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年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃

時間:2024-06-09 05:59:39 志彬 經(jīng)營計劃 我要投稿

年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃(精選11篇)

  時間的腳步是無聲的,它在不經(jīng)意間流逝,我們又將接觸新的知識,學(xué)習(xí)新的技能,積累新的經(jīng)驗,寫一份計劃,為接下來的學(xué)習(xí)做準備吧!想學(xué)習(xí)擬定計劃卻不知道該請教誰?以下是小編幫大家整理的年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃,歡迎閱讀與收藏。

年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃(精選11篇)

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 1

  一、20xx年的經(jīng)營方針

  在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經(jīng)營方針確定為:

  靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各部門、各商場專賣店和各部門管理的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

  二、20xx年的經(jīng)營目標

  (一)核心經(jīng)營目標

  20xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:

  年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億,增長率36%,保底銷售收入1.1億,年度稅后利潤2200萬元,增長率33.8%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回年率8%,保底利潤1650萬元。

  在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

  (二)銷售目標細分

  銷售目標細分表(計算單位:xx萬元/人民幣)

  上述銷售目標的分解,按《xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。

  三、主要經(jīng)營策略

  (一)市場策略

  要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將xx年確定為“市場拓展年”,投入資金開拓市場和專賣店,發(fā)展客戶爭取訂單,對此應(yīng)將采取措施:

  1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵公司管理人員參與營銷工作。

  2.國內(nèi)和國外銷售部必須整合各項資源,在xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場的主攻方向是美國和歐盟、日本則是主要的家具進口國以及北美洲和俄羅斯市場進口量占世界總量的57%,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

  4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃30家,力爭50家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

  (二)產(chǎn)品策略

  市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

  20xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計開發(fā)、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單張座椅產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

  1.國際銷售應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從專業(yè)鴻基座椅產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅為主。

  2.國內(nèi)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

  1)針對現(xiàn)代禮堂、影院及公共場所座椅產(chǎn)品,應(yīng)“加強開發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充HJ排椅系列。

  2)針對課桌椅、等候椅產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

  3.生產(chǎn)部應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

  (三)品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

  經(jīng)過近十八年的經(jīng)營,“鴻基座椅”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,20xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用網(wǎng)絡(luò)、專賣店、直銷、展會等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“鴻基座椅”品牌。為此,相應(yīng)措施如下:

  1.國際銷售部應(yīng)以“鴻基座椅”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

  2.國內(nèi)銷售部應(yīng)在中國區(qū)市場主推“鴻基座椅”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向家具業(yè)、影院業(yè)、體育場館、會堂、禮堂和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

  四、實現(xiàn)目標的保障措施

  (一)生產(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資100萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地或(參股、收購、外發(fā)),確保產(chǎn)品生產(chǎn)年度銷售實現(xiàn)營業(yè)額1.1億,沖刺目標1.21億元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

  2.生產(chǎn)部作為二線部門,理應(yīng)成為國際銷售部和國內(nèi)銷售部的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的`產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

  3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)部應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)部各級主管的關(guān)鍵所在,必須列入各部門主管的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的座椅材料成本控制在45%以內(nèi)。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源部xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進:以《xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xx年5月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

  2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由常務(wù)副總經(jīng)理牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年2月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于xx年4月1日起,各部門對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 2

  從xx月到現(xiàn)在,我們公司的各項工作均已基本上走上軌道。但仍有許多方面需要不斷完善。就公司現(xiàn)狀,在下一階段的工作中,公司將狠抓生產(chǎn)管理,逐步拓展市場、增加經(jīng)濟效益。其主要工作重點抓以下幾個方面:

  一、生產(chǎn)管理方面

  1、保證生產(chǎn)正常化

  從開業(yè)至今由于員工未及時到位、以及用水、用電等方面種種原因,機器時開時停、斷斷續(xù)續(xù),生產(chǎn)并未保持穩(wěn)定、正常。另外,由于公司正處于起步狀態(tài),仍采用一班工作制,以上兩點大大的影響產(chǎn)品的產(chǎn)量與質(zhì)量。

  2、設(shè)備盡快完善到位

  由于公司正處于起步階段,雖說目前車間里生產(chǎn)已基本上能得到保證,日產(chǎn)量最高已達到270支。但距原設(shè)想的目標仍有很大差距。究其主要原因還是在設(shè)備的完善與人員到位方面問題。因此在近階段的工作首要任務(wù)即是完善公司現(xiàn)有的設(shè)備,并大力引進新設(shè)備,增產(chǎn)、增效。

  二、內(nèi)部管理方面

  1、降低生產(chǎn)成本,提高企業(yè)競爭力

  降本節(jié)支這也是企業(yè)增效的一種手段,xx公司剛剛創(chuàng)建,各項經(jīng)費開支巨大,公司各部門應(yīng)從小到日常辦公用品、大到生產(chǎn)原料著手,節(jié)約每張紙、每度電、每噸水。這點要從我們企業(yè)的每一員做起。那樣才能真正提高企業(yè)內(nèi)部的凝聚力,以及與外界的競爭力。

  2、強抓產(chǎn)品的制成率,把好質(zhì)量關(guān)

  強抓產(chǎn)品的制成率,這一工作要點并非我們潤浦型鋼的特色,因為這一點是任何一個生產(chǎn)企業(yè)都能認識到這一點。如果產(chǎn)品的制成率低,企業(yè)的生產(chǎn)成本必將增加,生產(chǎn)成本增加,效益自然下降。在今后的工作中,我們一定要大步提高制成率,并且要嚴格把制成率控制在90%以上,真正做到每公斤原料都能發(fā)揮出它的最大作用。

  加強員工培訓(xùn)

  1、思想上的交流

  由于目前公司剛剛組建,員工也都是新引進的。員工之間缺乏默契、缺乏交流、缺乏了解。在這種狀態(tài)下,很難讓企業(yè)的內(nèi)部達到最大的團結(jié)化,缺乏凝聚力。近階段公司的行政事務(wù)要把活絡(luò)公司員工之間的'關(guān)系作為工作任務(wù)來干,公司各層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)當多深入基層了解員工的需要,讓所有員工都能真正感受到自己為潤浦大家庭中的重要一員。

  2、操作培訓(xùn)

  目前公司除了原先從上海過來的近百員工為熟練工以外,大多數(shù)是“門外漢”。員工人數(shù)雖然日趨增多,但并未真正提高效益,主要原因也就在。這就要求我們應(yīng)當加大對新進員工的培養(yǎng),加大操作培訓(xùn)的力度。使新進員工能盡快勝任自己的工作,盡快發(fā)揮出他們的作用。

  三、拓展銷售市場、加強資本運行

  1、xx目前銷售形勢看好,但仍不容太樂觀,因為產(chǎn)品之間的差價,并不算太高。要想加真正達到效益的增加,必須加大銷售的量,拓展更廣闊的銷售市場。在這同時還要提高銷售質(zhì)量,一定要嚴格控制應(yīng)收款的增加,更要杜絕的出現(xiàn)呆賬、死賬。

  2、加強企業(yè)資本運作

  目前,鋼材市場起伏不定,變化無常,市場價格瞬息萬變。看準市場行情動態(tài),在原材料上做文章,降低生產(chǎn)成本。所以加強企業(yè)資本運作,形成良好的資本流通渠道,是企業(yè)的命脈。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 3

  一、xx年的經(jīng)營方針

  在認真審視公司經(jīng)營的優(yōu)勢和劣勢、強項和弱項(SWOT)的基礎(chǔ)上,公司發(fā)展戰(zhàn)略中心對當前行業(yè)的競爭形勢和趨勢作出基本研判,將xx年的經(jīng)營方針確定為:靈活策略贏市場,擴大規(guī)模增實力,加強管理保利潤。

  經(jīng)營方針是公司階段性經(jīng)營的指導(dǎo)思想;各單位、各部門和各級干部的各項經(jīng)營、管理活動,包括政策制訂、制度設(shè)計、日常管理,都必須始終不逾地圍繞經(jīng)營方針展開、貫徹和執(zhí)行。

  二、xx年的經(jīng)營目標

  (一)核心經(jīng)營目標

  xx年,公司的核心經(jīng)營目標是:

  年度銷售收入6500萬元,增長率93%,保底銷售收入5000萬元;年度稅后利潤780萬元,增長率338%,稅后利潤率12%,資產(chǎn)回報率20%,保底利潤360萬元。在核心經(jīng)營目標中,利潤是能夠反映公司經(jīng)營質(zhì)量的唯一指標,也是評價和考核經(jīng)營團隊的“核心之核”。

