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項目計劃

時間:2023-06-04 19:58:36 計劃 我要投稿

精選項目計劃集錦4篇

  時間就如同白駒過隙般的流逝,迎接我們的將是新的生活,新的挑戰(zhàn),是時候靜下心來好好寫寫計劃了。相信大家又在為寫計劃犯愁了?下面是小編收集整理的項目計劃5篇,希望對大家有所幫助。

精選項目計劃集錦4篇

項目計劃 篇1

  項目計劃變更制度

  目的:

  為了加強我公司計劃管理,保障計劃工作的嚴肅性,理清項目計劃執(zhí)行過程,做到計劃變更有據(jù),完善優(yōu)化計劃編制工作。特制定本制度。

  適用范圍:

  本制度適用總公司各中心及子公司在項目進度計劃上的變更工作。

  職責權限:

  項目產(chǎn)品按照設計、工藝、物料、采購、生產(chǎn)、包裝、發(fā)運、安裝的流程進行文件或?qū)嵨锏膫鬟f。在計劃執(zhí)行期間內(nèi),項目所滯留的環(huán)節(jié)不能在計劃規(guī)定時間期限完成,應提前發(fā)出變更申請;蛘咪N售部門提出項目進度比計劃期限提前。以上兩種情況,由執(zhí)行部門發(fā)出項目變更申請。發(fā)出申請部門為項目進度滯留部門或銷售部門,以文件或?qū)嵨锝唤雍炞譃闇,不是責任部門。

  執(zhí)行部門負責填寫項目進度變更申請,項目基本信息、變更狀況和變更原因填寫好以后由中心領導或主管副總進行簽字確認。

  變更發(fā)起部門組織相關部門填寫意見,填寫人須為中心領導或中心指定的計劃負責人。

  項目部門意見填寫完成后,由計劃中心分析當次變更對整個項目或公司整體項目計劃的影響。

  影響包括:

  人力資源的增加,成本的增加,其他項目受影響的延期等。

  項目計劃變更最終需要有總經(jīng)理簽字確認后,計劃中心發(fā)放到各中心及子公司簽收,原件存檔到計劃供應部。

  工作流程:

  質(zhì)檢部門簽字為時間節(jié)點判斷項目執(zhí)行所在部門。執(zhí)行部門需要在本部門項目工作完成的計劃期限內(nèi)進行申請。如超出計劃期限而未進行任何進度變更申請,屬計劃延誤,參照《計劃管理處罰制度》。 銷售部門因客戶需求變化而發(fā)起的項目進度計劃變更

 、 發(fā)起中心領導審核:發(fā)中心領導負責對項目基本信息及變更時間、變更原因的二次判斷及審核。

 、 其他部門變更意見:發(fā)起部門將變更單送交項目進度相關部門進行變更意見填寫。意見如為不同意,需填寫好不同意原因,如人力資源不足,成本增加,能力受限等。

 、 判斷客觀性:項目計劃是嚴肅的,需要被尊重的。執(zhí)行部門需要在主觀努力并組織協(xié)調(diào)下均不能保證當期計劃期限的情況下申請計劃變更。計劃中心領導在綜合各部門意見和二次可觀性審查后判斷是否需要變更項目計劃,如確實客觀需要變更,在填寫好項目計劃變更的.影響后上報總經(jīng)理。項目計劃變更影響主要包括:本項目進度計劃的影響,本項目成本的增加或減少,公司總計劃的變更,進而對年度產(chǎn)值計劃的影響等。如在主觀努力下可保證項目環(huán)節(jié)如期完成,計劃中心領導在簽署意見后發(fā)回項目進度計劃變更發(fā)起部門。

 、 總經(jīng)理審批:參照各中心對于此項目計劃變更單的意見后,從全局考慮進行審批。審批通過則由計劃中心發(fā)放至各部門,原件留檔后,發(fā)布變更后計劃。如總經(jīng)理不同意變更,簽署意見后由計劃中心留檔后發(fā)放至各中心。

