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采購管理制度優(yōu)秀
在現(xiàn)實社會中,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是國家機關、社會團體、企事業(yè)單位,為了維護正常的工作、勞動、學習、生活的秩序,保證國家各項政策的順利執(zhí)行和各項工作的正常開展,依照法律、法令、政策而制訂的具有法規(guī)性或指導性與約束力的應用文。一般制度是怎么制定的呢?以下是小編為大家整理的采購管理制度優(yōu)秀,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
采購管理制度優(yōu)秀1
購貨單位:
甲、乙雙方經過友好協(xié)商,本身樂意建立糧油和副貨物購銷合作關系,為明確雙方的權利義務,保障雙方利益,特訂立本合同:
一、資質保證:
1、乙方保證具有從事本合同商定商業(yè)行為的合法經營權,已合法取得涵蓋本合同所涉及貨物的經營資質,包含但不限于取得營業(yè)執(zhí)照、經營許可證、衛(wèi)生許可證在內的相關資格及許可。
2、因乙方違法經營或超范圍經營所引起的一切后果由乙方自行承當,同時乙方應加倍賠償因此給甲方造成的全部直接和預期可得利益損失。
二、采購方式:
1、甲方每次采購前,以口頭方或書面形式向乙方下達訂單,訂單內容應認真說明訂購貨物的品名、數(shù)量、交貨地點和特別要求等;
2、如甲方臨時對訂單進行更改品種或增減用量,應于訂貨的前一天通知乙方,乙方必需依照甲方的要求送貨。
三、質量保證:
乙方供應的糧油及農副產品的質量應當符合以下標準:
1、經國家和地方質檢和衛(wèi)生、食品等行政部門檢測合格的貨物;
2、通過國家食品生產許可的貨物且貨物包裝具有QS認證標志;
3、乙方所供應的貨物為甲方要求之品牌規(guī)格的貨物,非假冒偽劣、以次充好或侵害其他第三人合法權益的貨物;
4、乙方所供應的單位貨物應當符合標簽標明的數(shù)量或體積,不存在少斤短兩的情形,否則乙方應按單位貨物貨款的2倍向甲方賠償損失。
四、數(shù)量要求:
1、訂貨數(shù)量以每次的訂單為準;
2、乙方未按訂單要求的數(shù)量交貨時,少交的部分,如甲方不需要,以甲方實際收到的數(shù)量為準;如甲方需要,乙方應當在一日內補交。
五、貨物價格:
1、貨物價格由雙方協(xié)商確定,但乙方應確保供應給甲方的貨物價格不得高于貴定同種貨物的市場的;
2、如甲方在同期比價中發(fā)覺乙方供應的貨物價格高于市場,則以市場進行結算,乙方不得提出異議。
六、送貨時間、方式和費用承當:
乙方應保證按甲方訂單要求的時間保質保量的送貨到交貨地點,不得延期,否則應當依照本合同的`商定向甲方支出違約金。
七、付款方式
雙方確認接受月結方式,貨款分為每月支出一次,甲方在核對確認無誤后2個工作日內支出;
八、違約責任
1、因乙方不具備本合同第一條商定的相關資質或乙方交付的貨物存在質量問題或造成安全事故時,乙方無權要求甲方支出剩余貨款,且甲方有權解除本合同,乙方應當賠償因此給甲方造成的一切損失;
2、乙方延期或不能供應合格貨物而影響甲方對貨物的正常使用時,除依照當次貨款金額向甲方支出違約金外,還應當賠償甲方因不能定時使用貨物所造成的一切損失。
3、本條中乙方應當承當?shù)倪`約金,甲方有權直接從乙方貨款中扣除,甲方將在扣除時書面通知乙方,乙方不得提出異議。
4、甲方對乙方供應的貨物有任何看法,可隨時向乙方提出,乙方應適時改進,否則,甲方有權停止與乙方的合作。
5、本合同履行過程中,乙方如解除合同需提前一個月書面通知甲方,否則乙方承當因此給甲方造成的一切損失。
九、爭議解決方式
本合同履行中發(fā)生爭議時,雙方應當首先通過友好協(xié)商的方式解決,協(xié)商不成時,雙方同意提交人民法院訴訟解決。
十、合同有效期限
暫定壹年,自20xx年4月x日至20xx年4月x日有效,合同到期否續(xù)簽雙方另行協(xié)商。
十一、其它
1、本合同自甲、乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
2、本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,未盡事宜另行協(xié)商。
甲方:xxx
乙方:xx
代表人:xxx
代表人:xx
電話:xxx
20xx年x月xx日
采購管理制度優(yōu)秀2
第一條為加強公司辦公用品采購的管理,提高效率,節(jié)省開支,根據(jù)公司《質量手冊》的有關規(guī)定,制定本制度。
第二條公司的辦公用品由總經理辦公室統(tǒng)一采購。本制度適用于公司內各部門、各分公司。各子公司可以委托總經理辦公室采購,也可以自己采購,但凡是帶有“公司”字樣的辦公用品必須在樣式、規(guī)格上與公司保持一致。
第三條本采購管理條例所涉及的辦公用品包括:
1、辦公家具;
2、辦公設備和辦公用具;
3、日常辦公用品、各種耗材;
4、其它。
第四條采購審批程序:
1、各部門、分子公司根據(jù)實際需要,確定采購辦公用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后填寫《辦公用品采購申請審批表》上報總經理辦公室;