  (二)銷售目標細分

  銷售目標細分表(計算單位:萬元,人民幣)

  上述銷售目標的分解,按《xx年度銷售目標分解表》執(zhí)行(附件)。

  三、主要經(jīng)營策略

 。ㄒ唬┦袌霾呗

  要實現(xiàn)銷售收入的大幅度增長,擴大市場覆蓋面、擴大實質(zhì)客戶群,進而大幅提升訂單量,是必然選擇。因此,公司將xx年確定為“市場拓展年”,投入巨大投資開拓市場,發(fā)展客戶、爭取訂單。對此,應(yīng)采取下列措施:

  1.全公司必須以市場為導(dǎo)向,以營銷為龍頭開展經(jīng)營和管理活動。公司制訂相關(guān)政策,鼓勵全體員工參與營銷工作。

  2.國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心必須整合各項資源,在xx年上半年,采取一切措施,集中精力做好海外客戶和國內(nèi)經(jīng)銷商的開發(fā)、簽約工作。

  3.海外市場的主攻方向是北美洲和俄羅斯市場,并以“發(fā)展中東客戶,繼續(xù)開拓大洋洲及歐洲市場”為目標市場策略。

  4.國內(nèi)市場應(yīng)以“強勢推進、快速占領(lǐng)”的策略,集中力量發(fā)展渠道經(jīng)銷商(計劃66家,力爭120家),應(yīng)以“穩(wěn)步發(fā)展、適度調(diào)整”的策略發(fā)展直營市場。

 。ㄈ┊a(chǎn)品策略

  市場策略需要產(chǎn)品策略和價格策略的強力支撐和支持。

  xx年公司的整體產(chǎn)品策略是“親民路線”,即:在確保品質(zhì)的基礎(chǔ)上,在設(shè)計、選材和價格上,始終圍繞客戶需求,以客戶需求為出發(fā)點和歸屬點,以適銷對路為原則,降低單套產(chǎn)品利潤,提升總體銷量,實現(xiàn)利潤總量最大化。為此,應(yīng)采取下列措施:

  1.國際貿(mào)易中心應(yīng)調(diào)整主打產(chǎn)品,從實木產(chǎn)品向現(xiàn)代產(chǎn)品過渡,以做輔助材料為主(如柜身及門板)。

  2.中國區(qū)市場的產(chǎn)品策略按產(chǎn)品系列推進:

  1)針對櫥柜產(chǎn)品,應(yīng)“加強研發(fā)、推陳出新、完善細節(jié)”,為滿足二、三級市場,適度擴充2、2、3系列,必要調(diào)整4、5、6系列,少量改進7、8、9系列,增加低價位烤漆系列、中價位實木系列,新上石英石項目。

  2)針對衣柜產(chǎn)品,推行“整合資源、全新導(dǎo)入、量力擴展、同步推進”的策略,以行業(yè)中等價位推廣產(chǎn)品。

  3)針對浴柜產(chǎn)品,以“依據(jù)需求、適當投入,力推國貿(mào)、淡對國內(nèi)”為策略,以出訂單為主,以適度利潤為目標。國內(nèi)市場除非承接大量工程訂單,否則,以較少精力投入。

  3.生產(chǎn)中心應(yīng)根據(jù)上述策略和業(yè)務(wù)實際需求,制訂產(chǎn)品的開發(fā)、采購和品質(zhì)保證的相應(yīng)計劃,采取必要的行政措施,確保產(chǎn)品開發(fā)結(jié)構(gòu)和生產(chǎn)結(jié)構(gòu)的調(diào)整到位。

  三、品牌與招商策略

  品牌是產(chǎn)品營銷的催化劑和拉動力。

  經(jīng)過近十五年的經(jīng)營,“xx”已經(jīng)成為行業(yè)的優(yōu)勢品牌,具有較強的號召力;同樣,經(jīng)過多年的運作,“xx”也已成為“xx”旗下的優(yōu)質(zhì)品牌,在市場上和消費群中具有良好的美譽度。因此,xx年,公司必須集合品牌資源,區(qū)分目標客戶群,綜合運用平面、電波、網(wǎng)絡(luò)等通路,集中力量向海外市場和中國區(qū)市場推廣“xx”和“xx”兩大品牌。為此,相應(yīng)措施如下:

  1.國際貿(mào)易中心應(yīng)以“xx”為主打品牌,以展會、網(wǎng)絡(luò)等通路為手段,以海外建材商、采購商和經(jīng)銷商為目標大力開展招商活動。

  2.中國區(qū)營銷中心應(yīng)在中國區(qū)市場主推“xx”品牌,采用以商招商、廣告招商、專員招商、展會招商等手段,面向櫥柜業(yè)、家電業(yè)、建材業(yè)、衛(wèi)浴業(yè)和意向投資者五類潛在客戶展開強力招商活動。

  四、實現(xiàn)目標的保障措施

 。ㄒ唬┥a(chǎn)資源保障

  1.公司新增投資400萬元,增加生產(chǎn)設(shè)備,擴大生產(chǎn)場地,確保產(chǎn)品生產(chǎn)6500萬元和各項營銷策略的實現(xiàn)。

  2.生產(chǎn)中心作為二線部門,理應(yīng)成為國際貿(mào)易中心和中國區(qū)營銷中心的堅強后盾,必須始終圍繞客戶要求而非生產(chǎn)要求運轉(zhuǎn),必須按照一線部門的產(chǎn)品策略規(guī)劃和實際定單需求,組織設(shè)計開發(fā)、物料采購、產(chǎn)品生產(chǎn)和品質(zhì)控制等各項生產(chǎn)管理活動。

  3.按時交付合格產(chǎn)品,始終是生產(chǎn)管理的不容置疑的核心任務(wù)。生產(chǎn)中心應(yīng)訂立適宜的品質(zhì)目標,采取適宜的控制措施,以適宜的品質(zhì)成本,為經(jīng)營一線準時提供合格產(chǎn)品。

  4.生產(chǎn)成本特別是材料成本的控制,將是考驗生產(chǎn)中心各級干部的關(guān)鍵所在,必須列入各級干部的首要議事日程,必須以非常手段克服和消化各類漲價因素,以降低材料采購成本為突破口,以提升生產(chǎn)速度、提升單位時間產(chǎn)量、采用計件計酬方式為基本點,帶動人工成本、能耗成本等在內(nèi)的各項產(chǎn)品成本的降低,使主營業(yè)務(wù)的材料成本控制在46%以內(nèi)。

  (二)人力資源保障

  “服務(wù)、支持、指導(dǎo)”是人力資源管理永恒的宗旨,保障一、二線部門的后勤供給,構(gòu)建體系、理順管理,指導(dǎo)核心部門改善人力資源管理,是人力資源中心xx年的三大任務(wù)。為此,必須從以下四個方面做好人力資源管理工作:

  1.加快人才引進:以《xx年人力配置標準計劃》為基礎(chǔ),加快新增人員中的關(guān)鍵職位的引進和流失人力的補充,確保一、二線用人需求;建立人員淘汰和人才儲備機制和計劃,在xx年6月31日前將應(yīng)淘汰人員全部淘汰完畢,將儲備人才全部引進到位。

  2.加強教育訓(xùn)練:建立培訓(xùn)體系,以素質(zhì)培訓(xùn)為核心,對公司員工和加盟商進行系統(tǒng)的培訓(xùn),提升員工和合作伙伴的職業(yè)和經(jīng)營素質(zhì)。

  3.建立合理的分配體系:建立起對外具有競爭性、對內(nèi)具有公平性、對員工具有激勵性的、包括員工薪資、福利、紅利在內(nèi)的分配體系;并在施行中不斷地加以檢討和完善。

  4.建立合理的績效管理體系:按照“有計劃、分步驟、可量化、可持續(xù)”的原則,由人力資源總監(jiān)牽頭,以目標管理為基礎(chǔ),建立起工作績效管理體系,按照分級管理、分層考核的原則,xx年1月1日起,總經(jīng)理對公司經(jīng)營團隊實施考核;至遲于xx年4月1日起,各中心對中層干部(部門)和基層干部(作業(yè)組)施行考核;績效管理必須與分配體系聯(lián)動推行,以確保目標管理切實落實。

