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退稅的申請書15篇
在法律不斷完善的社會(huì)中,申請書應(yīng)用范圍廣泛,請注意不同的對象有不同的申請書。寫申請書需要注意哪些問題呢?下面是小編收集整理的退稅的申請書,希望能夠幫助到大家。
退稅的申請書1
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380.1元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207.55元,教育費(fèi)附加88.95元,營業(yè)稅附征59.3元,其它專項(xiàng)59.3元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415.1元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅的申請書2
根據(jù)《中華人民共和國稅收征收管理法》第三十條規(guī)定:納納稅人自結(jié)算繳納稅款之日起3年內(nèi)發(fā)現(xiàn)多繳的可以向稅務(wù)機(jī)關(guān)申請誤征退稅。
申請企業(yè)需提供誤征稅款退稅所屬期納稅申報(bào)資料和完稅證明原件、復(fù)印件;提交《退稅(抵稅)申請審批表》及書面申請。
核準(zhǔn)程序:
1.納稅人將《退稅(抵稅)申請審批表》及有關(guān)資料報(bào)送主管征收、檢查分局核準(zhǔn)。
2.稅收宣傳咨詢窗口對納稅人提供的資料進(jìn)行審核。即時(shí)核對電腦中納稅人已繳稅款記錄,審核無誤的,加蓋“經(jīng)審核與原件無誤”字樣。
3.屬誤征稅款退稅的,于受理當(dāng)日將文書資料送征收分局征收科、檢查分局主管科室審核。
4.征收、檢查分局主管科室應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)調(diào)查審核完畢,簽署是否同意退(抵)稅意見,并將所有資料報(bào)送分局分管領(lǐng)導(dǎo)審核。
5.分局分管領(lǐng)導(dǎo)在3個(gè)工作日內(nèi)審核完畢,將資料退回主管科室。主管科室在5個(gè)工作日將審批表內(nèi)容和審核意見錄入電腦,將一聯(lián)《退稅(抵稅)申請審批表》交稅收宣傳咨詢窗口送達(dá)納稅人,一聯(lián)留存本科,其余聯(lián)次和全部資料送計(jì)財(cái)科(檢查分局主管科室應(yīng)將其余聯(lián)次和全部資料交分局辦公室轉(zhuǎn)送征收分局計(jì)財(cái)科)。
6.計(jì)財(cái)科應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)對審核同意退稅的開出《收入退還書》送國庫辦理退稅手續(xù)。
7.稅收宣傳咨詢窗口應(yīng)在2個(gè)工作日內(nèi)通知納稅人到窗口領(lǐng)取《退稅(抵稅)申請審批表》。
增值稅退稅申請報(bào)告,大致如下:
增值稅申請退稅報(bào)告
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。根據(jù)***規(guī)定,我公司為免稅企業(yè)。
X月份,我公司銷售收入XX元(企業(yè)經(jīng)營狀況。)由于XX原因,被扣繳增值稅XX元。
根據(jù)**規(guī)定,現(xiàn)向貴局申請?jiān)撛路菰鲋刀惗惤鹜硕悺?/p>
特此報(bào)告,請核準(zhǔn)!
**********公司(公章)
年月日
退稅的申請書3
地稅局領(lǐng)導(dǎo):
20xx年1月31日,我公司會(huì)計(jì)給客戶開出一張地稅技術(shù)服務(wù)發(fā)票,開票金額59300元,共交貴局稅費(fèi)合計(jì)3380元(其中營業(yè)稅2965元,城市建設(shè)稅207元,教育費(fèi)附加88元,營業(yè)稅附征59元,其它專項(xiàng)59元),發(fā)票開出后,客戶根據(jù)合同要求堅(jiān)決不同意接收按地稅技術(shù)服務(wù)開出的'發(fā)票,要求我公司按國稅產(chǎn)品銷售類普通“增值稅”發(fā)票開出。
為了滿足客戶要求,收回資金,我公司在3月份按客戶要求重新開出該項(xiàng)產(chǎn)品增值稅發(fā)票,已上繳經(jīng)開區(qū)國稅局增值稅,使本項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)生重復(fù)繳稅現(xiàn)象。
由于貴陽經(jīng)開區(qū)國稅局在20xx年4月18日已給我公司下發(fā)新的。稅務(wù)登記證,將本公司營業(yè)稅轉(zhuǎn)為“營改增”增值稅征收,故本公司今后將不再產(chǎn)業(yè)營業(yè)稅種。
因此特向貴局申請退回已繳納該筆業(yè)務(wù)的2965元營業(yè)稅。其它附加稅種共計(jì)415元在后期稅收業(yè)務(wù)中抵扣。
敬請貴局解決支持并批準(zhǔn)為盼!
