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內(nèi)部資金管理制度

時間:2022-06-13 13:19:58 制度 我要投稿

內(nèi)部資金管理制度

  在學(xué)習(xí)、工作、生活中,制度在生活中的使用越來越廣泛,制度是指在特定社會范圍內(nèi)統(tǒng)一的、調(diào)節(jié)人與人之間社會關(guān)系的一系列習(xí)慣、道德、法律(包括憲法和各種具體法規(guī))、戒律、規(guī)章(包括政府制定的條例)等的總和它由社會認可的非正式約束、國家規(guī)定的`正式約束和實施機制三個部分構(gòu)成。制度到底怎么擬定才合適呢?以下是小編為大家整理的內(nèi)部資金管理制度,歡迎大家分享。

內(nèi)部資金管理制度

  1、目的

  本管理文件明確了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的管理要求與操作規(guī)范,明確有關(guān)部門職責(zé),以對內(nèi)部資金融通及調(diào)撥事項統(tǒng)一管理,有效控制,降低公司資金成本。

  2、適用范圍

  本程序管理文件規(guī)范了公司內(nèi)部資金融通及調(diào)撥的業(yè)務(wù)過程,適用于董事會、財務(wù)部、以及涉及資金統(tǒng)一計劃的各下屬控股子公司董事會、財務(wù)部等相關(guān)部門。

  如未進行特別說明,本程序管理文件內(nèi)所稱控股子公司均指其資金納入公司資金統(tǒng)一計劃管理的控股子公司。

  3、相關(guān)程序及文件

  3.1對外結(jié)算管理程序fm-tm-03

  4、職責(zé)

  4.1總裁

  召開公司月度資金協(xié)調(diào)會,協(xié)調(diào)平衡資金缺口,討論落實內(nèi)部資金融通及調(diào)撥計劃;

  審批內(nèi)部資金融通申請報告;

  簽署財務(wù)管理協(xié)議;

  4.2財務(wù)總監(jiān)

  審核批準控股子公司的月度資金使用計劃;

  審核月度內(nèi)部資金融通計劃;

  審核各控股子公司銀行賬戶存款情況;

  審核內(nèi)部資金融通申請報告;

  4.3財務(wù)部

  負責(zé)編制公司財務(wù)預(yù)算、綜合預(yù)算、資金使用計劃;

  編制完成公司年度內(nèi)部資金融通計劃;

  審核控股子公司的季度或月度資金使用計劃是否符合年度預(yù)算;

  負責(zé)內(nèi)部資金調(diào)撥;

  向公司領(lǐng)導(dǎo)層提供各控股子公司銀行賬戶存款情況;

  按照付款審批程序辦理轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

  5、管理權(quán)限

  5.1首創(chuàng)置業(yè)總部統(tǒng)一安排內(nèi)部資金調(diào)劑,并由總部財務(wù)部負責(zé)制訂實施方案并進行實施管理。

  5.2內(nèi)部資金的融通及調(diào)動的審批權(quán)人為財務(wù)總監(jiān)和總裁,所有的內(nèi)部資金融通申請報告需由財務(wù)總監(jiān)和總裁審批簽字。

  5.3財務(wù)管理協(xié)議的簽署權(quán)人為各公司的法定代表人或委托代理人。

  6、工作程序

  6.1內(nèi)部資金融通計劃管理

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