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退稅申請書

時間:2023-08-09 14:14:57 退稅申請書 我要投稿

關于退稅申請書[精選15篇]

  在人們越來越重視發(fā)展的今天,很多場合都離不了申請書,我們在寫申請書的時候要注意態(tài)度要誠懇、樸實。那么申請書應該怎么寫才合適呢?下面是小編整理的關于退稅申請書,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。

關于退稅申請書[精選15篇]

關于退稅申請書1

XX國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因XXXXx原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的'通知》(國稅發(fā)[]64號)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[]68號)的有關規(guī)定,申請延期至x月x日之前申報,請予批準。

  企業(yè)(公章)

  申請日期:X月XX日

關于退稅申請書2

xxxxx稅局:

  xx年xx月xx日,因操作失誤,我公司將xx月份的個人所得稅重復申報了兩次,向貴局繳納了兩次個人所得稅,金額為xxxx元,稅款于xx年xx月xx日繳入xxxx市級金庫中,F(xiàn)特向貴局提出申請,將我營業(yè)部多繳納的元稅款予以退回。望貴局協(xié)助辦理。

xxxxxx公司

  20xx年xx月xx日

關于退稅申請書3

東城區(qū)國稅二所:

  本企業(yè)20__年度年終匯算調(diào)整后所得131991、95元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:84608、99元,彌補(20__年度)未彌補虧損額:22245、89元,20__年公司總計虧損:181796、08元,實際彌補虧損額:25137、07元,可結轉以后年度彌補的虧損額為:156659、01元,本企業(yè)20__年度虧損金額45564、44元可轉以后年度彌補,因此,可結轉以后年度彌補的`虧損額總計為:202223、45元。(20__年度未彌補虧損額為:156659、01元,20__年度45564、44元)

  本企業(yè)20__年度實現(xiàn)利潤108352、28元,四季度預繳企業(yè)所得稅為:12557、57元,(計算:108352、28—45564、44=62787、8462787、84_20%=12557、57)

  經(jīng)鑒證本企業(yè)實際已預繳的企業(yè)所得稅額12557、57元應退回,故向國稅局提出退稅申請。

  __有限責任公司

  20__年6月6日

關于退稅申請書4

_____稅局:

  本公司_____(納稅編碼:_____)因_____年6月7日在申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為_____年1月01日至_____年12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131、96元,已扣款成功(電子稅票號:_____)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131、96元。

  在_____年6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為_____年1月01日至_____年12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。稅務登記類型:私營合伙企業(yè)開戶行:_____銀行銀行賬號:_____特此說明!

  _____單位名字

  _____-7-25

關于退稅申請書5

__稅局:

  本公司____。因__年__月__日在申報稅款所屬期為__年__月__日至__年__月__日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為至__年__月__日,申報成功,該筆稅款是¥__元,已扣款成功。因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥__元。

  請予核準。

  特此說明!

此致

敬禮!

  申請人:_________

  _______年_______月________日

關于退稅申請書6

XXX稅務局:

  我公司在2月17日申報1月份職工工資薪金繳納個人所得稅時,因操作失誤原本一月份職工工資薪金收入沒超過應征稅起點,不用交稅,結果工資薪金收入輸入二次多繳了稅金436.2元,F(xiàn)申請要求辦理退稅手續(xù),望協(xié)助辦理。

  寧波市XXXX有機涂料廠

  2月19日

關于退稅申請書7

國家稅務局:

  我公司成立于_____年_____月,_____年_____月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:_____,法定代表人:_____財,注冊資本_____萬元,地址:_____,登記注冊類型:_____公司,經(jīng)營范圍:_____齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)

  公司于_____年_____月_____日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:_____,進出口企業(yè)代碼:_____,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:_____。貴局于_____年_____月_____日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的'申報。

  我公司_____年_____月_____日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額_____美元,人民幣_____元。_____年累計出口_____美元,人民幣_____元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

  申請人:_____

  20_____年月日

關于退稅申請書8

xxx稅務局:

  我是被拆遷戶xx公司職工xxx,現(xiàn)申請要求辦理云南省契稅退稅事項,原房產(chǎn)坐落在xxx,面積xxx㎡,住房一套。我現(xiàn)購買了xx室,住房一套,用于居住,房產(chǎn)面積xxx㎡,購買價xxx元,并已依法繳納契稅xxx元。稅票號:xxx號。根據(jù)昆地稅發(fā)xxx號文件第十二條的規(guī)定,現(xiàn)申請房產(chǎn)所在地主管稅務機關(xxx地方稅務局)予以辦理契稅退稅手續(xù),請給予辦理為感。

  特此申請

  申請人:xxx

20xx年xx月xx日

關于退稅申請書9

__x稅局:

  本公司__________(納稅編碼:________________)因6月7日在申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳申報表時誤將該稅款所屬期錯報為1月01日至12月31日,申報成功,該筆稅款是¥131.96元,已扣款成功(電子稅票號:______________________)因報錯稅款所屬期要求申請退回該筆稅款¥131.96元。

  在6月8日直接(上門)申報稅款所屬期為1月01日至12月31日,生產(chǎn)、經(jīng)營所得投資者個人所得稅年度匯算清繳,已申報成功,無欠稅現(xiàn)象。

  稅務登記類型:私營合伙企業(yè)

  開戶行:____銀行

  銀行賬號:________________

  特此說明!

