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采購管理制度

時間:2024-09-08 18:42:03 制度 我要投稿

(精選)采購管理制度15篇

  在現(xiàn)在社會,我們可以接觸到制度的地方越來越多,制度是要求成員共同遵守的規(guī)章或準(zhǔn)則。擬起制度來就毫無頭緒?以下是小編為大家整理的采購管理制度,僅供參考,希望能夠幫助到大家。

(精選)采購管理制度15篇

采購管理制度1

  第一條 為節(jié)約行政成本,不斷規(guī)范全局辦公電腦及耗材的購買和使用,以購、管、用“三分離”為原則制定以下制度。

  第二條 電腦設(shè)備及耗材的采購原則上采用招標(biāo)集中采購和應(yīng)急詢價采購方式進(jìn)行,以招標(biāo)集中采購為主。

  第三條 局成立招標(biāo)集中采購小組(以下簡稱采購小組),牽頭單位為辦公室,成員單位為紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)科、信息中心、工會。

  第四條 組織招標(biāo)由采購小組事先確定邀標(biāo)單位,邀標(biāo)單位不得少于5家。

  第五條 信息中心根據(jù)庫存和需求狀況編制招標(biāo)采購計劃,報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

  第六條 招標(biāo)須按批準(zhǔn)的采購計劃發(fā)標(biāo),耗材招標(biāo)每半年組織一次。招標(biāo)時可隨機指定或抽定除采購小組成員單位以外的一名科室負(fù)責(zé)人或成員參加,提高透明度。

  第七條 采購小組按照招標(biāo)確定的中標(biāo)單位和價格組織采購,一次性到位。

  第八條 遇有未列入集中采購計劃但需采購的.情形,按以下程序操作:首先由使用部門向信息中心提出,信息中心確認(rèn)后向辦公室提交所需清單,辦公室根據(jù)申請?zhí)嵴埛止茴I(lǐng)導(dǎo)審批后由采購小組進(jìn)行采購。

  第九條 電腦及耗材的保管、發(fā)放部門為辦公室。入庫由辦公室指定人員驗收入庫,信息中心指派一人參與驗收并簽字。如發(fā)現(xiàn)中標(biāo)單位所發(fā)標(biāo)的與中標(biāo)合同不符,應(yīng)當(dāng)采取拒收措施。

  第十條 財務(wù)部門憑借完整的招標(biāo)合同、采購計劃、驗收入庫單核報付款。

  第十一條 使用部門需領(lǐng)取電腦設(shè)備和耗材時,由使用部門填寫制式申請單,送信息中心確認(rèn)并簽字后,到辦公室領(lǐng)取。領(lǐng)用的物品除紙張、墨粉、色帶外,其他可修復(fù)物品或有形已耗品需實行以舊換新,登記入庫。

  第十二條 信息中心負(fù)責(zé)全局電腦設(shè)備及耗材的換裝維護(hù)工作,確保及時到位。

  第十三條 每年的12月下旬,辦公室牽頭,局采購小組對庫存新舊物資進(jìn)行盤點,帳物相符后,廢舊物品列清單報分管局長批準(zhǔn)后進(jìn)行處置。

  第十四條 該制度從發(fā)文之日起試行。

采購管理制度2

  為了保證采購管理辦公室工作秩序,預(yù)防事故的發(fā)生,確保員工人身和學(xué)校財產(chǎn)的安全,特制定本制度。

  1、全體員工應(yīng)樹立安全意識,落實安全責(zé)任,配合學(xué)校各項安全管理工作,每人均必須掌握消防滅火器材的使用方法。

  2、全體員工都必須提高警惕,防止不法分子闖入室內(nèi)。辦公室的鑰匙不得轉(zhuǎn)交本處以外的人員使用,嚴(yán)禁將與學(xué)校無關(guān)的`外來人員單獨留在辦公室。