2、日常辦公用品由總經理辦公室主任審核,報主管總經理批準后聯(lián)系采購;大宗物資報主管總經理審核,并由總經理批準后進行采購;
3、有下列情況之一者,由總經理辦公室報總經理審核批準后方可采購:
、趴們r值在5000元以上的;
⑵辦公自動化設備;
⑶單價在1000元以上的辦公用品;
、瓤偨浝磙k公室認定的'其他形式。
4、供應商供貨。大件商品供應商應提供送貨服務,需要安裝的應由供應商負責免費安裝調試;
5、總經理辦公室負責驗收,驗收合格后方可交付使用。并由財務部登記造冊。使用時由總經理辦公室負責登記,領取人要有簽字,并轉財務部與各分公司結算。
第五條供應商的確定?偨浝磙k公室采取公開招標的方式,按照“產品質優(yōu)價廉,信譽好”等標準,編制《合格供方名錄》,每一次采購應確定2家以上供應商。經評審后確定采購供應商。
第六條貨款結算。各部門、分子公司的辦公用品采購費用由公司財務部負責結算轉帳。
第七條本制度自xx年11月1日起執(zhí)行,由總經理辦公室負責解釋。
采購管理制度優(yōu)秀3
一、基本原則
1、嚴格遵守采購規(guī)范流程,按流程做事,能適時按質按量地采購到所需物品,在充足公司
需求的基礎上最大限度的降低采購成本;
2、加強采購的事前管理,建立完善的原材料、設備價格信息檔案,做好采購相關文檔的存
檔、備份工作,以有效地掌控和降低采購成本并保證采購質量;
3、凡具有共同特性的。物品,盡最大可能以集中辦理采購;
4、確定某類食品用品供應商后,在條件相同的情況下,原則上要求一律在指定供應商采購,如遇特別情況,由食堂管理員負責協(xié)調實行散購或臨時更換供應商,事后記錄在賬,上報辦公室主任審查;
5、科學、客觀、認真地進行收貨質量檢查,確保食品原材料安全。
二、管理內容
1、食品原材料采購,食品原材料采購分糧油類、調料類、蔬菜類、肉類、其他。
2、廚房日用品采購。燃料、廚具等。
3、餐飲用具采購,餐巾紙、筷子、餐盤等。
三、管理方法
采購數(shù)量的確定為提高經濟效益,降低成本,削減資金占有,應依據(jù)勤進快銷的原則,按單采購的原則來確定日常的采購數(shù)量。
1、食品原材料采購
①糧油、調料類、干雜貨、低易耗品等
此類物品的的采購數(shù)量應綜合考慮經濟批量、采購周期、儲存條件等因素,依據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。最高庫存量不得超過15天庫房管理
1、庫房貨物分類記帳。:
甲、乙雙方本著誠實信用、公正互利、共同進展的原則,依據(jù)國家有關法律、法規(guī)的規(guī)定,經友好協(xié)商,簽訂本合同,合同有效期至。
本合同適用于依據(jù)本合同所簽發(fā)的全部訂貨單項下商品交易。
第一條,甲方所供商品類型
第二條,商品報價和訂貨送貨
1、乙方向甲方供應本合同第一條項下商品,應向甲方供應報價單。并承若此報價單價格為報價單經雙方代表人簽字后,即為有效報價單,作為結算貨款的'依據(jù)之一。如乙方所供商品有價格異動,乙方應即以書面通知甲方并供應新的報價單,并由雙方代表人簽字確認。自雙方確認新的有效報價單之日起,按新報價單結算貨款。
2、甲方要求乙方供貨,乙方須使用甲方統(tǒng)一的送貨單送貨。甲方的送貨單包含以下內容:
3、滯銷商品。退貨所需各項費用均由乙方承當。
第五條,貨款結算帳期付款:自該批商品被甲方按收并入庫后
乙方承諾向甲方返利如下結算方式:均于甲方結帳日結算。
總金額的返還利甲方。
乙方所供應商品金額達元時。
乙方承諾快訊聯(lián)合促銷如下:全年/期。
乙方承諾負擔其他費用如下:供應商首次入店新品推廣費元,乙方入場后新增新品推廣費元,促銷人員管理費元人/月。
本合同簽字人正式授權。本合同一式兩份,雙方各持壹份。
甲方:xxx
法定代表人:xxx
20xx年xx月xx日
采購管理制度優(yōu)秀4
1目的
實施精細化管理,規(guī)范物資采購管理,加強物資采購的監(jiān)控和管理,降低物資采購成本,確保物資采購及時、物美價廉,最大限度地提高公司經濟效益。
2適用范圍
本標準適用于公司生產經營所需物資采購活動,不包括工程項目及其配套物資的采購。 3職責
3.1總經理職責
3.1.1負責批準公司采購管理文件。
3.1.2負責批準公司物資采購計劃及報告。
3.1.3負責對物資采購各類手續(xù)的核批工作。
3.2分管物資供應的總經理助理職責
3.2.1負責協(xié)助總經理建立和完善公司的物資采購管理體系。
3.2.2負責全權代表總經理管理物資采購的全面工作。
3.2.3負責物資采購方面相關文件的審核。
3.3其他公司領導,負責分管部門物資需求計劃的審批。
3.4資產財務部
3.4.1負責采購物資所需資金的籌備。
3.4.2負責對采購物資計劃、報告及入帳手續(xù)的核對和審定工作。
3.4.3負責依據(jù)審批后的結算原始憑證辦理結算。
3.5其他部門
行政人事部、資產財務部、生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、、安全環(huán)保辦公室負責本部門物資需求計劃的申報及報告上報,負責對本專業(yè)涉及的需求物資驗收工作。
3.6物資供應部
