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員工差旅費報銷制度(精選10篇)
在現實社會中,制度使用的頻率越來越高,制度就是在人類社會當中人們行為的準則。到底應如何擬定制度呢?下面是小編為大家整理的員工差旅費報銷制度,歡迎大家分享。
員工差旅費報銷制度1
。1)由出差人填寫《借款單》,寫清出差事由、目的地、人數、預計天數等內容,經部門主管審核,報總經理簽字認可后,方可到財務部領款。
(2)出差交通方式包括:一般出差人員為長途汽車、火車硬臥費用實報實銷;特殊情況需乘坐飛機或火車軟臥的,需提前向部門經理說明原因并征得同意,否則不予報銷。
。3)借口額度一般員工借款金額在1000—2000元之間,部門主管以上人員借款金額在2000—3000元這間。
。4)差旅費用標準,出差地點區(qū)分為一類區(qū)、二類區(qū)、三類區(qū)三種。
一類城市如:北京、上海、廣州、深圳、珠海、廈門等。每人每天出差補助230元。(包括:食宿,市內交通費)。
二類城市:除A類城市以外的各省市及自治區(qū)省會以及天津、重慶等其他直轄市等。每人每天出差補助180元(包括:食宿,市內交通等)。
三類城市:A、B類地區(qū)以外的`其他城市每人每天出差補助130元(包括:食宿,市內交通費)。
因參加會議出差者,按通知書上規(guī)定包括食宿的公司不再報銷出差補助,只負擔交通費實報實銷。業(yè)務人員出差的交際應酬費用由業(yè)務員自己解決,公司不再負擔。出差費用超出標準的需向部門經理說明原因并征得同意,否則超標部分(以總額計)不予報銷,由報銷人自理。出差歸來報銷時,應提供費用清單否則不予報銷。
。5)出差住宿由對方安排解決的,公司不予再報銷及補貼。
。6)統計補助日期,出發(fā)時間在0:00—12:00的,當日以一天計;出發(fā)時間在12:00—24:00的,當日以半天計;返回到達時間在0:00—12:00的,當日以半天計;返回到達時間在12:00—24:00的,當日以一天計。
。7)出差人員在到達出差地后,應及時向部門經理報告,并同時告知住宿賓館電話和房間號;出差期間,應每日向部門經理電話匯報一次。出差期間不得另外報加班費。下屬與上級領導一起出差的,下屬要扣除出差補助。
。8)出差歸來后5個工作日內應向部門經理提交出差相應的任務工作報告和文件,填寫《差旅費報銷單》,將出差期間發(fā)生的相關費用,仔細填列清楚,由財務審核、總經理審批后,再到財務部報銷,沖減以前借款,多退少補。
員工差旅費報銷制度2
一、總則
1、為加強公司差旅費管理,規(guī)范差旅費報銷程序和標準,提高工作效率,結合公司實際情況,特制訂《差旅費報銷制度》。
2、本制度規(guī)定的出差是指公司員工因公,保證出差人員工作與生活的需要。本制度適用公司所有員工。
二、出差審批
1、出差人員應填寫《出差審批單》,報經部門負責人或總經理批準后執(zhí)行。出差超過核準天數時,應請示批準人核準,否則超期部分不予補貼。臨時出差不能及時填寫《出差審批單》時,可在費用報銷單粘貼單上注明“臨時出差”。
2、出差審批權限:
。╝)分管經理出差由總經理審批;
。╞)部門負責人出差由分管經理或總經理審批;
。╟)其他員工出差,由所在部門負責人核準,分管經理審批。
三、差旅費支出內容及標準
。ㄒ唬┎盥觅M報銷內容:公司員工出差報銷的差旅費包括在途交通費、住宿費、生活補助、通訊費等。
。ǘ┩党霾畹攸c交通費標準
1、乘坐交通工具:員工往返出差地點一般乘坐火車、汽車、動車,需乘坐飛機時,應在出差審批表中注明,經批準后方可乘坐。未經批準,乘坐者超出部分由自己負擔。
2、在途交通費:出差人員乘坐火車,從當日晚8時至次日晨7時乘坐6小時以上的,或連續(xù)乘坐8小時以上的,應乘臥鋪。
3、出差人在當地所乘坐的公交、打車費用據實報銷,乘坐出租車時需在票據背面注明起止地點和情況說明,核實后予以報銷。
(三)住宿及補貼標準
1、出差天數。出差天數以往返車、船票或飛機票時間為準,所乘交通工具晚點時,以實際出發(fā)或往返時間為準。出差天數以中午12:00為界限,以車、船票的時間為準。出發(fā)時間在12:00以前的,出差天數為一天,反之為半天。出差返回時間在22:00前的(以票面時間為準),第二天照常上班;出差返回時間超過22:00而未超過次日6:00的.,第二天休息半天。
2、住宿費:住宿費參照地區(qū)標準給予報銷,住宿費按實際住宿天數平均計算,以車、船票時間為準。
3、出差補貼:餐費及住宿費160元/天,乘坐交通工具憑票報銷;自己開車憑公里數0.9元/公里。
四、報銷程序
1、報銷人把與差旅費相關的所有票據全部粘貼在《差旅費報銷單》的后面,所有票據應整潔、無涂改、粘貼整齊,報銷內容填寫正確。
2、報銷人持《差旅報銷單》和粘貼、計算完整的報銷單據經部門負責人審核后,到財務部由財務人員按公司有關規(guī)定進行復核。