 。ㄈ┚C合管理保障

  市場競爭特別是出口貿(mào)易競爭的加劇,必然在技術(shù)壁壘上體現(xiàn),客戶必將更加關(guān)注體系認證等技術(shù)性措施;公司將xx年定義成為未來3—5年的經(jīng)營發(fā)展奠定基礎(chǔ)的“管理基礎(chǔ)年”,高效順暢的管理是公司核心競爭力的一個核心。

  1.由人力資源總監(jiān)主導(dǎo),集合內(nèi)外資源,自xx年3月1日起,公司推展“建構(gòu)管理體系,增強公司體質(zhì)”活動,用6個月時間,建立起包括營銷管理、生產(chǎn)管理、技術(shù)管理、品質(zhì)管理、經(jīng)濟管理等在內(nèi)的順暢的、高效的管理體系。

  管理體系的建構(gòu),必須以“理順脈絡(luò)、提升效率”為目標,注重先進性與實戰(zhàn)性、階段性與前瞻性的有機結(jié)合,為必要時的體系認證打好基礎(chǔ)。

  2.按照分權(quán)管理的原則,由經(jīng)營團隊成員負責,大力推進管理團隊建設(shè)、骨干隊伍建設(shè)、經(jīng)營目標落實檢討等工作。

 。ㄋ模┴攧(wù)資源保障

  xx年,公司將為一線部門提供優(yōu)勢財務(wù)資源,在廣告、人力、費用、收益分配等各項投入上向一線傾斜。與此同時,財務(wù)中心必須從下列四個方面加大監(jiān)測和監(jiān)控力度:

  1.逐步下放費用審批:在20xx年已經(jīng)下放部分權(quán)限的基礎(chǔ)上,財務(wù)中心按“責任中心”和“成本中心”的思路,將各類費用的初審權(quán)下放給各業(yè)務(wù)中心總監(jiān)(廠長),以便形成權(quán)責對等機制;財務(wù)中心在費用流向的合理性等方面加強監(jiān)測。

  2.主導(dǎo)成本降低活動:在設(shè)定成本降低目標的基礎(chǔ)上,財務(wù)人員必須更多地“走出去”,直接參與市場調(diào)研,或組織各類專項活動,協(xié)助、指導(dǎo)相關(guān)部門降低成本。

  3.整合多個公司資源:由財務(wù)中心主導(dǎo),對奧米尼、米尼、新得寶、德國華倫西爾等公司資源的工商、銀行、稅務(wù)、海關(guān)資源進行整合,為一線部門提供便捷的財務(wù)交流和結(jié)算通道。

  4.健全財務(wù)監(jiān)測體系:財務(wù)中心必須積極參與“建構(gòu)管理體系,增強管理體質(zhì)”活動,理順、健全財務(wù)監(jiān)測體系,重點關(guān)注物流活動背后的財務(wù)信息流。

 。ㄎ澹┙M織管理保障

  1.由董事長(總經(jīng)理)負責,與經(jīng)營團隊簽定《目標經(jīng)營責任書》,明確各責任中心的目標、責任和相應(yīng)的權(quán)利。

  2.由各責任中心總監(jiān)(廠長)負責,xx年2月12日前,對各項目標進行層層分解,并與各級干部簽定《目標管理責任書》,逐級明確目標、責任、獎懲等。各級干部的《目標管理責任書》統(tǒng)一匯集于人力資源中心,實施歸口管理。

  3.由財務(wù)經(jīng)理負責,xx年2月12日前,出臺《財務(wù)預(yù)算和成本責任控制辦法》,明確各類責任人的成本控制項目、目標、責任和獎懲事項,并每月組織檢討和通報等工作。

  4.由人力資源總監(jiān)負責,xx年2月12日前,以董事長(總經(jīng)理)為授權(quán)方,與各責任中心總監(jiān)(經(jīng)理)簽定《安全生產(chǎn)責任書》,明確年度安全生產(chǎn)特別是工傷預(yù)防的目標和責任等,確保年度重大事故控制為零。

  5.由營銷總監(jiān)負責,組織每月/季“經(jīng)營目標達成檢討會”,總結(jié)成果,檢討差距,研擬對策,跟進結(jié)果。

  五、總體要求

  公司高層清醒地認識到:xx年的經(jīng)營目標,是在全面權(quán)衡和全面分析的基礎(chǔ)上制定的,是一個充滿機遇和機會的計劃,也是一個具有挑戰(zhàn)和風險的計劃;要將這一理想變?yōu)楝F(xiàn)實,需要全體員工的`共同努力。

 。ㄒ唬└掠^念,創(chuàng)新管理

  公司認為,要達成xx年的經(jīng)營目標,首先要更新觀念,各級干部和全體員工必須徹底擯棄“因循守舊、得過且過、小步前進、作坊經(jīng)營”的思想觀念,以宏觀的立場,樹立“產(chǎn)業(yè)洗牌、不進則退”的危機意識和“發(fā)展公司,分享成果”的捆綁意識,在生產(chǎn)管理的流水作業(yè)、產(chǎn)品開發(fā)的結(jié)構(gòu)系列、采購管理的成本降低、訂單評審的菜單管理、后勤保障的服務(wù)品質(zhì)、財務(wù)監(jiān)測的深入一線等等各方面,創(chuàng)新經(jīng)營思維、創(chuàng)新管理模式,為公司經(jīng)營從作坊工廠向現(xiàn)代企業(yè)的徹底轉(zhuǎn)型奠定良好的基礎(chǔ)。

 。ǘ┣袑嵷撠煟卦谛袆

  行動,是一切計劃得以實現(xiàn)的首要;執(zhí)行,是一切目標得以達成的關(guān)鍵。沒有行動和執(zhí)行,一切都是空談。

  公司要求,各級干部和全體員工以“負責任”的態(tài)度做好各項工作,特別是經(jīng)營團隊和中層干部,必須以“責任”主管的立場開展各項工作,不得仍有“功在我責在他”的遇事推委的惡習(xí)和惡行。

  公司強調(diào):干部和員工的價值在于行動和執(zhí)行,公司將以行動力和執(zhí)行力考察所有干部,對于那些紙上談兵、不尚作為的干部和員工,將列入員工淘汰計劃的首選,首先予以淘汰。

 。ㄈI(yè)績優(yōu)先,獎懲落實

  追求利潤最大化,永遠是企業(yè)經(jīng)營的靈魂;任何企業(yè)的首要社會責任,都是贏得市場,擴大經(jīng)營,收獲利潤。

  利潤是xx年公司經(jīng)營指標的“核心之核”,銷售是實現(xiàn)利潤的載體性指標。在這一思想指導(dǎo)下,“業(yè)績定酬,指標量化,逐級捆綁,分層考核”是公司的基本政策取向,也就是,經(jīng)營團隊以利潤為核心指標與公司實施緊密捆綁,中/基層干部和員工以工作業(yè)績指標與上級主管實施緊密捆綁,采用自上而下逐級考核的辦法,充分調(diào)動全體員工的工作積極性。同時,對于不能勝任本職的干部(包括團隊成員)和員工,采取主動讓賢、組織調(diào)整、公司勸退、末位淘汰等措施,增強造血功能,提升管理體質(zhì)。

  總之,公司希望并要求:所有得寶從業(yè)人員,必須以全新的觀念、全新的面貌、全新的行動,投身“打造高效得寶,實現(xiàn)業(yè)績翻番”的偉大征程中,為公司的跳躍發(fā)展作出更大的貢獻!