3.6.1負責物資采購市場信息的收集,供應商的開發(fā)與評價管理工作。
3.6.2負責物資采購的組織、實施和管理工作。
3.6.3負責物資票據(jù)入賬申報工作。
3.6.4負責物資采購用款計劃的提報
3.6.5負責對采購的不合格品進行處理,并采取糾正措施。
3.6.6負責倉儲管理及日常出入庫管理。
4物資管理程序
5內容與要求
5.1物資采購管理方針按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,物資采購活動堅持做到:擇優(yōu)比價、招標采購,滿足公司生產經營活動物資需求,最大限度降低采購成本。
5.2物資采購的基本原則
“五適原則”即“適時、適質、適價、適量、適地”。
5.3物資需求申報及物資采購計劃
5.3.1物資需求部門在科學分析、工作需要的基礎上,本著合理、節(jié)儉的.原則,制作物資需求計劃或上報需求報告,并由本部門負責人簽字確認。
5.3.2物資需求部門將物資需求計劃或報告報分管領導審核。
5.3.3需求計劃申報前做好溝通,加強計劃性,避免物資積壓及重復采購。審核后的計劃單送倉庫,由人員與現(xiàn)存物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對,再由分管物資供應的領導審批。
5.3.4采購計劃最后報總經
理核準后轉物資供應部辦理。
5.3.5時間要求:物資需求部門在每月25號前上報經分管領導審批后的次月需求采購計劃至倉庫,倉庫在2個工作日內核對后轉報到分管物資供應部的領導。
5.4物資采購
5.4.1采購物資分為三類:A類固定資產;B類原材料及輔助原材料;C類低值易耗品及其他。
5.4.2物資采購時限:一般物資采購周期為3周內,進口及機械加工等材料視實際情況確定,急需物資需求采購計劃在計劃單上注明“急需”字樣,經總經理審批后直接采購。
5.4.3公司各部門所需物資,原則上由物資供應部統(tǒng)一采購,未經公司總經理批準及物資供應部同意不得自行采購,否則,財務部門不予核銷賬目。
5.4.4采購方式確定的優(yōu)先級別:招標、議標、比質比價、定品牌、定點。
5.4.5物資供應部進行詢價、比質比價,采購物資至少提供三家供應商詢價結果,特殊原因需進行說明,例如:獨家生產、壟斷經營等,填寫《物資采購比質比價單》,準確注明各比質比價商家全稱、聯(lián)系電話及聯(lián)系人。按照同等質量比價格、同等價格比服務,同等服務比付款的原則,決定供方的采購方式。比質比價采購適用于除招標、議標、定點采購方式外的所有采購行為。
5.4.6招標采購是指有三家以上擬合作方,采購金額在10萬元以上,具備招標條件的物資采購,通過公司內、外招標機構確定供方的采購方式。
司專業(yè)人員參與共同確定采購。 5.4.7采購金額在1-10萬元之間,或采購金額在10萬元以上不具備招標條件的物資采購,通過公
5.4.8特殊情況急需采購經公司總經理同意后緊急辦理,事后需求單位補辦正常手續(xù)。
5.4.9零星市場采購盡量定點采購外,其他采購將嚴格遵守采購規(guī)定,按合同規(guī)定執(zhí)行。
5.4.10對于專業(yè)性、技術性很強的設備,價格低廉、采購品種多,數(shù)量少的零星物資采購可以實行定點供應商采購。定點供應商的確認物資供應部提出書面申請,報分管領導審核確定。因市場發(fā)生變化,定點供應商提供的物資價格發(fā)生變化,由物資供應部重新進行比質比價,認定價格,報分管領導批準后確定。
5.4.11執(zhí)行集團、管理區(qū)及公司相關管理標準,嚴格執(zhí)行合同審批流程,合同條款在守法的基礎上反應雙方真實意愿,維護企業(yè)利益。
5.4.11對于因種種原因未能按計劃采購的,物資供應部必須第一時間向分管物資供應的領導、物資需求部門負責人匯報、溝通。
5.5到貨驗收
5.5.1規(guī)范采購物資質量驗證入庫行為,保障生產,規(guī)范操作,確保采購物資的質量。
5.5.2生產品質部、設備保障部、熟料部、水泥部、安全環(huán)保辦等使用單位負責對相應物資的驗收工作,行政人事部負責對辦公用品、計算機及其耗材等材料的驗收工作。
5.5.3驗收工作的主要內容:專業(yè)人員主要負責物資名稱、規(guī)格型號和品質的驗收,倉庫主要負責確認供應商、清點數(shù)量的驗收,同時確認到貨物資與比質比價單上注明品牌和產地是否一致,并通知驗收結果、退回不良物資或仲裁后退回不良物資。
5.5.4驗收人在確認供應渠道無誤的基礎上,檢查有無證明質量合格的憑證,如有應在憑據(jù)上注明到貨日期,倉庫作為驗收單附件保管,作為驗收依據(jù)。
倉庫保管員根據(jù)驗收單結論,驗收通過,對貨物的數(shù)量進行確認,填制入庫單,并填制臺賬。
5.5.5驗收不通過,采購部門應及時與供應商聯(lián)系,如無異議,作退貨處理。對于驗收不合格,但可以降級使用的物資,由驗收部門提出意見,辦理完降級使用手續(xù)后,經所在公司經理同意后方可入庫。
5.5.6對于不合格品的處理,要建立不合格品處理記錄,連續(xù)兩次出現(xiàn)類似情況,取消其供方資格。
5.5.7倉庫必須做好詳細的物品發(fā)放記錄,并保持物品規(guī)格型號、接受與發(fā)放數(shù)量等數(shù)據(jù)相一致,使用部門對重大物資做好使用記錄。