  項目計劃進度變更申請單

  申請人:

  填發(fā)日期:

項目計劃 篇2

  校園創(chuàng)業(yè)策劃書

  摘要

  1、公司介紹:本公司是成立于學院內(nèi)的一家獨資企業(yè),主要經(jīng)營店內(nèi)燒烤。公司規(guī)模較小,主要針對學院內(nèi)的在校學生及老師這一較為封閉的市場,為同學們提供想吃燒烤的便利條件。

  2、管理者及其組織:本公司雇傭燒烤師傅兩人,接待者兩人,打雜工兩人。接待者和打雜工可以從學院內(nèi)的學生中選擇,提供學院學生勤工儉學的機會,給公司樹立良好的口碑。

  3、主要生產(chǎn)及業(yè)務范圍:由于本店為燒烤類食品店鋪,所以本店主要商品為:牛、羊肉串,烤魚,烤雞,烤腸,烤燒餅等各種燒烤類食品。主要針對校園內(nèi)居住人群,業(yè)務范圍較小。

  4、市場概貌:燒烤店是現(xiàn)在商業(yè)街上一道亮麗的風景,而燒烤市場也頗具規(guī)模。如果在一條商業(yè)街上去開一家燒烤店則面向的就是一個具有多家競爭對手的一個小企業(yè),而在學院內(nèi)開設則在某種程度上縮小了市場的規(guī)模。但在這樣小的市場內(nèi),也同樣具有競爭對手。

  5、營銷策略:本店以直銷為主,通過學生們對產(chǎn)品質(zhì)量的滿意度來提升企業(yè)的形象,與其他競爭對手形成鮮明的對比,從而占據(jù)市場。

  6、銷售計劃:通過對學院學生調(diào)查發(fā)現(xiàn),學院內(nèi)學生共有6000余人,喜歡吃燒烤或在校外吃過燒烤的人數(shù)大約為1//6。所以預計先由這1/6的人群打開市場,然后再將市場慢慢做大,讓其形成一定的規(guī)模。

  7、生產(chǎn)管理計劃:企業(yè)初期可以預計每天500串的銷售量進行采購原料,等到市場開拓成功后則可以增加采購量,以滿足每天學生們的最大需求。而且,本企業(yè)對產(chǎn)品的質(zhì)量問題要嚴格把關,以及工作人員尸體的健康,確保肉質(zhì)的新鮮,以防意外事件的發(fā)生。

  8、財務計劃:本企業(yè)初期投資大約15000元左右,后期將全部資金用于材料采購及租金方面。

  一、市場機遇與謀略

  (一)行業(yè)分析

  1、行業(yè)發(fā)展程度

  在學院這一較為封閉的市場環(huán)境中,燒烤行業(yè)只處于發(fā)展的初期,僅有一家校外地毯燒烤,而且常因為天氣、人員、節(jié)日等諸多原因停止銷售。所以燒烤行業(yè)對學院這一塊較小的市場頗具有發(fā)展?jié)摿Γ缛暨M入,發(fā)展空間較大。

  2、總銷售額及其發(fā)展趨勢

  經(jīng)過詢問校外的一家燒烤最好的時候一天可以賣到400—500串,而如果天氣不好則就會大大影響銷售量。雖然,到校外購買燒烤異常不變,但是這并沒有影響其市場需求下降,反而有增加的趨勢。所以燒烤行業(yè)正在呈現(xiàn)良性的增長態(tài)勢。

  3、經(jīng)濟發(fā)展對該行業(yè)的影響

  對于學院這樣一個較為封閉的市場環(huán)境之中,經(jīng)濟發(fā)展不會直接影響到該行業(yè)的發(fā)展,而是會間接的受到一些影響。如經(jīng)濟高速發(fā)展,生活水平提高,那么父母每月給學士的零花錢就會相應的增加,從而刺激同學們在吃、穿等方面上的消費,以此來增加該行業(yè)的利潤。