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 4

  一、切實完成年營銷任務(wù),力保工程進度不脫節(jié)

  1、實行置業(yè)任務(wù)分解,確保策劃代理合同兌現(xiàn)

  20xx年公司各類樓盤的銷售任務(wù)是1、5億元,其中一季度1500萬元、二季度4500萬元、三季度4500萬元、四季度4500萬元。按xx簽協(xié)議書,該任務(wù)的承載體為策劃代理公司。經(jīng)雙方商議后,元月份應(yīng)簽訂新的年度任務(wù)包干合同。為完成年度營銷任務(wù),我們建議:策劃代理公司可實行置業(yè)任務(wù)分解,到人到片。而不是單純依靠招商大廳或中心活動。可采取更為靈活的銷售方式,全面完成年銷任務(wù),在根本上保證工程款的跟進。在營銷形式上,應(yīng)完善團購、中心活動推介、上門推介等方案,努力創(chuàng)造營銷新模式,以形成自我營銷特色。

  2、合理運用廣告形式,塑造品牌擴大營銷

  新的一年,公司在20xx年的基礎(chǔ)上,將進一步擴大廣告投入。其目的一是塑造“xx”品牌,二是擴大樓盤營銷。廣告宣傳、營銷策劃方面,xx應(yīng)在廣告類種、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、效果評估、周期計劃、設(shè)計新穎、版面創(chuàng)意、色調(diào)處理等方面下功夫,避免版面雷同、無效重復(fù)、設(shè)計呆板、缺乏創(chuàng)意等現(xiàn)象的產(chǎn)生。

  3、努力培養(yǎng)營銷隊伍,逐步完善激勵機制

  策劃代理公司的置業(yè)顧問以及公司營銷部的營銷人員,是一個有機的合作群體。新的一年,公司將充分運用此部分資源。策劃代理公司首先應(yīng)抓好營銷人員基本知識培訓(xùn)工作,使營銷人員成為一支能吃苦、有技巧、善推介的隊伍。其次是逐步完善營銷激勵機制,在制度上確立營銷獎勵辦法,具體的獎勵方案由營銷部負責起草。

  二、全面啟動招商程序,注重成效開展工作

  1、結(jié)合醫(yī)藥市場現(xiàn)狀,制訂可行的招商政策

  按照公司與策劃代理公司所簽合同規(guī)定,xx應(yīng)于去年出臺《招商計劃書》及《招商手冊》,但目前該工作已經(jīng)滯后。公司要求,上述兩書在一季度由策劃代理公司編制出臺。為綜合醫(yī)藥市場情況,擬由招商部負責另行起草《招商辦法》要求招商部在元月份出初稿。

  2、組建招商隊伍,良性循環(huán)運作

  從過去的一年招商工作得失分析,一個重要的原因是招商隊伍的缺失,人員不足。新的`一年,招商隊伍在引入競爭機制的同時,將配備符合素質(zhì)要求,敬業(yè)精神強、有開拓能力的人員,以期招商工作進入良性循環(huán)。

  3、明確招商任務(wù),打好運營基礎(chǔ)

  xx項目一期工程擬在今年底建成,明年元月將投入運營。因而,廠家、總經(jīng)銷商、總代理商的入駐則是運營的基礎(chǔ)。我們不能等米下鍋,而應(yīng)軍馬未到,糧草先行。今年招商入駐生產(chǎn)企業(yè)、總經(jīng)銷商、總代理商、醫(yī)藥商業(yè)代理機構(gòu)等任務(wù)為300家。由策劃代理公司與招商部共同承擔。

  4、做好物流營運準備,合理有效適時投入

  醫(yī)藥物流不同于傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè),它要求醫(yī)藥物流企業(yè)不單在醫(yī)藥交易平臺的搭建、運輸配送能力的提高、醫(yī)藥物流體系的配置上有別于傳統(tǒng)醫(yī)藥,更主要的是在信息功能的交換適時快捷方面完全實行電子化管理。因此,新的年度,公司將與市物流研究所進行合作,簽訂合作協(xié)議并按合同協(xié)議履行職責。為使公司營運走向市場化,公司擬成立物流部,擬制定xx醫(yī)藥物流系統(tǒng)的營運方案,確定設(shè)施、設(shè)備構(gòu)成因素,運營流程、管理機制等。該工作在董事會的同意安排下進行。

  三、以能動開發(fā)員工潛能為前提,不斷充實企業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)

  xx的企業(yè)精神“三生萬物,以人為本;和合求實,科學(xué)求真”決定了xx品牌的打造,xx集團的建立,必須充實基礎(chǔ)工作、充實各類人才、充實企業(yè)文化、充實綜合素質(zhì)。新的一年,公司將在“四個充實”上扎扎實實開展工作。

  1、充實基礎(chǔ)工作,改善經(jīng)營環(huán)境

  公司所指充實基礎(chǔ)工作,主要是指各部門各崗位的工作要做到位,做得細微,做得符合工作標準。小事做細,細事做透。務(wù)實不求虛,務(wù)真不浮夸。規(guī)范行為,細致入微。通過做好基礎(chǔ)工作,改善內(nèi)部工作環(huán)境和外部經(jīng)營環(huán)境。該工作的主要標準,由辦公室制定的公司《工作手冊》確定,要求員工對照嚴格執(zhí)行。為對各部門基礎(chǔ)工作開展的利弊得失實行有效監(jiān)督,公司在新的年度由辦公室承辦編制《xx工作動態(tài)》,每半個月一期。

  2、充實各類人才,改善員工結(jié)構(gòu)

  企業(yè)的競爭,歸根結(jié)蒂是人才的競爭。我們應(yīng)該充分認識到,目前公司員工崗位適合率與現(xiàn)代標準對照是有距離的。20xx年,公司將根據(jù)企業(yè)的實際需求,制定各類人員的招聘條件,并設(shè)置招聘流程,有目的地吸納愿意服務(wù)于xx的各類人才,并相應(yīng)建立xx專業(yè)人才庫,以滿足xx集團公司各崗位的需要。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 5

  xx年是采油廠實現(xiàn)“十二五”目標的收官之年,也是企業(yè)步入內(nèi)涵式發(fā)展軌道的開局之年。國際油價持續(xù)走低,轉(zhuǎn)型升級壓力巨大;兩降兩保任務(wù)艱巨,提質(zhì)增效迫在眉睫;面對新的形勢任務(wù)和內(nèi)涵式發(fā)展要求,為全力保障我站xx年持續(xù)高效運行,全面提升綜合管控能力,特制訂本年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃。

  一、整體工作思路

  以集團公司一屆五次職代會精神為指導(dǎo),深入貫徹落實油田、采油廠二屆五次職代會精神,深刻認識當前發(fā)展形勢,緊緊圍繞原油處理中心任務(wù),以“管理升級、運行提效”為總目標,以黨建文化工程為統(tǒng)領(lǐng),持續(xù)強化“三基”工作,穩(wěn)步推進安全標準化建設(shè),全面優(yōu)化成本管控措施,切實發(fā)揮黨建引領(lǐng)職能,努力提高站點順應(yīng)發(fā)展要求和推動內(nèi)涵式發(fā)展的能力和水平,保障各項生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)順利完成。

  二、重點工作任務(wù)

  根據(jù)采油廠xx年原油生產(chǎn)計劃和上游采油單位的產(chǎn)能現(xiàn)狀,保持48萬噸以上的含水油接收量,處理凈化油27萬噸左右,達標處理污水26萬噸以上;全面提高計量和化驗精準度,降低產(chǎn)銷誤差,控制庫存盈虧率,保證產(chǎn)銷銜接有序;大力推進安全

  標準化建設(shè),提升安全風險管控能力,實現(xiàn)安全環(huán)!半p零”目標;推行全面預(yù)算管理,提高成本管控水平,保證處理成本在計劃線內(nèi)運行;持續(xù)深化黨建文化管理工程,創(chuàng)新黨群工作思路,提高全員綜合素質(zhì)和工作績效。

  三、主要工作措施

  圍繞企業(yè)發(fā)展形勢和既定工作思路,為保障各項目標任務(wù)的順利完成,我站xx年的主要工作措施概括為“五提一降兩促進”,即提升系統(tǒng)運行效率、提升成本管控質(zhì)量、提高安全風險防控能力、提高設(shè)備健康水平、提升全員綜合素質(zhì);降低生產(chǎn)成本投入;促進作風改進、促進管理升級。

  (一)強化生產(chǎn)組織,提升系統(tǒng)運行效率。結(jié)合采油廠機構(gòu)整合調(diào)整和“四定“工作要求,全面梳理崗位職能,合理分配崗位編制,提高工作運行整體質(zhì)量。

  一是理順工作思路,針對原運銷和采油部門派駐人員的調(diào)整,加強與上游單位和生產(chǎn)運行科的工作銜接,保證生產(chǎn)數(shù)據(jù)準確無縫對接;

  二是根據(jù)“四定”工作要求,按照用工總量縮編要求,結(jié)合崗位職能和管理現(xiàn)狀,合理設(shè)置崗位,優(yōu)化人員編制,根據(jù)員工履職能力和業(yè)務(wù)特長,進行大幅交流調(diào)整,提高全員工作效率;