5.6入庫及出庫
5.6.1倉庫保管人員要確實做到賬賬相符、帳物相符,對倉庫物資嚴格按倉庫儲存規(guī)定存放,切實做好五防(防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠)工作。每月需對庫存物資進行盤點,填制庫存物資明細表。
5.6.2發(fā)票入庫:采購人員收到發(fā)票,經核實信息無誤后,轉倉庫保管員,保管員根據(jù)計劃、到貨及驗收情況,辦理入庫手續(xù)填制入庫單,經相關專業(yè)人員驗收確認,經部門及分管領導審核,報財
務確認,由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品,做到及時準確,嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單,經本部門確認,單品≥20000元由分管領導審核確認后,到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少,堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則,倉庫保管員整理出庫單,轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資,須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫,做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為,加強資金管理,對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督,確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字,單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章,單位負責人、經辦人簽字不得涂改,否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外,未經資產財務部許可,不得私自轉換被匯款
務確認,由公司總經理批準后轉財務辦理入帳手續(xù)。
5.6.3使用需求部門必須依據(jù)本部門每月提報的需求計劃領用采購物品,做到及時準確,嚴禁浪費。
5.6.4物資發(fā)放:物資使用部門必須依據(jù)本部門提報的需求計劃填制物資出庫單,經本部門確認,單品≥20000元由分管領導審核確認后,到倉庫領取使用。
5.6.5倉保管必須認真核對《物資領用單》所填制的物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量無誤后方可發(fā)放。物資使用部門做到用多少領多少,堅持節(jié)約成本嚴禁浪費的原則,倉庫保管員整理出庫單,轉財務進行賬務處理。
5.6.6屬于交舊領新物資,須將舊物資上交后方可領用新物資。
5.6.7零星低值易耗物資與辦公用品可采用小批量出庫,做好使用記錄。
5.7需求計劃識別及歸口管理
5.8結算管理
5.8.1規(guī)范物資采購結算行為,加強資金管理,對物資采購的全過程進行有效控制與監(jiān)督,確保結算過程的嚴密性與嚴肅性。
5.8.2采購計劃或報告、驗收單、合同、發(fā)票等必要票證齊全。
5.8.3發(fā)票或發(fā)票跟單附件所載采購物料數(shù)量要與采購計劃或報告、驗收單、合同數(shù)量相符。
5.8.4資產財務部負責對票據(jù)的真實性、有效性、合理合法性、憑證與憑證之間是否相符進行審核,并依據(jù)正確的有效憑證做掛賬處理,對不合理的無效憑證予以退回。
5.8.5經辦人的填寫一般按照“業(yè)務誰負責誰填寫、誰借款誰填寫”的原則。
5.8.6單位負責人、經辦人的填寫必須為本人簽字,單位負責人出差由委托人簽字并加蓋單位負責人章,單位負責人、經辦人簽字不得涂改,否則視為無效。
5.8.7資產財務部經理依據(jù)采購合同執(zhí)行請款辦理審批付款。
5.8.8資產財務部材料會計依據(jù)審批的付款憑證編制記賬憑證。
5.8.9資產財務部簽發(fā)的銀行票據(jù)除需要背書轉讓外,未經資產財務部許可,不得私自轉換被匯款
單位,以免造成混亂。 5.8.10任何個人不得私自留存銀行票據(jù)而延期支付,否則責任自負。
5.8.11固定資產根據(jù)計劃填寫支出報銷單結算,并由財務建立固定資產檔案。
5.8.12未經總經理批準自行采購的,一律不予結算。
5.9供方管理、開發(fā)和評價
5.9.1對于合同采購或招標采購的物資,物資供應部負責組織相關人員到供方進行調查(規(guī)模、性質、核準的經營范圍、業(yè)績、信譽度、有無惡意毀約、欠款史等),填寫《供方基本情況調查表》。查看供方企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人的身份證、組織機構代碼證、稅務登記證、生產許可證等,并索取復印件備案。
5.9.2資信調查與評價,實行定期與隨機相結合的原則,在年度定期調查與評價的基礎上,根據(jù)公司業(yè)務拓展的實際需要,進行即時調查與評價。對資信調查情況進行整理、匯總、歸納、分析,進而對供方作出評價。