  3、個人辦公桌上的鑰匙要隨身攜帶,現(xiàn)金、貴重物品不得放在辦公室桌抽屜、櫥柜,以防被盜,人離時注意確認(rèn)門窗是否關(guān)閉。

  4、進(jìn)辦公室隨帶的小包、脫卸的衣服內(nèi)應(yīng)取掉個人手機、現(xiàn)金等,防止被外來人員順手牽羊造成損失。

  5、注意防火和安全用電,嚴(yán)禁在辦公室內(nèi)焚燒雜物、紙張,不準(zhǔn)亂接電源,人離時注意關(guān)閉電源,以消除事故隱患。

  6、辦公室內(nèi)嚴(yán)禁使用和存放易燃、易爆、易腐蝕和有毒、有害等危險物品。

  7、辦公室的重要的文件、資料要妥善保管,不得丟失,不得對外泄露。

  8、使用計算機執(zhí)行《中華人民共和國計算機信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例》、《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)管理辦法》、《州揚大學(xué)校園計算機網(wǎng)絡(luò)用戶管理試行辦法》等有關(guān)管理規(guī)定。嚴(yán)禁任何人違反有關(guān)規(guī)定,利用計算機網(wǎng)絡(luò)給國家和學(xué)校利益造成損害。

  9、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

采購管理制度3

  “世行綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項目”工程或設(shè)備采購程序及使用管理

  一、世行項目采購程序與招標(biāo)原則

  1、經(jīng)濟(jì)性

  世行對貸款的使用,特別對采購和工程招標(biāo)資金的使用非常重視,對采購和工程招標(biāo)過程進(jìn)行嚴(yán)格的監(jiān)控,并對其經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行嚴(yán)格的考核,使所采購貨物和所建工程在滿足項目需要的條件下,資金使用最經(jīng)濟(jì)。

  2、有效性

  項目采購與工程招標(biāo)不僅要考慮經(jīng)濟(jì)性,還要看其是否有效,也就是在采購與工程招標(biāo)中所購物資設(shè)備和所建工程,能否在項目建設(shè)中有效的發(fā)揮作用。

  3、競爭性

  世行項目采購及工程招標(biāo)屬于國際貿(mào)易范疇,必須按照國際貿(mào)易慣例進(jìn)行,通過競爭招標(biāo)采購,使參加競爭的投標(biāo)者提高質(zhì)量,降低售價。有利于借款人降低投入成本,達(dá)到經(jīng)濟(jì)有效地實施項目建設(shè)的目的。

  4、公平、公正性

  為了使項目采購與工程招標(biāo)能在合理有效的競爭機制下進(jìn)行,世行在《采購指南》中規(guī)定,采購與工程招標(biāo)要給所有的合格投標(biāo)商提供公平合理的競爭機會,過程要透明,堅決反對腐敗現(xiàn)象和欺詐行為。并加強對項目采購與工程招標(biāo)的檢查和審計,如有違反規(guī)定,一經(jīng)查出將受到取消貸款和退賠等懲罰。構(gòu)成違法的由司法機關(guān)處理。

  二、世行項目的采購及招標(biāo)方式

  世行在項目采購及工程招標(biāo)中,根據(jù)采購金額及工程投入的大小規(guī)定了國際性競爭招標(biāo)、國內(nèi)競爭招標(biāo)、有限國際招標(biāo)、詢價采購(貨比三家)、直接采購、自營工程等方式!皬V西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項目”的采購方式及資金限額范圍如下:

  造林工程采取社區(qū)參與形式采購;貨物采購方面單個合同預(yù)計金額超過50萬美元的采用國際競爭性招標(biāo)方式采購,低于50萬美元,高于10萬美元的貨物采用國內(nèi)競爭性招標(biāo)方式采購。10萬美元以下采用詢價采購或自營工程。

  三、詢價采購

  詢價采購(俗稱貨比三家),實際上就是小范圍的招標(biāo),是在比較幾家廠商或經(jīng)銷商(至少三家)報價的基礎(chǔ)上,進(jìn)行選擇供貨商或承包商。世行貸款《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項目》中,有部分設(shè)備或工程采用詢價采購方式進(jìn)行采購。因此,對詢價采購的程序和方法進(jìn)行介紹。

  1、詢價采購的程序

  (1)編制詢價邀請函

  詢價邀請函是詢價過程中向外發(fā)出的招標(biāo)要求,內(nèi)容應(yīng)包括設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等,并標(biāo)明詢價編號、詢價日期、詢價截止期。