  三是不斷完善崗位工作流程,細化崗位工作職責,加強節(jié)點管理措施,強化節(jié)點運行標準建設(shè),細化節(jié)點管理監(jiān)管和考核體系建設(shè),不斷提高節(jié)點管理質(zhì)量,打造一支“履職盡責、執(zhí)行有效、運行規(guī)范”的干部職工隊伍。

 。ǘ┖葑ソ当驹鲂,提升成本管控質(zhì)量。樹立成本觀念和“過緊日子”的思想,大力開展“全員節(jié)支、全程降本”活動,嚴格控制成本費用,營造“管控有效、節(jié)支有方”的.管理新格局。

  一是落實全面預(yù)算管理,制定費用年度預(yù)算和月度預(yù)算方案,完善費用基礎(chǔ)數(shù)據(jù)和定額管理資料,提高預(yù)算的依據(jù)性和準確性,按月與企管、財務(wù)部門進行費用數(shù)據(jù)對接,定期進行成本運行綜合分析,不斷優(yōu)化管控措施;

  二是開展“我為降本獻一策”主題討論活動,汲取全員智慧,研究制定降本增效新策略。大力開展“修舊利廢、設(shè)備內(nèi)修”活動,開發(fā)一批節(jié)能降耗項目課題,力爭取得顯著成效。

  三是加強材料和資產(chǎn)管理,健全材料出入庫賬目,建立崗位固定資產(chǎn)和易耗物資登記臺賬,嚴格執(zhí)行材料申報審批工作流程,規(guī)范材料領(lǐng)用環(huán)節(jié)監(jiān)管,對崗位生產(chǎn)材料和后勤物資消耗量進行定期公示,探索低值易耗物資定額管理,降低材料消耗費用。

  四是制定“節(jié)電、節(jié)油”具體措施,降低公共費用支出,嚴控車輛油耗和維修費用,壓縮辦公印刷費用,加強成本基礎(chǔ)管理,使生產(chǎn)成本始終在計劃線內(nèi)運行。

 。ㄈ┩七M安全標準化建設(shè),提高風險管控能力。整合各類安全標準化創(chuàng)建資源,總結(jié)HSE管理經(jīng)驗和成果,將安全標準化建設(shè)的各類理論成果和制度要求轉(zhuǎn)化為全員的安全意識和安全能力,不斷提高本質(zhì)安全水平。

  一是矢志不渝地抓好安全教育培訓(xùn),堅持定期召開安全環(huán)保專題會議,定期開展消防安全、業(yè)務(wù)技能專題培訓(xùn),認真開展安全警示教育活動,組織開展內(nèi)容豐富的“安全生產(chǎn)月”活動,切實提高全員的安全意識,強化全員安全管理能力。

  二是抓緊抓實安全隱患排查治理,嚴格落實安全隱患“三級”檢查制度,將崗位層面的HSE檢查和管理層面的HSE巡查相結(jié)合,形成互促互進、相互制約的安全監(jiān)管機制,落實隱患整改責任,提高發(fā)現(xiàn)隱患和整改隱患的能力。

  三是加強安全基礎(chǔ)管理,對存在隱患的區(qū)域和設(shè)備設(shè)施進行技改維修,對生產(chǎn)運行中發(fā)現(xiàn)的“三違”現(xiàn)象進行嚴肅問責。

  四是提高應(yīng)急處置能力,適時修訂各類應(yīng)急預(yù)案,提高預(yù)案的可操行和實用性;加強應(yīng)急物資儲備管理,定期對應(yīng)急設(shè)施進行試運行,保證各類應(yīng)急設(shè)備設(shè)備的完好性和可靠性;采取定期組織消防演練和不定期突擊演練的方式,提高處置突發(fā)事件的能力。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 6

  20xx年是公司加快調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),謀求企業(yè)生存與持續(xù)經(jīng)營的關(guān)鍵年,公司必須以創(chuàng)新的思維和改革的精神開展各項工作,20xx年主要工作目標是:控成本,降費用;抓安全,提效益;調(diào)業(yè)務(wù),促轉(zhuǎn)型;保生存,謀持續(xù)經(jīng)營;在多經(jīng)改革及規(guī)范經(jīng)營的環(huán)境下,尋求新的持續(xù)經(jīng)營機遇,謀求新的生存經(jīng)營方式。

  一、經(jīng)營目標管理

  根據(jù)20xx年經(jīng)營目標完成情況,考慮到多經(jīng)改革、業(yè)務(wù)調(diào)整和成本上升等因素,20xx年各部門營業(yè)收入力爭完成xx萬元,成本費用控制xx萬元,營業(yè)利潤力爭完成xx萬元。

  各部門要緊緊咬定目標不放松,深挖潛力,苦練內(nèi)功,提升服務(wù)功能,提高經(jīng)營質(zhì)量,確保順利完成20xx年各項經(jīng)營管理目標。

  二、牢固樹立安全理念,全力以赴打造本安環(huán)境

 。ㄒ唬┕镜陌踩a(chǎn)目標

  不發(fā)生人身死亡和重傷事故,實現(xiàn)人身事故“零”的目標;

  不發(fā)生特大、重大事故及主要設(shè)備嚴重損壞事故;

  不發(fā)生惡性誤操作事故和人為責任的一般事故;

  不發(fā)生同等及以上責任的重大交通事故;

  不發(fā)生環(huán)境污染事故及重大環(huán)保糾紛事件;

  不發(fā)生職業(yè)健康危害事故。

 。ǘ┲饕U洗胧

  深化安全宣傳教育,從企業(yè)發(fā)展的大局出發(fā),致力于安全文化建設(shè)。要從關(guān)心員工生命的高度出發(fā),全力以赴抓好安全宣教工作,在安全教育的“內(nèi)容”和“形式”上下功夫,以“有用”和“有效”為原則,尋求更加有效、實用的安全宣教形式,強化安全理念教育,不斷引導(dǎo)全公司員工擺正安全與生產(chǎn)的關(guān)系,固化“安全第一”的安全理念,積極營造我要安健環(huán)的良好氛圍。

  強化安全監(jiān)察力度,要進一步維護安全監(jiān)察的剛度,以打造本質(zhì)安全性企業(yè)為主線,建立高效完善的安全管理和控制體系,并抓好安全管理各項措施的落實,要俯下身子,盯在現(xiàn)場,把握關(guān)鍵環(huán)節(jié),認真排查隱患,切實解決現(xiàn)場實際問題,做到安全生產(chǎn)指揮在現(xiàn)場,隱患排查發(fā)現(xiàn)在現(xiàn)場,整改措施落實在現(xiàn)場,確保生產(chǎn)現(xiàn)場安全監(jiān)管不失控。

  繼續(xù)深入開展創(chuàng)建優(yōu)秀班組活動,夯實安全生產(chǎn)管理基礎(chǔ),規(guī)范班組基礎(chǔ)管理,切實提高班組綜合管理水平和安健環(huán)管理績效。繼續(xù)做好班組的檢查與輔導(dǎo)工作,遵循“邊檢查、邊研究、邊整改、邊提高”的原則,對活動開展情況實時監(jiān)督,確保各班組切實、有效開展創(chuàng)優(yōu)活動。

  三、以人為本,加強人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)

 。ㄒ唬⿵膽(zhàn)略的高度加強人才隊伍規(guī)劃與建設(shè)

  著眼長遠,立足當前,對公司現(xiàn)有人才結(jié)構(gòu)進行全面調(diào)查分析,科學(xué)制訂適應(yīng)公司持續(xù)經(jīng)營的中長期人才隊伍整體規(guī)劃,在用好公司現(xiàn)有人才的基礎(chǔ)上重點培育和引進急需的新型專業(yè)人才,全面提高員工隊伍的整體素質(zhì),為提升公司核心競爭力和創(chuàng)新能力做好人才儲備。

  以人為本加強人才管理。秉承“以人為本”的理念,從“尊重人才、激勵人才、培養(yǎng)人才、關(guān)心人才”出發(fā),將“以人為本”的思想貫穿于人力資源管理和人才資源開發(fā)的全過程。除了貫徹落實公司現(xiàn)有績效管理政策外,要建立一整套“事業(yè)留人,感情留人,政策留人”的用人機制,通過學(xué)習(xí)上提供機會、工作上給予平臺、薪酬上公平回報、文化上情感關(guān)懷、生活上處處善待、政治上組織關(guān)愛等具體措施,穩(wěn)定隊伍,留住骨干;敞開渠道,鼓勵員工積極為公司發(fā)展獻計獻策,調(diào)動他們的才干,發(fā)掘他們的潛能,只要有利于公司的發(fā)展壯大,有利于提高經(jīng)濟效益,按貢獻大小給予不同的獎勵,充分發(fā)揮員工的主觀能動性和積極性,增強員工的歸屬感和成就感,促進人才成長為企業(yè)發(fā)展的主力軍;生活上要多關(guān)心員工,善待員工,盡力解決員工的后顧之憂,滿足員工物質(zhì)文化生活需要,切實提高員工主體地位,讓員工真正感到企業(yè)的人文關(guān)懷,自覺為企業(yè)分憂、出力。

