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招待費管理制度

時間:2023-06-08 16:35:56 振濠 制度 我要投稿

招待費管理制度(通用19篇)

  在不斷進步的社會中,我們都跟制度有著直接或間接的聯(lián)系,制度是要求大家共同遵守的辦事規(guī)程或行動準則。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧,以下是小編收集整理的招待費管理制度,希望對大家有所幫助。

招待費管理制度(通用19篇)

  招待費管理制度 1

  第一條為進一步規(guī)范各類業(yè)務接待行為,促使我公司黨風廉政建設和各項事業(yè)健康發(fā)展,以“厲行節(jié)儉,合理開支,嚴格控制,超標自負”為原則,以貼合內控管理各項規(guī)定為宗旨,特制定本辦法。

  第二條業(yè)務招待費指分公司日常工作中發(fā)生的為開展各類業(yè)務經(jīng)營和其他各項活動需要而列支的接待用餐等交往應酬費用。

  業(yè)務招待費的使用實行預算控制、集中管理的原則。除十個營銷中心招待費預算外所有業(yè)務招待費均由綜合部統(tǒng)一管理、審批,財條部負責制定預算,并對業(yè)務招待費使用情景進行監(jiān)督和控制。

  第三條業(yè)務招待堅持對口接待的原則。上級機關和兄弟單位的領導,由分公司綜合部統(tǒng)一安排接待;上級機關和兄弟單位的部門負責人,由分公司對口職能部室與綜合部會商后安排接待;上級機關和兄弟單位的一般工作人員,由分公司對口職能部室或業(yè)務部門安排接待;地方行政部門一般人員,由分公司各工作相關部門安排接待;旗縣分公司副經(jīng)理以上,由分公司綜合部安排接待。

  第四條業(yè)務招待陪同人員堅持對口陪同的原則。招待上級機關的領導,由分公司領導班子成員、綜合部主任或相關部室負責人陪同;招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導,一般由一至二名分公司領導和對口職能部室負責人陪同;招待上級機關一般工作人員和兄弟單位部門負責人,一般由對口職能部室負責人與相關人員陪同。確因工作需要招待重要客人,各相關部門可請分管領導出席。

  各類業(yè)務招待,接待部門應適當從緊控制陪同人員,陪同人員一般不應超過需接待人員的1.5倍。

  第五條業(yè)務招待用餐堅持分級限標的原則。招待上級機關的部門負責人和兄弟單位領導,接待標準為60元人,上級機關和兄弟單位的一般工作人員,接待標準為40元人,地方行政部門一般人員,接待標準為25元人,旗縣分公司副經(jīng)理以上,接待標準為30元人。接待部門應依據(jù)標準嚴格掌握,超過規(guī)定標準的部分自行承擔,分公司不予報銷。

  接待用餐一般應就近安排飯店招待。

  午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應適量控制。

  第六條業(yè)務招待費使用上實行提前申請,定額審批的`原則。

  業(yè)務部門執(zhí)行招待任務前,應填寫《業(yè)務招待費申請單》,經(jīng)部門負責人簽字后報綜合部審核,由綜合部主任核定標準報分管領導同意,財務部主任確認后方可執(zhí)行。《業(yè)務招待費申請單》一式兩份,申請部門和綜合部各執(zhí)一份。

  第七條業(yè)務招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《業(yè)務招待費申請單》到綜合部驗證,由綜合部主任確認后,再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)分管領導簽字后,到財務部辦理報銷手續(xù)。

  第八條財條部負責制定每年的業(yè)務招待費預算額度,并對其使用情景進行監(jiān)督和控制,業(yè)務招待費要堅持不超時序的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳。

  第九條研究到企業(yè)經(jīng)營工作實際,xxxxx中心不須填寫業(yè)務招待費申請單,但也要堅持不超時序,不超定額的原則,超出當季度時序進度的不予報銷列帳,超出全年定額部分分公司不予解決。

  第十條綜合部未能嚴格按標準審批額度,每發(fā)生一次罰綜合部主任生產獎金50元并通報批評,財務部未能做好每季度時序進度控制的,每發(fā)生一次罰財務部主任生產獎金100元并通報批評,負責接待部室在申請中有虛假行為,每發(fā)生一次扣罰部室主任200元并通報批評。

  第十一條本辦法由分公司綜合部制定并解釋。

  第十二條本辦法自發(fā)布之日起施行。

  招待費管理制度 2

  一、為做好來客的接待和招待工作,保證正常的業(yè)務往來,嚴格管理招待費用,特制定如下招待費管理制度。

  二、來局檢查指導工作的上級領導或來局辦事的工作人員確需在局就餐的,均應先請示局長,得到同意后到指定飯店就餐。特殊狀況下(如局長外出)須事后向局長說明狀況。

  三、機關招待費的管理實行一支筆審批制度。辦公室對有審批手續(xù)的招待費用要及時辦理報賬,無特殊狀況,未經(jīng)審批的招待費支出,均由個人負責。

  四、干部職工外出執(zhí)行任務,因工作關系確需對相關領導和辦事人員進行招待的`,應先請示局長,并嚴格掌握招待標準,杜絕大手大腳,鋪張浪費問題的發(fā)生。

  五、嚴格控制陪客人數(shù)。局機關來客均實行對口招待,一般由分管局長和科室主要負責同志陪同。大型檢查、工作會議以及廳、市局、縣領導來局辦事,由局統(tǒng)一安排接待和招待,招待標準、陪客人員由局主要領導酌定。

  六、來客招待要嚴格掌握就餐標準。要本著“夠吃不!钡脑瓌t,既保證客人吃飽吃好,又不致造成浪費。未經(jīng)允許嚴格禁止使用名酒、名煙待客,以及以招待名義購買名煙、名酒。

  招待費管理制度 3

  一、業(yè)務執(zhí)行費的使用原則。

  1、業(yè)務招待費的使用要貼合廉政建設的有關規(guī)定,業(yè)務招待費不得用于禮品、旅游、營業(yè)性的高檔消費。

  2、業(yè)務招待費使用必須貼合財政法規(guī)和財經(jīng)紀律規(guī)定。

  3、業(yè)務招待費使用必須對促進企業(yè)安全生產、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的。作用。

  二、業(yè)務招待費的使用范圍

  1、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府部門到本公司檢查、指導工作及兄弟單位來人聯(lián)系工作的接待。

  2、業(yè)務招待費可用于上級主管部門、政府各部門委托本公司承辦的各種會議所發(fā)生的必要招待。

  3、業(yè)務招待費可用于業(yè)務部門外出聯(lián)系工作所發(fā)生的必要招待。

  4、業(yè)務招待費可用于本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件后的搶險搶修以及救災所發(fā)生的.就餐、茶水飲料等必要性開支。

  5、業(yè)務招待費可用于因實施重大生產項目、臨時突擊項目而需要連夜工作發(fā)生的夜間就餐,茶水飲料等必要性支出。

  三、業(yè)務招待費的管理

  1、計劃財務部根據(jù)年度業(yè)務招待費計劃分期將指標劃撥到行政部。計劃財務部對業(yè)務招待費使用的合法性以及計劃指標實行財務監(jiān)督。

  2、行政部是業(yè)務招待費的管理部門,并根據(jù)制度和核定的計劃指標嚴格控制使用。

  4、行政部每年對本企業(yè)業(yè)務招待費使用情景分項作出分析報告和處理意見,交公司分管領導批示。由行政部提交全年業(yè)務招待費使用情景統(tǒng)計表,向員工代表大會報告。

  四、業(yè)務招待費使用標準和申請程序

  1、行政部負責日常招待物品的采購,經(jīng)行政部主任簽字同意方可憑發(fā)票到計劃財務部出帳。行政部負責建立招待物品的領用臺帳。

  2、各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)行政部主任同意,可到行政部事務員處簽字領取。一次領用價值超過800元,需公司分管領導批準。

  3、上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由行政部根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。

  4、有關來客就餐的標準和申請程序。

  (1)外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人級別、事由等分別安排。就餐由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任簽字,在行政部辦理來客就餐手續(xù)。

  (2)上級部門以及兄弟單位領導來公司檢查指導或考察工作,其標準由接待部門填寫“來客就餐申請單”經(jīng)行政部主任同意,公司分管領導批準,到行政部辦理有關手續(xù)。

  (3)上級部門委托本公司承辦的會議如需安排食宿的,可由承辦部門事先提出申請,經(jīng)行政部主任同意,公司分管領導批準到行政部辦理有關手續(xù)。

  (4)因本企業(yè)工作需要在外招待客人,招待標準應事先報公司領導批準后,填寫“付款通知單”經(jīng)行政部主任、公司領導簽字后到計劃財務部報銷。

  (5)本企業(yè)發(fā)生突發(fā)性事件,在搶險、搶修、救災過程中需用餐,由行政部按工作餐標準及現(xiàn)場處理人數(shù)通知食堂送達。

  (6)因重大突擊項目必須連續(xù)工作而影響正常就餐的,按工作餐標準由項目經(jīng)管部門填寫申請,經(jīng)行政部主任、公司分管領導同意后到行政部辦理有關手續(xù)。

  五、其它有關規(guī)定

  (1)各有關部門應嚴格按就餐標準申請。凡超過標準的,其超出部分自理。

  (2)凡沒有完善就餐手續(xù)就發(fā)生的招待用費一律自理。

  (3)食堂每月持就餐申請單到行政部辦理付款手續(xù)。

  (4)招待來客時,嚴格控制陪同人數(shù)。

  六、本制度由行政部負責檢查和考核。

  解釋權歸行政部。

  招待費管理制度 4

  為了加強財務管理,科學、有效地利用辦公經(jīng)費,根據(jù)上級文件精神,結合我鎮(zhèn)實際狀況,經(jīng)鎮(zhèn)班子會研究決定,現(xiàn)就公務接待及招待費作如下規(guī)定:

  一、接待范圍

  1、到本單位指導檢查工作的縣、市機關部門領導同志;

  2、各兄弟鄉(xiāng)鎮(zhèn)單位領導;

  3、市縣相關部門領導;

  4、外出接待上級有關領導。

  二、公務接待資料

  1、公務接待費用包括餐飲、接待煙、住宿等費用。

  2、因處理緊急、重大以及突發(fā)性事件,造成工作人員誤餐的,可安排工作餐。

  3、黨代會、人代會等重大會議,上級臨時安排的重大會議、重大活動所發(fā)生的公務接待,其費用支出能夠計入會議或活動費用,但入帳時務必要有會議或活動通知、簽到表。其他會議及活動不得搞任何形式的聚餐,可按每人每一天(20-50元)的標準發(fā)放會議、活動伙食補貼,該項支出不作為接待費統(tǒng)計。

  4、購送土特產支出需嚴格控制,財務科目單列,另行統(tǒng)計;縣內公務活動一律不準購送土特產。

  三、公務接待標準

  1、用餐:機關部門到鄉(xiāng)鎮(zhèn)指導檢查工作或鄉(xiāng)鎮(zhèn)之間交流工作原則上安排工作餐,標準控制每桌400元。因上級重要來賓或重大工作活動,確實需要宴請的,應遵循熱情務實儉樸、厲行節(jié)約原則。