 。2)發(fā)詢價邀請函

  編制好詢價邀請函要發(fā)給三個以上報價人,報價人可以是設(shè)備制造廠,也可以是取得設(shè)備制造棧授權(quán)銷售的代理公司。

 。3)報價和詢價截止

  在詢價截止期前,報價人要以正式函件提交報價書,報價書除按詢價邀請函要求提供相應(yīng)的內(nèi)容外,還應(yīng)附上營業(yè)執(zhí)照等資格證明。報價單要有法人簽字和單位蓋章。詢價截止后,停止接受遲交的.報價書。

 。4)審評報價書

  首先對提交的報價書進(jìn)行初審,去掉明顯不滿足詢價邀請函要求的報價書,只有滿足詢價邀請函基本要求,而且有法人簽字和單位蓋章的報價書,才能參加評比,評比原則有以下幾點:

 、僦饕夹g(shù)參數(shù)相同的報價書,對價格進(jìn)行比較,合同授予價格最低的報價人。

 、谠趦r格相同情況下,如果報價書所列的主要技術(shù)參數(shù)優(yōu)于詢價書要求,合同應(yīng)授予提供設(shè)備質(zhì)量優(yōu)、檔次高的報價人。

  (5)編報評比結(jié)果報告

  評比結(jié)束后,將報價書審核和評比結(jié)果,以文字和表格形式匯總編寫成書面的評比報告,評比報告應(yīng)包含以下內(nèi)容:

  ①基本情況概述:采購物資設(shè)備的具體名稱、發(fā)詢價邀請函時間、發(fā)出詢價書份數(shù),到詢價截止期共收到的報價書份數(shù)等。

  ②評比情況介紹:認(rèn)定不合格報價書數(shù)量和理由,價格比較結(jié)果和推薦獲得合同的報價人的理由。

 、鄹奖恚赫J(rèn)真填寫報價評審結(jié)果記錄表

 。6)詢價結(jié)果報審

  根據(jù)有關(guān)規(guī)定,“詢價采購方式”為事后審查,但前兩個詢價材料需要報世行審批。詢價材料包括詢價函、報價書以及評是報告。經(jīng)世行審批后的詢價結(jié)果,才能簽定合同。兩個以外并嚴(yán)格按照已批準(zhǔn)的詢價材料格式和程序進(jìn)行的第三次詢價,可以不報世行審批直接簽定合同。

 。7)簽定合同

  得出評比結(jié)果,前兩個詢價材料經(jīng)世行審批后,項目辦應(yīng)向獲得合同的投標(biāo)商發(fā)出通知,并約定時間進(jìn)行合同談判和簽定合同,合同應(yīng)附上物資設(shè)備清單、主要技術(shù)規(guī)格和技術(shù)參數(shù)等材料。

  (8)質(zhì)量驗收

  物資材料設(shè)備交貨后,項目單位要組織有關(guān)人員,根據(jù)合同和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對貨物質(zhì)量進(jìn)行驗收,并填報物資設(shè)備驗收證明。

 。9)申請付款

  物資材料設(shè)備驗收后,區(qū)項目辦將供貨商提供的發(fā)票以及驗收單等與詢價材料一起報區(qū)財政廳債務(wù)處審核,審核無誤后,辦理款項支付。

  2、憑證的管理

  各級項目辦要建立物資設(shè)備采購憑證檔案,每一個采購合同,從發(fā)詢價函到貨物驗收,每一步都要留存相應(yīng)的憑證,按時間和程序建立檔案,以備接受世行及上級主管部門檢查。

  [NextPage] 采購憑證檔案內(nèi)容包括:①詢價邀請函及詢價表;②設(shè)備報價書及報價表(附資質(zhì)證明材料);③評審報告及報價評審結(jié)果記錄表;④世行及區(qū)項目辦、區(qū)財政廳對評審結(jié)果批件(前兩個合同);⑤買賣雙方簽署采購合同;⑥貨物驗收單;⑦供貨商開具的發(fā)票。

  四、實施詢價采購需要注意的問題

  (1)同時發(fā)出詢價邀請函,世行規(guī)定,同一批貨物的詢價函必須是同日發(fā)出,并規(guī)定報價截止日,以保證詢價采購的公平性。

 。2)詢價、報價和簽訂合同必須按順序進(jìn)行

  各種詢價材料和單證上所標(biāo)日期必須符合以下次序排列:詢價→報價→評審→報批→批準(zhǔn)→簽合同→貨物驗收→取得發(fā)票。在詢價采購文件中,不能出現(xiàn)評審日期在前、報價日期在后,簽合同日期在前、詢價日期在后等,違背世行采購程序和步驟的錯誤做法。