  (二)創(chuàng)新勞動用工管理,探索勞動用工新模式

  面對多經(jīng)企業(yè)改革發(fā)展的新形勢、新任務(wù)、新要求,公司在用工理念和方式上都需要不斷創(chuàng)新,要在執(zhí)行落實國家、省的有關(guān)法規(guī)政策以及集團公司用工管理要求的前提下,大膽探索符合實際的勞務(wù)用工的'新途徑,積極研究勞務(wù)派遣、業(yè)務(wù)委外承包等經(jīng)營方式,實現(xiàn)用工模式的新突破,以徹底解決員工的工齡及勞動合同等歷史問題,并達到用工精細化管理的目標。

  一要縝密策劃,積極探索新的勞動用工方式。要著眼全局,以穩(wěn)定為前提,著重以勞動力配置的靈活性、用工成本、用工風險、管理要求、勞動生產(chǎn)效率等要素為基點,積極探索與本公司發(fā)展戰(zhàn)略相適應(yīng)的又符合精益管理方針的勞動用工方式,合理規(guī)劃勞務(wù)派遣員工、勞務(wù)工程承包員工和在冊員工的比例,逐步調(diào)整勞務(wù)用工結(jié)構(gòu),形成科學(xué)高效的勞動組織體系。

  二要加強勞務(wù)用工精細管理。在業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型后,無論是采取勞務(wù)派遣還是業(yè)務(wù)委外承包方式,加強勞務(wù)用工精細管理,全面提升勞動生產(chǎn)效率都是必須的。首先公司要建立健全勞務(wù)公司、外來隊伍、外協(xié)單位考核體系,把勞務(wù)公司的用工規(guī)模、人員流動率、管理能力、隊伍技能結(jié)構(gòu)等要素作為資質(zhì)考核指標,嚴格把好準入關(guān);增強對勞務(wù)公司的管控能力,實行末位淘汰制,消除勞務(wù)隊伍只顧完成任務(wù)、干活賺錢而放松管理的傾向,讓公司的各項業(yè)務(wù)質(zhì)量處于可控狀態(tài);其次要創(chuàng)新管理模式,改變過去“以包代管”的粗放管理模式,實行外包隊伍組織管理班組化和“班長負責制”,把管理任務(wù)落實到班組,落實到每位員工,將粗放式管理轉(zhuǎn)化為深層次的精度管理,不斷提高勞務(wù)用工綜合素質(zhì)和生產(chǎn)效率,實現(xiàn)企業(yè)和員工和諧共贏,把勞務(wù)用工管理水平推上一個新臺階。

  四、推進精細化財務(wù)管理

  精細化財務(wù)管理是促進企業(yè)降本增盈的前提和保障。財務(wù)部門要以“細”為起點,增強市場主體意識,提高對精細化管理的認識,將精細化管理的思維貫徹到每項任務(wù)、每個流程,通過不斷深化財務(wù)管理手段和方式,優(yōu)化財務(wù)核算,加快信息化進程,最終達到企業(yè)盈利最大化的目的。

  完善財務(wù)組織體系,在原有的財務(wù)、會計、出納等崗位基礎(chǔ)上,用足現(xiàn)有人才,增設(shè)電算化管理人員、財務(wù)分析員、預(yù)算編制員等崗位,適當調(diào)整崗位模式,動員全部的財務(wù)人員投入精細化管理當中,細分目標、細分任務(wù)、細分流程,用精細化的控制、精細化的核算、精細化的分析,全面落實財務(wù)管理精細化。

  完善內(nèi)控體系。根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》和集團公司多種經(jīng)營監(jiān)督管理的要求,圍繞企業(yè)相關(guān)管理制度及下達的主攻目標,按計劃增訂或修訂近年來的內(nèi)控制度,出臺匹配的經(jīng)營目標細化與考核、物資材料比價與采購、經(jīng)濟業(yè)務(wù)核算與監(jiān)督、目標成本核算與控制、固定資產(chǎn)建帳與盤活等管理制度,并深化實施,進一步完善內(nèi)控體系,強化內(nèi)部監(jiān)督,徹底堵塞管理漏洞,促進經(jīng)濟健康持續(xù)發(fā)展。

  深化全面預(yù)算管理,健全涵蓋財務(wù)、股權(quán)、投融資、資產(chǎn)、人事、績效與薪酬管理等全方位的預(yù)算體系,并實行與績效掛鉤考核,確保公司整體目標的實現(xiàn)。重點要加強成本費用預(yù)算的精細化,為降本增效樹立標桿和尺度。從源頭開展成本目標控制,實行標桿管理、作業(yè)成本管理和責任成本管理,綜合考量各部門的業(yè)務(wù)量、收入、人數(shù)和資產(chǎn)等要素,認真編制成本分解計劃,著力從內(nèi)部挖潛增效,制定成本費用定額,細化成本支出項目,減少不必要的浪費,將盈利水平提高到一個新臺階。財務(wù)部門要及時和生產(chǎn)、運輸、采購、維修等部門保持實時的信息溝通,對各部門完成預(yù)算情況進行動態(tài)跟蹤監(jiān)控,不斷調(diào)整偏差,將過去的固定預(yù)算發(fā)展成為滾動預(yù)算,確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。

  強化財務(wù)調(diào)控力度。針對目前存在的資金回籠困難、利潤空間壓縮、資金鏈和現(xiàn)金流嚴重吃緊等突出問題,加強對資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量以及現(xiàn)金流量的合理調(diào)控,使公司具有合理的資本結(jié)構(gòu)、資產(chǎn)質(zhì)量和充足的現(xiàn)金流量,保證公司的償債能力;加強與銀行等金融機構(gòu)的溝通,改善融資方案,加強融資能力,增強公司參與市場競爭的總體實力。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 7

  一、引言

  隨著市場競爭的日益激烈和消費者需求的不斷變化,本年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃的制定顯得尤為重要。本計劃旨在明確公司年度生產(chǎn)經(jīng)營目標,優(yōu)化資源配置,提升生產(chǎn)效率,確保產(chǎn)品質(zhì)量,并加強市場營銷,以實現(xiàn)公司的可持續(xù)發(fā)展。

  二、年度生產(chǎn)經(jīng)營目標

  生產(chǎn)目標:確保全年生產(chǎn)量達到xx萬件,同比增長xx%。

  質(zhì)量目標:產(chǎn)品合格率達到xx%以上,客戶投訴率降低至xx%以下。

  成本目標:降低生產(chǎn)成本xx%,提高資源利用效率。

  銷售目標:實現(xiàn)銷售收入xx億元,同比增長xx%。

  三、生產(chǎn)管理與優(yōu)化

  生產(chǎn)計劃:根據(jù)市場需求和訂單情況,制定詳細的生產(chǎn)計劃,確保生產(chǎn)進度與市場需求相匹配。

  生產(chǎn)流程優(yōu)化:對現(xiàn)有生產(chǎn)流程進行梳理,發(fā)現(xiàn)并解決瓶頸問題,提高生產(chǎn)效率。

  設(shè)備維護與管理:加強設(shè)備日常維護和保養(yǎng),確保設(shè)備正常運行,減少故障率。

  安全生產(chǎn):加強安全生產(chǎn)培訓(xùn),提高員工安全意識,確保全年無重大安全事故發(fā)生。

  四、質(zhì)量管理與提升

  質(zhì)量控制:建立嚴格的質(zhì)量控制體系,確保產(chǎn)品從原材料到成品的每個環(huán)節(jié)都符合質(zhì)量要求。

  質(zhì)量檢測:加強質(zhì)量檢測力度,提高檢測設(shè)備的準確性和可靠性,確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。