  2、住宿:工作人員因公外出的住宿費用,一律帶回原單位報銷。

  四、接待工作的管理

  1、煙酒由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一管理,按照來賓級別核定招待煙酒檔次,接待人員按核定的標準領取煙酒,自購煙酒一律不予報銷。

  2、接待人員要嚴格按標準執(zhí)行,不準隨意擴大接待范圍,提高接待標準,否則超標部分費用自理。

  五、審批程序

  1、按照來賓實行對口接待的`原則,由接待領導或科室告知鎮(zhèn)辦公室并報請主要領導同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排。自行安排的,接待費用自理,鎮(zhèn)辦公室負責人員不得違規(guī)事后補充手續(xù)。

  2、出差外地招待,亦按以上規(guī)定辦理。

  六、招待費管理規(guī)定

  1、系統(tǒng)內來客一般不予招待。確因特殊原因需招待的,按照接待審批程序,由主要領導同意后,鎮(zhèn)辦公室安排工作餐。

  2、鎮(zhèn)本級工作人員確因工作不能離開崗位,需要在外就餐的,如搞宣傳活動等,經(jīng)分管領導同意后,由鎮(zhèn)辦公室統(tǒng)一安排工作餐,按每人每餐30元標準執(zhí)行。

  七、招待費實行群眾審核,各口于每季季未將招待費票據(jù),送鎮(zhèn)辦公室集中登記后上交鎮(zhèn)財政監(jiān)督領導小組審核,鎮(zhèn)長簽署核銷。

  八、本規(guī)定自印發(fā)之日起執(zhí)行,各辦事處參照執(zhí)行。

  招待費管理制度 5

  第一章:總則

  第一條:為規(guī)范XXXXX公司(以下簡稱公司)業(yè)務招待費管理,統(tǒng)一業(yè)務招待費開支標準,厲行勤儉節(jié)約,嚴格成本控制,結合公司管理實際,特制定本辦法。

  第二條:本辦法所指業(yè)務招待費,是指公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部因對外洽談業(yè)務、公關聯(lián)絡、接待來賓等所發(fā)生的費用。

  第二章:職責分工

  第三條:總經(jīng)理辦公室為公司本部業(yè)務招待費的歸口管理部門。主要職責是:

  1、建立健全公司業(yè)務招待費管理制度和標準。

  2、組織研究、完善、監(jiān)督、執(zhí)行業(yè)務招待費的審批和報銷程序;

  3、制定接待方案模版(參照公司《本部接待工作管理辦法》),規(guī)范各類接待程序,提高服務質量。

  4、按照有利公務、簡化禮儀、平等對口、務實節(jié)儉、尊重少數(shù)民族習慣的原則,指導、協(xié)調各項接待任務。

  第四條:公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部為公司業(yè)務招待費的使用和控制部門。主要職責是:

  1、嚴格執(zhí)行本辦法有關規(guī)定;結合實際細化業(yè)務招待費管控措施;

  2、細化分解業(yè)務招待費指標,嚴格控制使用;

  3、按照接待方案落實各項活動安排,做好接待組織協(xié)調工作。對于接待中臨時出現(xiàn)的重要事項,及時向公司有關領導請示匯報,妥善處理。

  4、定期匯總、分析業(yè)務招待費使用狀況。

  5、對公司業(yè)務招待費控制提出合理化推薦。

  第三章:管理標準與要求

  第五條:依據(jù)XXXX公司下達的業(yè)務招待費指標,公司對業(yè)務招待費實行總額控制。

  第六條:公司接待分為一類接待、二類接待、三類接待和外事接待。規(guī)格具體劃分及接待工作組織、管理按照公司《本部接待工作管理辦法》執(zhí)行。

  第七條:公司本部各部門因公進行接待,無特殊狀況,應根據(jù)就近接待原則,盡量以良鄉(xiāng)為主,安排到公司定點接待場所就餐。

  第八條:業(yè)務招待費額度不超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的,由部門負責人進行控制;業(yè)務招待費額度超過500元、累計發(fā)生費用額度在公司下達指標之內的`,由部門分管領導進行審批;業(yè)務招待費累計發(fā)生額度超出公司下達指標的,須提前申請指標,經(jīng)公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批后使用。

  第八條:本部各部門因公進行三類接待,無特殊狀況,一般安排在食堂就餐。接待組織部門提前填寫《工作餐申請單》(見附件1),經(jīng)部門負責人簽字、總經(jīng)理辦公室主任審核簽字后,提前送到本部食堂辦理用餐。

  第九條:為降低業(yè)務招待費用,規(guī)范業(yè)務招待用品管理,總經(jīng)理辦公室根據(jù)日常接待工作需求,適量庫存煙、酒等招待用品。購置前需經(jīng)總經(jīng)理辦公室主任簽字、公司主管經(jīng)營副總經(jīng)理審批。其它部門因業(yè)務接待需要自行購置招待用品,也要履行上述審批程序。購置后嚴格出入庫管理,并建立管理臺帳。

  第十條:公司本部各部門因公進行接待需自帶煙、酒等招待用品時,提前填寫《業(yè)務招待用品領用申請單》,經(jīng)部門負責人簽字、部門分管領導審批后,到總經(jīng)理辦公室領用?偨(jīng)理辦公室定期歸集各部門招待用品領取發(fā)放狀況,按購置價格統(tǒng)計費用反饋給各部門、財務處,并向主管經(jīng)營副總經(jīng)理報告。

  第十一條:接待期間嚴格控制陪同人員數(shù)量,嚴禁鋪張浪費,嚴禁進行高消費娛樂活動。

  第十二條:嚴禁在參加會議、檢查工作、培訓學習、交流考察期間用公款相互宴請,嚴禁以同鄉(xiāng)會、校友會、戰(zhàn)友會等各種聯(lián)誼活動名義用公款請客送禮。

  第十三條:對于在公務活動中違反接待管理規(guī)定并給公司造成負面影響的,嚴肅追究有關人員職責。

  第四章:費用管理與監(jiān)督

  第十四條:公司業(yè)務招待費管理嚴格執(zhí)行全面預算管理辦法,納入公司年度預算。

  第十五條:每年年初,公司五項費用領導小組辦公室結合實際,對網(wǎng)公司下達的業(yè)務招待費指標進行二次分解,經(jīng)五項費用領導小組審定后,對公司本部、所屬各單位、各直管項目部下達年度業(yè)務招待費使用指標;每月末,組織對費用指標執(zhí)行狀況進行統(tǒng)計;每季度末,組織對費用指標執(zhí)行狀況進行專項分析、通報;每年第三季度,結合實際狀況對費用指標進行適當調整;每年年底,組織對費用指標完成狀況進行考核。

  第十六條:業(yè)務招待費的核算遵循《企業(yè)會計準則》和《XXXX有限公司會計核算標準化手冊》。

  第十七條:業(yè)務招待費報銷應貼合公司規(guī)定程序,總額不能超出年度總預算。

  第十八條:公司本部各部門、所屬各單位、各直管項目部不得以任何方式擠占其他費用指標。

  第五章:附則

  第十九條:本辦法適用于公司本部各部門,所屬各單位、各直管項目部參照執(zhí)行。

  第二十條:本辦法由總經(jīng)理辦公室、財務處負責解釋。第二十一條:本辦法自印發(fā)之日起執(zhí)行。

  招待費管理制度 6

  第一條目的

  為了加強公司內外招待的管理與控制,使招待規(guī)范化及合理化,避免不必要的開支與浪費,合理控制公司招待費用,特制定本制度。

  第二條招待資料

  本制度所指的招待行為指就餐招待、煙酒、飲料、水果招待以及住宿招待(娛樂費用、禮品費用需帶給具體方案報董事長批示)。

  第三條招待原則

  (一)適度原則,公司所有招待要適度,對不是十分必要的不予招待。

  (二)節(jié)儉原則,招待務必堅持節(jié)儉原則,力求花最少的成本,到達最好的溝通效果,不搞奢侈性的招待。

  (三)公開原則,各領導、部門招待費用公開透明,公司將定期對各部門招待費用進行統(tǒng)計發(fā)布。

  第四條就餐、煙酒、飲料、水果招待

  (一)招待對象:

  1、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待;

  2、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待;

  3、政府部門來視察、檢查、指導、接洽工作等;

  4、有關業(yè)務單位的訪問、參觀、聯(lián)系工作等;

  5、會議;

  6、公司領導決定的其他事由。

  (二)招待標準:

  餐費標準含菜、酒、煙、飲料、水果、飯等發(fā)生在用餐時的所有費用。

  陪客人員的餐費標準按相應-招待對象計算。

  1、接待政府部門人員,領導人員及隨行人員,早餐50元/人以內,中、晚餐200元/人以內;非領導人員來訪,早餐30元/人以內,午、晚餐100元/人以內;

  2、接待有關業(yè)務單位人員,領導人員及隨行人員,早餐30元/人以內,中、晚餐100元/人以內;非領導人員來訪,早餐25元/人以內,中、晚餐80元/人以內;3、公司管理人員會議的聚餐,中、晚餐50元/人以內;

  4、公司領導決定的其他事由(經(jīng)董事長同意后),一般按中、晚餐50元/人以內執(zhí)行;

  5、為了促進公司發(fā)展而進行的業(yè)務交往所需要的正常業(yè)務招待、產品銷售過程中發(fā)生的業(yè)務招待按照營銷方案執(zhí)行標準;6、重大會議或特殊狀況的招待標準,經(jīng)董事長批準后執(zhí)行。

  (三)招待相關規(guī)定:

  1、公司高層領導及部門負責招待時應依據(jù)標準嚴格掌握,未經(jīng)批準超出標準的'招待費自行承擔,公司不予報銷;

  2、接待用餐一般應就近安排飯店招待;

  3、午餐招待原則上不飲用酒類,確有需要時也應適量控制;

  4、陪餐人員人數(shù)一般控制在2-3人,應為接洽工作的部門負責人及具體辦事人員,必要時由營銷助理、總監(jiān)、總經(jīng)理、董事長出面,但陪餐人員最多不超過4人;

  5、招待費實行提前申請、審批的原則;

  6、執(zhí)行招待任務前,除出差人員外,一律填寫《招待費申請單》;

  7、接待人員憑業(yè)務招待費申請單辦理借款和報銷。

  (四)招待程序:

  1、接待政府部門就餐由相關部門安排就餐或通知行政人事部安排;2、接待有關業(yè)務單位人員由營銷助理或市場部安排就餐或通知行政人事部安排;

  3、各類會議就餐由行政人事部統(tǒng)一負責安排;

  4、董事長決定的其他事由,營銷業(yè)務交往或招商等特殊狀況,就餐由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

  第五條住宿招待

  (一)招待對象:

  1、受公司邀請的客人;

  2、省內外政府部門領導;

  3、有關業(yè)務單位人員;

  4、其他類型需要安排住宿的人員;

  5、參加公司會議員工。

  (二)招待標準:

  公司招待來客一般安排到賓館普通標準間,重要來客安排為酒店豪華標間或規(guī)格更好的房間,具體按以下標準執(zhí)行:

  (三)招待住宿程序:

  1、接待政府部門住宿由相關部門通知行政人事部安排相應標準;

  2、接待有關業(yè)務單位人員住宿由營銷助理或市場部通知行政人事部安排相應標準;

  3、各類會議住宿由行政人事部統(tǒng)一負責安排;

  4、高層領導安排的住宿,由主要負責領導安排或通知行政人事部安排。

  第六條招待費申請程序

  1、公司管理人員及部門執(zhí)行招待前,先到行政人事部填寫《招待費申請單》,報主管領導審核,總經(jīng)理或董事長批準,財務部確認后方可借資招待。《招待費申請單》一式兩份,申請人和行政人事部各執(zhí)一份;

  2、公司管理人員及部門,外出差前先填寫出差申請及方案,經(jīng)公司領導批準,憑出差申請預算的招待費到財務部借資,特殊狀況未預算到的招待費應電話逐級上報至總經(jīng)理或董事長,經(jīng)總經(jīng)理或董事長同意后,方可招待,出差回來后兩天內補辦書面申請手續(xù)。第七條招待費報銷程序

  1、招待費報帳時實行兩單一票的原則。即由接待人員在招待任務完成之后憑招待費用的正式發(fā)票、財務規(guī)定的報帳單和《招待費申請單》到行政人事部確認,由行政人事部經(jīng)理確認后,再持報帳單、正式發(fā)票經(jīng)主管領導簽字后,到財務部辦理報銷手續(xù);

  2、負責接待人員在申請中有虛假行為,每發(fā)生一次扣罰200元并通報批評;

  3、招待費用正式發(fā)票的客戶名不能空著,統(tǒng)一開湖南百年一笑堂藥業(yè),除定額發(fā)票外,沒有公司名稱的一律不報;

  4、報銷招待費時,招待費發(fā)票要單獨粘貼,不得與本次招待無關的報銷票據(jù)共用一張粘貼單;

  5、招待費發(fā)生后一個星期內務必完成費用報銷程序,一個星期后財務不予報銷;

  6、外地出差時發(fā)生的招待費,回到公司后三日內完成費用報銷程序。第八條本制度年月日起試行,第九條本制度各條款由行政人事部負責解釋。

  招待費管理制度 7

  第一章 總則

  第1條 管理原則:先申請、后執(zhí)行;預算總額控制;對口接待,?顚S,全程監(jiān)督。

  接待計劃(接待方案)的擬定與接待分工:

 。ㄒ唬┙哟媱潱ń哟桨福┌ㄓ、陪同人員、日程、交通工具、食宿安排,以及領導會見、宴請等資料。

 。ǘ┥霞夘I導及相關單位領導來中心的指導、考察等接待工作,由辦公室根據(jù)相關規(guī)定,經(jīng)中心領導的批示擬定接待計劃,報請領導審批后由辦公室和有關部門負責承辦。

 。ㄈ┢渌麡I(yè)務部門人員的接待工作,經(jīng)中心領導批準,履行相關手續(xù)后,由業(yè)務相關部門負責接待,需要的物資(票務、賓館及酒店預定、會場需用物資等)可由辦公室按接待部門交至的《業(yè)務招待費申請單》的領導批示,配合接待部門提前做好統(tǒng)一安排。(討論是否需要接待計劃)

  第2條 業(yè)務招待費用定義:

  業(yè)務費:是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費、購物卡及因業(yè)務需要贈送的煙、酒、茶葉、其他紀念品等。

  招待費:是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用;因業(yè)務需要接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費、參觀費、旅游費等;因招待領用的酒水及香煙等。

  第3條 使用范圍:與開拓市場、維護客情關系、打通項目渠道等相關的主管單位、客戶以及其他外部關系單位所發(fā)生的應酬、招待費等費用。(不包含市場公關費)

  3.1 上級主管部門領導來我司檢查、指導、協(xié)調工作;

  3.2 兄弟公司的領導、職工因公來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作;

  3.3 外單位來公司或與相關單位聯(lián)系業(yè)務、洽談合作事項;

  3.4 其他因公需要招待事項。

  第4條 使用原則:

  4.1 業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則。

  4.2 陪同人員堅持適度從緊原則,原則上不能超過需接待人員的12。(原則上不能多于需接待人員)

  4.3 嚴格執(zhí)行規(guī)定限額和招待標準,分檔次接待原則,堅決控制非業(yè)務性接待,嚴禁隨意超標進行業(yè)務招待,特殊情景需說明原因,經(jīng)請示總經(jīng)理同意后方可進行招待,否則,財務部門不予報銷。

  第二章 費用發(fā)生具體規(guī)定

  第5條 費用申請制度及審批流程:業(yè)務費用實行事先申請,事中控制,事后報銷。

  發(fā)生招待費前應由具體業(yè)務承辦接待部門先填寫“業(yè)務招待費申請表”(附件一),注明接待原因、被接待對象及級別、接待地點等資料,并根據(jù)招待對象進行費用預算,經(jīng)分管領導同意,財務部審核,公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

  第6條 招待物品的采購:為降低業(yè)務招待費成本,原則上由辦公室根據(jù)常規(guī)招待需求統(tǒng)一競價采購,并由專人進行物品與臺賬管理,憑《招待物品購買申請表》(物資采購申請單)(附件二)與采購發(fā)票到財務報賬。

  6.1 招待物品的領用:由具體業(yè)務承辦接待部門經(jīng)辦人根據(jù)已審批的《業(yè)務招待費申請表》填寫《招待物品領用單》(附件三),并由物品保管人和辦公室主任簽字,方能對領用的物品到財務辦理核銷手續(xù)。

  6.2 各業(yè)務部門在接待工作中或外出聯(lián)系工作需使用的必要招待物品經(jīng)辦公室主任同意,可到物品管理員處簽字領取。一次領用價值超過600元的招待物品,需總經(jīng)理批準。

  6.3 上級委托我公司承辦的各種會議需使用招待物品,統(tǒng)一由辦公室根據(jù)會議的規(guī)模、級別核定標準報公司領導批準后由籌辦部門具體經(jīng)辦。費用不單獨在業(yè)務招待費中體現(xiàn)。(需要討論該模式是否適用)

  第7條 如到協(xié)議酒店飯店招待時,原則上實行現(xiàn)款結算,也能夠實行授權簽字,分階段按協(xié)議統(tǒng)一結算。對于授權簽字,具體規(guī)定如下:

  7.1 簽字人必須為公司有效的授權人,非授權人必須事先得到授權人的批準;

  7.2 簽單時須注明:招待單位、招待事由、招待人數(shù)、陪同人員、授權人及招待日期。

  第8條 有關業(yè)務招待費用標準:原則要求用工作餐。如果確需招待的,原則上只安排一次,重要來賓或因工作需要停留時光較長者,可視情景增加一次招待,其余時光盡量安排工作餐。

  8.1 工作餐標準按被接待賓客的級別安排。副廳級及以上級別賓客、總經(jīng)理及以上賓客每人次為100元,副處級及以上、副總經(jīng)理及以上每人次70元,其他人員按每人次50元標準控制。

  8.2 上級主管單位來公司檢查指導或考察工作需要招待的,其開支標準(上限為):部級賓客為每人次300元,廳級賓客為每人次200元,處級賓客為每人次150元,科級及以下賓客為每人次120元,5人以上的賓客團隊按每人次100元的標準開支。

  8.3 外單位來本公司聯(lián)系工作、參觀等需用餐的招待標準按客人中最高級別安排,其開支標準:董事長級別每人次200元,副總經(jīng)理及以上級別每人次150元,5人以上的招待團隊按每人次120元標準開支;副總經(jīng)理以下級別每人次80元, 5人以上的招待團隊按每人次60元標準開支。如需安排旅游、食宿,旅游經(jīng)費按照各景點費用市價進行控制,食宿參照公司《差旅費管理辦法》中副總經(jīng)理及以上級別、部門經(jīng)理部長對應的標準進行控制。

  8.4 兄弟單位來來我司考察、聯(lián)系業(yè)務、洽談工作的,原則上安排工作餐。

  如因需要安排在外招待的,其開支標準:廳級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客每人次130元,其余級別賓客每人次為80元,5人以上的招待團隊按每人次60元的`標準開支。

  8.5 如因實際需要安排來賓住宿的,可由業(yè)務承辦部門事先提出申請,由公司總經(jīng)理批準后方可辦理。開支標準參照公司《差旅費管理辦法》,按照來賓最高級別人員參照我司對應級別人員標準進行控制。

  8.6 因工作需要在外招待客人,根據(jù)上述三條對應的招待對象標準控制開支,招待事項應事先填寫“業(yè)務招待費申請表”經(jīng)分管領導同意,公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。

  8.7 招待用酒水(僅指白酒,煙及其他酒水包括在上述標準內(需要討論))原則上由辦公室統(tǒng)一配置,按統(tǒng)一標準安排,10人及以上每桌不超過4瓶(500ML),10人以下每桌不超過1-3瓶(500ML),招待用的酒水由辦公室做好購買及領用管理。因特殊情景不能從辦公室領用酒水,需要臨時購買的,單價(原則上)不能超過150元瓶(500ML),(討論是否需要分級別)(廳級及以上級別賓客、董事長、總經(jīng)理級別賓客標準為260元瓶,副廳級及副總經(jīng)理賓客標準為200元瓶,副處級及以上、副總經(jīng)理及以上賓客標準為150元瓶,其他賓客標準為120元瓶控制。)超過部分需總經(jīng)理批準方可報銷。

  8.8 單次購買招待鮮花(150元)、水果(100元)、飲料(30元)標準原則上不能超過50元。

  8.9 如因特殊需對已招待來賓要贈送禮品、禮金,需填寫“業(yè)務招待費申請表”中,經(jīng)分管領導同意,公司總經(jīng)理批準后執(zhí)行。禮品、禮金金額原則上不得超過200元人。其他單獨贈送禮品、禮金的,原則上金額不得超過500元人。

  8.10 因特殊情景緊急發(fā)生需要業(yè)務招待時,不方便先填寫“業(yè)務招待費申請表”的,可根據(jù)招待對象的級別及人數(shù)向總經(jīng)理口頭請示后執(zhí)行,在回公司兩個工作日內補簽“業(yè)務招待費申請表”方可到財務報銷。

  第三章 費用報銷

  第9條 報銷“業(yè)務招待費”時,應如實整理單據(jù)并填寫“付款申請單”按規(guī)定的程序審批,并附上經(jīng)審批的“業(yè)務招待費申請表”。

  9.1 禮品、禮金報銷時要求有兩人或兩人以上人員同時經(jīng)辦證明,在發(fā)票背面簽字并注明日期;

  9.2 在辦公室領用招待物品,憑簽字手續(xù)完整的《招待物品領用單》,方可到財務辦理核銷手續(xù)。

  第10條 發(fā)票要求:

  10.1 不允許用白條、假票報銷;

  10.2 定額發(fā)票印章要清晰可識別,發(fā)票歸屬地與費用發(fā)生地必須一致;

  10.3 手工開具的發(fā)票書寫要求清晰,資料完整且印章必須清晰,不得套開、虛開;

  10.4 機打發(fā)票發(fā)生日期必須與費用發(fā)生日期一致。

  第11條報銷審批流程:報銷人→部門負責人→分管領導審核→財務部審核→財務分管領導審核→總經(jīng)理審批→財務部出納處領款或核銷

  第四章 費用報銷職責界定

  第12條報銷人的職責

  12.1 報銷人對所報銷項目的真實性、準確性、及時性負責,單據(jù)及附件應合法、完整。

  12.2 各項報銷票證、資料必須齊全并按要求粘貼整齊(發(fā)票正面向上、平均攤薄粘貼),否則財務部有權拒絕報銷。

  第13條分管領導的職責

  13.1 負責審查費用項目申請及批準手續(xù),報銷金額是否控制在申請的預算之內。

  13.2 對所報銷項目的真實性、合理性負責。

  第14條財務審核人員的職責

  14.1 負責審查單據(jù)的合法性、真實性,報銷資料是否貼合有關標準。

  14.2 審查報銷項目審批手續(xù)的完整性。

  第15條審批者的職責

  審批者對報銷項目的真實性、必要性、費用總體的合理性負責。

  第五章 處罰辦法

  第16條 報銷人營私舞弊、弄虛作假,不予報銷不真實不合理部分。對已經(jīng)報銷的,除退回違規(guī)報銷金額外,同時對報銷人予以違規(guī)報銷金額20%—100%但不低于100元的罰款,對于情節(jié)嚴重的,研究移至司法機關處理。

  第17條 分管領導在資料不全、原始憑證不充分、項目不真實的情景下簽名準予報銷的,對其給予違規(guī)報銷金額10%—50%但不低于50元的罰款。

  第18條 財務審核人員審核不嚴使中心造成損失的,對財務審核人員按違規(guī)報銷金額5%—15%的罰款。

  第19條審批人對違規(guī)報銷或審核不嚴給中心造成的損失承擔連帶職責。

  第六章 附則

  第20條 本規(guī)定由中心財務部負責解釋和修訂。

  第21條 本規(guī)定自發(fā)布之日開始施行。

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  1.目的

  1.1為了加強公司業(yè)務招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,公司行政部對一切業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

  1.2業(yè)務招待費要貼合公司規(guī)定,只能用于公司業(yè)務上的招待支出。

  1.3業(yè)務招待費使用必須對促進公司安全生產、經(jīng)濟合作、企業(yè)管理起到進取的作用。

  2.使用范圍

  2.1政府部門到我公司檢查指導工作及業(yè)務單位之間因公招待。

  2.2公司承辦的各種會議招待。

  2.3各部門對工作的必要招待。

  3.管理

  3.1公司財務部每年應對公司業(yè)務招待費做總的規(guī)劃,根據(jù)公司銷售收入確定比例,然后將其分解到各部門使用,嚴格招待費定額管理制度,并做好招待費的考核工作。

  3.2公司行政部對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是:由接待業(yè)務的部門填寫《招待申請單》經(jīng)部門主管同意,總經(jīng)理批準,行政部根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店,接待部門憑《申請單》招待用餐。特殊情景須電話請示(總經(jīng)理例外)。

  3.3接待客人時,限定在公司內部食堂或定點飯店,就餐完畢后由行政部授權簽單,每月由行政部按當月申請單對所簽單據(jù)進行確認,對各部門的單據(jù)進行分類,然后由財務部按招待費用的金額劃歸至各部門費用中,付款由財務部按行政部認可的票據(jù)統(tǒng)一付款。

  4.級別分類

  4.1客人是公司總經(jīng)理,政府部門處級以上級別,招待標準為通程大酒店,稱甲等。

  4.2客人為公司副總經(jīng)理,政府部門科級或部門一把手,招待標準為新江天大酒店,稱乙等。

  4.3客人為部門經(jīng)理以上,政府部門主管相關工作人員,招待標準為金都大酒店,稱丙等。

  4.4一般業(yè)務往來,如需要用餐一律在公司食堂接待工作餐,如有特殊要求公司行政部視情景提高招待標準。

  5.其它規(guī)定

  5.1各部門應嚴格按照此招待費管理規(guī)定的程序和標準執(zhí)行,凡沒有完善手續(xù)或超出標準的`招待費一律自理。

  5.2招待用餐時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情景下,陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員,陪餐人數(shù)一般不能超過客人人數(shù)。

  5.3公司陪同員工中午嚴禁喝酒,因喝酒影響工作的按公司考勤制度有關規(guī)定作缺勤論處。

  5.4特殊情景如需安排娛樂活動須先報請總經(jīng)理同意方可安排,一般應安排在晚上以免影響工作。

  5.5除公司指定的程序和指定人能夠簽單外,嚴禁任何部門任何個人在外簽單消費,否則行政部不予確認。

  5.6外來客人因工作需要,須招待住宿的,按同樣程序進行。

  6.流程特殊情景請示

  7.本規(guī)定解釋權歸公司行政部所有

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  為切實加強機關財務管理,促進機關黨風廉政建設深入開展,根據(jù)旗委、旗政府《關于改善工作作風密切聯(lián)系群眾的規(guī)定》和《新州辦事處財務管理制度》,特制定本制度。

  一、單位來客一般不予招待,嚴格控制加班工作餐。特殊狀況需要招待就餐或用工作餐的應請示主要領導。嚴禁娛樂招待,午后不準喝酒。

  二、用餐標準。工作餐一般每人、每頓不得超過30元。來客就餐,本著節(jié)約的原則,按必須層次訂餐,既讓客人滿意,又不浪費。

  三、接待范圍。實行對口接待的原則,減少陪客人員。一般狀況下可由主要領導、分管領導和業(yè)務部門負責人(站所長)陪餐。

  四、來客招待審批程序。由辦公室統(tǒng)一負責,特殊時可由主要領導指定人員訂餐,但第二天務必到辦公室做好登記。

  五、報銷憑證。在定點餐館進餐的招待費務必使用統(tǒng)一的稅務餐飲專用發(fā)票報銷,非專用發(fā)票一般不得作報銷憑證。

  六、報銷程序。招待費的`報銷務必有當事人的簽字,科室負責人和分管領導的審查意見,經(jīng)辦事處主任審批后,及時到財政所報銷。

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  第一條:總則

  為了加強并規(guī)范公司的業(yè)務招待費支出管理,特制定本辦法。

  第二條:業(yè)務招待費適用范圍

  業(yè)務費:是指因業(yè)務需要發(fā)生的禮金、禮品、贊助費及因業(yè)務需要贈送的煙、酒等。

  招待費:是指因工作關系招待有關人員就餐費、娛樂費用;因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等;在公司食堂招待時發(fā)生的就餐費;因招待領用的酒水、飲料及香煙等。

  第三條:業(yè)務招待費的使用原則

  業(yè)務招待費應堅決貫徹“可接待可不接待,不接待”,“可參與可不參與接待人員,不參與”,“可發(fā)生可不發(fā)生費用,不發(fā)生”,“態(tài)度熱情,費用從簡”的原則。

  第四條:業(yè)務招待費的管理原則

  1、按照公司簽定職責狀時下達的年度指標,在限額內使用業(yè)務招待費,嚴禁超支現(xiàn)象發(fā)生。所有的招待實行事前審批制度。

  2、招待費由分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理按照本辦法第五條的權限審批。

  3、堅決控制非業(yè)務性接待,適當控制業(yè)務接待。業(yè)務接待應盡量安排在公司食堂,全年招待費用總額中的食堂招待額度要占總額的50%以上。各部門因工作確實需要在公司外安排招待時,參加本條第二款執(zhí)行。

  4、外協(xié)單位除合同標明帶給安裝食宿及接風、送行外,一律不安排免費伙食。確需接風、送行的,在公司招待費中開支。

  5、集團來人除領導視察外,一律在員工食堂自費就餐;集團內各兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)因公出差到公司,原則上用工作餐接待。

  6、嚴格執(zhí)行分檔次接待原則,各檔次選定1-2家酒家、賓館,對應接待。禁止越檔次接待。

  7、接待用餐時,嚴格控制陪客人數(shù),實行對口接待。堅持執(zhí)行中、高檔接待司機不參與陪客就餐規(guī)定。同時,原則上陪客人數(shù)不得超過2人,若公司陪同用餐人員多于2人時,應事先經(jīng)過總經(jīng)理批準。

  第五條:業(yè)務招待費的審批權限

  業(yè)務費:一律由集團分管領導控制,其他部門和個人一律不得安排業(yè)務費。

  招待費:對于在公司食堂安排的招待,副總經(jīng)理審批單次預算1000元(含酒水,下同)以內限額的招待費,總經(jīng)理審批單次2000元以內限額的招待費,2000元以上標準報集團分管領導同意后執(zhí)行。

  第六條:公司食堂招待費的審批程序與開支標準

  (一)公司食堂招待的審批程序

  食堂招待分為工作餐和客餐兩種(工作餐即指平時供應員工的飯菜,客餐即指除工作餐外專門為客人烹制的菜肴和酒水)。

  工作餐招待的.審批程序:對口接待單位(部門)向綜合部提出申請,并由綜合部開具工作餐通知單(附件一),客人憑工作餐通知單到食堂窗口打飯、菜用餐。

  客餐招待的審批程序:經(jīng)公司分管領導同意,由對口接待單位(部門),填寫客餐申請單(附件二)送綜合部確定用餐標準,并按本辦法第五條權限核準后,交綜合部準備膳食和酒水。

  (二)公司食堂招待開支標準

  1、因工作關系外單位一般來人來客,一律用工作餐招待。工作餐計費標準按食堂當日公布的每份飯菜金額標準收取。

  2、政府部門、上級機關、關聯(lián)單位主辦以上人員來公司辦理公務,需在公司食堂用餐,原則上用客餐招待(操作程序按第六條第一款執(zhí)行)。用餐后,接待單位需在食堂客餐結算表、酒水消耗領用表上簽證。

  3、招待一般來賓來客,每席餐費不超過300元(含酒水等),酒水標準白酒控制在150元/瓶以下。

  4、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1000元(含酒水等),酒水標準白酒控制在200元/瓶以下。

  5、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過1200元(含酒水),酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

  6、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準),并且白酒不得超過標準。

  7、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導,費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。

  第七條:財務控制與監(jiān)督

  1、財務部應嚴格審查業(yè)務招待費發(fā)生的業(yè)務是否真實、票據(jù)是否合法、單據(jù)是否齊全、審批是否完整。

  2、財務部有權拒絕不貼合業(yè)務招待標準、報銷流程、審批權限的業(yè)務招待費的報銷。

  3、業(yè)務招待費報銷遵循誰經(jīng)手誰報銷的原則,不得由他人代報業(yè)務招待費。業(yè)務招待同時有多個經(jīng)辦人參與招待,應由最高職務經(jīng)辦人報帳。