 。3)報價商資質(zhì)

  在接收報價書過程中,有的報價商沒有提供齊全資質(zhì)證明,這將影響其取得合同的可能,取得合同的報價商必須補齊應(yīng)有的資質(zhì)證明。

 。4)必須遵循世行最低價中標(biāo)的原則

  ①世行規(guī)定,要在所有滿足質(zhì)量要求的報價書中選擇報價質(zhì)量最低的報價商授予合同。對于雖然價格最低,但其質(zhì)量不能滿足詢價要求的報價商,必須在其報價中找出充分理由將其排出價格評比之外,使價格評比仍是最低報價中標(biāo)。

 、谠谶M(jìn)行價格比較時,要特別注意報價的價格構(gòu)成。如果其中一個報價中含有運費,其它報價中也應(yīng)加上運費后再進(jìn)行比較,以保證比較的公平性。

  ③在出現(xiàn)兩個相同金額最低報價時,必須詳細(xì)說明選擇其中一家授予合同的理由。說明材料不能只寫質(zhì)量不好、服務(wù)不好等含糊概念,要用具體的數(shù)據(jù)和理由加以說明。

 。5)詢價和采購數(shù)量要一致

  詢價材料出現(xiàn)各種數(shù)量必須前后一致。詢價和報價以及合同所涉及到的數(shù)量必須一致。詢價文件不應(yīng)涂改,如確需修改的,必須在修改處加蓋公章并由簽約人簽字認(rèn)可。

  (6)出廠價、零售價要明確

  報價書、合同和發(fā)票的價格要標(biāo)明是出廠價還是零售價,否則世行只支付75%的貨款。世行贈款的支付比例是,貨物出廠價按100%支付,零售價按75%支付。

 。7)認(rèn)真建立采購憑證檔案

  世行規(guī)定“詢價采購方式”為事后審查。因此,采購憑證建檔和管理非常重要,必須嚴(yán)格按要求認(rèn)真建立采購憑證檔案,以備接受審查。如果不建立憑證檔案或檔案建立不規(guī)范,就可能被世行定性為錯誤采購,不支付貨款,這是得不償失的。

  五、物資設(shè)備驗收、登記和報修的方法和要求

 。1)物資設(shè)備驗收

  貨物到達(dá)港口和車站后,應(yīng)按以下要求進(jìn)行貨物提取和驗收工作:

  ①及時與供貨商聯(lián)系,獲得提貨單證,并盡快前往港口、車站提取貨物;

 、谑盏截浳锖,馬上組織有關(guān)的專業(yè)人員或熟悉使用所購設(shè)備人員進(jìn)行數(shù)量核對、外觀檢查、性能測試;

 、垡鶕(jù)裝箱單認(rèn)真核對貨物數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量不足,要及時通知供貨商;外觀檢查發(fā)現(xiàn)破損和污染等情況,要收集非自身人為造成的破損證據(jù),向供貨商提出更換和索賠;檢驗時出現(xiàn)無法開機和機器運轉(zhuǎn)不正常等情況,要及時停機,馬上按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系,通報情況。

  (2)物資設(shè)備登記

  年度計劃中物資設(shè)備采購,包括區(qū)項目辦統(tǒng)一招標(biāo)采購的物資,在采購?fù)瓿刹⒏犊詈螅瑓^(qū)項目辦將物資采購債務(wù)清單分割通知各項目單位,各項目單位應(yīng)根據(jù)分割通知單,對這部分物資設(shè)備進(jìn)行登記,按規(guī)定的財務(wù)管理辦法建帳。

 。3)設(shè)備報修

  招標(biāo)采購的物資設(shè)備,采購合同均規(guī)定保修期最少一年,計算機主機三年、汽車二年或5萬公里,這些設(shè)備在使用過程中,如果由于質(zhì)量問題引起的故障和損壞,各使用單位要及時按保修卡要求與設(shè)備保修部門聯(lián)系,同時將情況以書面形式報告區(qū)項目辦,情況報告要詳細(xì)、完整,并說明使用環(huán)境條件等因素,以便按要求更換或修復(fù),不能自行拆機修理和在非保修部門修理。否則得不到應(yīng)有的保修。