5.9.3對大批量和重要的物資,物資供應部要對已正式供貨的供方進行質量跟蹤,應建立供方檔案。
5.9.4物資供應部每年一次定期組織對上述供方進行評審,對不能滿足供貨能力、質量下降的供方,應要求其限期改進和糾正,無明顯改進的供方,取消合格供方資格,停止進貨,重新選擇合格的供方。
6檢查與考核
6.1公司物資采購工作由公司總經理、分管物資供應的總經理助理、行政人事部及相關部門進行監(jiān)督與檢查。
6.2物資供應部對采購流程、市場行情、比質比價、采購合同、供方管理、倉儲管理等工作全面進行監(jiān)督、檢查和考核。
6.3違反物資采購各項管理流程的采購,公司財務部不予結算,公司并相關責任人員進行通報批評和50~5000元扣款,并視情節(jié)輕重給予相關責任人調離崗位或解聘等處分。
6.4因工作不負責任給公司造成重大經濟損失的,除經濟處罰外,同時給予行政處分;構成犯罪的,依法送交司法機關。
7記錄
《物資需求采購計劃表》
《比質比價單》
《驗收單》
《外購入庫單》
《領料單》
《供方基本情況調查表》
《供方評分表》
《供方檔案目錄》
《市場物資價格調查記錄》
采購管理制度優(yōu)秀5
第一章、總則
第一條、為了規(guī)范我院物資采購管理工作,提高采購資金的使用效益,完善物資設備采購管理監(jiān)督機制,保證物資設備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運行,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國招投標法》及有關法規(guī),特制定本制度。
第二條、本制度所指物資設備是指采購資金在1-10萬元之間,包括后勤服務、醫(yī)療耗材設備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的物資設備。
第三條、采購活動必須遵守(循)國家相關法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參與部門都要廉潔自律,各盡其職,主動配合,協(xié)調支持,努力提高工作效能。
第四條、參與采購活動的工作人員要以主人翁精神為出發(fā)點,力求節(jié)約,反對浪費,廉潔、高效履行職責。
第五條、各項采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”的原則,選定符合使用要求、性價比較高的物資設備。
第六條、采購工作程序應注意積極引進市場競爭機制。一般情況下至少應引入三家以上供應商參與競爭。本著“誠實守信、平等互利、協(xié)商一致”的原則處理各種商務關系。
第二章、采購組織機構的設立及職責
第七條、采購組織機構
成立桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購工作領導小組。該小組為醫(yī)院采購工作的決策機構,組長由院長擔任,副組長由分管副院長和黨支部書記擔任。成員由后勤科、設備科、信息科、審計科、財務科、價格科、院辦公室以及物資設備使用科室等人員隨機抽取組成。其主要職責是:
1、制定并審議各類物資設備采購招標規(guī)章制度和有關招標文件。
2、協(xié)調、指導全院招標工作。
3、受理招標工作的投訴。
醫(yī)院物資設備采購工作領導小組下設辦公室,辦公室分別設在后勤科、設備科、信息科,負責相關的招投標工作的日常組織協(xié)調工作,其具體工作內容是:
1、執(zhí)行領導小組的決議,向領導小組報告工作的進展情況。
2、后勤科主要負責后勤服務、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種的采購;設備科主要負責醫(yī)療耗材設備等的采購;信息科主要負責電腦打印機耗材、信息設備、信息軟件等的采購。
3、代表醫(yī)院與有關招標代理機構或行政監(jiān)督部門進行工作聯(lián)系。
4、組織管理招標活動。組織擬定招標文件商務內容及委托編制標底;匯報考察、發(fā)標、答疑、截標等事項;整理招標會議紀要和保管招標、投標文件資料及歸檔;負責發(fā)放中標通知書。
5、辦理領導小組授權的其它有關招標事務。
辦公室下設采購組織機構,采購組織機構包括采購工作小組。采購工作小組是在采購工作環(huán)節(jié)中成立的臨時性工作班子。采購組織機構各小組分工協(xié)作,各負其責,密切配合開展各項采購工作。
第八條、各相關(成員)部門的職責
采購組織機構成員主要負責物資設備采購管理、招投標管理、資金管理、監(jiān)督、審計和物資設備使用等。
各部門的主要職責如下:
1、后勤科、設備科、信息科:擔任牽頭單位,履行領導小組辦公室職責。
2、審計科、價格科:協(xié)同牽頭單位,參與擬訂采購工作方案;監(jiān)督采購(按照相關政策法規(guī))和醫(yī)院相關制度正確履行工作程序及職責;根據(jù)需要參與相關驗收工作;監(jiān)督檢查合同履行情況。
3、使用科室:對標的物的使用功能和產品質量性能負責;有權向業(yè)務主管部門對標的物的品種、規(guī)格、材質、參考型號及使用功能和產品使用性能提出建議;主持或參與相關驗收工作。