  4、公司外來單位或人員(包括集團內兄弟單位、關聯(lián)企業(yè)和個人)在公司食堂就餐收費標準,由綜合部另行發(fā)文規(guī)定。

  5、單餐消費50元/人以上的,需向酒家索取清單或清單復印件,提交給總經(jīng)理、財務部審核人員作為報銷依據(jù)。庫存酒水核銷單應與對應的餐費報銷單一齊提交總經(jīng)理審批、財務部復核。餐費報銷單上應注明公司參與接待的人員、接待的客人人數(shù)。

  6、所有宴請、業(yè)務費用開支務必列明事由、招待對象。

  7、業(yè)務招待費核算范圍及要求

  (1)招待費一律記入“管理費用-業(yè)務招待費”中,不允許在其他科目中列支。合同標明帶給安裝食宿支出的入賬科目與合同標的入賬科目相同。

  (2)招待費包括因公接待相關單位人員發(fā)生的差旅費、住宿費等。

  (3)招待費包括因公接待從綜合部領用的煙、酒、飲料等,依據(jù)領用單,由綜合部開具《煙酒出庫單》記入招待費。

  (4)公司食堂接待的菜金應合理標價,因公在食堂接待發(fā)生的招待費,點菜單上須按照菜金標價記錄金額,并經(jīng)負責接待人簽字確認,月底憑點菜單從福利費中轉出記入招待費。合同標明的帶給食宿,在規(guī)定的標準內,依據(jù)實際發(fā)生額,從福利費中轉出記入相關科目。

  (5)公司發(fā)生的業(yè)務招待費用,如存在票據(jù)本身與業(yè)務實質不相符之費用,務必還原成“業(yè)務招待費用”列示,并說明原因。

  (6)原則上無票據(jù)開支務必有證明人。

  第八條:外部招待費的審批程序與開支標準

  (一)外部招待的審批程序

  外部招待是指因工作需要而在公司食堂以外進行的招待。對外招待實行事前報總經(jīng)理同意審批制度,按本辦法第五條權限核準后方可執(zhí)行。

  (二)外部招待開支標準

  1、招待一般來賓來客,每席餐費不超過500元(含酒水等),酒水標準白酒控制在100元/瓶以下。

  2、招待政府部門正股級以上副局級(含副局級)以下干部、集團部門經(jīng)理級別人員每席不超過1200元(含酒水等),酒水標準白酒控制在300元/瓶以下。

  3、招待政府部門正局級及分局一把手每席不超過18000元(含酒水),酒水標準白酒控制在400元/瓶以下。

  4、招待用白酒一般不超過2瓶,特殊狀況最多一次不能超過3瓶(每席標準),并且白酒不得超過標準。

  5、招待政府主要領導及政府部門關鍵領導、集團副總裁以上領導,費用標準由集團分管領導同意后執(zhí)行。

  第九條:其他

  1、本辦法自20xx年1月1日起開始執(zhí)行。

  2、本辦法解釋權在公司財務部和綜合部。

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  一、總則

  為了進一步強化財務管理,防范費用浮濫支出,本公司實行預算標準總量控制,人數(shù)控制,標準控制,過程控制,年費用總計不能超過該部門本年度銷售收入的2‰。

  1、范圍

  公司所有業(yè)務招待支出均屬本范疇。

  2、權責

 。1)業(yè)務招待費報銷:部門領導核準,分管領導批準,由總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷。

 。2)業(yè)務招待核準:部門領導核準。

  二、作業(yè)流程

  1、業(yè)務招待的.種類

  (1)因公往來單位或個人,臨時性之喜慶喪事或慶祝活動之花籃、禮金、禮品等費用。

 。2)特定業(yè)務目的公關性的宴請或禮品(金)。

  (3)一般工作往來之業(yè)務招待餐費及禮品。

  (4)事先向總經(jīng)理報準的交際禮金。

  2、業(yè)務招待執(zhí)行

 。1)承辦人員于在招待工作執(zhí)行前,應填寫《業(yè)務招待申報單》,經(jīng)部門領導批準后為之。經(jīng)批準的《業(yè)務招待申報單》由部門備案保管。

  (2)業(yè)務招待工作執(zhí)行因時間緊迫或特殊原因應先向部門領導請示,同意后可以事后二天內申請補辦手續(xù),未獲請示同意的費用,其招待費用由本人自行承擔;招待工作補辦申請逾期一律不予受理,特殊情況需經(jīng)分管領導批準后方可報銷。

 。3) 因工作需要招待客人,必須按照標準嚴格執(zhí)行。宴請標準由部門領導按實際需要制定,盡量減少陪餐人員。重要接待任務需要提高宴請標準的,報總經(jīng)理審批。

  3、業(yè)務招待審核及核準報銷

  招待費用申報,嚴重超標、以少報多或未實際執(zhí)行虛報費用,由本人承擔全部費用并提出嚴重警告,審查人未予舉發(fā),審查人員處罰報銷額之20—30%。

  三、其它有關規(guī)定

  1、業(yè)務招待申報單一律列為機密文件,保管人應妥為上鎖保管,各級承辦人不得泄密。其它單位不得留存或影印交際工作申報單。

  2、招待費用因故無法取得發(fā)票或以其它發(fā)票名目替代報銷,需先呈報部門經(jīng)理批準。

  3、業(yè)務招待工作承辦人申報招待如有不實、不必要或假公濟私經(jīng)查屬實,一律追回其報銷款項,并處記大過處分,情況嚴重(連續(xù)多次)并得予以辭退,其他審查人員則按章追究責任。

  4、不實、不必要或假公濟私申報,如經(jīng)舉發(fā)查實,(不公開)獎勵舉報人并發(fā)給此項金額1/3~1/2之獎金。

  5、業(yè)務承辦人或對口單位因未妥善做好應該之交際,而致使工作推行困難或招致抱怨,視同辦事不力,經(jīng)查實處記過或降職處分。

  6、費用包干的業(yè)務部門,在核定額度范圍內,提供正式的報銷憑證由部門領導核準,分管領導批準,總公司總經(jīng)理/黨委書記簽字后方可報銷

  招待費管理制度 12

  為進一步加強公司業(yè)務招待費管理,控制業(yè)務招待費超支,禁止鋪張浪費,實現(xiàn)降本增效,特制定本規(guī)定。

  一、業(yè)務招待費使用原則和范圍

  1.業(yè)務招待費本著“必需、節(jié)儉、適當”的原則使用。

  1.1要體現(xiàn):該招待的要熱情招待,充分表達對來賓的禮節(jié)。

  1.2要做到:熱情有禮貌,大方不俗套,體面不浪費。

  1.3經(jīng)過認真搞好業(yè)務招待,樹立企業(yè)良好形象,彰顯企業(yè)文化理念。

  2.業(yè)務招待范圍包括:與公司有業(yè)務關系的客戶、供應商、銀行、稅務、政府及其相關主管部門的工作檢查、考察、調研等;公司上級領導以及其他所需招待的客人。業(yè)務招待費用具體包括就餐費、住宿費、交通費和會務費、慶典費、饋贈禮品、辦公接待等有關費用。

  3.業(yè)務招待費的報銷按照財務相關規(guī)定執(zhí)行。

  4.用于業(yè)務招待發(fā)生的交通費、住宿費用,按照公司《差旅費報銷規(guī)定》執(zhí)行。

  二、就餐費使用規(guī)定和標準

  1.內部食堂招待:

  1.1在公司食堂招待客人就餐,或安排客人免費就餐、吃工作餐,以及因突發(fā)事件員工加班誤餐公司安排工作餐等,實行《公司內部招待就餐審批單》制度,由經(jīng)辦人履行報批程序,綜合部辦公室確定就餐標準,公司領導簽批后安排。

  1.2一般性業(yè)務招待原則上在公司食堂(二樓)接待就餐,

  目前新辦公樓未建好,可視情安排在一般排檔就餐。由各部門負責人向對口分管領導請示同意后,綜合部辦公室根據(jù)實際情景確定招待標準。在公司食堂招待客人時原則上不允許上煙,招待用酒水價格要控制在40元瓶以內,公司陪同人員不應超過2人。

  1.3外來賓客到公司聯(lián)系業(yè)務需要招待的,第一天按照職工就餐標準免費就餐,第二天需繼續(xù)就餐的,餐費自付。

  1.4.1總公司總經(jīng)理等高管級領導在公司食堂就餐,由公司綜合部辦公室安排就餐,根據(jù)情景能夠安排吃招待飯或職工餐。

  1.4.2總公司及各分(子)公司的員工來公司辦理業(yè)務,三天以內按工作餐標準憑綜合辦發(fā)放的用餐券免費就餐,從第四天開始按本公司員工就餐標準憑就餐卡自費就餐。

  1.5因突發(fā)事件,公司安排員工加班誤餐,可在員工食堂安排工作餐,餐中不得消費煙酒,其標準不得突破每人每餐10元的標準。

  2.外部招待:

  2.1確需在外部招待的每位就餐者就餐標準在50元以下的一般性招待,由綜合部統(tǒng)一安排就餐地點,公司分管領導根據(jù)客人情景具體決定招待標準,原則上不允許消費招待煙與高檔酒。

  2.2確需在外部招待的每位就餐者用餐標準在50元以上的招待飯,要經(jīng)公司總經(jīng)理或分管招待費審批的領導同意方可安排。

  3.嚴格控制饋贈禮品,對特殊情景確需饋贈禮品,必須由部門申請、分管領導核實再報公司總經(jīng)理審批后方可購買。

  4.堅持對口接待。各接待部門或接待者要嚴格控制宴請規(guī)模

  及招待次數(shù),減少陪客人數(shù)(原則上每桌陪客不超過3人),接待時嚴禁無關業(yè)務人員作陪。司機一般情景下陪同客方司機到非主桌就餐或就近吃工作餐。

  5.對因忙于接待客人而不能就餐的秘書、司機、業(yè)務員等,根據(jù)情景可憑就餐發(fā)票報銷,每餐標準不超過30元(在同一家酒店就餐定額內可聯(lián)桌報銷);因領導在就餐消費較高的酒店用餐,司機又無法抽身在近處找就餐地點,經(jīng)安排接待的領導同意,可實報實銷。

  6.公司定點飯店招待費標準:

  7.公司內部食堂招待就餐標準

  三、住宿費使用原則與接待審批標準

  1、外來客人到公司聯(lián)系工作,原則上由公司綜合部辦公室在公司內部安排住宿;如公司內部無住宿條件時,由綜合部辦公室統(tǒng)一安排在外住宿(執(zhí)行以下相應住宿標準)并結帳。由接待人員引領到住宿地點,做好相關服務工作

  2、公司來客定點住宿標準:

  四、業(yè)務招待費報銷審批程序

  1.業(yè)務招待費報銷:報銷人持有招待支出開具的有效發(fā)票(須附飯菜、酒水消費清單),附有《公司業(yè)務招待費報銷審批單》,經(jīng)規(guī)定程序審核、簽批,按財務制度報銷。招待煙一律不予報銷。