  六、世行項目車輛國際招標(biāo)采購及減免關(guān)稅和通關(guān)提貨的簡要介紹

 。ㄒ唬┪袊H招標(biāo)代理

  根據(jù)財政部規(guī)定,世行項目的國際和國內(nèi)招標(biāo)采購,必須由國家批準(zhǔn)的具有招標(biāo)資格的專業(yè)貿(mào)易公司進(jìn)行。因此,在項目立項過程中,要選擇有關(guān)公司作為招標(biāo)代理。我們正在選擇招標(biāo)代理公司。

  (二)編寫和報審招標(biāo)文件(標(biāo)書)

  招標(biāo)文件是世行項目國標(biāo)競爭性招標(biāo)采購中具有信息功能、標(biāo)準(zhǔn)功能、法律功能的重要文件。因此,招標(biāo)文件必須嚴(yán)格按照世行采購指南規(guī)定、國家進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)定以及項目的實際情況和需要進(jìn)行編寫。編寫好的招標(biāo)文件,首先要報商務(wù)部機電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查,審查通過后報世界銀行審批,經(jīng)世行批準(zhǔn)的招標(biāo)文件才能用于招標(biāo)。

  (三)登報招標(biāo)通告

  招標(biāo)文件批準(zhǔn)后,要由代理公司在人民日報海外版刊登招標(biāo)通告,通報招標(biāo)內(nèi)容,發(fā)標(biāo)和投標(biāo)的時間和地點,開標(biāo)日期等信息。

  (四)開標(biāo)和評標(biāo)

  在規(guī)定時間里由招標(biāo)代理公司,組織用戶和投標(biāo)商進(jìn)行公開開標(biāo),當(dāng)眾打開投標(biāo)文件和宣讀投標(biāo)報價。開標(biāo)后由招標(biāo)代理公司在商務(wù)部的專家?guī)炖镫S機抽取相關(guān)專家,參加由用戶、招標(biāo)代理和專家三方組成的評標(biāo)組,對投標(biāo)文件進(jìn)行評審。

 。ㄎ澹┰u標(biāo)結(jié)果報審

  經(jīng)過評標(biāo)小組評審得出的評標(biāo)結(jié)果,由區(qū)項目辦(或財政廳)以正式文稿報商務(wù)部機電設(shè)備進(jìn)口審查辦審查,經(jīng)審查后的評標(biāo)結(jié)果由招標(biāo)代理公司譯成英文報世行審批。

  (六)授標(biāo)及簽定合同

  由招標(biāo)代理公司根據(jù)批準(zhǔn)的評標(biāo)結(jié)果,將該招標(biāo)合同授予中標(biāo)的投標(biāo)商,并進(jìn)行合同談判和簽訂合同。

  (七)辦理進(jìn)口許可

  根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定由區(qū)項目辦統(tǒng)一向有關(guān)部門申請辦理進(jìn)口配額和進(jìn)口許可證。

  (八)辦理減免車輛進(jìn)口關(guān)稅

  根據(jù)國家海關(guān)總署署稅[1999]565號關(guān)于《中華人民共和國海關(guān)對外國政府、國際組織無償贈送及我國國履行國際條約規(guī)定進(jìn)口物資減免稅的審批和管理辦法》規(guī)定,以及《海關(guān)總署關(guān)于補充國際組織名錄的通知》,對于《廣西綜合林業(yè)發(fā)展和保護(hù)項目》的物資設(shè)備進(jìn)口若屬減免稅范疇的,則辦理減免進(jìn)口關(guān)稅。辦理減免稅的審批單位為受贈單位或項目執(zhí)行單位所在地海關(guān)。辦理減免關(guān)稅程序如下:

  代理公司與供貨商簽定合同后,區(qū)項目辦將收齊和辦理好如下材料:

  1、外國政府、國際組織的贈送函或含有減免稅條款的協(xié)定、協(xié)議、國際條約(復(fù)印件),如果沒有贈送函或相關(guān)協(xié)定,也可提供國際組織駐中國代表處的證明函作為贈送或者贈款采購進(jìn)口物資的依據(jù)。