  4、決定發(fā)展的因素

  本組認為決定其發(fā)展的最主要因素為需求,正是因為需求的存在及其不斷的擴大,才有企業(yè)的生存及其發(fā)展。

  (二)市場預測

  1、需求

  通過對校外燒烤攤位的跟蹤走訪發(fā)現(xiàn),燒烤的需求在呈上升趨勢,但由于其質(zhì)量的不保證,使得其需求量趨于穩(wěn)定。由此可以看出,學院內(nèi)的學生對校內(nèi)的燒烤還是有相當大的需求的。

  2、市場現(xiàn)狀

  對于這個較為封閉的市場,現(xiàn)階段只有一家不正規(guī)的攤位進行壟斷式經(jīng)營。所以本公司的進入將非常輕松,再加上本企業(yè)在產(chǎn)品質(zhì)量上的嚴格把關,相信不久將會有很大的市場份額。

  3、競爭廠商概述

  本企業(yè)的競爭對手只是一家不正規(guī)的攤位,產(chǎn)品質(zhì)量極不過關,而且校外經(jīng)營是他的信譽度大大降低,但是由于本市場中只有其一家經(jīng)營,所以銷售額還是相當可觀的。

  4、目標顧客

  本企業(yè)的目標顧客為在校的學生和老師,主要消費人群為在校的學生。

  二、經(jīng)營團隊

  (一)企業(yè)介紹

  1、企業(yè)理念

  本企業(yè)以為學生提供優(yōu)質(zhì)的食物與服務作為企業(yè)理念,希望可以贏得師生們的喜愛

  2、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略

  (1)企業(yè)戰(zhàn)略目標

  在學院內(nèi)壟斷這個較為封閉的市場,以獨家的經(jīng)營方式來擴大企業(yè)的規(guī)模(當然規(guī)模不需要過大,從而達到長期生存的目的)。

  (2)企業(yè)戰(zhàn)略任務

  首先本企業(yè)會求得在校內(nèi)生存的一席之地,在師生都認可之后再尋求企業(yè)的發(fā)展。通過各種宣傳及促銷的手段來擴大企業(yè)的知名度,從而擴大市場份額,最終達到壟斷市場的目的。

  (二)人員及組織結(jié)構

  1、燒烤師傅兩人

  (1)主要負責燒烤各種食物

  (2)要求:可以熟練的掌握燒烤的時間及方法,保證用最少的時間作出質(zhì)量最高味道最好的食物。

  2、接待者兩人

  (1)主要負責接待來客、裝送食物以及收錢等相關工作

  (2)要求:兩人分工協(xié)作,一個裝送食物,一個收銀以免產(chǎn)生衛(wèi)生方面的問題。這兩名員工可以從學校內(nèi)招聘。

  3、打雜工兩人

  (1)主要負責打掃衛(wèi)生,保持室內(nèi)清潔以及外賣工作

  (2)要求:必須肯干能吃苦,眼中有活手腳伶俐的才能雇傭。而且這兩名員工也可以在校內(nèi)招聘。

  三、經(jīng)營管理

  (一)產(chǎn)品及其服務介紹

  1、產(chǎn)品概述

  本企業(yè)產(chǎn)品為各種風味燒烤及油炸食品,在保證產(chǎn)品質(zhì)量的同時,我們還會增加多種不同的食品進行銷售。

  2、服務說明

  (1)本企業(yè)對產(chǎn)品質(zhì)量嚴格把關,如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題將賠償消費者10倍的損失。 (2)對于單次消費滿10元的顧客,我們可以免費送貨且外送你一張1元的代金券。 (3)在本企業(yè)開店之初會免費發(fā)放會員卡100張(以后辦理50元一張),凡成為會員的顧客,可以在本店享受9折的優(yōu)惠。