4、財務科:負責財政年度采購項目及資金的計劃和管理;對醫(yī)院確定購置物資設備的計劃項目,要合理安排好資金,落實采購項目的經費到賬,對采購活動的計劃資金使用負責;參與合同付款條款擬定。
5、審計科:全程監(jiān)督物資設備采購活動;參與相關驗收工作。
6、工會:及時反映協(xié)調群眾意見和建議;對采購工作程序及運作情況進行監(jiān)督、建議或質疑。
7、其他部門:參與相關的采購招標工作,對采購工作小組決議承擔相應責任。
第九條、采購工作小組的設立
依據(jù)采購設備的內容和性質,采購工作小組由醫(yī)院相關部門和科室臨時組建,實行組長協(xié)調下的部門代表分工負責制,在醫(yī)院物資設備采購工作領導小組領導下開展工作。采購小組成員組成應保證形成廉潔、高效的工作機制,保證采購任務如期完成。
醫(yī)院采購工作小組具體包括:詢價談判、考察及評標。人員組成由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室提出建議名單,報請醫(yī)院分管物資采購的院領導同意后確定。采購工作小組人員數(shù)量根據(jù)采購任務的具體情況確定,一般為三人以上單數(shù)(含三人)。
1、詢價談判采購:符合招標采購的嚴格按照有關規(guī)定執(zhí)行,不具備招標條件的`應設立詢價談判采購工作小組,以競爭性談判、詢價的方式進行。
2、考察:采購工作小組可根據(jù)工作需要組建考察組。考察組對采購工作小組負責,職能是負責考察、并提交考察報告。
3、評標:對于招標采購活動,可根據(jù)需要在采購工作小組人員基礎上擴充設立評標組,評標組的職能是參加評標并向采購工作領導小組提交招標結果。
第十條、參與采購活動的小組成員都有權利和責任對包括質量、價格在內的各項采購事宜行使質疑權、建議權和表決權,并承擔相應責任。
第十一條、使用科室對標的物的技術品質和技術性能的評審結果負責,參與相關的驗收工作。
第十二條、采購工作小組和使用科室評標、談判等議事規(guī)則
1、以滿足設計和使用要求為前提,依據(jù)審定的計劃資金額度控制標的質量等級,力求節(jié)約。
2、投標報價口徑一致,質量、價格、服務并重,同等產品比質量、同等質量比價格、同等價格比服務,綜合評議比較。
3、在質量、服務保證的前提下,貫徹“合理低價中標”原則。在采購價不低于成本價的情況下,優(yōu)先考慮有信譽的簽約客戶。
4、小組應在充分考慮使用科室意見的基礎上,按照“少數(shù)服從多數(shù)”的原則形成小組決議。小組決議會簽完成認定有效。
第三章、采購活動的運作方式
第十三條、物資采購活動按照競爭性談判、單一來源采購、詢價、政府采購監(jiān)督管理部門認定的其他采購方式選定供應商。
第十四條、醫(yī)院后勤服務、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機耗材、印刷品等品種的各類物資設備的有關業(yè)務部門,應結合本部門職能特點協(xié)助醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室,建立常用物資設備“采購資源信息庫”。
采購資源信息庫除準確反映供應商資質信譽情況外,還應從可供商品和已供商品兩方面反映各種供應商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點、價格狀況等情況。一般情況下,采購資源信息庫中同種類商品至少應保證有兩家以上資質較高、信譽狀況良好的潛在供應商。采購資源信息庫應實行滾動優(yōu)選,動態(tài)管理。
第十五條、對于涉及國家安全、國家秘密的物資設備,要按照國家有關要求,會同醫(yī)院有關部門制定保密項目采購的具體標準、范圍和工作要求,防止借采購項目保密而逃避或簡化采購方式的行為。
第四章、采購工作程序
第十六條、物資設備的采購工作程序指從采購工作立項起到物資設備驗收歸檔止的工作程序,主要包括立項、邀請供應商、談判、確定供應商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實施、物資設備驗收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。
第十七條、物資設備采購立項
物資設備使用單位應根據(jù)實際需要,在對市場狀況充分調查了解的基礎上,填報《物資采購申請表》,報醫(yī)院物資設備采購相關科室。
物資采購申請表通常應包括的基本內容:申請的理由、物品品種、質量標準、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預算價格依據(jù)、預算金額等。
第十八條、邀請供應商
采購計劃確定后,醫(yī)院物資設備采購相關科室應采取適當方式發(fā)布需求信息,吸收資質信譽狀況良好的供應商參與報價。一般情況下,應以投標報價書的方式向供應商提出投標報價要求,并采取密封方式進行投標報價,保證運作過程公平、公正。
第十九條、供應商的資格審查
醫(yī)院物資設備采購相關科室應對供應商資質信譽情況的真實性、合法性和完整性進行初審。合格供應商資質證明一般包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、法人證明或法人委托書、特殊行業(yè)管理生產許可證明、產品質量證明書、年度審驗證明書、產品質量檢驗或鑒定報告等。
