審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么1
1、參與制定部門年度審計計劃,并負(fù)責(zé)實施;
2、對審計發(fā)現(xiàn)的問題改善情況進行跟蹤,必要時進行跟蹤審計;
3、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人推進流程、制度和規(guī)范建設(shè),提升審計效率和質(zhì)量;
4、部門負(fù)責(zé)人交代的其他事項。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么2
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;
3、監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、作為中小型項目負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)項目執(zhí)行中的相關(guān)工作;
5、獨立完成審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么3
1、負(fù)責(zé)組織編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結(jié);
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計開展工作;
5、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)審計與各下屬片區(qū)的關(guān)系。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么4
1、根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略需要,制定公司財務(wù)審計工作目標(biāo)、財務(wù)審計年度工作計劃及季度審計計劃并實施;
2、建立、健全公司財務(wù)及運營審計管理辦法、流程和各項規(guī)章制度;
3、組織對集團及子公司的日常財務(wù)審計及經(jīng)營審計,抽查子公司賬簿、憑證、授權(quán)執(zhí)行,檢查公司業(yè)務(wù)處理的規(guī)范性,并出具意見,發(fā)現(xiàn)問題及時上報處理;
4、負(fù)責(zé)集團公司及子公司的內(nèi)部控制制度審計,對內(nèi)控制度的執(zhí)行情況進行跟蹤和分析,審查內(nèi)控制度的有效性,并對內(nèi)部控制薄弱環(huán)節(jié)提出改正建議和措施;
5、制定年度及季度風(fēng)險審計計劃,并組織現(xiàn)場審計,并撰寫審計報告;
6、監(jiān)控并推進公司制度流程建設(shè),定期進行梳理、審計,提升制度流程執(zhí)行效率;
7、組織對集團異動審計制度及流程的審計,組織人員進行異動人員的審計實施并進行監(jiān)督指導(dǎo);
8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
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1、參與項目前期溝通,進行初步風(fēng)險評估,制定項目計劃;
2、帶領(lǐng)項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;
3、獨立編寫各類項目報告,復(fù)核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認(rèn);
5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標(biāo)、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應(yīng)標(biāo)文件;
6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);
7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
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1、負(fù)責(zé)集團審計管理工作,建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單,構(gòu)建風(fēng)險體系;
2、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;
3、梳理公司制度和業(yè)務(wù)流程,保證各制度、流程的合規(guī)性;
4、制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃,擬定內(nèi)審方案,起草內(nèi)審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內(nèi)部審計,幫助發(fā)現(xiàn)問題、提升管理水平;
6、完成上級領(lǐng)導(dǎo)分配的.其它工作。
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1、遵照公司內(nèi)部審計管理制度和公司管理要求,協(xié)助部門完成公司內(nèi)部財務(wù)審計工作,防范企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險;
2、根據(jù)內(nèi)部審計管理需要,協(xié)助制定相關(guān)審計制度,促使審計工作規(guī)范化;
3、根據(jù)內(nèi)部審計計劃,參與對子公司經(jīng)營成果、各項財務(wù)收支、專項資金的核算和使用、財務(wù)預(yù)算、會計核算規(guī)范情況進行審計,搜集審計證據(jù)及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據(jù)內(nèi)部審計要求,指導(dǎo)并監(jiān)督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事項。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么8
1、根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2、 負(fù)責(zé)擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、 負(fù)責(zé)對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計檢查;
4、 負(fù)責(zé)對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;
6、 負(fù)責(zé)執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么9
1、組織起草并維護各項工程審計制度及標(biāo)準(zhǔn)體系,不斷完善工程審計工作質(zhì)量體系和質(zhì)量監(jiān)督體系;
2、積極組織跟蹤學(xué)習(xí)審計的相關(guān)法規(guī)和各項業(yè)務(wù)流程內(nèi)部控制方法和手段,并結(jié)合公司相關(guān)政策,及時調(diào)整審計制度及方法體系;
3、定期收集工程項目的質(zhì)量、進度、投資、安全等信息,參與審查、監(jiān)督并落實建設(shè)項目在建設(shè)程序和規(guī)章制度等方面的執(zhí)行情況;
4、跟進、核對工程款項、預(yù)(結(jié))算情況和結(jié)算送審事宜;
5、對公司重大工程項目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購、成本控制、結(jié)算管理等實施合規(guī)性審計;
6、對審計工程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通并督促有關(guān)單位整改;
7、編寫審計報告,提出改進意見,并督促整改。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么10
1、根據(jù)公司經(jīng)營目標(biāo),制定本部門工作目標(biāo)并且全面負(fù)責(zé)本部門的工作;
2、 貫徹執(zhí)行國家審計法規(guī),制定適合本企業(yè)的審計規(guī)范和審計工作細(xì)則;
3、具體負(fù)責(zé)對公司內(nèi)部、下屬公司經(jīng)濟活動的審計監(jiān)督;
4、對財務(wù)預(yù)決算進行審計,對資金的管理和使用進行監(jiān)督;
5、對財產(chǎn)、物資增減和使用的真實、合法及效益性進行審計監(jiān)督;
6、審計財務(wù)部的會計報表;
7、對財務(wù)規(guī)章制度和內(nèi)部控制制度進行檢查;
8、審核有關(guān)項目財務(wù)收支的真實、合法和效益性。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么11
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、對審計計劃實施方案進行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
6、督促審計結(jié)論和建議的落實, 向領(lǐng)導(dǎo)匯報審計問題,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
7、參與現(xiàn)場審計,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,評價和考核審計小組成員的業(yè)績表現(xiàn)。
審計經(jīng)理工作職責(zé)主要是什么12
1、負(fù)責(zé)公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項內(nèi)控制度;
2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;
3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;
4、監(jiān)督公司各項制度、流程的運執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內(nèi)控審計、財務(wù)審計、專項審計等;
6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密關(guān)系。
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