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅的申請書4
_______海關(guān):
根據(jù)你關(guān)簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關(guān)規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準(zhǔn)。
1.已繳稅款金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
2.申請退稅理由:_______________________________________________。
3.申請退還金額:
關(guān)稅_____________元,增值稅_____________元,消費(fèi)稅____________元。
4.申請人名稱:___________________________________________________
5.開戶銀行:_____________________________________________________
6.開戶銀行賬號:_________________________________________________
注:《轉(zhuǎn)賬退稅申請書》一式二聯(lián),第一聯(lián)隨原繳款書復(fù)印件送國庫,第二聯(lián)海關(guān)留存。
說明:
1.此申請書適用于以銀行劃轉(zhuǎn)方式退還稅款的情況。
2.“申請退還金額”中所涉及的稅種應(yīng)與原稅款專用繳款書上所列關(guān)稅、增值稅、消費(fèi)稅或其他實(shí)際項(xiàng)目一致。
3.按照《中華人民共和國進(jìn)出口關(guān)稅條例》第52條第2款規(guī)定,納稅義務(wù)人發(fā)現(xiàn)多繳稅款的,可自繳納稅款之日起1年內(nèi)要求退還多繳的稅款并加算同期活期存款利息。
4.此申請書需附原稅款專用繳款書復(fù)印件各一份。
5.此申請書需申請人簽字并加蓋單位公章。
退稅的申請書5
XX稅務(wù)局:
我公司為××(類型)企業(yè),××年度年終匯算中,彌補(bǔ)××年度虧損×元后,全年應(yīng)繳所得稅額×元,已預(yù)繳了×元,多繳×元,現(xiàn)申請退稅,所得稅退稅申請書3篇。
以上妥否,請批示。
申請人:XXXX單位
年 月 日
退稅的申請書6
XXXX稅局:
本公司XXXXXX(納稅編碼:XXXX)。因20xx年6月7日在申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳申報(bào)表時(shí)誤將該稅款所屬期錯(cuò)報(bào)為20xx年1月01日至20xx年12月31日,申報(bào)成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:XXx)。因報(bào)錯(cuò)稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。
在20xx年6月8日直接(上門)申報(bào)稅款所屬期為20xx年1月01日至20xx年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個(gè)人所得稅年度匯算清繳,已申報(bào)成功,無欠稅現(xiàn)象。
稅務(wù)登記類型:私營合伙企業(yè)
開戶行:銀行
銀行賬號:XXXX
特此說明!
XX單位
20xx年7月25日
退稅的申請書7
我公司成立于xxxx年xxxx月,xxxx年xxxx月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:xxxx,法定代表人:xxxx財(cái),注冊資本xxxx萬元,地址:xxxx,登記注冊類型:xxxx公司,經(jīng)營范圍:xxxx齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)。
公司于xxxx年xxxx月xxxx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:xxxx,進(jìn)出口企業(yè)代碼:xxxx,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:xxxx。貴局于xxxx年xxxx月xxxx日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司xxxx年xxxx月xxxx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額xxxx美元,人民幣xxxx元。xxxx年累計(jì)出口xxxx美元,人民幣xxxx元。(詳見附表)
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
此致
敬禮!
申請人:xxx
xx年xx月xx日
退稅的申請書8
浦東新區(qū)國家稅務(wù)局:
茲有 (以下簡稱我司),對以下內(nèi)容作出承諾:
1. 公司出口銷售業(yè)務(wù)均真實(shí)存在;
2. 倉儲物流均能有效控制;
3. 海關(guān)申報(bào)單、貨相符;
4. 收匯金額及時(shí)間均可控。
如有不符愿承擔(dān)一切相關(guān)法律責(zé)任!
