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重點項目績效運行監(jiān)控報告

時間:2024-10-30 21:40:49 詩琳 報告 我要投稿

重點項目績效運行監(jiān)控報告范文(精選13篇)

  在不斷進步的時代,報告的用途越來越大,我們在寫報告的時候要注意邏輯的合理性。一起來參考報告是怎么寫的吧,以下是小編為大家收集的重點項目績效運行監(jiān)控報告范文,僅供參考,歡迎大家閱讀。

重點項目績效運行監(jiān)控報告范文(精選13篇)

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 1

  重點項目績效運行監(jiān)控報告根據(jù)區(qū)編辦《關(guān)于開展機構(gòu)編制績效管理中期檢查的通知》精神,本單位按照通知精神,對執(zhí)行機構(gòu)編制情況進行了認真地自查,現(xiàn)將自查情況報告如下:

  一、內(nèi)設(shè)機構(gòu)情況。

  按照“三定”規(guī)定,本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)為二科一室,即公司管理科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。20xx年6月根據(jù)區(qū)委、區(qū)政府7號文件精神,組建成立本單位,形成“二塊牌子,一套班子”,由于管理范圍擴大,職工人數(shù)增多,業(yè)務(wù)量增大,原有的內(nèi)設(shè)機構(gòu)不適應(yīng)工作需要,現(xiàn)實際內(nèi)設(shè)機構(gòu)為六科一室,即:xx管理科、xx執(zhí)法科、xx開發(fā)科、人事科、財務(wù)科、紀監(jiān)科、綜合辦公室。

  二、編制落實到人情況。

  上級主管部門實際下達機構(gòu)人員編制數(shù)是34人,經(jīng)過機構(gòu)調(diào)整以后,沒有增加人員編制數(shù),供銷社機關(guān)現(xiàn)實有人數(shù)為34人,嚴格按“三定”規(guī)定將人員編制落實到人。

  三、領(lǐng)導職數(shù)配備情況。

  機關(guān)現(xiàn)有32人,其中:處級干部6人,科級及以下工作人員24人,工勤人員4人。在領(lǐng)導職數(shù)配備問題上,處級干部由上級組織部門考察任命,科級干部我們嚴格按照職數(shù)推薦,事前上報上級組織部門備案后方可任用。

  四、執(zhí)行機構(gòu)編制情況。

  20xx年6月組建以來,機關(guān)工作人員嚴格遵守“三定”文件。一是在科級干部的任用上,我們嚴格按照《干部任用條件》,堅持標準和程序,嚴格執(zhí)行審批手續(xù);二是本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)和工作人員全部實行了網(wǎng)上公開,建立了人員編制管理簿,接受系統(tǒng)內(nèi)外干部職工的`監(jiān)督;三是我們嚴格按照“三定”方案,沒有越位和缺位情況;四是在內(nèi)設(shè)機構(gòu)的問題上,重新組建以后,由于管理范圍擴大,業(yè)務(wù)量增加,20xx年經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府同意后增加了內(nèi)設(shè)科室,本單位一直沒有擅自增加內(nèi)部科室,更沒有擅自更改機構(gòu)名稱,掛牌或拆分機構(gòu)的情況;五是我們每年按照區(qū)編委規(guī)定的時間、程序和要求進行年檢,嚴格按照區(qū)編委批準的機構(gòu)名稱刻制公章;六是在機構(gòu)編制管理工作中,沒有出現(xiàn)群眾來信來訪、舉報投訴,群體上訪等情況。

  總之,本單位在機構(gòu)編制人員的問題上,嚴格按照區(qū)編制辦的規(guī)定;在科級干部選拔任用上,嚴格按照規(guī)定條件程序和報批手續(xù),沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀情況;在管理上嚴格按照“三定”方案,認真履行工作職責,沒有出現(xiàn)越職、越權(quán)的情況。

  回顧近年來我們的機構(gòu)編制工作,在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導和區(qū)編委的指導下,取得了較好的成績,但是,離上級的要求和形勢的發(fā)展還有一定的差距。由于機構(gòu)成立較晚參公管理工作遲遲不能完成,近幾年來我們多次向上級組織反映情況積極爭取政策,爭取得到各級領(lǐng)導的大力支持,盡快完成好本單位人員參公管理工作。同時,我們還要進一步提高認識,堅持把機構(gòu)編制工作納入重要議事日程,切實加強組織領(lǐng)導,要進一步加大學習與宣傳機構(gòu)編制政策的力度,力求使機構(gòu)編制政策做到機關(guān)干部人人皆知;要進一步加強機構(gòu)編制管理工作,嚴格執(zhí)行政策,堅持依法辦事,加強調(diào)研指導;要進一步健全與完善機構(gòu)編制基礎(chǔ)工作臺帳,做到上級數(shù)據(jù)準確及時,各項資料齊全,按時整理歸檔。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 2

  一、績效目標分解下達情況

  根據(jù)《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件,20xx年,我縣下達義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元,其中中央2972萬元,省級1981萬元。

  二、績效目標完成情況分析

 。ㄒ唬┵Y金投入情況分析

  1.項目資金到位情況分析

  縣財政局根據(jù)預算安排,義務(wù)教育校舍維修改造資金4953萬元全部轉(zhuǎn)入專戶,用于義務(wù)教育學校校舍維修改造,撥付到位率100%。

  2.省級以上項目資金執(zhí)行情況分析。

  20xx年的省級以上資金完成投入使用4953萬元。

  3.項目資金管理情況分析

  (1)校舍維修項目嚴格按照《安徽省教育廳財政廳關(guān)于下達20xx年城鄉(xiāng)義務(wù)教育補助經(jīng)費預算的通知》(皖財教[20xx]782號)文件執(zhí)行,并依照《臨泉縣政府投資項目管理辦法》實行規(guī)劃、設(shè)計、立項、招標、投資、建設(shè)“六分開”,有效杜絕了項目建設(shè)中不規(guī)范現(xiàn)象。

 。2)資金采取專戶統(tǒng)一管理。校舍維修改造資金專戶管理,專款專用,無挪用、占用和沉淀現(xiàn)象。

 。ǘ┛冃繕送瓿汕闆r分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  20xx年度下達校舍維修改造資金4953萬元。全部用于楊小街中心學校等101個維修改造項目,總建筑面積84666平方米。目前已完工。