供應商有如下行為時應取消其資格:提供虛假資信材料,騙取合法供應商資格的;采取不正當手段詆毀、排擠其它供應商的;向采購人員行賄或提供其它不正當利益的;偷梁換柱,供應假冒偽劣商品的;采取其他不正當競爭手段的。
第二十條、供應商選定
詢價談判。詢價談判應成立詢價談判采購工作小組,由三人以上單數(shù)組成。確定符合資質條件被詢價的供應商數(shù)量不得少于三家。一般情況下,應要求被詢價供應商進行一(二)次性報價。詢價談判組應根據(jù)采購需求,綜合考慮質量、服務,按照合理低價原則最終確定供應商,并將結果通知被詢價的其它供應商。
第二十一條、合同審批
訂立合同應嚴格履行規(guī)定的程序,一般應采取書面合同形式。合同條款應當明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室根據(jù)實際情況確定。合同份額一般應至少一式四份,分交院辦公室、醫(yī)院物資設備采購相關科室、財務部門和供應商。院內管理復印件有效。
物資設備采購合同經法人代表或其委托代理人簽批同意后認定有效。
凡以醫(yī)院名義與供應商簽定的采購合同,未經醫(yī)院法定代表人或其授權委托人審查簽署的,均為無效合同,當事人應承擔侵權責任。
第二十二條、合同實施
合同履行由物資設備采購相關科室監(jiān)督實施,如出現(xiàn)不能或不能完全履行時,應及時上報物資設備采購領導小組采取措施減少損失,包括形成補充合同或解除合同。
第二十三條、物資設備驗收
每項采購活動,貨到入庫前必須由使用科室以及物資、耗材庫管人員根據(jù)實際情況針對供貨數(shù)量、規(guī)格型號、產地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗收,填報《物資設備采購驗收單》,并在“驗收情況”欄內載明供貨質量情況。在驗收沒有達到質量要求時,應做退貨處理。
第二十四條、采購活動付款要與合同履約進展情況相協(xié)調,以“保證供應,保證質量,最大限度降低資金風險”為原則。計劃財務科辦理物資設備采購付款手續(xù)時,必須以合同條款、會簽的《物資設備采購驗收單》作為付款的依據(jù)。
第二十五條、物資設備采購過程中形成的文件材料必須規(guī)范,各項內容要真實、準確、完整!拔镔Y采購申請表”、“詢價談判采購活動備案表”、“合同書”、“驗收單”和“會議紀錄”等均為采購活動必須形成的重要文件材料,分別由醫(yī)院物資設備采購相關科室及院辦公室專人負責及時歸檔備案。
第五章、紀律和監(jiān)督
第二十六條、紀律要求
1、采購活動必須遵守“集體研究,民主決策”的工作制度,禁止暗箱操作,嚴禁個人說了算。
2、參與采購活動的工作人員不得私自接觸供應商。不得向供應商泄露有失公正或影響公平競爭的商務信息。
3、參與采購活動的工作人員不得私下接受供應商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務的宴請。
4、供應商的一切讓利性承諾均應反映在訂立的合同之中。
第二十七條、主要監(jiān)督內容
1、采購審批或備案事項的執(zhí)行情況;
2、采購信息公告情況;
3、采購方式、采購程序情況;
4、采購合同的訂立和資金支付情況;
5、對供應商詢問和質疑的處理情況;
6、有關法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況;
7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。
第二十八條、采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關業(yè)務管理機構監(jiān)督檢查。財務人員對合同履行情況有責任進行監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有違反合同約定行為的應拒絕付款并報告主管領導。
第二十九條、醫(yī)院審計部門對1萬元以上物資設備采購實施過程監(jiān)督;對采購金額在1萬元至10萬元的物資設備采購活動參與對供應商的考察選定。采購活動的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計部門根據(jù)情況需要確定。
第三十條、醫(yī)院應定期對采購工作情況進行專項檢查。專項檢查工作組應以相關職能部門為主干組成,檢查內容由醫(yī)院提出。
第三十一條、下列行為屬于采購違規(guī)行為
1、違反集體采購原則的;
2、違反采購工作程序,規(guī)避監(jiān)督檢查的;
3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的;
4、向投標人透露其他潛在供應商有關情況的;
5、接受供應商好處,謀取個人或小團體利益的;
6、違反本辦法有關條款的其他行為。
第三十二條、采購活動按照“誰的職責誰簽字,誰簽字誰負責”的原則追究責任。凡只簽名未提出不同意見,認定為“認同意見”。