附:1.海關(guān)等級評定截圖;
2.公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制相關(guān)文件。
(公章) 法人(簽字)
退稅的申請書9
______________國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因_申請書怎么寫家庭困難補(bǔ)助______________________________
___________原因不能按期申報(bào)退稅申請延期至_______年____月____日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。
附:出口退申請書怎么寫家庭困難補(bǔ)助稅延期申報(bào)明細(xì)表
企業(yè)(公章)
年月日
以下由主管退稅機(jī)關(guān)填列
經(jīng)辦人意見:
( )不同意。
( )同意延期
至______年____月____日之前申報(bào)。
經(jīng)辦人簽名:
年月日
領(lǐng)導(dǎo)審批意見:
年申請書的正確格式圖片月日
說明:因?yàn)椴煌蛏暾堁悠谏陥?bào)的,不得申請書怎么寫使用同一份申請書。
企業(yè)名稱(公章):
海關(guān)代碼:
出口日期出口發(fā)票號
退稅的申請書10
xx國家稅務(wù)局進(jìn)出口稅收管理分局(處):
我單位下列出口貨物(見所附明細(xì)表)因xxxxx原因不能按期申報(bào)退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口貨物退(免)稅管理有關(guān)問題的補(bǔ)充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務(wù)總局關(guān)于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報(bào)出口貨物退(免)稅有關(guān)問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的有關(guān)規(guī)定,申請延期至20xx年x月x日之前申報(bào),請予批準(zhǔn)。
企業(yè)(公章)
申請日期:20xx年X月XX日
退稅的申請書11
_______國家稅務(wù)局城區(qū)稅務(wù)分局:
20xx年x月,我單位向貴局申報(bào)并上繳增值稅累計(jì)金額____________元,我單位總收入____________元,應(yīng)交增值稅________________元,造成多交稅金____________元,因本單位要注銷,現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我單位多交增值稅____________元予以退回,望貴局協(xié)助辦理。
____________有限公司
____年____月____日
退稅的申請書12
國家稅務(wù)局:
我公司成立于***年**月,***年**月認(rèn)定為一般納稅人,稅務(wù)登記證號碼為:***,法定代表人:***財(cái),注冊資本***萬元,地址:***,登記注冊類型:***公司,經(jīng)營范圍:***齒生產(chǎn)、銷售及進(jìn)出口業(yè)務(wù)(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進(jìn)出口的商品和技術(shù)除外)
公司于***年**月**日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:***,進(jìn)出口企業(yè)代碼:***,中華人民共和國海關(guān)進(jìn)出口貨物收發(fā)貨人報(bào)關(guān)注冊登記證書,海關(guān)注冊登記編碼:***.貴局于***年**月**日對我公司出口貨物退(免)稅認(rèn)定申請予以確認(rèn)。
我公司財(cái)務(wù)制度健全,會(huì)計(jì)核算正確,能夠準(zhǔn)確核算增值稅的銷項(xiàng)稅額、進(jìn)項(xiàng)稅額、應(yīng)繳稅額及進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅額,并能夠進(jìn)行進(jìn)出口業(yè)務(wù)退(免)稅的申報(bào)。
我公司***年**月**日發(fā)生第一筆出口業(yè)務(wù),出口金額***美元,人民幣***元。***年累計(jì)出口***美元,人民幣***元。
因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。
申請公司:XXX
日期:20xx年X月XX日
退稅的申請書13
某區(qū)稅務(wù)局:
20xx年某月,我公司向貴局申報(bào)并上繳20xx年度、20xx年度房產(chǎn)稅、土地稅多少元。因?yàn)樵谟?jì)算核定房產(chǎn)稅、土地稅時(shí),多算了占有面積,造成多交房產(chǎn)稅多少元;多交土地稅多少元;現(xiàn)特向貴局提出申請,請將我公司多交房產(chǎn)稅、土地稅予以退回。望貴局協(xié)助辦理。
某公司
20xx年某月某日
退稅的申請書14
xxxx國稅局:
我公司20xx年銷售收入:xxxx元,20xx年應(yīng)納稅所得額:xxxx元,已繳所得稅:xxx元。根據(jù)國家稅收政策,應(yīng)減免所得稅額:xxx元,實(shí)際減免所得稅額:xxx元,應(yīng)退稅額:xxx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xxxx元。
望批準(zhǔn)
根據(jù)xx規(guī)定,先想貴局申請退稅。
申請公司:xxxx公司
20xx年xx月xx日
退稅的申請書15
****國稅局:
我公司是*************(基本情況)。
根據(jù)***規(guī)定,我公司在一般納稅人輔導(dǎo)期內(nèi)多預(yù)繳的稅金辦理退稅。我公司本月銷售收入元,實(shí)現(xiàn)增值稅元,已繳納元,多預(yù)繳的稅金應(yīng)辦理退稅元.
根據(jù)**規(guī)定,先想貴局申請退稅。
特此報(bào)告,請審批!
**********公司(公章)
年月日
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