  2.效益指標完成情況分析

  20xx年完成了101個項目建設(shè),全面改善了楊小街中心學校等87所義務(wù)教育學校的`辦學條件,受益學生達87000多人,受到社會認可和好評。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 3

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  因我處搬遷至市城鄉(xiāng)規(guī)劃展覽館北側(cè)辦公樓,場地年久失修,存在部分地磚開裂,衛(wèi)生設(shè)施不完善,燈具不亮等情況,另展覽館變壓器突發(fā)故障,無法保障辦公場所電力供應(yīng),此項目的主要內(nèi)容是對辦公場地開展維修維護,并更換兩臺大型變壓器,以保障辦公場所有序運轉(zhuǎn)!稗k公場所維修”項目,預算總額57.16萬元,實際執(zhí)行數(shù)57.13萬元,執(zhí)行率99.95%。

 。ǘ╉椖靠冃繕

  年度實現(xiàn)辦公場所電力設(shè)施完備,辦公用房維修到位,保證工作正常開展。

  二、績效評價工作開展情況

 。ㄒ唬┛冃гu價的目的、對象和范圍

  此項目開展績效評價的目的是為了合理的使用財政資金,有效保障辦公場所正常運轉(zhuǎn)?冃гu價的對象和范圍是本次辦公場所維修項目,共計1個。

  (二)績效評價的原則、評價方法、評價標準

  本次績效評價秉持內(nèi)容完整、權(quán)重合理、數(shù)據(jù)真實、結(jié)果客觀的.原則,采用定量與定性結(jié)合的方法,逐層逐個分解指標,匯總各項分值,做到績效指標設(shè)置全覆蓋。

 。ㄈ┛冃гu價工作過程。

  我處由主要領(lǐng)導帶隊,成立了預算績效工作領(lǐng)導小組,辦公室設(shè)在處財務(wù)管理科,負責部門年度預算的績效目標編制、運行監(jiān)控、績效評價等工作。先期預算編制工作中,對項目開展過程所需要取得的效果開展全面評價,設(shè)定績效目標,上報預算績效目標表。在績效運行監(jiān)控中,結(jié)合年中項目運轉(zhuǎn)情況,對績效目標中期完成情況做全面梳理,結(jié)合結(jié)果對下半年項目開展進行指導。在項目完成后,做好項目績效自評,編制項目支出績效自評表,對年度項目完成情況進行數(shù)據(jù)匯總,情況總結(jié)工作。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

  綜合評價得分100分,評價等級優(yōu)。

  四、績效評價指標分析

 。ㄒ唬╉椖繘Q策過程

  機構(gòu)改革后,因城鄉(xiāng)規(guī)劃系統(tǒng)并入自然資源局,我處遷址至原市規(guī)劃局辦公樓,辦公場所年久失修,部分設(shè)施老化,另有變壓器失火導致電力供應(yīng)不足,埋下安全隱患,加上搬遷過程中產(chǎn)生損耗,已無法保障正常辦公環(huán)境。為保障運轉(zhuǎn),年度預算編制工作中申報辦公場所維修項目,以解決辦公環(huán)境問題,維護機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。

 。ǘ╉椖窟^程情況

  通過市供電公司下屬施工企業(yè)對市規(guī)劃展覽館電力系統(tǒng)進行維修,更換兩臺大型變壓器及其配套電力供應(yīng)系統(tǒng),解決辦公場地電力問題。政府限額以下采購通過競爭性磋商、詢價等方式邀請兩家施工企業(yè),對辦公場地進行全面修繕工作,更換故障燈具、瓷磚、衛(wèi)生間潔具等。

 。ㄈ╉椖慨a(chǎn)出情況

  項目預算安排57.15萬元,共計撥付資金57.13萬元,預算執(zhí)行率99.95%。對辦公樓1處進行了修繕,維修辦公場地面積2600㎡,更換大型變壓器2臺,另有燈具、瓷磚等若干,完成了預計目標。

  (四)項目效益情況

  通過辦公場所維修項目開展,有力改善了辦公環(huán)境,保障了單位運轉(zhuǎn),加強了我處履職能力,為城市重點工程建設(shè)打開新局面、建設(shè)新浪潮奠定堅實的基礎(chǔ)。

  五、主要經(jīng)驗及做法

  在項目開展過程中,工作進展快,資金支出及時,完成了預算績效目標,預算的執(zhí)行和管理過程精確,未出現(xiàn)偏差,項目開展也取得了良好的效果。

  六、存在問題及原因分析

  項目存在的主要問題一是具有臨時性,本項目為一次性項目,主要為解決當期問題,沒有延伸效果,無法對往后年度項目開展工作進行指導。產(chǎn)生問題的主要原因是維護項目需要一次性開展完畢,無需設(shè)立長期目標。二是具有應(yīng)急性,本項目謀劃時間短,過程進展快,預算執(zhí)行中未能對項目開展分時分段掌握,產(chǎn)生的主要原因是項目內(nèi)容較少,執(zhí)行較快導致。

  七、有關(guān)建議

  預算績效指標庫中維修和改造提升類指標設(shè)置已基本完善,在預算績效指標設(shè)置中有很好的指導作用,在預算執(zhí)行過程中也產(chǎn)生良好的效果,可以普遍適用于維修改造類項目,在以后的預算執(zhí)行中可以進一步完善指標庫設(shè)置,加強對項目編制的指導性。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 4

  今年以來,按照市局的統(tǒng)一部署,我局繼續(xù)深入開展“六型機關(guān)”建設(shè)。結(jié)合我局實際工作情況,充分發(fā)揮財政工作職能,扎實推進各項工作,并與“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動緊密結(jié)合。使得各項工作得到有序開展,現(xiàn)將我局“六型”機關(guān)建設(shè)自查情況報告如下:

  一、健全組織,強化領(lǐng)導,增強服務(wù)水平

  為保障“六型機關(guān)”建設(shè)活動有序開展,我局成立了以局長任組長、副局長任副組長、各科室負責人為成員的領(lǐng)導小組。制定了可行性強的實施方案和工作細則,明確工作目標,抓住工作重點,理順工作思路,確保各項工作取得實效。一是強化領(lǐng)導抓落實。全局領(lǐng)導班子思想高度統(tǒng)一,領(lǐng)導干部率先垂范,全體工作人員步調(diào)一致,采取各種有效措施,推進“六型機關(guān)”建設(shè)全面開展。二是強抓理論學習。進一步提高對學習型機關(guān)的認識、培養(yǎng)學習型干部,提高干部整體素質(zhì)。通過不斷學習,提高干部職工的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì),增強干部職工為民理財水平和解決實際問題的能力,提高我局干部職工的公仆意識和服務(wù)質(zhì)量。三是做到“三嚴三保”和“六有”,即嚴格考勤,保證學習人數(shù);嚴格紀律,保證學習進度;嚴格態(tài)度,保證學習效果!傲小奔从杏媱潯⒂袑n}、有座談、有記錄、有筆記、有心得。

  二、多渠道,多形式,增強創(chuàng)建實質(zhì)

  堅持理論與實際相結(jié)合的原則,我局采取豐富多樣形式,不斷提高“六型機關(guān)”建設(shè)水平。

 。ㄒ唬┩貙拰W習內(nèi)容,增加學習途徑。一是根據(jù)學習優(yōu)、作風優(yōu)、素質(zhì)優(yōu)的要求,學習以思想政治和業(yè)務(wù)知識為重點,著眼于提高我局干部職工政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。二是領(lǐng)會會議精神,以榜樣為準則。學習上級重要會議精神和領(lǐng)導講話;學習王永利、王彥生、趙治海、郭建仁等同志的先進事跡,對照先進,樹立榜樣。三是依次開展了3次專家輔導、領(lǐng)導講座和舉辦業(yè)務(wù)培訓班的方式確保了學習效果。

 。ǘ└倪M學習方式,和工作實際相結(jié)合,明確對標定位。我局開展“三對照”,動員廣大黨員干部圍繞工作能力、工作標準、工作效率三方面,向一流水平、更高層次看齊。領(lǐng)導干部和黨員干部按照“對照群眾意見查不足、對照一流標準看差距、對照專家建議找問題”,謀劃長遠發(fā)展定位和確定階段性目標,形成領(lǐng)導班子和黨員干部的.《對標定位報告》。

 。ㄈ┘訌娭贫冉ㄔO(shè),完善運行機制。一是強化制度建設(shè),完善各項管理制度。包括考勤制度、工作制度、學習制度、財務(wù)制度、公務(wù)用車管理制度、文明制度、安全衛(wèi)生制度、廉政制度等一系列制度。二是完善崗位責任制。結(jié)合局內(nèi)各科室職能和業(yè)務(wù)特點,實行和完善了崗位責任制、服務(wù)承諾制、首問責任制、一次性告知制、ab崗工作制、限時辦結(jié)制和接訪制度等。三是開展崗位練兵制度。通過以老帶新,集體攻關(guān),以此鍛煉和培養(yǎng)一批工作骨干,提升機關(guān)干部整體素質(zhì),增強機關(guān)工作的效率,優(yōu)化機關(guān)服務(wù)體制。四是加強機關(guān)效能建設(shè)。切實規(guī)范了工作人員服務(wù)行為,確保辦事效率高、業(yè)務(wù)水平強、行為好、服務(wù)態(tài)度佳,爭創(chuàng)一流的服務(wù)水平。五是完善考核監(jiān)督機制。我局將“六型機關(guān)”建設(shè)開展情況列入干部職工考核內(nèi)容,對敬業(yè)愛崗先進典型進行褒獎,嚴肅查處職工的違法違紀行為,不斷完善監(jiān)督機制,以此提高黨員干部重行風、抓行風、管行風的主觀能動性,督促指導各項工作落實到實處。

  三、對標定位,成績突出

  積極創(chuàng)新工作機制,加大依法綜合治稅力度,嚴格落實責任制,積極開展稅收檢查和清查,促進各項稅費及時足額繳庫。截止11月20日,全區(qū)全部財政收入完成11961萬元,占年初預算139.19%,同比增長171.04%,再創(chuàng)歷史新高,首次突破億元大關(guān)。

 。ㄒ唬┮劳小安菰鲁恰睘槎ㄎ。結(jié)合財政實際,“對標先進”謀發(fā)展,“創(chuàng)先爭優(yōu)”選標準,著力構(gòu)建“以制度為基礎(chǔ)、以創(chuàng)新為動力、以績效為目標”的高標準工作格局。在促進財政增收方面,我局在“高”上定標準;在預算執(zhí)行方面,從“嚴”上定標準;在開展后繼財源建設(shè)方面,從“扶”上定標準;在支出績效方面,在“好”上定標準。實現(xiàn)財政科學發(fā)展新跨越。

  (二)服務(wù)大局促發(fā)展,推動創(chuàng)建見成效。我局在工作中,始終將創(chuàng)建工作是否深入作為首要標準,以創(chuàng)建活動推動財政工作,在財政工作的重要方面取得成效為首要目標。把民生工程作為工作的重中之重,在醫(yī)療教育方面發(fā)揮財政職能、推動我區(qū)經(jīng)濟社會科學發(fā)展。高效率、高質(zhì)量落實關(guān)系民生財政政策、踐行為民理財宗旨。推進財政體制、機制和管理創(chuàng)新。提高預算編制質(zhì)量、提高預算執(zhí)行效率、保障財政安全規(guī)范高效運行。進一步提高財政管理科學化、精細化水平。

 。ㄈ﹪@科學發(fā)展、富民強區(qū)總目標。我局從更好地發(fā)揮財政職能作用出發(fā),建立健全創(chuàng)新機制,營造創(chuàng)新氛圍,大力推進理財創(chuàng)新,大大激發(fā)了財政干部的創(chuàng)新潛能,使干部職工創(chuàng)新能力得到明顯提升,努力攻克財政工作中的各種重點、難點問題,提高了財政工作服務(wù)經(jīng)濟社會發(fā)展的水平。

  四、注重宣傳,營造氛圍,充分利用宣傳媒體,推進我局創(chuàng)先爭優(yōu)和三提升活動良性發(fā)展。通過設(shè)立意見箱,開辟并公布投訴電話、電子信箱,廣泛收集意見和建議,為“六型機關(guān)”建設(shè)工作搭建交流經(jīng)驗、互助提高、共同學習的平臺;通過開設(shè)專題、專欄等形式,積極宣傳我局開展活動取得的優(yōu)質(zhì)服務(wù)成果,突出實效,增強我局健康向上的社會形象,營造良好的輿論氛圍。