  2、進(jìn)口物資(車輛)清單。

  3、進(jìn)口批文(車輛進(jìn)口許可證、機電辦批文)。

  4、采購合同(英文復(fù)印件)。

  5、國際招標(biāo)的形式發(fā)票(中英文復(fù)印件)。

  受贈單位申請材料如下:

  1、受贈單位提交的《免稅申請書》。

  2、由受贈單位填寫從海關(guān)領(lǐng)取的《進(jìn)口貨物征免稅申請表》。

  3、受贈單位法人證書以及海關(guān)需要的其它單證(復(fù)印件)。

 。ň牛﹫箨P(guān)及貨物提取

  將辦理好的《進(jìn)出口貨物征免稅證明》,統(tǒng)一委托有關(guān)公司進(jìn)行報關(guān)。

  貨物到達(dá)港口后,區(qū)項目辦統(tǒng)一委托商檢、理貨、貨物裝卸、出庫等手續(xù)。并通知各項目單位派員前往港口提貨(接車)。

采購管理制度4

  實行財務(wù)規(guī)范管理的基本途徑,是采取幼兒園資金預(yù)決算,為了使幼兒園有限的資金發(fā)揮最大的效益,珊洲幼兒園特制定本預(yù)決算制度。

  一、預(yù)算制度。

  預(yù)算是關(guān)于為完成組織目標(biāo)和計劃所需資金的來源和用途的一項書

  面說明,是廣泛應(yīng)用的傳統(tǒng)的財務(wù)控制方法。通過預(yù)算,便于控制財

  務(wù)狀況,便于從宏觀上掌握全局,迫使管理人員在收和支的考慮上,都盡可能地精打細(xì)算。

  (一)預(yù)算編制原則

  預(yù)算編制必須堅持“量入為出、收支平衡”的原則,要考慮幼兒園事業(yè)發(fā)展和建設(shè)的需要,堅持“收支兩條線”管理原則,堅持量入為出、統(tǒng)籌兼顧、保證重點、勤儉節(jié)約的原則,在確保人員工資和正常運行開支的前提下,合理安排事業(yè)的發(fā)展支出。

  (二)預(yù)算的編制和審批程序

  1、根據(jù)幼兒園總體發(fā)展目標(biāo)和實際情況,提出下一年度所需各項費用開支的性質(zhì)、用途和金額,使用的專項資金應(yīng)按進(jìn)度分年度提出計劃。

  2、幼兒園根據(jù)本年度預(yù)算執(zhí)行情況,提出的下年度事業(yè)經(jīng)費支出預(yù)算,綜合考慮增減變動因素,提出下年度收支預(yù)算建議數(shù)。

  3、園長行政辦公會議審議預(yù)算方案,報幼兒園教代會通過。

 。ㄈ╊A(yù)算編制方法

  幼兒園經(jīng)費預(yù)算要根據(jù)財力實現(xiàn)的可能性,參照以前年度預(yù)算執(zhí)行情況,并結(jié)合幼兒園事業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行編制。在編制時要根據(jù)情況制定各項經(jīng)費的預(yù)算定額,使幼兒園經(jīng)費預(yù)算有據(jù)可依,防止預(yù)算編制的隨意性,做到預(yù)算安排公正、合理、切合實際。幼兒園的收入及支出必須全部納入學(xué)校財務(wù)預(yù)算。

 。ㄋ模╊A(yù)算的執(zhí)行和調(diào)整

  1、預(yù)算的執(zhí)行。預(yù)算執(zhí)行包括收入預(yù)算的執(zhí)行、支出預(yù)算的執(zhí)行和預(yù)算平衡三個部分。在預(yù)算執(zhí)行過程中,既要積極組織收入,確保各項收入及時足額入帳,又要合理安排支出,實現(xiàn)年度預(yù)算收支平衡。幼兒園的收入必須全部入帳,納入幼兒園預(yù)算統(tǒng)一管理,絕對不允許私設(shè)“小金庫”。