  2.公司內部食堂招待費報銷:由食堂管理員按照招待費報銷程序,附有《公司內部招待就餐審批單》,每月報銷一次。由綜合部辦公室主任審核簽字,送有審批權的領導簽字,審批經(jīng)過后按財務制度報銷。報銷的金額核銷食堂費用。

  3.外出招待報銷程序填寫《公司業(yè)務招待費報銷審批單》,按公司《財務報銷審批程序》執(zhí)行。

  3.1公司領導及各部門招待費報銷程序:接待部門向公司分管領導提出申請征得同意(如在外地招待應電話申請,回到后補辦),經(jīng)批準后持發(fā)票到財務部按照程序辦理報銷。

  3.2公司與酒店協(xié)議掛帳的`用餐費、住宿費原則上用轉帳支票支付,由綜合部辦公室接待員在一周內持掛帳酒店出具的發(fā)票和住宿單、菜單(住宿單、菜單需經(jīng)辦人簽字)到財務部辦理報銷。

  五、業(yè)務招待費的使用管理與監(jiān)督

  1.公司綜合部辦公室是業(yè)務招待費的職責管理部門,具有審批權限的領導是業(yè)務招待費使用審批的職責領導,審計部或企管部是業(yè)務招待費的監(jiān)督監(jiān)察職責機構。要定期或不定期對公司業(yè)務招待費使用情景進行審計監(jiān)察,各級職責者要按照公司規(guī)定做好業(yè)務招待費的使用、審核和監(jiān)督。

  2.由公司綜合部辦公室根據(jù)不一樣接待檔次、地方風味特色

  等情景,選擇確定招待定點單位,并與定點飯店簽訂打折優(yōu)惠協(xié)議。協(xié)議簽訂后,可預存部分招待就餐費用,但須按月結帳,不得跨月累積。無特殊情景不得現(xiàn)金結帳。接待當日用餐后,由主陪人員或主陪人員指定人在飯費結帳單上簽字(說明原因和主要參加人員),接待人應及時通知綜合辦結賬。

  3、在各指定飯店的預付款,不作為業(yè)務招待費的報銷憑證,須持招待就餐后的發(fā)票方可報銷。

  4、公司內部食堂接待客人就餐,堅持按月結賬報銷制度,嚴禁食堂收取現(xiàn)金結算飯款,防止違法違紀現(xiàn)象發(fā)生。

  六、本規(guī)定如有與過去通知或制度不符的,一律以本規(guī)定為準。

  七、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。

  招待費管理制度 13

  一、總則

  第一條為進一步加強公司業(yè)務招待管理、規(guī)范招待費報銷審批流程、有效控制公司的業(yè)務招待費支出、提高公司的經(jīng)營管理水平,制定本制度。

  第二條本公司所有的員工,適用本制度。

  第三條各部門及員工應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項招待費用。

  二、業(yè)務招待管理規(guī)定

  第四條本制度所稱業(yè)務招待是指各單位為了業(yè)務拓展、協(xié)調及維護社會關系等進行必要的社會活動。

  第五條業(yè)務招待開支范圍

 。ㄒ唬榻哟蛻艏捌渌嘘P人士準備的餐飲等活動;

  (二)為接待客戶及其他有關人士購買的必要的禮品;

 。ㄈ┮蛏虅招枰才趴蛻艏捌渌嘘P人士進行考察;

  (四)其它必要的招待費用。第六條業(yè)務招待費申請流程

  (一)每次業(yè)務招待前應詳細填寫《業(yè)務招待審批表》相關事項并向上級主管進行申請,凡是事先未經(jīng)申請獲批的業(yè)務招待費一律不得報銷;

 。ǘ┨厥馇闆r下申請人若不便獲得書面批準,則必須通過電話、手機信息及電子郵件方式獲得上級批準后方可開支業(yè)務招待費;

 。ㄈ┕緲I(yè)務招待費每次開支金額小于500元的,由申請人部門經(jīng)理批準;開支金額滿500元不滿3000元的,由分管副總審批;招待費開支金額滿3000元以上的,須再向總裁/董事長審批;

 。ㄋ)長期駐外的公司員工原則上不得報銷任何業(yè)務招待費(特殊情況下應按流程申請獲批后方可支出業(yè)務招待費)。

  第七條禁止報銷的.業(yè)務招待費

 。ㄒ唬┮騻人原因或事務發(fā)生的招待費用不得報銷;

 。ǘ└鞴净虿块T超過當月、季度或年度預算的業(yè)務招待費不得報銷,特殊情況由總裁/董事長審批報銷;

 。ㄈ┨摂M招待名目或對象的業(yè)務招待費不得報銷;

  (四)未批注或無法說明交際招待對象及用途的業(yè)務招待費不得報銷;

  (五)虛列、多報的業(yè)務招待費不得報銷;

 。o法提供真實、有效票據(jù)的業(yè)務招待費不得報銷;

 。ㄆ撸┎痪邆浜瀱螜嘞薜娜撕炇鸬臉I(yè)務招待費結算金額不得報銷;

 。ò耍┤艚(jīng)批準接受外部單位邀請參加旅游性質的考察或會議期間發(fā)生的招待費用不得報銷。

  三、業(yè)務招待費報銷辦法第八條業(yè)務招待費報銷規(guī)范

 。ㄒ唬┕締T工報銷業(yè)務招待費,均應提供真實、合法、足額的票據(jù),并附上當次招待的付款小票或清單,票據(jù)余額不足、與實際付款金額不符或不符合規(guī)定的部分,不得報銷;

 。ǘ﹫箐N業(yè)務招待費應詳細填寫“費用報銷單”并附在《業(yè)務招待審批表》上;

 。ㄈ└鞣N業(yè)務招待費在當月25日前發(fā)生的,應當月報銷;業(yè)務招待費在當月25日之后發(fā)生的,可延順到下個月報銷;逾期三個月的業(yè)務招待費須經(jīng)公司董事長/總經(jīng)理特批后方可報銷;

 。ㄋ模┥暾埲藞箐N業(yè)務招待費應將票據(jù)規(guī)范、整齊、牢固地粘貼在“報銷單據(jù)粘貼單”上;

  (五)凡不符合本制度規(guī)定的業(yè)務招待費,財務人員拒絕受理。第九條業(yè)務招待費報銷審批流程

 。ㄒ唬└鞣N業(yè)務招待費須經(jīng)過有效審批后方可報銷,未經(jīng)有效審批不得報銷;

 。ǘ┥霞壟c下級共同參加業(yè)務招待活動,由同行的最高上級負責支付并申請報銷業(yè)務招待費,不得以下級名義申請報銷業(yè)務招待費;

 。ㄈ┬桀A先借款招待的須持批準后的《業(yè)務招待審批表》,填寫“借款審批單”,列明用款計劃,由部門負責人簽字后,經(jīng)財務負責人審核、分管領導審批后方可借款;

  (四)員工因業(yè)務招待借款的“借款審批單”須附在《差旅審批表》上,收回款項時應另開收據(jù),不再退還原“借款審批單”

 。ㄎ澹I(yè)務招待時借款,應本著“前款不清、后款不借”的原則,延誤工作責任自負,特殊情況由總經(jīng)理特批,對各部門違反規(guī)定給予借款而造成財務混亂的,追究財務經(jīng)辦人及負責人的責任。

 。┕緲I(yè)務招待費報銷審批流程表

 。ㄆ撸┕究偙O(jiān)/副總以上職位人員發(fā)生的業(yè)務招待費,無論金額大小,均應由董事長審批通過后方可報銷;董事長發(fā)生的業(yè)務招待費由股東指定的達標審批通過后方可報銷;

 。ò耍┏^月度預算及其它期間預算的招待費,必須經(jīng)財務經(jīng)理審核后交董事長/總經(jīng)理審批。

  四、附則

  第十條本制度自20xx年xx月xx日起施行。

  招待費管理制度 14

  第一章 總則

  第一條 為加強公司及公司所屬企業(yè)業(yè)務招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,總公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

  第二條 業(yè)務招待費的使用原則

  業(yè)務招待費的使用要符合公司的有關規(guī)定和會計準則的有關要求,只能用于與公司業(yè)務工作相關的招待支出,不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

  第三條 業(yè)務招待費的使用范圍

  1、用于上級主管單位、政府部門到單位檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

  2、用于公司承辦的各種會議的招待。

  3、用于各部門對外工作的必要招待。

  第二章 業(yè)務招待費的管理

  第四條 總公司及公司所屬企業(yè)財務室對業(yè)務招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關;具體程序是:由接待業(yè)務經(jīng)辦人員向公司所屬企業(yè)負責人提出申請,由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和接待飯店,并向總公司總經(jīng)理提出書面報告,特殊情況可電話請示后,補簽,經(jīng)同意后方可實施,完畢后經(jīng)辦人或公司所屬企業(yè)負責人做好此次業(yè)務招待的詳細記錄。

  第五條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員按照報銷程序認真把關,嚴格內部管理制度及招待費管理制度,并做好招待費的記錄、核查工作。

  第六條 公司及公司所屬企業(yè)財務管理人員每月將本單位招待費支出情況進行核查匯總、并填制業(yè)務招待費支出明細表,按規(guī)定時間上報總公司總經(jīng)理。

  第三章 業(yè)務招待的標準

  第七條 公司及公司所屬企業(yè)需進行業(yè)務招待,由公司所屬企業(yè)負責人根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店后,報請總公司總經(jīng)理,經(jīng)總經(jīng)理同意,安排就餐;就餐完畢,由財務室管理人員或公司所屬企業(yè)參與接待的'負責人或公司所屬企業(yè)經(jīng)辦人根據(jù)實際發(fā)生金額結算。

  第四章 其它有關規(guī)定

  第八條 公司及公司所屬企業(yè)應嚴格按照公司財務規(guī)定的業(yè)務招待費標準執(zhí)行。

  第九條 業(yè)務招待費由財務室管理人員根據(jù)實際發(fā)生金額報銷;凡未經(jīng)許可擅自結算業(yè)務招待費者,業(yè)務招待費用一律自理。

  第十條 凡未完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理;并對當事人處以所發(fā)生業(yè)務招待費金額50%的罰款。

  第十一條 招待來客時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情況下,陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

  第十二條 在特殊情況下(如長時間加班、去外地工作等),員工在工作期間不能正常就餐的,可申請工作餐補貼,補貼標準為每人每次10元。申請程序為:單位負責人報請所屬企業(yè)領導,由公司所屬企業(yè)領導報請總公司總經(jīng)理,同意后方可執(zhí)行。

  第十三條 總公司總經(jīng)理可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。

  第五章 附則

  第十四條 本規(guī)定解釋權歸總公司。

  第十五條 本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

  招待費管理制度 15

  為深入貫徹公司關于強化內部管理、倡導厲行節(jié)約、反對奢侈浪費的精神,現(xiàn)就公司招待和費用開支管理做如下規(guī)定:

  一、招待事由

  (一)上級領導及有關職能部門前來視察、檢查、指導、接洽工作等;