  五、面對新形勢、新要求,目標需不斷提高

  我局通過“六型機關(guān)”建設(shè)活動的開展,全局干部職工素質(zhì)明顯提高,工作作風明顯轉(zhuǎn)變,服務(wù)質(zhì)量明顯改善。面對出現(xiàn)的新形勢和新要求,我們將再接再厲,找準不足和薄弱節(jié),建立爭先創(chuàng)優(yōu)和“三提升”長效機制,把我局“六型機關(guān)”建設(shè)工作提高到一個更高的水平。下步活動將貫徹落實好“四個結(jié)合”,在實際工作中找準 “六型機關(guān)”建設(shè)與每項具體工作的結(jié)合點。

  一是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與加強政策理論學習、提高業(yè)務(wù)理論水平相結(jié)合,堅持集體學習制度,樹立良好的學習風氣。

  二是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與改進工作作風、提高工作效率相結(jié)合,形成了作風扎實、辦事高效的工作機制。

  三是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與黨風廉政建設(shè)相結(jié)合,認真落實黨風廉政建設(shè)責任制。警鐘長鳴、防微杜漸,堅持政務(wù)公開,對熱點工作進行公開和公示,確保廉潔公正。

  四是堅持把“六型機關(guān)”建設(shè)與行風評議、年終考核相結(jié)合。把各項工作分解細化到科室和個人,做到工作有指標、考核有量化,使“六型機關(guān)”、“創(chuàng)先爭優(yōu)”和“三提升”活動更加具體化、形象化。

  通過開展六型機關(guān)創(chuàng)建活動,財政工作業(yè)績突出,成效顯著。我局連續(xù)四年獲得“全區(qū)民主評議”第一名,并多次獲得省、市有關(guān)部門的嘉獎,連續(xù)多年被區(qū)工委、區(qū)管委授予“黨風廉政建設(shè)先進單位”、“文明示范單位”、“先進集體”等榮譽稱號。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 5

  依據(jù)《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》文件精神,為正確評價我局干部職工的履責情況和工作績效,嚴格獎懲規(guī)定,激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè),結(jié)合實際,經(jīng)局領(lǐng)導班子研究決定,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,現(xiàn)就我局年度考核情況總結(jié)如下:

  一、加強領(lǐng)導、全面動員。

  為開展好我局績效考核工作,局黨組高度重視,召開多次黨組會議,認真研究《聯(lián)績考核暨干部績效考核工作的安排意見》,并結(jié)合《年度責任體系建設(shè)黨政機關(guān)干部履責和績效考核工作的通知》文件精神,制定了《局機關(guān)干部職工履責和績效考核工作實施方案》,由局一把手親自抓、親自管。并通過召開全局大會,明確提出,三點要求:

  一是局機關(guān)民主成績占30%,基層民主評議占30%,領(lǐng)導班子評議占40%;

  二是對科室進行績效考核,評選2個優(yōu)秀科室;

  三是評選結(jié)束后,要對優(yōu)秀干部和先進科室進行表彰,并對排名靠后的同志進行誡勉談話。

  二、制定標準、凸現(xiàn)績能。

  為進一步激勵干部在崗盡責、干事創(chuàng)業(yè)的精神,對考核量化標準的基礎(chǔ)上重新進行了修訂德、能、績考核分數(shù),分別達到24分、24分和28分,更加注重績效考核,并提出了五個方面、十項內(nèi)容、二十七條具體標準。

  三、規(guī)范程序、科學打分。

  嚴格考核程序,采取總結(jié)述職、民主評議(分兩項內(nèi)容,機關(guān)干部職工評議和基層單位評議)、領(lǐng)導班子集體研究等并對各環(huán)節(jié)提出明確要求:

  一是總結(jié)述職:科室負責人要按照科室職責和年初工作目標任務(wù)代表科室進行總結(jié)述職。每名干部要按照崗位職責和年初確定的.工作目標進行個人總結(jié)。科室負責人及每名干部均在全局及基層服務(wù)對象范圍述職;

  二是民主評議:按照《局績效考核標準》進行民主評議打分。機關(guān)干部職工評議占績效考核的30%;基層單位評議占績效考核的30%。并做出具體規(guī)定:如評議人未按標準進行打分,則該分值不計入民主評議分數(shù);

  三是領(lǐng)導班子考核:綜合季度、半年、年終評價意見,機關(guān)和基層民主評議情況,局領(lǐng)導班子集體研究決定考核結(jié)果。在科室績效考核上,采取科室成員綜合成績與主管領(lǐng)導綜合評價相結(jié)合的形式最終確定科室成績。

  四、評定結(jié)合、獎優(yōu)促劣。

  召開北辰區(qū)安監(jiān)局干部績效考核民主評議會議,全局干部、3名工勤及鎮(zhèn)街代表參加,局每名干部逐一按照崗位職責和年初確定的工作目標進行個人總結(jié),并在全局述職,當場下發(fā)《局干部績效考核民主評議表》28份,現(xiàn)場由全局干部職工及基層代表進行民主測評打分。民主評議結(jié)束后,收回28份。結(jié)合民主評議情況,局領(lǐng)導班子召開會議,根據(jù)民主情況及日常表現(xiàn),最終確定兩名同志為我局年度優(yōu)秀干部,其他干部均為稱職,三名工勤均為合格。對于排名靠后的同志,局領(lǐng)導班子成員已分別進行了誡勉談話,提出了不足和整改意見。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 6

  一、基本情況

 。ㄒ唬╉椖扛艣r

  高臺縣全民健身活動中心體育場位于縣城中心,始建于20xx年,占地面積21840平方米。由于每天鍛煉人數(shù)較多,使用年限較長,造成塑膠跑道和人造草皮足球場設(shè)施損壞嚴重,滲水磚破損,地面坑坑洼洼,存在一定安全隱患。20xx年進行維修改造,其中:跑道及排水溝塑膠面層更換3780.44平方米;足球場人造草皮面層更換7991.60平方米;半圓區(qū)、網(wǎng)球場8mm硅PU面層更換2814.27平方米;新建門球場567平方米;鋪設(shè)滲水磚3755.90平方米;拆除更換道牙石460.20米;新建樹池91個;安裝健身器材100個、坐凳110個;大門改造更換等。