  申請公司:xx

  日期:xx月xx日

關于退稅申請書10

國家稅務局:

  我公司成立于年xx月,年xx月認定為一般納稅人,稅務登記證號碼為:,法定代表人:財,注冊資本萬元,地址:,登記注冊類型:公司,經(jīng)營范圍:齒生產(chǎn)、銷售及進出口業(yè)務(但國家限定公司經(jīng)營或禁止進出口的商品和技術除外)

  公司于年xx月xx日完成對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記,備案登記表編號:,進出口企業(yè)代碼:,中華人民共和國海關進出口貨物收發(fā)貨人報關注冊登記證書,海關注冊登記編碼:。貴局于年xx月xx日對我公司出口貨物退(免)稅認定申請予以確認。

  我公司財務制度健全,會計核算正確,能夠準確核算增值稅的銷項稅額、進項稅額、應繳稅額及進出口業(yè)務退(免)稅額,并能夠進行進出口業(yè)務退(免)稅的.申報。

  我公司年xx月xx日發(fā)生第一筆出口業(yè)務,出口金額美元,人民幣元。年累計出口美元,人民幣元。(詳見附表)

  因我公司受國際國內(nèi)環(huán)境的影響,銷售遲滯,資金緊張,為了維持正常的生產(chǎn)經(jīng)營,特申請退稅,請予審核。

此致

敬禮!

申請人:

  20xx年xx月xx日

關于退稅申請書11

_______海關:

  根據(jù)你關簽發(fā)的稅款專用繳款書(編號:__________),本納稅人已按規(guī)定繳納稅款。按照有關規(guī)定,現(xiàn)申請退稅(及由此產(chǎn)生的銀行利息),請予核準。

  1、已繳稅款金額:

  關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  2、申請退稅理由:_______________________________________________。

  3、申請退還金額:

  關稅_____________元,增值稅_____________元,消費稅____________元。

  4、申請人名稱:___________________________________________________

  5、開戶銀行:_____________________________________________________

  6、開戶銀行賬號:_________________________________________________

此致

敬禮!

  申請人:

  __年__月__日

關于退稅申請書12

xx區(qū)國家稅務局:

  我司(廠)于________年____月____日開業(yè),營業(yè)執(zhí)照號碼:xxxxxxxxxxx,稅務登記證號碼:xxxxxxxxxxx。經(jīng)營地址:xxxxxxxx,法人代表xxx,會計xxx,注冊資本xxxx萬元,經(jīng)營范圍:xxxxxxxx,兼營xxxxxxxx,經(jīng)營方式:xxxxxxxx,聯(lián)系電話:xxxxxxxx,從業(yè)人數(shù):xxxx人。

  我單位xxxxxxxx產(chǎn)品系資源綜合利用產(chǎn)品,經(jīng)檢驗其xxxxxxxx的比例達到xx.xx%,________年xx—____月累計實現(xiàn)銷售收入xxxxxxxx元,銷售成本xxxxxxxx元,銷項稅額xxxxxxxx元,申報抵扣進項稅額xxxxxxxx元,應繳增值稅xxxxxxxx元,已交增值稅xxxxxxxx元,留抵增值稅xxxxxx元,期末存貨xxxxxx元,稅負率xx。xx%。我單位財務制度健全,能準確核算應稅銷售收入、進項稅額、銷項稅額、應納稅額,能按期報稅及申報納稅,能及時組織稅款入庫,無欠稅。能嚴格按照《中華人民共和國發(fā)票管理辦法》領購、使用、保管、繳銷發(fā)票,無發(fā)票違章行為,有健全的發(fā)票管理制度。會計核算健全,有專職會計人員X名,能按照財務會計制度規(guī)定,設置賬薄進行會計核算;能按規(guī)定編制會計報表,真實反映企業(yè)的生產(chǎn)、經(jīng)營狀況;設置應交增值稅、未交增值稅明細賬。根據(jù)xx字[xxxx]xxxx號《xxxxxxxx》文件關于xxxxxxxxx的.規(guī)定,特向貴局申請退還我單位該自產(chǎn)產(chǎn)品已繳納入庫的________年____月____日至________年____月____日的應納增值稅稅款。請批準為盼。

  單位名稱(公章)

  ________年____月____日

關于退稅申請書13

杭州市下城區(qū)國稅局:

  茲有杭州xx有限公司,稅號:330103768xxxx。銷售收入:xx元,應納稅所得額:xx元,已繳所得稅:xx元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:xx元,實際減免所得稅額:xx元,應退稅額:xx元。特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:xx元。望批準!

  申請人:杭州xx有限公司

  日期:8月21日

關于退稅申請書14

______________國家稅務局進出口稅收管理分局(處):

  我單位下列出口貨物(見所附明細表)因_______________________________

  ___________原因不能按期申報退稅,現(xiàn)根據(jù)《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]64號)、《國家稅務總局關于出口貨物退(免)稅管理有關問題的補充通知》(國稅發(fā)[20xx]113號)和《國家稅務總局關于出口企業(yè)未在規(guī)定期限內(nèi)申報出口貨物退(免)稅有關問題的通知》(國稅發(fā)[20xx]68號)的.有關規(guī)定,申請延期至_______年____月____日之前申報,請予批準。

  附:出口退稅延期申報明細表企業(yè)(公章)

  x年xx月xx日

關于退稅申請書15

XXX國稅局:

  茲有杭州XXXX有限公司, 稅號:XXXXXX。 銷售收入:XXXX元, 應納稅所得額:XXXX元, 已繳所得稅:XXX元。根據(jù)國家稅收政策,應減免所得稅額:XXX元,實際減免所得稅額:XXX元,應退稅額:XXX元。 特此申請企業(yè)所得稅退稅,申請退稅額:XXXX元。望批準!

  申請人:杭州XXXX有限公司

  日 期:8月21日

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