3、持財務人員審核完畢后的有關單據交總經理或分管副總經理審批;
4、報銷人全部審核完畢后到出納人員進行報銷。
員工差旅費報銷制度3
為進一步加強對差旅費的管理,適應當前的物價水平,根據省財政廳文件精神,結合我公司具體情況,重新修訂公出人員差旅費標準:
一、公出人員交通費
1、公司各部門經理可乘坐火車軟席、輪船二等艙、飛機普通艙,其他人員可乘坐火車硬席、輪船三等艙,長途汽車憑據報銷。
2、嚴格控制公出人員乘坐飛機,需乘坐飛機的應事先經總經理同意批準。
3、乘火車從晚八點至次日凌晨七點之間,在火車上過夜六小時以上或連續(xù)乘坐超過十二小時,可購買同席臥鋪票。符合本規(guī)定而不買臥鋪票,可依據實際乘坐火車票價按以下比例發(fā)給個人補貼;直快的'按票價60%;特快以及新型空調直達特快列車分別按其硬坐席位票價的30%發(fā)給個人,另外加收的空調費不計入座位票價之內。
二、公出人員宿費、市內交通費、補助費、雜費按實際天數計算包干限額,超出部分自理。
公出人員往返旅程期間按實際天數每日補助15元。宿費、市內交通費、補助費、雜費等包干標準:
人員:
部門經理以上人員
副科長以上人員、高級職稱人員
其他人員
地區(qū):
直轄市、計劃單列市:
實報實銷150 100
省會城市:
實報實銷120 80
其他地區(qū):
實報實銷100 60
1、自帶交通工具的從其包干費中每人每天扣減交通費20元。
2、在本市區(qū)公出需在外就餐者,每日補助10元(含交通費),其他城市當日往返補助15元。
3、歡迎您訪問 公司外派的技術服務人員,食宿由公司負責解決,補助費每人每天40元。
4、公司員工陪同部門經理外出的,隨部門經理的標準報銷。
5、因工作需要超出差旅費包干標準的,需總經理事先批準方可實報實銷。
6、旅途期間,在非工作地不許滯留。
7、財務嚴格按照公出人員申請公出目的地及合理的行車線路予以審核報銷。如中途有變化的需事先請示領導批準,否則發(fā)生費用自理。
三、報銷票據:公出人員報銷票據必須符合國家有關票據報銷規(guī)定,否則不予報銷,各種票據丟失一律不予報銷。
四、報銷時間:公出人員回來后一周之內,到財務部門報銷,如有故意拖欠不及時報銷的,適情節(jié)給予50元以上的處罰。
五、本規(guī)定自8月1日起執(zhí)行,以前有關規(guī)定與本規(guī)定有抵觸的,均按本規(guī)定執(zhí)行。
員工差旅費報銷制度4
第一章 總則
一、為了加強公司內部管理,規(guī)范公司財務報銷行為,倡導一切以業(yè)務為重的指導思想,合理控制費用支出,結合本公司的具體情況特制定本制度。
第二章 借款報銷程序
一、借款報銷的審批權限
1.公司人員出差費用及日常費用支出須經總經理簽字;
2.各部門所有報銷單據必須經總經理審批。
三、借款流程
1.借款人員因公需要領用現金或支票時,應按規(guī)定填寫《借款單》,注明借款事由、借款金額(大小寫須完全一致,不得涂改)、支票或現金。經總經理審核簽字。
2.借款人員執(zhí)審批后的“借款單”到財務部,財務負責人根據公司的資金狀況確定是否予以支付。若支付,經會計制單、審核,由出納按照批準金額予以支付;
四、借款管理規(guī)定
1.出差借款:借款人員借款后必須及時報銷。差旅費借款必須在返回公司上班之日起3天內辦理報銷及還款手續(xù)。
2.其他臨時借款,如業(yè)務費、周轉金等,借款人員應及時報帳,除周轉金外其他借款原則上不允許跨月借支。
3.各項借款金額超過5000元應提前一天通知財務部備款。
五、報銷管理程序
1.借款銷賬時應以借款申請單為依據,據實報銷,超出申請單范圍使用的,須經主管領導批準,否則財務人員有權拒絕銷帳;借款人員在任務完成之后要及時報銷,原則是前賬不清,后賬不借;
2.報銷時,報銷單上應注明所辦事由和用途,并附原始單據和發(fā)票,經總經理批準后到財務部報賬;
3.會計人員對報銷憑據的合法性、真實性、合理性予以復核;
第三章 差旅費報銷程序
一、費用標準:
1.直轄市
2.省會城市
3.縣級及以下
二、費用標準的'補充說明
1.住宿費報銷時必須提供住宿發(fā)票,實際發(fā)生額未達到住宿標準金額,不予補償;超出住宿標準部分由員工自行承擔。
2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返京時間為準,12:00以后出發(fā)(或12:00以前到達)以半天計,12:00以前出發(fā)(或12:00以后到達)以一天計。
3.伙食標準、交通費用標準實行包干制,依據實際出差天數結算,原則上采用額度內據實報銷形式,特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。
4.宴請客戶需由總經理批準后方可報銷招待費,同時按比例(早餐20%、午餐或晚餐40%)扣減出差人當天的伙食補貼。
5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關費用。