  (二)營銷策略 1、STP營銷戰(zhàn)略 (1)市場細分 ①消費市場劃分

  主要針對在校園內(nèi)有燒烤需求的師生 ②劃分依據(jù)

  根據(jù)需求關系進行劃分

  (2)目標市場選擇:校園內(nèi)

  (3)市場定位:為本校學生提供一個燒烤的平臺,以滿足校園內(nèi)師生的需求。 2、目標消費者分析

  (1)消費者購買需求分析 在調(diào)查的50人中,其中40人對燒烤有相應的需求,而校外的一家地毯式銷售由于種種原因滿足不了校內(nèi)學生的需求。

  (2)消費者購買行為分析

 、傩枰J識:通過周圍人群的影響自行建立。

  ②信息收集:尋找可以滿足需求的場所,對比分析形成自己獨特的選擇方式。

 、圻x擇評估:針對自我選擇方式的形成,消費者就會做出相應的選擇,為第一次購買奠定了基礎。

  ④購買策略:在準備條件完成之后,消費者會對其所選擇的商品進行嘗試性購買,從而完成了購買行為。

 、葙徍笮袨椋和ㄟ^對商品的使用,消費者會對商品產(chǎn)生出自己的認識從而進行評價,也決定了是否會繼續(xù)購買行為的發(fā)生。

  3、營銷渠道策略

  (1)渠道設計原則

  以最大程度滿足消費者需求為宗旨,方便消費者為原則,進行渠道設計。

  (2)渠道設計 ①店鋪直銷 ②快速外賣

  4、項目推廣策略及可行性分析

  (1)廣告策略——豐富品牌內(nèi)涵 ①品牌名稱:力源燒烤店

 、谛麄骺谔枺毫υ礋咀屇,燒出激情,烤出自我 ③形象設計:福娃中的火娃 (2)目標市場推廣 ①品牌推廣可行性分析 本校內(nèi)共有大小8個系,每個月都有某個系舉辦大型的晚會,我們可以向其主辦方提供相應的贊助,有助于本企業(yè)品牌在校內(nèi)的推廣。 ②推廣方案

  a晚會海報中可以加以“由力源燒烤店獨家贊助”幾個字,以加深同學們對本企業(yè)的印象。

  b晚會游戲中可以把本店的代金券作為相應的獎品。

  c把力源燒烤品牌寫成搞笑的.段子,讓同學們表演。

  5、項目效果預測 (

  1)定性分析

 、倨放疲和ㄟ^多種方法的運用,相信在校內(nèi)所有的學生都會知道本企業(yè)的品牌

 、趯镜木C合影響:在一次又一次的贊助之后,同學們一定會對本企業(yè)有較高的評價,企業(yè)的信譽度與知名度將會大大增加。

  (2)定量分析:通過晚會現(xiàn)場本企業(yè)會增加1%的購買機會(與發(fā)放代金券的數(shù)量有關),按這個比例計算,一學期本企業(yè)會增加大約32%,遠超出本企業(yè)五年計劃的預算。 (3)財務預算:每次晚會可以贊助200元,共計6400元

  四、財務預算

  (一)財務規(guī)劃

  1、校內(nèi)店面租金:10000元/年 2、初期宣傳費用:1000元 3、燒烤師傅:2000元/月 4、其他員工:7元/小時 5、流動資金:4000元

  總計:初期一次性投入15000元 (二)財務報表 1、現(xiàn)金流量表 2、資產(chǎn)負債表 3、損益表

  五、其他

  (一)制造計劃

  1、產(chǎn)品制造與技術設備現(xiàn)狀

  本企業(yè)初期購進兩臺無煙式燒烤設備,試用期為3年。每天大約銷售在1000串左右,以滿足全校師生的1/6的需求。我們也會進行多方面的改良,時期可以滿足不同消費者的需求,迅速的成為師生們茶余飯后的美味佳肴。