  20xx年中央下達高臺縣全民健身活動中心體育場維修改造項目轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,主要用于更換體育場跑道及排水溝塑膠面層3780.44平方米。項目資金到位179萬元,全年執(zhí)行數(shù)179萬元,資金執(zhí)行率100%。

  (二)項目績效目標

  全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進行了公開公示,開工后工程質(zhì)量符合項目標準。20xx年中央下達轉(zhuǎn)移支付資金179萬元,20xx年12月工程已完成竣工驗收,按照項目進度共支付工程費用179萬元。完成了資金計劃下達后當年項目建設(shè)率達到100%、資金支付率達到100%的要求,總體績效目標符合相關(guān)指標。

  二、績效評價工作組織開展情況

  根據(jù)《甘肅省財政廳關(guān)于做好20xx年度中央對地方轉(zhuǎn)移支付預算執(zhí)行情況績效自評情況的通知》(甘財績〔20xx〕1號)要求,高臺縣財政局安排項目實施單位對專項資金績效目標完成情況進行自評,確?冃ё栽u工作的順利完成。同時對項目績效目標自評表各項指標進行了研究分析,并根據(jù)項目完成情況進行核實打分,對完成任務(wù)的質(zhì)量進行了評述。

  三、綜合評價情況及評價結(jié)論

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況。

  全民健身活動中心體育場維修改造項目資金到位179萬元,到位率100%,20xx年按照工程進度撥付資金179萬元,執(zhí)行率100%,20xx年無結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

 。ǘ┛傮w績效目標完成情況分析。

  全民健身活動中心體育場維修改造項目,開工前將項目建設(shè)情況和工程建設(shè)內(nèi)容進行了公開公示,項目開工后工程質(zhì)量符合項目標準,改造后群眾滿意度指標達到100%。全民健身活動中心體育場維修改造后改善了全民健身環(huán)境,有助于形成一個健康、科學、文明、時尚的生活理念,而且是一個開展全民健身、競技體育的理想場所。

 。ㄈ└黜椫笜送瓿汕闆r分析。

  1.產(chǎn)出指標完成情況分析

  全民健身活動中心體育場維修改造項目場地設(shè)施竣工驗收合格率、跑道塑膠質(zhì)量合格率達到100%,實施過程中安全保護防范措施到位,沒有發(fā)生任何質(zhì)量及安全問題。相關(guān)運轉(zhuǎn)率、使用率、完成率,基本都達到了期初目標。該項目實施開工及竣工及時,項目專項資金使用過程中,能夠嚴格執(zhí)行國家法律法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度,控制項目建設(shè)成本,總體績效目標符合相關(guān)指標。

  2.效益指標完成情況分析

  全民健身活動中心體育場維修改造項目建成后極大地滿足群眾多樣化的健身需求,有力提升了公共體育基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)整體水平,不斷豐富全民健身活動內(nèi)容,進一步滿足人民群眾日益增長的健身需求,群眾滿意度達到100%。

 。ㄋ模┢x績效目標的原因及下一步改進措施。

  通過對全民健身活動中心體育場維修改造項目的自評,該項目很好的完成了預期目標,下一步我局將繼續(xù)加強對該項工作的`細化分工,明確責任要求,針對社會重點難點熱點問題調(diào)研分析,加強對該項工作材料的整理和應(yīng)用,提高使用效率。

  四、績效自評結(jié)果擬應(yīng)用和公開情況

  依據(jù)評價結(jié)果表明,全民健身活動中心體育場維修改造項目資金及時足額到位,且有效執(zhí)行,對體育場地設(shè)施建設(shè)起到了積極的保障和推動作用,效果明顯。根據(jù)評分標準,該項資金績效評價等級為“優(yōu)秀”。無其他需要說明的問題。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 7

  一、實施監(jiān)控基本情況

  20xx年,在區(qū)委、區(qū)政府的堅強領(lǐng)導以及上級業(yè)務(wù)主管部門的'正確指導下,區(qū)醫(yī)保局緊緊圍繞“六!蹦繕巳蝿(wù),以落實“民生工程”,鞏固醫(yī)保扶貧成果為核心,認真開展醫(yī)療保障扶貧相關(guān)工作。

  20xx年中央、省,縣(區(qū))下?lián)芪覅^(qū)醫(yī)療救助補助資金共2941.96萬元。其中:中央補助1370萬元、省級補助107萬元、區(qū)級預算1464.96萬元。我區(qū)嚴格按照國家有關(guān)法律法規(guī)和財務(wù)制度,分賬核算、?顚S,做好績效運行監(jiān)控和績效評價,確保財政資金安全有效。

  截止20xx年7月,共撥付城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金1119.04萬元,其中:城鄉(xiāng)醫(yī)療救助參保資助1.52萬元,建檔立卡貧困人口手工住院(一卡通)報銷52.59萬元,建檔立卡貧困人口門診報銷6.02萬元,建檔立卡貧困人口“一站式”結(jié)算853.05萬元,救助精神病患者205.86萬元。

  二、監(jiān)控發(fā)現(xiàn)的問題及原因

  1.未全面實現(xiàn)“一站式”結(jié)算。由于系統(tǒng)等原因,醫(yī)療救助對象“一站式”結(jié)算未全面覆蓋,少數(shù)救助對象需先行墊付醫(yī)療救助金后再進行手工報銷。

  2.資助工作未全面完成。因特殊困難人員參保資助需集中征繳期結(jié)束后,再進行資助對象身份數(shù)據(jù)的申報、比對、核實工作。由于我區(qū)特殊困難人員總數(shù)體量較大,為確保我區(qū)特殊困難人員資助信息準確,不漏資助、不重復資助,該項工作目前還在進行中。

  三、對發(fā)現(xiàn)問題的處理措施、經(jīng)驗總結(jié)、建議意見等

  一是加大醫(yī)療救助對象在醫(yī)保系統(tǒng)中精準錄入和屬性維護工作。擴大符合醫(yī)療救助政策人群“一站式”結(jié)算覆蓋面,使救助對象能夠更加高效、快捷享受醫(yī)療救助政策。