6.關于私事繞道的報銷規(guī)定:趁出差或調動工作之便,事先經公司領導批準就近回家省親、辦事,所發(fā)生的車票,一律按直線距離報銷,多開支的部分由個人自理,不發(fā)放繞道和在家期間的一切補助費;
7.出差期間市內交通費及業(yè)務招待費經公司領導審批財務審核后報銷;
8.其他費用報銷標準按照有關規(guī)定審核報銷。
第四章 交通費、通訊費報銷程序
一、交通費報銷管理規(guī)定
。ㄒ唬┵M用標準:
1.員工因公需要用車可根據公司相關規(guī)定申請公司派車,在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車
2.市內因公公交車費應保存相應車票報銷。
。ǘ﹫箐N辦法:
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘坐臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、乘坐的出租車費用不在報銷范圍之內,但下列情況除外:
。1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
。4)陪同重要客人外出的;
(5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的。
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
2、通訊費報銷管理的規(guī)定
。1)為了兼顧效率與公平的原則,員工的手機費用的報銷采用與崗位相關制,即依據不同崗位,根據員工工作性質和職位不同設定不同的報銷標準,員工通訊費每人每月不得超過100元;銷售人員通訊費每人每月不得超過200元。
。2)特殊情況由總經理核定報銷金額。
第五章 報銷辦法
1.本人填寫好報銷單,經公司領導批準后由專人匯總統一交到財務部;
2.財務部按照規(guī)定核審后予以報銷。
第六章 附則
一、本規(guī)定由公司財務部負責解釋。
二、本制度經總經理辦公會議討論通過并由董事長或其授權人簽字后生效。
三、本規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。
員工差旅費報銷制度5
一、目的
為加強對出差人員費用管理力度,有效控制公司經營成本,規(guī)范費用報銷管理流程,特制訂本制度。
二、適用范圍
本制度適用于出差人員
三、出差申請程序
1、員工因公出差,必須填寫《出差申請表》,注明出差申請人、部門、出差原因、陪同出差同事、行程安排、出差起止日期及費用支出預算金額;
2、填寫好的《出差申請表》交部門主管批準后,再交人力資源及行政部審批,方可出差;此表出差前一律交公司前臺登記并作考勤記錄;
3、如遇到緊急情況,由部門負責人臨時派遣出差者,必須先電話通知人力資源及行政部,說明出差事由,經同意后,方可先行出差,事后補填《出差申請表》交部門主管及人力資源行政部批準。
4、需要訂購機票及酒店的,必須提前5天提交《出差申請表》并通知人力資源行政部,以便提前預訂到價格經濟實惠的機票或酒店。
四、出差批準權限
1、普通職員出差的,由部門主管審核、人力資源及行政部批準后,方可出差。
2、部門主管或主管級以上人員出差的`,由總經理批準。
五、借款及還款
1、員工因公出差需預支差旅費的,可以向公司財務部辦理借款;
2、出差人員借款,必須填寫《借款審批單》,填寫清楚借款人、借款事由、預計還款報銷日期等相關內容,交部門主管及人力資源及行政部批準后,方可以向財務部借款。
3、借款金額達1000元以上的,需詳細注明每筆借款的原因及用途。
4、借款金額達3000元以上的,則需提前3個工作日提出申請;
5、出差前所借的費用 ,必須在出差返回后7個工作日內報銷,按時還清所借的款項。報銷時,需填寫《費用報銷單》張貼上相關的發(fā)票,并詳細注明每筆費用發(fā)生的原因,經部門主管及人力資源部審核后到財務部報銷;
六、在執(zhí)行過程中,若有沖突,人力資源部有權根據實際情況進行修訂; 本制度由總經理批準后生效執(zhí)行。
員工差旅費報銷制度6
一、 目的
為完善公司財務管理,規(guī)范費用報銷流程,合理控制費用開支,特制訂本制度。
二、 適用范圍
本制度適用于公司全體員工出差費用報銷的賬務處理。
三、 出差費用報銷標準
一) 交通費
以最合理的方式選擇交通方式,以實際發(fā)生金額為準報銷。
二) 伙食費
出差的伙食費按照每天早飯10元,午、晚飯20元,共計50元/天的標準報銷。未出差在公司按照15元/餐的.標準報銷。
三) 住宿費
出差住宿費按照同性2人一間150元/天的標準,以實際出差天數為準報銷。
四) 招待費
以實際發(fā)生金額報銷,并且需項目經理提前向總經理進行招待申請,并簽字確認方可進行招待行為。
四、 出差報銷票據要求