  (二)業(yè)務單位及有關單位考察、學習、聯(lián)系處理業(yè)務等;

  (三)來公司協(xié)助工作的有關人員;

  (四)其它特殊情況。

  二、招待及費用報銷管理

  (一)招待就餐原則上實行對口接待,公司領導誰分管、誰陪同,由行政部統(tǒng)一負責管理。即哪個部門業(yè)務由哪個部門到行政部領取、填寫《招待就餐審批表》,向分管領導請示,并由總經(jīng)理批準后,方可安排就餐;

  (二)《招待就餐審批表》各內容必須真實、全面填寫,填寫不全者不予批準;

  (三)安排招待餐,要嚴格控制參加陪同人數(shù),用餐標準應本著節(jié)約、適度的'原則,堅決制止浪費行為;

  (四)所有招待餐,中午一律不準飲酒;

  (五)公司內部人員,除特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準外,一律不準借故公款用餐;

  (六)所有招待煙、酒均到行政部領取,招待費報銷不報煙、酒,特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批后方可報銷。

  三、招待結算

  (一)實行定點招待、定時結算的原則,一般一季度一結算;

  (二)結算發(fā)票必須附有公司審批的《招待就餐審批表》和所就餐飯店的就餐菜單,由經(jīng)辦人、部、室領導、分管領導和總經(jīng)理簽字后方可報銷,否則不予報銷。

  招待費管理制度 16

  一、總則:

  1、招待所實行24小時值班,積極熱情地完成接待工作。具體輪班時間由領班安排后報備公司管理部存檔;

  2、招待所全部物品和財產,由招待所工作人員管理,無正當理由的短少和損壞由責任人負責全部賠償;

  3、凡與公司各單位有業(yè)務工作或外來人員,需住宿的一律執(zhí)行登記制度;

  4、在登記時,要認真填寫與公司對口單位的聯(lián)系人,及需住宿的原因、業(yè)務范圍,需走內部手續(xù)的來客,須有辦公室主任和副總以上出具證明;

  5、服務員要嚴格執(zhí)行住宿收費標準和房間物品收取押金制度;

  6、顧客退房時,由服務員對房間財產進行清點,如有丟失或損壞,要按價賠償;

  7、嚴格執(zhí)行住房日報制度,認真填寫報表,當日所收現(xiàn)金要及時繳到出納處登記上帳,開具票據(jù),庫存現(xiàn)金不得超過1000元。

  8、時刻提高警惕,防盜防火,確保招待所安全無事故。

  二、招待所服務人員崗位責任制

  1、服務人員要以“服務第

  一、賓客至上”為宗旨,以熱情、有禮、誠實、殷勤的態(tài)度做好本職工作。

  2、服務人員切實做好招待所的物資和日用品的管理使用工作。

  3、招待所房間要定期消毒,床單被套要一客一洗。

  4、搞好防火、防毒、防盜工作,保證所內財產完好無損,保證客人住宿安全。

  5、要遵守勞動紀律,熱情待客,服務周到。

  6、公司內部職工親友需住宿的,須經(jīng)管理人員同意后,方可入住。招待所服務員不得擅自留宿不交費的人員。

  7、招待所服務員要隨時檢查、清潔客房,遇有客人遺忘的錢、物要及時上繳綜合辦公室。

  8、招待所服務員須堅守工作崗位,經(jīng)常對客房進行清理打掃,做到室內設施擺放有序,床單、被套干凈、整潔,并定期消毒。

  9、招待所服務員應根據(jù)本制度制訂相應的招待所物品及衛(wèi)生管理制度,并有義務提醒告知住宿人員。對違反招待所相關制度,造成物品損害等情況發(fā)生的,應要求住宿人員按價賠償。

  三、招待所衛(wèi)生管理制度

  1、保持內部環(huán)境整潔,室內無積塵,地面無果皮、痰跡和垃圾。

  2、服務人員在工作期間必須保質保量完成衛(wèi)生清潔任務。

  3、服務人員每年要進行健康體檢,持有效健康證上崗,

  4、被套、枕套(巾)、床單等臥具實行一客一換,長住客床上用品至少一周一換洗。

  5、被子每兩天進行一次晾曬,做好防潮消毒。玻璃、窗簾每月清潔一次,做到明亮、無塵。

  6、公用茶具每日清洗消毒。茶具表面保持光潔、無污垢、無油漬、無水漬、無異味。

  7、公共衛(wèi)生間做到每日清掃、消毒、并保持無積水、無蠅蛆、無異味。

  8、有防蠅、蚊、蟑螂和防鼠害的設施,經(jīng)常檢查設施使用情況。

  9、加強自然通風,機械通風設施保持正常使用,空調器濾網(wǎng)和電扇葉片定期清洗保潔。

  10、房間地面、樓道,每天打掃兩次,做到無塵、無灰、無雜物、清潔明亮擺放整齊、干凈、無雜物。

  11、電視、空調、坐椅、燈具、等房間內設施要每天打掃兩次,無塵、無灰、無雜物、清潔明亮。

  四、招待所安全管理制度

  1、落實招待所治安管理制度和治安防范措施,發(fā)現(xiàn)不安全隱患及時進行整改;

  2、招待所工作人員接受治安防范知識和技能培訓,定期組織應對突發(fā)公共事件演練;

  3、客房區(qū)域設專人全天值班巡查,服務臺、設專人全天值守。

  4、對住宿人員遺留的財物妥善保管,無法歸還的,送交公安機關處理。

  5、凡住宿人員必須持本人有效證件來辦理住宿登記手續(xù),接待人員應認真執(zhí)行驗證、登記制度,不得留住無證人員,發(fā)現(xiàn)身份不明或可疑人員及時報告保衛(wèi)處。

  6、住宿人員不得攜帶易燃、易爆、劇毒物品入;要愛護招待所、內的各類公共設施,嚴禁擅自動用消防器材,破壞消防設施。

  7、禁止在電源附近堆積雜物,禁止封堵進出的路口及消防疏散通道。發(fā)生火災時,招待所管理人員要及時疏散入住人員,認真組織撲救,及時報告學院保衛(wèi)處并視火災情況可直接撥打火警電話。

  8、招待所應做到安全用電,室內用電量不得超過額定負荷,允許使用的用電設施、器具必須是出自正規(guī)廠家生產的,有質量合格證明,規(guī)范用電,嚴禁私拉亂接電源,必須做到人走后切斷一切電源,提高節(jié)能意識,杜絕不安全因素。

  9、招待所、公寓內的照明設施及電源線路發(fā)生故障時,住宿人員不得隨意拆裝修理,應及時通知管理人員報學院總務處維修,如有違反,造成人身傷亡的,后果自負。

  10、住宿人員隨身攜帶的現(xiàn)金、貴重物品要妥善保管,住宿人員不得在床上吸煙,禁止在室內燃燒廢物,以免引起火災。

  11、招待所、管理人員要認真履行職責,嚴格管理,文明待客,保障安全?头胯匙應指定專人保管,禁止將鑰匙交給非本部門人員保管。若發(fā)現(xiàn)門窗損壞,要及時匯報。

  12、招待所管理人員要提高安全防范以及處理突發(fā)事件的能力,懂得正確使用消防器材,每天進行安全巡視檢查,發(fā)現(xiàn)可疑人員及情況要及時上報主管部門及保衛(wèi)處。

  五、崗位職責

  (一)招待所領班

  1、在公司分管招待所領導下,全面負責本所工作,布置任務、處理日常事務、總結工作。

  2、督促、檢查工作人員崗位責任制及有關規(guī)章制度的執(zhí)行情況,并按期對工作人員進行考核。

  3、檢查設施及日常用具,若發(fā)現(xiàn)破損、短缺,及時匯報,保證學院資產的安全、合理地使用,確保固定資產保值、增值。

  4、做好對客人的安全宣傳和教育工作,預防和杜絕事故的發(fā)生。

  5、管理好招待所的收發(fā)物品和帳目;掌握客人的流量;按時催繳各種款項;按月清理收入并上繳財務。

  6、認真聽取客人的意見和反映,發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。

  7、對招待所的安全和綜合治安負責。

 。ǘ┓⻊张_工作人員

  1、接待好客人,為其介紹房間的床位、設施和收費標準。

  2、負責對客人按規(guī)定登記、收費,并安排好房間,填寫繳費收據(jù)單,通知客房服務員將客人引進房間。

  3、負責服務臺前廳、底樓房間、走廊、盥洗間、廁所、門前綠化帶等區(qū)域的清潔打掃及保潔工作。

  4、負責觀察出入人員是否是當日住入招待所的客人,對來訪的人員要問清來意,方能上樓。

  5、負責對客人打電話按規(guī)定登記、收費或通知客人接聽電話。

  (三)客房工作人員

  1、負責房間、走廊、樓梯、盥洗間、浴室、會議室等區(qū)域的清潔打掃工作。

  2、負責為客房供應開水,分發(fā)有關洗瀨用品。

  3、根據(jù)服務臺繳費收據(jù)單,帶領客人到客房,介紹室內的設施和用品;當客人離開招待所的`時候,清點物品是否齊全、設施有無損壞,并及時通知服務臺工作人員。

  4、客人即將離開招待所的時候,立即通知服務臺辦理離所手續(xù),協(xié)助服務人員結清有關部門費用。

  六、懲罰規(guī)定。

  1、上班期間工作人員互相吵罵,發(fā)現(xiàn)一次,各扣發(fā)50元;

  2、工作人員與客人吵架一次,扣發(fā)100元;

  3、招待所工作人員的家屬或親戚與客人發(fā)生爭吵一次,扣發(fā)50元;

  4、工作人員在上班的時候無特殊情況離開工作崗位,一次扣發(fā)30元;

  5、工作人員在上班時間內打麻將或從事其它的娛樂活動,一次扣發(fā)50元。

  6、客人的物品被盜,根據(jù)責任大小,對有關工作人員處以10至50元以上至被盜總金額以下的處罰或賠償。

  7、若有客人反映對有關工作人員的工作不滿意時,經(jīng)調查核實后,根據(jù)該工作人員造成影響的大小,扣發(fā)20至50元。

  8、若有客人來住宿,當班工作人員無正當理由拒絕安排住宿的,扣發(fā)50至100元。

  9、開住宿發(fā)票未按規(guī)定辦理的,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)200元,并解除其工作。

  10、若有客人住宿后交了費而未開住宿發(fā)票的視為貪污,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)200元,并解除其工作。

  11、在一個月內,在檢查衛(wèi)生中有不合格的,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)20元;兩次加倍,依此類推。

  12、若工作人員私自收取電話費而不入帳的,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)10元。

  13、若客房服務人員發(fā)現(xiàn)客人在住宿后未登記或繳費而不向后勤處及時反映的,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)50元。

  14、若客人住宿時損壞公物或招待所因丟失東西未賠償?shù)轿坏,責任人應該照價賠償。

  15、若招待所工作人員或其他人員擅自在招待所內自炊和使用各種設備,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)當天值班人員50元。