  質(zhì)量改進:針對客戶投訴和產(chǎn)品質(zhì)量問題,及時進行分析和改進,提高產(chǎn)品質(zhì)量和客戶滿意度。

  質(zhì)量文化:營造全員參與質(zhì)量管理的氛圍,培養(yǎng)員工的`質(zhì)量意識,提高公司整體質(zhì)量管理水平。

  五、成本管理與控制

  原材料采購:優(yōu)化采購渠道,降低采購成本,確保原材料的質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性。

  生產(chǎn)成本控制:通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、提高生產(chǎn)效率、降低廢品率等措施,降低生產(chǎn)成本。

  能源消耗控制:加強能源消耗管理,提高能源利用效率,降低能源消耗成本。

  財務(wù)管理:加強財務(wù)管理和成本控制,提高資金利用效率,降低財務(wù)成本。

  六、市場營銷與拓展

  市場調(diào)研:定期進行市場調(diào)研,了解消費者需求和市場趨勢,為產(chǎn)品開發(fā)和市場營銷提供依據(jù)。

  產(chǎn)品推廣:加強產(chǎn)品宣傳和推廣力度,提高品牌知名度和市場占有率。

  銷售渠道拓展:積極開拓新的銷售渠道和合作伙伴,擴大銷售網(wǎng)絡(luò)。

  客戶關(guān)系管理:加強客戶關(guān)系管理,提高客戶滿意度和忠誠度,降低客戶流失率。

  七、總結(jié)與展望

  本年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃的制定和實施,將為公司的發(fā)展提供有力的保障。我們將緊密圍繞年度生產(chǎn)經(jīng)營目標,加強生產(chǎn)管理與優(yōu)化、質(zhì)量管理與提升、成本管理與控制以及市場營銷與拓展等方面的工作,確保公司全年生產(chǎn)經(jīng)營任務(wù)的順利完成。同時,我們也將不斷總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn),持續(xù)優(yōu)化工作計劃,為公司的可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎(chǔ)。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 8

  一、前言

  隨著市場競爭的日益激烈,公司面臨著前所未有的機遇與挑戰(zhàn)。為確保xx年度生產(chǎn)經(jīng)營工作的有序進行,實現(xiàn)公司的'戰(zhàn)略目標,特制定本工作計劃。本計劃旨在明確年度工作目標、重點任務(wù)、實施策略及保障措施,為公司全體員工提供行動指南。

  二、年度工作目標

  提高營業(yè)收入:確保年度營業(yè)收入同比增長xx%,達到xx億元。

  優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu):調(diào)整產(chǎn)品線,提高高附加值產(chǎn)品比重,降低低附加值產(chǎn)品占比。

  提升客戶滿意度:客戶滿意度提升xx個百分點,達到xx%以上。

  降低成本費用:通過優(yōu)化生產(chǎn)流程、降低采購成本等措施,實現(xiàn)成本費用同比下降xx%。

  強化創(chuàng)新能力:加大研發(fā)投入,提高新產(chǎn)品研發(fā)成功率,確保新產(chǎn)品上市率達到xx%以上。

  三、重點任務(wù)

  市場拓展

  深入分析市場需求,制定針對性營銷策略。

  加強與行業(yè)協(xié)會、合作伙伴的溝通與合作,拓展銷售渠道。

  加大品牌宣傳力度,提升品牌知名度和美譽度。

  產(chǎn)品研發(fā)

  加大研發(fā)投入,引進高端人才,提升研發(fā)團隊實力。

  跟蹤行業(yè)技術(shù)動態(tài),加強技術(shù)儲備和創(chuàng)新能力。

  加快新產(chǎn)品研發(fā)進度,確保新產(chǎn)品按期上市。

  生產(chǎn)管理

  優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

  加強質(zhì)量管理,提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低質(zhì)量損失。

  強化設(shè)備維護和管理,確保生產(chǎn)設(shè)備穩(wěn)定運行。

  成本控制

  嚴格控制采購成本,優(yōu)化供應(yīng)商管理。

  加強生產(chǎn)過程中的成本控制,降低生產(chǎn)損耗。

  優(yōu)化庫存管理,降低庫存成本。

  客戶服務(wù)

  完善客戶服務(wù)體系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

  加強客戶回訪和滿意度調(diào)查,及時了解客戶需求和反饋。

  及時處理客戶投訴和問題,提高客戶滿意度和忠誠度。

  四、實施策略

  制定詳細的月度、季度工作計劃,確保年度目標的順利實現(xiàn)。

  加強內(nèi)部溝通協(xié)作,形成工作合力,確保各項任務(wù)的順利實施。

  定期對計劃執(zhí)行情況進行檢查和評估,及時調(diào)整工作策略和方向。

  激勵員工積極參與生產(chǎn)經(jīng)營工作,提高員工工作積極性和創(chuàng)造力。

  五、保障措施

  加強組織領(lǐng)導(dǎo),明確責任分工,確保各項工作的有序開展。

  建立健全各項管理制度和流程,確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的規(guī)范化和標準化。

  加強員工培訓(xùn)和技能提升,提高員工綜合素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平。

  充分利用信息化手段,提高管理效率和水平。

  加強風險管理,建立健全風險預(yù)警和應(yīng)對機制,確保生產(chǎn)經(jīng)營活動的安全和穩(wěn)定。

  六、總結(jié)

  本工作計劃是公司xx年度生產(chǎn)經(jīng)營工作的指導(dǎo)性文件,全體員工應(yīng)認真學(xué)習(xí)和貫徹執(zhí)行。同時,各部門應(yīng)結(jié)合自身實際情況,制定具體的工作計劃和措施,確保年度工作目標的順利實現(xiàn)。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 9

  一、背景與目標

  隨著社會的快速發(fā)展和人民生活水平的提高,食品安全問題日益受到社會各界的廣泛關(guān)注。為確保人民群眾的飲食安全,維護社會穩(wěn)定,特制定本食品安全工作實施方案。本方案旨在建立健全食品安全監(jiān)管體系,提升食品安全水平,減少食品安全事故的發(fā)生,保障人民群眾身體健康和生命安全。

  二、基本原則

  預(yù)防為主,科學(xué)監(jiān)管:堅持預(yù)防為主,加強食品安全風險評估和預(yù)警,科學(xué)制定監(jiān)管措施,確保食品安全。

  依法治理,嚴格執(zhí)法:依據(jù)國家法律法規(guī),嚴格執(zhí)法,加大對違法行為的查處力度,維護市場秩序。

  綜合治理,多方參與:加強政府、企業(yè)、社會組織和公眾之間的合作,形成多方參與、共同治理的.食品安全工作格局。

  公開透明,社會監(jiān)督:加強信息公開,接受社會監(jiān)督,提高食品安全工作的透明度和公信力。

  三、主要任務(wù)

  加強食品安全法規(guī)建設(shè):完善食品安全法律法規(guī)體系,制定符合本地實際的食品安全標準和規(guī)范。

  強化食品安全監(jiān)管:建立健全食品安全監(jiān)管體系,加強對食品生產(chǎn)、加工、流通、銷售等環(huán)節(jié)的監(jiān)管,確保食品安全。

  提升食品安全檢測能力:加強食品安全檢測機構(gòu)和實驗室建設(shè),提高食品安全檢測能力和水平。

  加強食品安全宣傳教育:開展食品安全知識普及和宣傳教育,提高公眾食品安全意識和自我保護能力。

  推進食品安全信息化建設(shè):建設(shè)食品安全信息化平臺,實現(xiàn)食品安全信息的共享和交換,提高食品安全監(jiān)管效率。

  四、實施步驟

  制定具體工作計劃:根據(jù)本方案要求,結(jié)合本地實際情況,制定具體的工作計劃和時間表。

  落實責任分工:明確各相關(guān)部門的職責和任務(wù),建立責任清單,確保各項任務(wù)得到有效落實。

  加強協(xié)調(diào)配合:加強各相關(guān)部門之間的協(xié)調(diào)配合,形成工作合力,共同推進食品安全工作。

  監(jiān)督檢查和評估:定期對食品安全工作進行檢查和評估,及時發(fā)現(xiàn)問題并采取措施加以解決。

  總結(jié)經(jīng)驗并持續(xù)改進:總結(jié)食品安全工作的經(jīng)驗和教訓(xùn),不斷完善食品安全工作機制和措施,提高食品安全水平。

  五、保障措施

  加強組織領(lǐng)導(dǎo):成立食品安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組,加強對食品安全工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)。