一) 所有票據原則上要求必須為國家稅務部門監(jiān)制的正式發(fā)票,并加蓋開票單位的發(fā)票專用章或財務專用章,否則視為無效票據不予報銷。
二) 交通費發(fā)票必須是注明時間地點的機器打印的發(fā)票。確實無法提供票據的情況,需由項目經理簽字確認并注明金額、時間及地點。
三) 伙食費及住宿費發(fā)票必須是真實的發(fā)票,確實無法提供票據的情況,需由項目經理簽字確認并注明金額,進行報銷。
四) 招待費的發(fā)票同上述情況一樣,需由項目經理簽字后憑票報銷。
五) 費用報銷必須嚴格按照標準流程進行,否則將不予報銷。
五、 其他
一) 本制度自發(fā)布之日起生效。
二) 本制度解釋權歸成都新動力公司財務部所有。
員工差旅費報銷制度7
一、 目的
為適應公司業(yè)務發(fā)展和組織構架變化的需要,進一步規(guī)范和完善公司差旅管理體系,特修訂本規(guī)定。
二 、范圍
公司所有員工,包括各省市分公司和辦事處員工。
三 、職責
1、公司總經理辦公室負責本規(guī)定的制定、修改、實施。
2、公司財務部負責本制度的解釋。
3、行政人事部負責崗位和職級的確定。
四、標準
1、出差期間的住宿、交通、伙食定額及補貼標準(單位:人民幣xx元)
2、公司各員工崗位職級的參照標準由公司行政人事部通知本人和財務部門。
四、原則
差旅費中的住宿費和交通費的報銷按照“定額標準內根據正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則(住宿發(fā)票必須附住宿消費詳單);伙食補貼按照“定額包干”的原則執(zhí)行(需提供正規(guī)發(fā)票);交通費用報銷按照“定額標準內根據正規(guī)發(fā)票實報實銷”原則(包括出差人員機場、車站往返費用),違反上述原則一律不得報銷。
五、出差審批程序
1、公司員工出差前。必須填寫《出差審批單》,注明出差地點、同行人員、預計時間、出差事由、合理預計的費用等,按規(guī)定程序逐級報批。
2、出差審批程序規(guī)定為:部門總監(jiān)以下的'員工出差申請由部門總監(jiān)批準;部門總監(jiān)以上(包括部門總監(jiān))員工出差申請由總經理批準;總經理的出差申請由董事長批準。
3、出差人員憑審批后的《出差審批單》到行政部辦理訂票手續(xù)和到財務部辦理出差借款。
4、員工出差借款,需填寫《暫支單》(暫支單到財務部門領。,根據出差情況,原則上規(guī)定,部門總監(jiān)以上員工一次不超過5000元人民幣,其他人員一次不超過3000元,試用期員工一次不超過2000元,有特殊情況需超過限額的,須報總經理批準。
5、員工出差借款審批程序為:先財務總監(jiān)審核,后總經理審批。
6、財務部憑審批后的《出差審批單》和《暫支單》支付款項,并嚴格遵守“前帳不清,后款不借”原則。
7、因緊急情況來不及或一時無法辦《出差審批單》時,可先經得公司領導電話或口頭同意后出差,出差回來后補辦手續(xù)。
六、差旅費報銷程序
1、員工出差完畢,回單位上班后一周內報銷差旅費用,逾期按報銷額每日收取1%的滯納金。超過報銷期限30天,全部費用不能報銷,借款在工資(或獎金)中扣回。
2、員工報銷差旅費必須填寫《外埠出差費報銷單》(財務部門領取)并在《原始單據粘存單》上或其它的適當的紙張上按順序平整粘貼好相關票據。填寫《外埠出差報銷單》時必須根據相關票據及規(guī)定的補貼標準據實填寫。填寫內容包括日期、附單據張數、部門、出差人姓名、事由(必須和《出差審批單》相符)、起止時間、及相關金額等,并簽署出差報銷人員姓名。
3、報銷差旅費的票據必須真實、有效、合法。內部收款收據及不真實、不合法、無效的票據,不予報銷。
4、出差人員遺失票據,原則上不予報銷;對因盜竊、突發(fā)事件而丟失的.機票、火車票等有明顯計價依據的費用,可寫專題報告(注明時間、原因、票證名稱、金額等),經證明人、部門總監(jiān)簽字報總經理特批后,可報銷遺失票證金額的60%。
5、差旅費報銷審批程序為逐級審批:出差人憑審批過的《出差審批單》和填寫完整的《外埠出差費報銷單》經上級主管領導簽字批準→財務部主管會計票據稽核→財務總監(jiān)審批符合規(guī)定→總經理最終審批。
七、其他規(guī)定
1、各類人員因公出差前,必須在《出差審批單》上注明出差乘坐的交通工具如飛機、火車、輪船、長途汽車等,交上級主管領導審批,超過審批乘坐交通工具發(fā)生的費用一律不能報銷。原則上總監(jiān)級以上(含總監(jiān))人員出差乘坐飛機,但本著節(jié)約的原則,短途出差應乘坐火車;總監(jiān)級以下人員出差以乘坐火車為主,車程超過10小時以上可考慮買臥鋪,如遇緊急事件,經總經理批準后方可改乘飛機。所有人員乘坐飛機必須為經濟艙。
2、因公出差,有關單位免費提供住宿和安排用車的,住宿和交通費不能再按定額報銷。