  2、新產(chǎn)品投入計劃

  如果本企業(yè)受到消費者廣泛的信賴,則我們也會增加一些飲品供大家選擇,但是飲品的供應不是本企業(yè)的主營業(yè)務,所以我們會選擇適當?shù)娘嬈愤M行銷售。

  (二)風險與風險管理

  1、基本風險

  學校對校內(nèi)餐飲業(yè)的要求相對較高,尤其對食品的質(zhì)量問題尤為關注。

  2、應對風險的策略

  對食品質(zhì)量要嚴格把關,無論是在采購、制作還是在銷售上都保證讓消費者安全放心。

  3、機會

  在吃燒烤的同時,同學們避免不了有購買飲品的需求,所以這是本企業(yè)一個隱性的機會市場。

  4、五年計劃

  在五年內(nèi)可以把全校生的需求量提高到1/4,日銷量在1500串左右。

  六、結(jié)束語

  通過對校內(nèi)供求關系的分析,本企業(yè)發(fā)現(xiàn)了一個供求關系不平衡的隱性市場,我們將抓住此次機會大力的開展這個項目,以求可以在校內(nèi)職工相對封閉的市場中尋求一個生存發(fā)展的空間,相信本企業(yè)可以在校內(nèi)這片優(yōu)良的土地上茁壯成長。

項目計劃 篇3

  一、項目基本情況

  項目名稱:九江學院招生辦之泰和中學招生

  項目經(jīng)理:彭小燕

  項目成員:甲、乙、

  計劃書制作人:彭小燕

  審核人:黃朝陽

  二、溝通計劃

 。ㄒ唬贤ǖ哪繕

  與學校領導及學校老師溝通,允許九江學院招生辦在泰和中學開展九江學院的相關宣傳,以及協(xié)助九江學院在泰和中學開展的相關招生工作,盡可能增強九江學院在學生老師中的`有影響,為九江學院爭取更多的生源。

 。ǘ贤ǖ娜蝿

  1、與學校領導溝通,允許并協(xié)助九江學院招生辦在泰和中學開展相關宣傳工作和招生工作。

  2、與老師溝通,通過老師與學生溝通;蛘邽樘嵘麄餍Ч,可與老師協(xié)調(diào),占用簡短的課間時間進行宣傳,加強宣傳效果

  3、與學生溝通,讓學生了解九江學院,加強其報考意愿

 。ㄈ贤ǚ椒ǎ瑫r間/周期要求,具體責任人

  1、制定年度招生宣傳工作方案,制作招生宣傳材料,負責在報刊、電視、電臺、網(wǎng)絡等媒體宣傳學校招生計劃及招生政策;

  2、負責印發(fā)學校招生簡章,協(xié)助就業(yè)科制作各類短期培訓的招生簡章;

  3、負責招生宣傳廣告的策劃,并采取多種有效形式,為考生及家長提供招生咨詢服務;

  4、在學校建招生點的,開展招生指導工作;

  5、努力建立起完善的招生網(wǎng)點,同時做好招生咨詢工作;

  6、認真做好每年學校招生工作的經(jīng)驗總結(jié)與分析;

  7、完成上級和領導交辦的其他工作。

 。ㄋ模╊A算和資源保障

 。1)預算

  單人:車費:56+56=112

  食宿費:一天伙食費25元,七天175元,

  住宿費(三人)50元,七天350元 其他費用:包含請領導吃飯,送禮,1000元 總計:112*7+175*7+350=2359元

 。2)資源保障

  學校提供相應的招生材料

  學校在TV、網(wǎng)絡、報紙上做好市內(nèi)和市外的招生宣傳 提供相應的花銷。

項目計劃 篇4

  一、辦院可行性分析

  養(yǎng)老服務業(yè)是一個投資回收周期比較長的行業(yè),對此,投資者要有清醒的認識。 進行可行性分析要考慮的因素有:目前本地區(qū)同行業(yè)總量(床位數(shù))及分布情況,本地區(qū)老人及家庭經(jīng)濟狀況,盡可能了解和收集其他養(yǎng)老機構的入住情況,地理位置的交通和環(huán)境情況等。