  二是強化部門聯(lián)動。加強與民政、鄉(xiāng)村振興、衛(wèi)健等部門協(xié)作,強化數(shù)據(jù)排查比對工作,及時更新救助人員信息。確保特殊困難群眾應(yīng)保盡保,應(yīng)資盡資,應(yīng)享盡享。充分發(fā)揮醫(yī)保在防止因病致貧、因病返貧和鄉(xiāng)村振興中的重要作用。

  三是加強宣傳引導。通過網(wǎng)絡(luò)媒體,利用集鎮(zhèn)趕場日、鎮(zhèn)(村)政務(wù)(村務(wù))公開欄、發(fā)放宣傳資料、入戶宣傳等多渠道廣泛宣傳醫(yī)療救助政策,使之家喻戶曉、人人皆知,真正做到“應(yīng)享盡享”。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 8

  為加快財政支出進度,提高資金使用績效,根據(jù)省住建廳《關(guān)于開展20xx年度省級部門預算績效運行監(jiān)控工作的通知》(甘建電發(fā)〔20xx〕142號)要求,我所組織開展了20xx年度財政資金績效運行跟蹤監(jiān)控系列工作,現(xiàn)將有關(guān)監(jiān)控情況報告如下:

  一、預算管理制度落實情況

  績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié),也是提高財政資金使用效益的重要手段。通過運行監(jiān)控,進一步強化預算支出責任,探索適合本單位實際情況的'績效運行監(jiān)控管理機制。同時查找資金使用和管理以及項目執(zhí)行過程中的薄弱環(huán)節(jié),提出解決措施,促使單位加強項目管理,確?冃繕说膶崿F(xiàn)。20xx年我局嚴格按照預算批復執(zhí)行相關(guān)支出,項目按照績效目標嚴格執(zhí)行。

  二、資金執(zhí)行進度情況

  20xx年1-6月財政撥付中央、省級、區(qū)級項目資金共計686.62萬元,涉及項目6個,截止6月底支出項目資金126.98萬元,支付進度為21%。

  三、資金使用規(guī)范情況

  在資金使用方面不存在無預算開支和超預算開支,沒有擠占挪用,超標準配置資產(chǎn)的現(xiàn)象;項目實施計劃與績效目標相一致,嚴格按照績效目標執(zhí)行;中央和省級資金項目階段性執(zhí)行結(jié)果與預期目標基本匹配,市級和區(qū)級資金項目進度相對滯后,主要原因是部分項目進度較慢,工程進度未達到支付標準。

  四、存在的問題

  對于績效運行監(jiān)控的認識不夠深入,把項目支出績效簡單等同于工作目標、工作考核和業(yè)務(wù)管理;績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差。

  五、下一步改進措施

  1.加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設(shè),進一步深化、完善績效管理體系,建立全過程的預算績效管理機制,促進績效管理工作向廣度和深度延伸。

  2.規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理,確保相關(guān)信息完整、可靠,客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況,為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。

  3.積極督促施工單位加快項目建設(shè)進度,及早著手項目資金的辦理;協(xié)調(diào)財政、國資、采購等相關(guān)部門,積極理順相關(guān)手續(xù),加快辦理程序和資金支付進度。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 9

  一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況

  1.資金情況:我部門涉及專項資金共5個,其中“(區(qū)級)-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元;“(區(qū)級)-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元,預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元;資金規(guī)模129萬元、預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元;“(上級)基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元,預算項目1個,XXX項目資金規(guī)模157;“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元,預算項目3個,XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。

  2.監(jiān)控工作開展情況:我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領(lǐng)導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署,把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程,制定了具體措施,明確分工,指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務(wù)部門(單位)及時反應(yīng)監(jiān)控中的有關(guān)問題,加強溝通、協(xié)調(diào)和聯(lián)系,密切配合,共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。

  二、重點監(jiān)控工作情況

  我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目,選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控,經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控,資金績效已全部釋放。

  三、預算績效運行監(jiān)控結(jié)果及分析

  1.監(jiān)控結(jié)果。例如:績效目標實現(xiàn)程度達到50%的`項目有4個,績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個,工作未開展的項目有0個。

  2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個,涉及資金452.05萬元;不能完成績效目標的項目有0個,涉及資金0萬元;預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個,涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下:

  3.偏差原因分析:分類詳細說明。

  4.監(jiān)控過程中采取的整改措施及整改結(jié)果。

  四、下一步監(jiān)控工作

  一是對于績效目標執(zhí)行正常項目,提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施;對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目,結(jié)合原因分析,提出整改措施;對于預計年底無法實現(xiàn)的項目,提出調(diào)整意見;對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的,提出績效問責處理意見。

  二是不斷積累經(jīng)驗,完善管理機制,由點及面,逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍,為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎(chǔ)。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 10

  一、績效監(jiān)控工作組織實施情況

  績效監(jiān)控是保障單位實現(xiàn)績效目標、提高預算執(zhí)行效率、提升資金使用效益的重要手段和有效措施,對及時發(fā)現(xiàn)并糾正績效運行中存在的問題,確?冃繕巳、如期完成有重要意義。我局接到區(qū)財政局通知后高度重視,立即按照文件要求做好20xx年預算績效運行監(jiān)控工作。對績效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的績效目標執(zhí)行偏差和管理漏洞,及時采取有針對性的措施予以糾正,不斷改進和加強預算績效管理。

  二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況

 。ㄒ唬╊A算執(zhí)行進度情況及趨勢分析

  20xx年度部門年初預算數(shù)4869.04萬元,調(diào)減預算數(shù)0萬元,全年預計完成支出4869.04萬元。截至20xx年8月31日,部門預算實際支出3246.02萬元(含結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬元),預算執(zhí)行進度達66.67%。其中:項目支出1632.71萬元;基本支出1613.31萬元。

 。ǘ┛冃繕藢崿F(xiàn)程度及趨勢分析

  截至20xx年8月31日,按監(jiān)控節(jié)點,預期指標值為衡量標準,我局預算執(zhí)行進度為66.67%。其中,項目支出65.97%;基本支出66.60%。我單位嚴格按照績效管理的相關(guān)要求,對本單位整體支出績效運行實施監(jiān)控。

  共設(shè)置一級指標3個,二級指9個,三級指標44個。截至監(jiān)控日,44個三級指標的完成情況如下:

  1.產(chǎn)出指標

  項目支出和基本支出的.數(shù)量指標:該指標預期值為100%,實際完成值為66.67%。

  嚴格把控所有項目的合格率、合規(guī)性、規(guī)范性準確率的質(zhì)量指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  按時完成相關(guān)項目的時效指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  嚴格控制所有項目的成本指標:該指標預期值為≤2449.07萬元,實際完成值為1632.71萬元。

  2.效益指標

  為政府節(jié)約政府投資項目成本的社會效益指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  充分發(fā)揮所有項目的可持續(xù)影響指標:該指標預期值為良好以上,實際完成值為良好。

  3.滿意度指標

  社會公眾或服務(wù)對象滿意度≥100%服務(wù)對象滿意度指標:該指標預期值為100%,實際完成值為100%。

  綜上,全年績效目標預計能按時完成。

  三、存在的主要問題及原因分析

  20xx年本部門整體支出績效目標監(jiān)控任務(wù)達成,不存在未完成原因分析。

  四、下一步改進工作的舉措

  加強監(jiān)管,做到監(jiān)管機制環(huán)環(huán)相扣,不出現(xiàn)斷層;單位預算是財政總預算的基礎(chǔ),它是黨和國家方針政策和社會發(fā)展戰(zhàn)略在部門單位預算中的體現(xiàn),是單位正常開展業(yè)務(wù)活動的重要經(jīng)濟保證。因此,為保證預算編制的質(zhì)量,在編制預算中,本單位遵循下列原則:合法性原則、完整性原則、真實性原則、穩(wěn)妥性原則、合作性原則、績效性原則。

  建立健全財政績效評價指標體系,加強工作人員的業(yè)務(wù)學習和財政績效管理信息化建設(shè),加大績效評價結(jié)果的運用。

  五、其他需要說明的問題

  無

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 11

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》(蘆財辦〔20xx〕59號)的工作安排,蘆山縣發(fā)展和改革局組織相關(guān)股室,認真開展了績效管理和績效運行相關(guān)工作。蘆山縣發(fā)展和改革局機關(guān)現(xiàn)有行政編制人員8人,事業(yè)編制人員10人,機關(guān)工勤人員1名,退休職工32人,內(nèi)設(shè)機構(gòu)4個。預算績效監(jiān)控總體情況如下:

  一、年度預算安排情況

  按照《蘆山縣財政局關(guān)于下達20xx年部門預算的通知》(蘆財辦〔20xx〕109號),批復給我單位預算撥款收入249.42萬元,其中:基本經(jīng)費245.42萬元,項目經(jīng)費4萬元,截至6月底,追加預算264.23萬元。

  二、1-6月執(zhí)行情況

 。ㄒ唬┎块T預算1-6月執(zhí)行情況

  1-6月日常公用經(jīng)費支出23.57萬元,完成全年預算59.26%;人員經(jīng)費支出111.33萬元,完成全年預算62.40%;對個人和家庭的補助支出12.29萬元,完成全年預算45.10%。

 。ǘ┎块T項目預算1-6月執(zhí)行情況

  20xx年具體實施的項目(含20xx年續(xù)建項目)主要包括:專項經(jīng)費(詳見縣級項目預算績效監(jiān)控分析表)、小水電拆除安置借支款、“十四五”規(guī)劃編制咨詢服務(wù)費、撫恤金及喪葬費、采購多功能一體機、目標考核獎及離退休人員生活補助。20xx年項目預算金額268.23萬元,其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬元、年初預算安排4萬元、年中追加預算264.23萬元),20xx年1-6月預算執(zhí)行金額264.36萬元(其中:上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金執(zhí)行金額0萬元、年初預算安排執(zhí)行金額0.13萬元、年中追加預算執(zhí)行金額264.23萬元),至6月預算執(zhí)行率為100%(全部完成)的項目為5個,有0個項目預算執(zhí)行率為0。

 。ㄈ┎块T預算績效目標1-6月完成情況

  20xx年,我局納入編制績效項目共1項,預算資金4萬元。

  專項經(jīng)費4萬元,(其中:老干部工作經(jīng)費2萬元,主要用于退休老干部開展學習、慰問等活動,大口管理工作經(jīng)費2萬元,主要用于大口開展活動、大口管理等開支),專項經(jīng)費的使用,調(diào)動了退休老干部及大口廣泛參與活動的積極性,確保老干部工作和大口管理工作順利開展。1-6月執(zhí)行預算0.13萬元,完成全年項目績效的'3.25%。

  三、運行監(jiān)控分析

 。ㄒ唬┤瓴块T預算預計執(zhí)行情況

  年初預算收入249.42萬元,截至6月底追加預算264.23萬元,1至6月完成支付411.55萬元,其中項目經(jīng)費完成支付264.36萬元。全年預計執(zhí)行513.65萬元,執(zhí)行率達到100%。

 。ǘ┤昕冃繕祟A計完成情況

  預計全年的績效目標任務(wù)都能夠按照年初制定的計劃和指標全部完成,部門支出績效和項目支出績效都能按照年初制訂的目標任務(wù)完成。

  四、存在問題及整改措施

  (一)存在問題

  無

 。ǘ┱拇胧

  無

  五、工作建議

  無

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 12

  一、項目支出基本情況

  (一)項目概況:資金規(guī)模共計2535.4萬元,其中:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金500萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金1740萬元,健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金200萬元,醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金20萬元,醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目15.4萬元,城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金60萬元。

 。ǘ╉椖繉嵤┢谙蓿20xx年。

  (三)項目主要內(nèi)容、涉及范圍:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金、特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目、醫(yī);鸨O(jiān)管和稽核管理運行費項目、醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目。

  (四)項目資金(包括財政資金、自籌資金等)安排落實、投入等情況:20xx年本級財政預算安排醫(yī)保局專項資金共計2646.34萬元,計劃用于6類專項支出,截至20xx年6月30日,專項資金已到位672.44萬元,使用672.44萬元,使用率100%。

  二、績效運行監(jiān)控工作開展情況

  (一)項目組織情況

  年初按業(yè)務(wù)運行情況估計報預算,待財政部門批復后,根據(jù)資金用途按程序辦理指標使用手續(xù)。

  (二)項目管理情況

  為全面實施預算績效管理,加快建立預算績效運行監(jiān)控機制,按照全面推進預算績效管理有關(guān)規(guī)定及上級財政部門有關(guān)工作部署,我單位認真開展了項目績效運行監(jiān)控工作。