3、因公出席各類會議(如培訓、參展等),會務費用包含住宿和伙食的,住宿費不能再按定額報銷,伙食費也不實行定額包干辦法。
4、因公陪同客戶以及協作單位出差,所發(fā)生的費用已經報銷的,本人不再另行報銷。
5、因公出差期間,凡實行公司通訊費標準規(guī)定的,不再另行報銷出差時發(fā)生的通訊費。
6、因公出差期間,同性別兩人以上同行的,不允許單獨住宿。
7、外埠出差有發(fā)生招待費的,每招待一次相應扣減一頓的伙食補貼。
8、員工出差公司購買的一些歸個人使用的物品,費用由公司和個人各承擔50%,一年后此物品歸個人所有;員工不滿一年離職的,公司承擔的費用轉由個人自己承擔,費用在工資中扣除。
八、實施
本制度若有未盡事宜,以相關規(guī)定為準,本規(guī)定自頒布之日起執(zhí)行。原規(guī)定與本規(guī)定不相符的,以本規(guī)定為準。
員工差旅費報銷制度8
1、公司所有人員出差,必須填寫《出差申請單》并根據審批權限報批。
2、如有出差同行人,填寫《出差申請單》和《差旅費報銷單》時,須注明同行人姓名、職別。
3、差旅費實行按次報銷制度,出差人員在出差歸來一個周內必須到財務管理部門報銷。多人一起出差時,可分開報銷或合并報銷,并注明同行人員姓名、職別。
4、《差旅費報銷單》須附已獲核準的《出差申請單》,否則財務管理部門有權拒收。
5、出差期間發(fā)生的招待費、辦公用品、會議費等支出不能在差旅費中報銷,另外注明報銷;辦公用品費用報銷需提供詳細的.清單。
6、住宿費、市內交通費必須憑發(fā)票在規(guī)定的標準內據實報銷,超支自理。丟失發(fā)票須出示相關證明材料,由同行人或部門負責人簽字證明后方可報銷。
7、伙食補助:出差期間伙食補助按標準包干使用,參加會議等。
員工差旅費報銷制度9
一、辦理程序
1、出差人員必須事先填寫“出差申請單”,注明出差地點、事由、所需資金,經部門負責人簽署意見后,方可出差。
2、出差人員借款需持批準后的“出差申請單”,填寫“用款申請單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字后,經財務負責人審核,分管領導審批后方可借款。
3、出差人員回公司后,將有分管領導簽署意見的有效單據,按費用報銷標準規(guī)定,經財務負責人審核后方可報銷差旅費
4、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷,因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的,需經分管領導簽署意見后方可報銷。
5、出差回公司應在一星期內報賬,最長不得超過一個月。
6、出差時借款,本著“前賬不清、后賬不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的,追究財務經辦人及負責人的責任。
二、費用標準
總體原則:對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用,節(jié)約歸己,超支不補”。
。ㄒ唬┳∷拶M報銷辦法
1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法,按實際住宿的天數計算報銷。
2、出差人員由接待單位或住在親友家的,一律不予報銷住宿費。
3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行,有新聞媒介采訪、會見地方政府官員和知名人士或影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況,在分管領導允許的前提下,可按實報銷。
4、住宿費標準一般指每天每間,若為同性二人同時出差,按一個房間標準報支,副總以上人員出差,可單獨住宿。
。ǘ┗锸逞a助費報銷辦法
中午12時前離開本市按全天補助;中午12時后離開本市按半天補助;中午12時前抵達本市按半天補助;中午12時后返抵本市按全天補助。
(三)交通費報銷辦法
1、旅途中符合乘臥(從晚八時至次日晨七時之間,在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時)而未乘座臥鋪,特快按票價50%,其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷,如遇特殊情況需寫書面匯報,報分管領導批準后,方可報銷。
2、對于自帶車輛人員,交通補助費予以取消(乘坐出租車辦事需經主管領導同意)。
3、出差人員原則上不得乘左出租車,但下列情況除外:
。1)出差目的地偏遠,沒有公共交通工具的;
。2)攜有巨款或重要文件須確保安全的;
。3)收、發(fā)貨物笨重,搬運困難或時間緊迫的;
。4)陪同重要客人外出的;
。5)執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的.