  盈虧的主要因素是入住率和服務成本,這里的服務成本是指為老人服務所必需的,有房租、降溫取暖費、水電煤氣費、工資、辦公費用、維修費、大型資產(chǎn)折舊費等,都要考慮在內(nèi)。

  辦院的主要風險在于,一是入住率的不足,房租、人工費和取暖費等硬性開支不能得到有效攤薄,導致開辦一年內(nèi)甚至更長時間處于凈投入狀態(tài),不能實現(xiàn)資產(chǎn)的良性循環(huán)。 二是入住老人的收費風險,由于老人及子女的財務狀態(tài)惡化等原因,造成入住老人不能及時續(xù)費,養(yǎng)老機構又不能強行將老人趕出門,造成墊付費用的局面。 三是老人的意外傷害風險。 老人屬高發(fā)意外傷害和突發(fā)死亡率較高的人群,一旦產(chǎn)生糾紛,訴訟和調(diào)解對養(yǎng)老機構都帶來人力和物力上的負擔。

  就青島現(xiàn)狀,試做開辦養(yǎng)老機構可行性分析如下: 一、 從市場角度

  青島是繼上海之后,全國首批進入老齡化的城市。 隨著人口流動的加劇,青島做為聯(lián)合國人居獎的城市,會有越來越多的人選擇到青島養(yǎng)老。 目前青島人口700萬,其中老年人口占到102萬,占到14%多。 全市現(xiàn)擁有養(yǎng)老機構61家,床位共計20xx余張,剛剛達到老年人口千分之二的最低要求,應該還有很大的發(fā)展空間。

  從區(qū)域角度來看,四方區(qū)和市北區(qū)養(yǎng)老機構相對密集,市南老城區(qū)和寧夏路東部人口居住密集區(qū)、李村新區(qū)存在養(yǎng)老機構床位上的不足。

  二、 目前青島市內(nèi)養(yǎng)老機構發(fā)展評價

  青島市養(yǎng)老機構應該說從數(shù)量上發(fā)展很快,但總體運營水平不夠高,特別是缺少象天津鶴童老人院、廣州市壽星大廈、上海福利中心這樣行業(yè)領軍型的養(yǎng)老機構。 具體來講,

  1、百床以上規(guī)模較大的養(yǎng)老機構,收費較低(全部費用800元以下)的入住率一直很高,床位全年緊張。 辦這種類型的養(yǎng)老機構前期投入較大,一般需要建設專門的院舍,配套設施齊全。

  2、百床以上收費在1000元左右的養(yǎng)老機構,在青島市場目前屬于中檔以上養(yǎng)老機構,目前存在一定程度的入住率不足,經(jīng)營情況多在盈虧平衡點以下。 但這種類型的養(yǎng)老機構是外地來青養(yǎng)老老人的首選,市場前景看好。

  3、30張床位至100張床位之間的中等規(guī)模養(yǎng)老機構是青島市養(yǎng)老機構的主流。 這部分養(yǎng)老機構,由于床位數(shù)達到了規(guī)模效應的要求,硬性投入和老人生活費用都得到了合理攤薄,機構管理還處在簡單層次控制的范圍之內(nèi),用人成本較低。 這種養(yǎng)老機構經(jīng)歷前期的經(jīng)驗積累期,多數(shù)都實現(xiàn)了盈利。

  需要特別提出的是,這部分養(yǎng)老機構多自覺不自覺將服務群體逐漸定位在不能自理和半自理的老人群體。 這一群體服務需求層面較少,日常消耗低,且收費較高。 只要輔助于較好的醫(yī)療,是目前盈利概率最高的院所類型。