第三十三條、對在物資設備采購活動中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度,對國家和醫(yī)院利益造成損失的,醫(yī)院將追究有關責任人的責任。
第三十四條、凡因工作處置失當、失職、瀆職對醫(yī)院造成經濟損失的,應對有關責任人追究經濟責任。對各種以權謀私,損害國家和醫(yī)院利益的,將視其情節(jié),嚴肅處理。對構成犯罪的,提交司法機關查處。
第六章、附則
第三十五條、本制度適用于在院內正式立項,使用醫(yī)院資金進行的各類物資設備采購活動。
第三十六條、本制度所指采購資金額度是指預計一種物資設備單項采購資金額度。
第三十七條、對采購預算金額在1萬元以下的物資設備,由采供部門組建的三人以上的采購工作小組完成,并參照本制度執(zhí)行。采購預算金額達10萬元以上的采購活動,由采購領導小組上報縣政府采購中心按相關要求進行采購,有關資料報備應參照本制度進行。
第三十八條、本制度由醫(yī)院物資設備采購工作領導小組辦公室負責解釋。
第三十九條、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。原《桐梓縣人民醫(yī)院物資設備采購管理制度》同時作廢。
采購管理制度優(yōu)秀6
一、 目的
為了進一步加強公司制度管理,健全企業(yè)采購管理制度,監(jiān)督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規(guī)范化,特制定此制度。
二、 工作程序
(一) 采購原則
1、采購是一項重要、嚴肅的.工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。
2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優(yōu)選取。
3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由總務后勤人員負責采購;
4、物料采購應盡量采用月結方式為付款條件與供應商洽談。
。ǘ┎少徤暾
1、采購之前,采購經辦人依照所購物件的品名、規(guī)格、數(shù)量,需求日期及注意事項填寫“物品申請單或采購定單”。
2、緊急采購時,由采購部門在“物品申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。
3、若撤銷采購,應立即通知總務后勤人員或采購部人員,以免造成不必要的損失。
。ㄈ┎少徚鞒
1. 采購經辦人在“物品申請單或采購定單”內需填寫所購物品的估算價格、數(shù)量和總金額。
2. 各采購經辦人在采購之前必須把“物品申請單或采購定單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。
3. 采購物料定單必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號報總經理審批后復印一份交與財務。
。ㄋ模┎少徑涋k人職責
1. 建立供應商資料與價格記錄。
2. 做好采內參市場行情的經常性調查。
3. 詢價、比價、議價及定購作業(yè)。
4. 所購物品的品質、數(shù)量異常的處理及交期進度的控制。
5. 做好平時的采購記錄及對帳工作。
。ㄎ澹┎少彿绞
1. 集中計劃采購:凡屬日常辦公用品必須集中計劃購買。
2. 長期報價采購:凡生產用物料須選定供應商議定長期供貨價格。
3. 每年第一個月重新審定上年度供應商,與供應商洽談需兩人以上進行,并對供應商評審,且作出相關評審記錄。
(六)采購實施
1、“物品申請表”批準簽字且到財務部備案后,辦理借支采購金額或通知財務辦進匯款手續(xù)。
2、采購人員按核準的“采購定單或物料申請表”向供應商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。
3、所有采購物品必需由倉庫或使用部門驗收合格簽字后,才能辦理入倉手續(xù)。
。ㄆ撸┎少徃犊罘绞
1、物品采購無論金額多少,一律由經辦人簽字,財務經理審核,總經理核準簽字后方可報銷。
2、物料采購付款必須見供應商提供送貨單及我司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結款或開支票。
。ò耍┎少徑涋k人行為規(guī)范
1. 采購人員應本著質優(yōu)價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫定“采購定單或物品采購申請單”。
2. 采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的。饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則作出不適當行為者,給予辭退,情節(jié)嚴重者提交機關處理。
三、 附則
1、各部門需要采購時,凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的,財務部將拒絕付款。
四、本制度經總經理核準后實施。
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