以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。
4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船,不得饒行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽,其饒線多支付的費用均由個人自理,期間按事假考勤。遇有特殊情況的,如春運無法購票的,在請示主管領導同意后方可報銷。
。ㄋ模┩ㄓ嵸M報銷辦法
除外出學習和駐廠人員外的出差人員,每天補助10元通訊費,特殊情況需經主管領導批準。
。ㄎ澹┢渌
1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意,并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。
2、出差人員應保留完整車(船)票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據,對于公司代為訂票的,應保留復印件作為審核依據。
3、駕駛員外出按15元/百公里補助,行車途中的違章罰款一律不準報銷。
三、補充規(guī)定
1、兩人以上出差人員,在請示主管領導允許后,可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。
2、去往集團辦事處的人員,出差途中享受伙食補助費。抵達后食宿由辦事處承擔,不享受伙食及住宿包干,如因辦理業(yè)務路途較遠,而中途無法返回辦事處就餐,可享受伙食補助費,但需持有辦事處負責人的簽字確認證明。
3、外出參加會議,會議費用中包括食宿時不再享受食住費用,只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時,按前述標準予以補助。
4、外出學習、駐廠人員,伙食補助每天18元,期間不享受市內交通費、住宿費包干,途中可享受交通、伙食補助費。
四、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行
員工差旅費報銷制度10
第一章總則
第一條 為進一步完善和加強公司管理,嚴格執(zhí)行財務制度,統一出差費用報銷標準,參照國家相關法規(guī)和政策,特制定本制度。
第二條 本制度適用于總公司及下屬各公司、各分公司及分支機構和派出機構。
第二章出差規(guī)定
第三條員工因工作需要,按領導指派到異地工作發(fā)生差旅費和生活補助費,執(zhí)行本規(guī)定。財務部是本規(guī)定的主管部門,負責本規(guī)定的監(jiān)督實施。
第四條員工出差必須事前填寫“出差派遣單”,注明出差地點、事由、行程、時段等,由部門經理、綜合管理經理簽字,經主管領導批示后方能借款出行。受遣出差的員工,出差時間超過三天的,還應經本公司總經理批準。出差申請單交行政部存查,員工出差完畢后,應及時回公司報到,并填寫“出差派遣單”的情況欄目,憑員工所在部門(金稅公司還應由客戶中心)、行政部簽署認可意見,方可憑此表附其它票據到財務部據實報銷,沖抵借款。未填制“出差派遣單”的,財務中心一律不得給予報賬。
第五條 員工因公出差發(fā)生的車費據實報銷,其他費用實行包干辦法,按以下標準報銷:
1、普通員工,省內出差為60元/天;省外出差為80元/天。
2、部門經理級別,在普通員工報銷基準上上浮20元/天。
3、前往省會城市出差的,在上列標準基礎上上浮20元/天。
3、特殊指派或特別批準的情況,由總經理在出差登記表上批示載明。
4、前項所指省會城市不含深圳及北京、上海等計劃單列市。
5、出國工作(含香港、澳門)不執(zhí)行本規(guī)定。
注:上述標準包括市內交通費、伙食補助費;公司在地區(qū)有辦事處并能解決住宿的,每人每天按20元補助。
第六條 員工出差允許乘坐的交通工具
員工級別
公司經理級別
部門經理級別
其他員工
允許的交通工具
飛機/汽車/火車(軟硬及以下)/輪船(二等艙及以下)