  16、屬非招待所內正常用水,發(fā)現(xiàn)一次,扣發(fā)當班工作人員10元。

  17、若發(fā)生了以上未提及的失職行為,根據(jù)責任的大小進行處理。

  招待費管理制度 17

  為加強管理,規(guī)范食堂內部招待客飯管理,特制訂本管理制度。

  一、食堂內部招待客飯的類別分為工作餐、接待餐;

  二、客飯人員范圍:

  1、工作餐:

 。1)公司高層領導;

 。2)因工作需要加班人員;

 。3)在公司協(xié)助工作需要搭餐人員;

  2、接待餐:

  (1)業(yè)務相關的外協(xié)廠商、供應商

 。2)到廠視察工作的相關政府領導

  (3)董事長指定的其他來客

  三、食堂用餐標準:

  1、工作餐:公司內部領導食堂就餐標準,費用標準同當時員工食堂就餐標準(2元/3元/5元)

  2、接待餐:

 。1)10-15元/位;

 。2)20-25元/位;

  (3)30-35元/位;

  (4)其他孫總指定的特殊招待費用(孫總指定)

  四、申請程序及流程:

  公司相關部門因業(yè)務需要,安排客飯,用餐部門填寫《食堂內部客飯招待申請表》,注明用餐時間、用餐人數(shù)、用餐事由、并經(jīng)主管領導/副總簽字批準,經(jīng)由綜合辦公室通知食堂安排就餐,用餐完畢后,用餐人須在《食堂內部客飯招待申請表》簽字確認。申請單一式兩份,一份辦公室存檔留存,一份食堂留存作為記賬憑證,月末統(tǒng)一返交辦公室,由辦公室上報財務?惋埳暾埦唧w流程為:經(jīng)主管負責人/總監(jiān)審批,提交綜合辦申請單位填寫用餐申請《食堂內部客飯招待申請表》(后附申請表模板)用餐人用餐完畢后在《食堂內部客飯招待申請表》確認簽字食堂管理員確認簽字,單據(jù)返回綜合辦綜合辦月末統(tǒng)一上報財務部綜合辦通知食堂安排就餐

  五、用餐規(guī)定:

  1、人時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情況下,陪餐客人只限部門主管領導、部門負責人及相關業(yè)務人員。陪客人數(shù)一般不得超過來客人數(shù);

  2、司聯(lián)系業(yè)務,到公司的.一般人員安排在食堂就餐,招待部門填寫《食堂內部招待用餐申請單》,經(jīng)部門負責人確認、報送綜合辦公室安排就餐;

  3、對口部門負責提出申請,標準在10-15元/位,20-25元/位,30-35元/位,特殊招待超出標準應在申請中提前說明;

  4、公務接待執(zhí)行“午餐禁酒、晚餐限酒”,接待客人務求節(jié)儉,嚴格控制接待范圍和標準,杜絕講排場,反對鋪張浪費,對于未經(jīng)批準超出標準的費用,由申請部門自行承擔。

  招待費管理制度 18

  第一章總則

  第一條為加強業(yè)務招待費的管理工作,堵塞漏洞,減少不合理支出,公司對業(yè)務招待費進行統(tǒng)一管理。

  第二條業(yè)務招待費的使用原則

  業(yè)務招待費的使用要符合廉政建設的有關規(guī)定和財經(jīng)紀律的有關要求,只能用于公司業(yè)務上的招待支出,不能用于高消費場所和正常招待之外的支出。

  第三條業(yè)務招待費的使用范圍

  1、用于上級主管單位、政府部門到我公司檢查指導工作及兄弟單位之間的因公接待。

  2、用于公司承辦的各種會議的招待。

  3、用于各部門對外工作的必要招待。

  第二章業(yè)務招待費的管理

  第四條財務部年初確定年度業(yè)務招待費總計劃,然后,將其分解到各單位使用,財務部按照報銷程序認真把關,嚴格內部銀行制度及招待費定額管理制度,并做好招待費的.考核工作。

  第五條公司辦公室對招待費的使用程序及每次就餐標準負責把關。具體程序是:由接待業(yè)務的單位填寫派餐單(提出招待申請);經(jīng)主管領導同意;主管接待的副總批準;辦公室根據(jù)招待人數(shù)及級別確定用餐標準和招待飯店。派餐單一式兩份,一份由辦公室存檔記賬,一份由招待單位填寫實際發(fā)生金額后自留。

  第六條辦公室與財務部每季度將各單位招待費支出情況進行匯總通報。

  第七條財務部每年將提交全年業(yè)務招待費使用情況,向職工代表大會報告。

  第八條招待客人時,一般限定在公司內部食堂或定點的飯店,就餐完畢由辦公室簽單或授權簽單,每季度由辦公室統(tǒng)一結算,各單位提供內部支票并附招待券,由財務部計入各單位招待費支出賬。

  第三章業(yè)務招待的標準

  第九條來公司聯(lián)系業(yè)務、到公司工作的一般工作人員按每次20元/人安排就餐,長住人員每天20元/人,由處室填寫來客就餐申請單,經(jīng)主管領導同意,憑公司內部支票,到公司辦公室登記,統(tǒng)一安排就餐。

  第十條市級以上領導機關來公司檢查指導工作或市屬縣以上領導來公司檢查指導工作,5人以上者按每次50元/人標準安排就餐,5人以下者按每次60元/人,可適量安排本地啤酒或白酒,10元左右的帝豪煙。

  第十一條招待單位在安排陪同司機就餐時,原則上安排自助餐或按自助餐標準安排就餐。

  第十二條特殊情況,經(jīng)公司主要領導批準,可適量提高就餐標準。

  第四章其它有關規(guī)定

  第十三條各單位應嚴格按照財務部下發(fā)的業(yè)務招待費標準執(zhí)行,凡超出標準的,其超出部分自理。

  第十四條凡沒有完善就餐手續(xù)而發(fā)生的招待費用一律自理。

  第十五條招待來客時,嚴格控制陪餐人數(shù),一般情況下,陪餐人員只限于主管領導、部門負責人及直接業(yè)務人員。陪餐人數(shù)一般不能超過來客人數(shù)。

  第十六條葉縣各單位的接待工作由葉縣辦事處(公共關系部)負責,辦公室監(jiān)督其支出的合理性,財務部控制其支出總額。有些接待可在葉縣的定點飯店安排,也不予現(xiàn)金結賬。

  第十七條運銷部門的接待業(yè)務根據(jù)情況自行安排,原則上在定點飯店,特殊情況須經(jīng)主管領導批準,非定點飯店的費用在銷售包干費用中支出。

  第十八條在特殊情況下(如搶險救災、長時間加班、去葉縣協(xié)調工作等),員工在工作期間不能正常就餐的,可申請工作餐補貼,補貼標準為每人每次10元。申請程序為:單位負責人填寫《工作餐補貼申請單》;分管領導簽字;辦公室審核;到財務部領取補貼。

  第十九條公司主要領導可根據(jù)實際情況安排業(yè)務招待。

  第五章附則

  第二十條本規(guī)定解釋權歸公司辦公室。

  第二十一條本規(guī)定自下發(fā)之日起施行。

  招待費管理制度 19

  為加強管理,節(jié)約開支,杜絕浪費,有效使用業(yè)務招待費,特制訂本規(guī)定。

  一、本規(guī)定所指業(yè)務招待費包括:公司在經(jīng)營、管理等對外經(jīng)濟業(yè)務往來、公務接待活動以及各類會議中所發(fā)生的餐宿、煙酒、糖茶、水果、飲料、禮品等費用。

  二、公司業(yè)務招待費計劃指標,由公司總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部統(tǒng)一下達,并由總經(jīng)理辦公室負責日常管理簽批工作。

  三、除必要的公務活動和經(jīng)營業(yè)務往來應酬以外,一律不準宴請和變相請客送禮,如確實需要宴請和贈送禮品時,也應本著從簡而不失禮節(jié)的原則,嚴格控制費用支出。

  四、公司各部門接待來賓原則上在公司餐廳安排餐飲,公司餐廳必須按照成本價格進行安排和核算。

  五、關于公司餐廳成本價格核算:

  1、煙、酒、水、飲料等按照采購價核算;

  2、食譜菜肴價格成本包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料、餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸;

  3、其中餐具物品消耗、人工、水電、采購運輸?shù)荣M用由公司承擔,食譜菜肴的成本結算價格只包括原材料、油鹽調料、燃氣等輔助材料;

  4、公司餐廳按總經(jīng)理辦公室簽批《業(yè)務招待費用審批表》的餐飲標準安排就餐,超出總額部分總經(jīng)理辦公室不予核算,由就餐人員自行承擔;

  5、每月上旬公司餐廳持《業(yè)務招待費用審批表》、主要陪餐人員簽字的食譜價格清單到總經(jīng)理辦公室結算上月餐飲費用,經(jīng)總經(jīng)理辦公室按照成本結算價格核準簽批后,到財務部門辦理結算業(yè)務;

  6、總經(jīng)理辦公室將按照成本結算價格內容,對公司餐廳成本結算價格進行審核和批準。

  六、使用業(yè)務招待費必須認真履行審批手續(xù),即計劃招待客人時,必須事前向總經(jīng)理辦公室提出申請,填寫《業(yè)務招待費用審批表》,經(jīng)部門主管副總經(jīng)理同意后,再到總經(jīng)理辦公室辦理有關手續(xù),并嚴格按照總經(jīng)理辦公室審批標準,到指定地點餐宿。特殊情況下,需要在外地臨時招待客人,事前也必須取得總經(jīng)理辦公室的批準,事后及時補辦相應的審批手續(xù)。

  七、公司餐廳和指定餐宿單位發(fā)生的所有招待費用,全部由公司總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一與餐飲單位結算,結算手續(xù)包括《業(yè)務招待費用審批表》和經(jīng)手人簽字的餐飲住宿原始單據(jù),兩單缺一不予報銷。

  八、各單位、部門在接待客人過程中,必須嚴格按總經(jīng)理辦公室規(guī)定的標準(包括酒水)執(zhí)行。超出批準總額部分由招待部門或當事人自行承擔。

  九、各單位、部門需向客人贈送禮品,必須報請公司總經(jīng)理批準,然后到總經(jīng)理辦公室備案并登記消費金額,禮品由各部門自行組織采購。公司內部各單位業(yè)務往來一律不準吃請和送禮。

  十、各單位、部門在公司以外主辦的各類會議所需會務費,事前必須經(jīng)總經(jīng)理批準,同時到總經(jīng)理辦公室備案后施行,包括接待客人所需的'宿費等也必須履行規(guī)定的審批手續(xù)。

  十一、公司各單位、部門要依據(jù)本規(guī)定,嚴格執(zhí)行。

  十二、本規(guī)定自下發(fā)之日起執(zhí)行,本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室會同計劃財務部共同監(jiān)督執(zhí)行,本規(guī)定所涉及的招待消費項目未到總經(jīng)理辦公室審批備案的,公司計劃財務部不予核準報銷。

  未盡事宜由公司總經(jīng)理辦公室負責解釋。

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