 。ㄈ╉椖拷M織實施的實際情況與目標的'差異情況說明。

  專項資金到位后均按工作進度撥付,爭取與目標無差異。未到位資金在7-12月將爭取全額實施到位,爭取與目標無差異。

  三、績效運行監(jiān)控情況

 。ㄒ唬╉椖恐С鲱A算執(zhí)行情況

  截至20xx年6月30日,本級財政預算資金支出共計606.2萬元,使用率達到23.91%。其中:城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套資金項目資金預算1750萬元,根據(jù)實際參保人數(shù)配套已撥付使用600萬元。醫(yī)保內(nèi)網(wǎng)信息網(wǎng)絡(luò)專線服務(wù)費資金項目預算15.4萬元,22年1月支付使用6.2萬元;城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險參;I資代辦工作經(jīng)費項目資金預算60萬元,已撥付56.57萬元,暫等待支付使用。本部門20xx年度3個項目本級財政支出暫未支付使用,分別是:特殊人群醫(yī)療保險基金項目資金、健康扶貧一站式結(jié)算住院醫(yī)療救助資金項目資金(已使用上級資金66.24萬元),醫(yī);鸨O(jiān)管、稽核管理運行費項目資金。

  四、項目支出績效目標完成情況

  截至20xx年6月30日,本部門20xx年度6個項目績效目標均完成,雖有3個項目未使用資金,但根據(jù)實際情況使用歷史結(jié)余資金、上級指標資金等,減少財政資金支付負擔。

  五、有關(guān)建議及工作措施

 。ㄒ唬┩晟乒芾頇C制,明確責任。加大對專項項目工作的關(guān)注和重視,構(gòu)建一個職責分明、科學規(guī)范、具有可操作性的管理長效機制。

 。ǘ┩貙捹Y金來源渠道,增加基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入。各級政府和部門繼續(xù)加大對城區(qū)醫(yī)保建設(shè)的投入力度,積極爭取和用好區(qū)級財政專項資金,發(fā)揮政府的導向作用,融合相關(guān)部門資金,并鼓勵社會各界積極參與到城區(qū)醫(yī)保建設(shè)中。

  重點項目績效運行監(jiān)控報告 13

  一、部門概況

  1、基本情況

  核定全額撥款編制18人,差額編制14人,F(xiàn)有在職在崗在編職工31人,臨聘人員25人,離退休8人。

  主要職責:桂東縣婦幼保健計劃生育服務(wù)中心是我縣唯一一所集門診、住院、婦女兒童保健、心里咨詢、健康教育、計劃生育服務(wù)于一體的縣級醫(yī)療保健機構(gòu)。是我縣婚前醫(yī)學檢查唯一指定機構(gòu)。

  內(nèi)設(shè)機構(gòu):綜合辦公室、財務(wù)科、住院部、門診部、護理部、保健部、醫(yī)務(wù)科。

  2、部門整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等。

  根據(jù)我中心工作實際,20xx年財政安排部門預算資金401.37萬元,其中基本支出367.45萬元(工資福利支出340.95萬元,一般商品和服務(wù)支出26.50萬元),對個人和家庭的補助2.82萬元,專項工作經(jīng)費31.10萬元。用于全中心各項開支。

  二、部門整體支出管理及使用情況

  我中心成立了財務(wù)管理工作領(lǐng)導小組,制定了一系列的財務(wù)管理制度,全部資金由中心財務(wù)室統(tǒng)一管理。 我中心在資金使用上一直按照國家財經(jīng)法規(guī)和本中心財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定收支,資金撥付有完整的審批程序和手續(xù),按照財經(jīng)制度的有關(guān)要求,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  1、基本支出

  20xx財政撥款決算數(shù)475.84萬元,其中基本支出決算數(shù)373.78萬元(工資福利支出329.89萬元,一般商品和服務(wù)支出40.60萬元),包括基本工資、津貼補貼、社會保障繳費等人員經(jīng)費和辦公費、辦公設(shè)備購置費等機關(guān)運行經(jīng)費,是為保障單位正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

  20xx年三公經(jīng)費支出決算數(shù)為6.58萬元,其中:因公出國(境)費0.00萬元,公務(wù)用車購置及運行費4.55萬元(其中:購置費0.00萬元、運行費4.55萬元),公務(wù)接待費2.03萬元。

  2、項目支出

  20xx年專項支出決算數(shù)為102.05萬元。其中:商品和服務(wù)支出102.05萬元,我中心專項資金使用嚴格按照有關(guān)規(guī)定國庫集中支付管理、行政事業(yè)單位會計制度規(guī)定和財政下達資金的`使用范圍管理和使用項目經(jīng)費,做到?顚S,資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

  三、資產(chǎn)管理情況

  國有資產(chǎn)總額:993.95萬元。其中:

  (1)房屋占有使用情況:房屋價值378.20萬元。

  (2)專用設(shè)備占有使用情況:專用設(shè)備價值462.67萬元。資產(chǎn)的購置按照財政規(guī)定先報財政國有資產(chǎn)管理部門進行資產(chǎn)配置申請,各相關(guān)部門股室審批后再進行購買

  四、部門整體支出績效情況

  20xx年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內(nèi)部管理制度,梳理內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。全年完成業(yè)務(wù)凈收入180萬元,免費產(chǎn)前篩查1100人次,免費兩癌檢查2004人次,經(jīng)濟效益和社會效益達到了預期目標。

  五、存在的主要問題

  1、編制少,人員多。為了保證臨床業(yè)務(wù)開展以及各項公共衛(wèi)生服務(wù)項目的順利實施,臨時聘用人員較多,經(jīng)費預算比較緊張。

  2、績效目標和指標往往根據(jù)項目實際完成情況制定,對項目執(zhí)行過程有效約束不夠,存在一定的偏差

  六、改進措施及建議

  1、由于人員編制少,公用經(jīng)費預算有限,存在用其他資金彌補公用經(jīng)費的情況,建議增加公用經(jīng)費的預算;

  2、二是加快經(jīng)費撥付進度,及時下達專用項目額度。

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