飛機/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)
飛機/汽車/火車(硬臥及以下)/輪船(三等艙及以下)
備注:不夠級別的員工因特殊情況需乘坐飛機、軟臥的,須事前獲得總經理批準;乘車4小時以下(不含4小時)的硬臥車票,臥鋪部分不予報銷。
第七條異地工作但當天能返回單位的,只報銷往返車費,市內交通和伙食補助費按20元/天實行包干。
使用公司交通工具進行異地工作的,按每天補助10元誤餐費執(zhí)行。
第八條 異地工作當日不能返回的,按出差天數計發(fā)包干費,不足一天的按一天計算。
第九條 因公出差發(fā)生的城市交通費、餐飲費票據不作為財務報銷憑據。
公司按日計發(fā)的包干費用節(jié)約歸己,超支不補。
第十條司機出差發(fā)生的差旅費,除按上述標準執(zhí)行外,每次出差旅程達到100公里以上的,按每公里給予5分錢的駕駛特別津貼。
第十一條 員工出差期間遇有節(jié)假日,出差后不予補休。
第三章借款及報銷制度
第十二條 允許借款標準
第十三條 出差借款程序員工因私借款,每次不超過 1000元,并從當月工資中扣除。
。ㄒ唬﹩T工因出差借款,持“出差審批單”在財務部領取并填寫“借款單”;
。ǘ 經部門經理及公司主管副經理審批簽字;
。ㄈ 由財務部經理審核簽字,超出標準的由總經理審批簽字;
。ㄋ模 在財務部出納處借款。
第十四條 員工前次借款出差返回時超過五個工作日未履行報銷手續(xù),并未向財務經理說明原因者,不得再行借款。
第十五條 業(yè)務借款包括:招待費、禮品費、備用金以及其他。
第十六條 業(yè)務借款的借用范圍。
。ㄒ唬┱写M用原則上只借用給主管經理、銷售部銷售人員以及對外聯絡人員。
。ǘ┒Y品費只借用給行政部。
。ㄈ﹤溆媒鸾栌媒o銷售部銷售人員、采購人員及對外聯絡人員。
第十七條 業(yè)務借款程序
。ㄒ唬┰谪攧詹款I取并填寫"借款單";
(二)經部門經理審批簽字;
(三)經總經理助理審批簽字;
。ㄋ模┴攧詹拷浝韺徍;
。ㄎ澹┰谪攧詹砍黾{處借款。
第十八條 因私借款的程序
。ㄒ唬┰谪攧詹款I取并填寫"借款單",同時附上書面的借款申請;
(二)經部門經理審批簽字,超過因私借款標準的經總經理助理審批簽字;
。ㄈ┙涁攧詹拷浝韺徍耍
。ㄋ模┰谪攧詹砍黾{處辦理借款。
第十九條 借款審批人責任
。ㄒ唬┕締T工借款(差旅費、業(yè)務費和因私借款),無法償還并且扣除工資也無法償清的,審批人有連帶責任。
。ǘ┕驹囉闷趩T工借款,須由該員工的直接上級出具書面證明,方能按照相應的標準和程序辦理借款手續(xù)。若借款人未能償還借款,該員工的直接上級負有還款責任。
第四章 費用開支標準及審批
第二十條經營性費用,系指公司購買材料等所發(fā)生的費用。
第二十一條經營性費用開支無標準的,根據實際需要憑單據核準報銷。
第二十二條 交通費
(一)公司一般員工出差如遇特殊情況超標準乘坐交通工具,需事前經主管經理書面同意,事后報總經理助理核準方可報銷;
。ǘ┊惖氐氖袃裙步煌ㄙM(地鐵和公共汽車),憑票據核準報銷;
。ㄈ╀N售部銷售人員每天可憑票據報銷40元的異地出租車費;
(四)主管經理異地出差,市內交通費憑票據核準報銷;
。ㄎ澹┦褂霉窘煌ㄜ囕v或公司借用車輛者不得報銷交通費。
第二十三條 出差補貼的計算
。ㄒ唬┏霾钛a貼天數以住宿天數為基礎加異地至異地的路程時間計算;
。ǘ 出差參加會議,會務費中含有食宿費的.,不再給與補貼。
第二十四條 出差期間發(fā)生的其他雜費
。ㄒ唬┢渌s費包括:存包裹費、電話費、貨物運輸費等。
(二)出差期間發(fā)生的其他雜費,憑單據核準報銷。
。ㄈ┊惖仉娫捹M報銷中,如購買ic卡、ip卡,報銷完畢后應將卡交回行政部。
(四)主管經理、銷售部銷售人員、客戶服務部員工出差的手機漫游費,憑單據核準報銷。
第二十五條 業(yè)務招待費有關規(guī)定
。ㄒ唬┏鞴芙浝、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工之外,其他部門員工發(fā)生的業(yè)務招待費原則上不予報銷。若確屬工作需要應提前報請主管經理同意,并事后經總經理助理審核后方可報銷。