  強化隊伍建設(shè):加強食品安全監(jiān)管隊伍建設(shè),提高監(jiān)管人員的素質(zhì)和能力。

  加大投入力度:加大對食品安全工作的投入力度,保障食品安全工作的順利開展。

  加強社會監(jiān)督:鼓勵和支持社會組織和公眾參與食品安全監(jiān)督,形成全社會共同關(guān)注食品安全的良好氛圍。

  六、結(jié)語

  本食品安全工作實施方案是保障人民群眾飲食安全的重要措施,各相關(guān)部門要高度重視,認真組織實施。通過全社會的共同努力,我們一定能夠建立起完善的食品安全監(jiān)管體系,確保人民群眾的飲食安全。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 10

  一、前言

  本年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃旨在明確公司未來一年的經(jīng)營方向、目標及實施策略,確保公司各項業(yè)務(wù)有序、高效、穩(wěn)健發(fā)展。本計劃將結(jié)合公司實際情況,圍繞市場需求、產(chǎn)品創(chuàng)新、成本控制、市場拓展等方面展開,力求實現(xiàn)公司經(jīng)濟效益和社會效益的雙贏。

  二、經(jīng)營目標

  銷售收入目標:確保年度銷售收入達到人民幣x億元,同比增長xx%。

  利潤目標:實現(xiàn)年度凈利潤人民幣Y億元,同比增長xx%。

  市場份額目標:提高在目標市場的占有率,確保市場份額不低于xx%。

  產(chǎn)品創(chuàng)新目標:推出至少x款具有市場競爭力的`新產(chǎn)品,滿足客戶需求。

  客戶滿意度目標:提升客戶滿意度至xx%以上,增強客戶忠誠度。

  三、經(jīng)營策略

  市場策略

  深入研究市場需求,調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和市場定位,以滿足不同客戶群體的需求。

  加強與行業(yè)協(xié)會、媒體等機構(gòu)的合作,提高品牌知名度和影響力。

  積極參加國內(nèi)外行業(yè)展會,拓展市場渠道,尋找潛在客戶。

  產(chǎn)品策略

  加大研發(fā)投入,推動產(chǎn)品創(chuàng)新,提高產(chǎn)品技術(shù)含量和附加值。

  優(yōu)化產(chǎn)品組合,針對不同客戶群體推出差異化產(chǎn)品。

  加強產(chǎn)品質(zhì)量管理,確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

  成本控制策略

  加強采購管理,優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu),降低采購成本。

  提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本,確保產(chǎn)品競爭力。

  推行精益管理,減少浪費,降低運營成本。

  營銷策略

  制定有針對性的營銷策略,提高營銷效率。

  加強銷售團隊培訓(xùn),提高銷售人員的業(yè)務(wù)能力和服務(wù)水平。

  拓展線上銷售渠道,利用互聯(lián)網(wǎng)和移動互聯(lián)網(wǎng)平臺擴大銷售范圍。

  客戶服務(wù)策略

  完善客戶服務(wù)體系,提高客戶服務(wù)質(zhì)量。

  加強客戶回訪和滿意度調(diào)查,及時收集客戶反饋并改進服務(wù)。

  提供定制化服務(wù),滿足客戶的個性化需求。

  四、實施計劃

  第一季度:完成市場調(diào)研和產(chǎn)品定位工作,制定詳細的營銷計劃和銷售計劃。

  第二季度:啟動新產(chǎn)品研發(fā)工作,同時加強生產(chǎn)管理和成本控制。

  第三季度:推出新產(chǎn)品并開展市場推廣活動,加強銷售團隊培訓(xùn)和管理。

  第四季度:總結(jié)全年經(jīng)營情況,評估經(jīng)營成果和效果,制定下一年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃。

  五、風險防控

  市場風險:密切關(guān)注市場動態(tài)和政策變化,及時調(diào)整經(jīng)營策略以應(yīng)對市場風險。

  競爭風險:加強產(chǎn)品研發(fā)和市場推廣力度,提高產(chǎn)品競爭力以應(yīng)對競爭風險。

  財務(wù)風險:加強財務(wù)管理和成本控制,確保資金流動性和財務(wù)穩(wěn)健性。

  運營風險:加強生產(chǎn)管理和質(zhì)量控制,確保生產(chǎn)安全和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠。

  六、總結(jié)

  本年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃是公司未來一年經(jīng)營活動的指導(dǎo)方針和行動綱領(lǐng)。全體員工應(yīng)齊心協(xié)力、共同努力,確保實現(xiàn)年度經(jīng)營目標和經(jīng)營策略。同時,公司將持續(xù)關(guān)注市場動態(tài)和政策變化,及時調(diào)整經(jīng)營策略以應(yīng)對各種風險和挑戰(zhàn)。

  年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃 11

  一、引言

  隨著市場的不斷變化和競爭的加劇,為確保公司穩(wěn)定、高效地運行,并實現(xiàn)年度經(jīng)營目標,特制定xx年度生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃。本計劃旨在明確年度工作目標、任務(wù)分配、資源保障、風險管理及績效評估等方面,為公司的長遠發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ)。

  二、總體目標

  實現(xiàn)營業(yè)收入增長xx%,利潤增長xx%。

  提高產(chǎn)品質(zhì)量,降低生產(chǎn)成本,提升客戶滿意度。

  拓展市場份額,增強品牌影響力,提升市場競爭力。

  加強內(nèi)部管理,優(yōu)化流程,提高運營效率。

  三、重點任務(wù)

  市場營銷

  制定年度營銷計劃,明確目標客戶、產(chǎn)品定位及營銷策略。

  加大品牌推廣力度,提高品牌知名度和美譽度。

  拓展線上線下銷售渠道,增加市場份額。

  定期開展市場調(diào)研,了解客戶需求,優(yōu)化產(chǎn)品和服務(wù)。

  生產(chǎn)管理

  優(yōu)化生產(chǎn)流程,提高生產(chǎn)效率,降低生產(chǎn)成本。

  加強設(shè)備維護和更新,確保生產(chǎn)線的穩(wěn)定運行。

  嚴格把控產(chǎn)品質(zhì)量,確保產(chǎn)品合格率達標。

  推行精益生產(chǎn),降低庫存積壓,提高資金周轉(zhuǎn)率。

  研發(fā)創(chuàng)新

  加大研發(fā)投入,推動產(chǎn)品技術(shù)創(chuàng)新和升級。

  積極開展產(chǎn)學(xué)研合作,引進先進技術(shù)和人才。

  設(shè)立研發(fā)成果獎勵機制,激發(fā)員工創(chuàng)新熱情。

  人力資源

  完善人才招聘和培訓(xùn)體系,提高員工整體素質(zhì)。

  優(yōu)化薪酬福利制度,增強員工歸屬感和忠誠度。

  加強企業(yè)文化建設(shè),提升員工凝聚力和向心力。

  財務(wù)管理

  嚴格執(zhí)行財務(wù)預(yù)算制度,控制成本支出。

  加強資金監(jiān)管,確保資金安全和使用效率。

  優(yōu)化稅務(wù)籌劃,降低稅負成本。

  四、資源保障

  人力資源:加強人才招聘和培養(yǎng),提高員工整體素質(zhì)。

  物資資源:確保生產(chǎn)所需原材料和設(shè)備的供應(yīng)。

  信息資源:加強信息化建設(shè),提高信息處理能力。

  技術(shù)資源:加大研發(fā)投入,引進先進技術(shù)和人才。

  五、風險管理

  市場風險:密切關(guān)注市場動態(tài),及時調(diào)整營銷策略。

  財務(wù)風險:加強財務(wù)監(jiān)管,防范財務(wù)風險。

  生產(chǎn)風險:加強設(shè)備維護和更新,確保生產(chǎn)線的'穩(wěn)定運行。

  法律風險:遵守國家法律法規(guī),加強合規(guī)管理。

  六、績效評估

  制定年度績效考核標準,明確各部門及個人的績效目標。

  定期開展績效評估工作,對完成情況進行檢查和總結(jié)。

  設(shè)立獎懲機制,對優(yōu)秀員工進行表彰和獎勵,對績效不達標者進行輔導(dǎo)和改進。

  七、結(jié)語

  本計劃是公司xx年度生產(chǎn)經(jīng)營工作的指導(dǎo)性文件,各部門和個人應(yīng)認真執(zhí)行本計劃中的各項任務(wù)和要求,確保年度目標的實現(xiàn)。同時,公司將根據(jù)實際情況及時調(diào)整和完善本計劃,以適應(yīng)市場變化和公司發(fā)展需求。

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