  4、30張床位以下的小型養(yǎng)老機構,也稱家庭式養(yǎng)老院,這種院所經(jīng)營形式靈活,前期投入較小,特別適合生活小區(qū)內(nèi)建設。 經(jīng)營這種類型養(yǎng)老機構的關鍵是爭取物業(yè)和居委會的支持,在房屋租金等方便實現(xiàn)優(yōu)惠。 可能的.情況下爭取到福彩基金的投入,冠?"星光老年之家",用這種方式爭取到前期經(jīng)營者少投入,再輔助于水電暖方面的優(yōu)惠,壓縮一下前期投入得不到攤薄的風險。 經(jīng)營這種養(yǎng)老機構可以附設開辦學生餐桌和居家養(yǎng)老老人的午餐派送,以彌補盈利能力不足。

  目前這種養(yǎng)老機構在本市經(jīng)營平均狀況較差,對經(jīng)營者的運營水平和承受壓力的能力挑戰(zhàn)較大,每年都有不能通過年檢被淘汰的養(yǎng)老院。 迫切需要專業(yè)人士介入,對這種養(yǎng)老機構財務運營進行專業(yè)指導,或采取集團式經(jīng)營方式,統(tǒng)一采購、統(tǒng)一配餐、統(tǒng)一調(diào)配醫(yī)護康復設施,達到降低服務成本的目的。

  三、收支情況分析(以50張床位,四人間養(yǎng)老院為例)

  一、 開辦養(yǎng)老機構前期投入

  1、租金投入,選擇房屋時多選擇租用經(jīng)營狀況不良、非網(wǎng)點性的療養(yǎng)院、旅館、幼兒園和工廠附設后勤設施,租金必須控制在100元/床/月以下(通常收費床位費為200元-450元),例:50張床位的養(yǎng)老機構總建筑面積在600平方米以上,合理租金控制在年5萬以下。

  2、 房屋改造和簡單裝修費用,約投入3萬元。

  3、 基本設施配備。

  a) 床、床頭柜和一人一格的衣櫥,約計600元*50=30000元。

  b) 床上用品500*55=27500元

  c) 室內(nèi)每人一個圈椅200*50=10000

  d) 電視每房間一個600*15=9000

  e) 活動室設施家庭影院一套,麻將桌2個,健身器材2件,預算約10000元。

  f) 餐飲設施,灶具二套,餐具60套,消毒柜一個,冰箱一臺,總控制在8000元。 (可在開業(yè)時爭取區(qū)政府或贊助單位的捐贈)

  g) 洗衣設備,預算2000元。

  h) 洗澡設備,預算5000元。

  i) 辦公設施,電腦、打印機各一臺,面包車一部。 (可時機成熟時再到位)

  合計最小投入101500元。

  4、開業(yè)儀式和相關宣傳費用,約10000元。

  以上租金+裝修+設施+宣傳=191500元

  二、 養(yǎng)老機構年度運營投入

  1、 員工工資。

  院長(兼會計)1人計1000*12=12000元

  副院長兼采購1人計800*12=9600元

  護理員5人計600*12*5=36000元

  廚師2人計700*12*2=16800元

  以上共計9人計74400元。

  2.伙食費成本150*50*12=90000元。

  3、水電費200*50=10000元

  4、 取暖費600平米*20=12000元

  5、 辦公費用300*12=3600元

  6、 設備耗材、維護等1000元

  7、 租金5萬元。

  以上投入合計241000元。

  三、 養(yǎng)老機構收入預測(按80%床位利用率,680元收費)

  1、床位費四人間200*12*50*80%=96000元。

  2、服務費200*12*50*80%=96000元

  3、餐費260*12*50*80%=124800元

  3、水電費20*12*50*80%=9600元

  4、取暖費80*3*50*80%=9600元

  以上收入計336000元

  四、 經(jīng)營評估

  1、 此種規(guī)模設計養(yǎng)老機構盈虧平衡點為全年平均入住率55%。

  2、 可期達到全年平均80%的床位利用率,每年做1萬元的資產(chǎn)折舊,5000元意外損耗,保守收入80000元。

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