。ǘ┲鞴芙浝、銷售部銷售人員及其他接受特殊任務的員工需要開支業(yè)務招待費的.,應填制“業(yè)務費用申請單”,載明業(yè)務招待的對象、聯系方式、招待原因等,獲得總經理批準后方可借款開支;特殊情況來不及按程序辦理的,應在事后第一個工作日內補辦。
。ㄈI(yè)務招待費的報銷應及時辦理,費用發(fā)生一次報銷一次。未填制“業(yè)務費用申請單”的,財務中心不得給予報銷。
第二十六條 公司任何部門的禮品均由行政部統一購買。需派送禮品的情形,由具體派送人申領,經公司總經理批準。財務部、行政部應每月匯總派送禮品數量、金額,報總裁備查。
第二十七條 其他非經營性的各項費用規(guī)定:
。ㄒ唬┕倦娫捹M、電費、水費等,由行政外勤憑單據校準報銷。
。ǘ┖藴蕡箐N手機費的人員,每月可憑單據按核準額度報銷手機費。
第二十八條 費用報銷時間的規(guī)定
。ㄒ唬┙杩畛霾顔T工回公司后,應在五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
。ǘ﹤溆媒、招待費的報銷,應在業(yè)務發(fā)生后五個工作日內到財務部辦理報銷手續(xù)。
。ㄈ┮蛩浇杩罴s定還款日的,應按照還款計劃中的時間辦理還款手續(xù)。
(四)報賬后仍有結欠或五個工作日內無故不辦理報銷/還款手續(xù)的員工,財務部門向其發(fā)出催促報帳通知書,被通知后五個工作日內仍未結清者,財務部有權在該員工的工資中從當月開始,根據具體情況按比例逐月扣回。
第二十九條 費用報銷程序
(一)報銷人出具書面報銷明細、附派工單或費用開支申請單,連同全部發(fā)票粘貼在一起,經部門經理審批簽字;
。ǘ﹫箐N人將經部門經理審批后的報銷明細交行政部審核;
。ㄈ﹫箐N人將經行政部審核后的.報銷明細交財務部經理;
。ㄋ模┴攧詹拷浝硎請箐N明細后,應認真核對,仔細計算,剔除不合乎財務制度的發(fā)票,并向報銷人說明原因;
。ㄎ澹┴攧战浝韺l(fā)票與報銷明細核對完畢后,對需報銷出差補貼的,再計算補貼等添寫在“報銷單”上,并在其上簽字;
。┛偨浝韺徍撕笤凇皥箐N單”上簽字;
。ㄆ撸┴攧战浝硗ㄖ獔箐N人到財務部完成報銷程序。
第三十條補充說明:如借款、報銷審批人出差在外,則按對應管理權限向上遞延。
第三十一條 本制度由財務部負責解釋。
第三十二條 本制度自頒布之日起施行。
第五章 分公司費用開支標準及審批辦法
第三十三條 各公司設立在地州的分公司,其發(fā)生的費用采用備用金制度,每月由公司給分公司保有一定的備用金,本地發(fā)生的費用在備用金中支取,然后月底到公司報賬核銷。
第三十四條 分公司員工的報銷程序
由分公司經理或其制定的派工人員填制“派工單”;“派工單”應確定派工路線、派工內容和時限等;如員工出差過程中需增加派工內容和時限的,由分公司經理告知派工員補錄增加的內容;
員工刷卡確認“派工單”并接受派工,并向分公司經理借支差旅費;員工在接受派工期間和派工結束后,其行程和工作情況由分公司經理、客戶服務中心、行政部分別進行檢查考核;
員工出差完畢,填寫完成“派工單”的相應欄目,按分公司經理→客戶服務中心經理→行政部經理→財務中心經理的會簽流程,通過公司oa系統以郵件的形式完成會簽;
財務中心根據會簽結果將發(fā)生的差旅費劃入分公司經理帳戶;
分公司經理與被派工人員結算差旅費,并根據“派工單”由被派工人員填制“報帳單”,粘貼相應的費用發(fā)票等,經分公司經理簽字認可后,由分公司經理月底帶到公司財務中心沖銷備用金。
嚴禁分公司經理代分公司員工報賬。
第三十四條 嚴禁分公司坐支貨款,如發(fā)生坐收坐支的,一經查實,立即對分公司經理進行革職并追究責任。
第三十五條分公司到總公司報賬核銷由分公司經理辦理;分公司經理報賬,安總公司員工報銷程序辦理。分公司經理的派工,由其直接上級或公司總經理填寫“派工單”。
第三十五條 分公司發(fā)生的業(yè)務費用,由分公司經理向公司總經理申請批準,報賬時應附經批準的業(yè)務開支申請單。
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