 。1)每年年初,園長根據(jù)資金的大致情況,召集園務(wù)會議成員,討論

  資金的使用分配情況,確定好學(xué)年度該做的重大項目,有計劃地分配

  資金。

 。2)預(yù)算堅持“量入而出”的原則,不赤字原則,不能出現(xiàn)資金倒掛。

 。3)投資預(yù)算的項目必須經(jīng)過園務(wù)會議成員集體研究討論通過。

  (4)收入預(yù)算應(yīng)考慮到可能有的來自各方面的收入,必須盡可能準(zhǔn)確地估計各項收入的量和時間等,并努力提高其實現(xiàn)的可靠性。

 。5)預(yù)算情況要在教職工大會上公開,增強民主理財?shù)耐该鞫取?/p>

 。6)資金預(yù)算中以改進(jìn)教學(xué)設(shè)施、添置教學(xué)設(shè)備為主,抽出部分資金

  提高教師福利。

  2、預(yù)算的調(diào)整。為保證幼兒園預(yù)算的良好執(zhí)行,維護(hù)預(yù)算的嚴(yán)肅性,預(yù)算在執(zhí)行過程中原則上不予調(diào)整。如因特殊情況確需調(diào)整,說明具體原因,報上級主管部門審核,批準(zhǔn)后再作調(diào)整。

  二、決算制度

  決算作為年終對資金使用、分配情況的`總結(jié),是有效控制財務(wù)的措施之一。

  1、決算時間:每年年底12月份。

  2、決算項目:由會計分類統(tǒng)計一年內(nèi)的收支情況,目的是看看是否

  按預(yù)算項目去分配、使用資金效益。

  3、每月底會計要匯報幼兒園當(dāng)月收支情況,年底要形成書面報告,由教代會代表討論通過。

  4、成立資金決算小組,檢查督促是否將有限的資金發(fā)揮了最大的效益,是否將資金用在刀口上。

  5、決算結(jié)果要在財務(wù)公開欄中張榜公開,接受廣大教工監(jiān)督。資金預(yù)決算是提高資金使用效率和有效分配的重要條件,學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)和財務(wù)人員必須遵守制度,管好、理好、用幼兒園的有限資金。

  三、其他事項

  1、固定資產(chǎn)購置必須列入年度支出預(yù)算方可安排購置。購置固定資產(chǎn)需專人管理,符合政府采購條件的按政府采購流程規(guī)范操作,實施采購,需自行采購的,貨比三家、綜合考察。

  2、預(yù)算實行統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。預(yù)算一經(jīng)批準(zhǔn),各部門必須嚴(yán)格執(zhí)行,并接受有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。

  3、幼兒園的預(yù)算內(nèi)外經(jīng)費均納入幼兒園財務(wù)部門統(tǒng)一管理,經(jīng)費收支實行審批制度。

  4、各項支出的原始憑證,經(jīng)審批內(nèi)容真實合法,符合財務(wù)制度規(guī)定,并有經(jīng)辦人、驗收人和園長簽字后方可辦理支出,否則財會人員不予報銷。

  5、財務(wù)室于每學(xué)期末在教代會上匯報幼兒園經(jīng)費的收支情況,并接受相關(guān)部門的監(jiān)督檢查。

采購管理制度5

  第一章總則

  第一條為進(jìn)一步規(guī)范公司物資選購程序,加強內(nèi)部掌握,明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任,確保生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)穩(wěn)定,依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。

  其次條公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、幫助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資選購不適用本制度。

  第四條公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。

  其次章物資選購規(guī)定

  第五條物資選購實行歸口管理制。原糧由選購供應(yīng)部負(fù)責(zé)選購,幫助材料、包裝物由倉儲部負(fù)責(zé)選購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負(fù)責(zé)選購。特別狀況下,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以指定專人進(jìn)行專項物資的`選購。

  第六條全部負(fù)責(zé)物資選購的人員必需充分把握市場信息,準(zhǔn)時猜測市場供應(yīng)變化,確保質(zhì)量過關(guān),價格低廉,供貨準(zhǔn)時。

  第七條推行合同管理制度,物資選購原則上要與供貨方簽訂合同,具體注明供貨品種、規(guī)格、質(zhì)量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等;否則,造成的損失由選購人員負(fù)責(zé)。

  第八條實行比價選購制度,物資選購要貨比三家,確保所選購物資價格低廉,質(zhì)量上乘。大宗物資選購建議實行招投標(biāo)制度。

  第九條實行選購質(zhì)量責(zé)任制。選購人員對所選購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而選購偽劣產(chǎn)品,選購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止選購人員收受回扣。如有收受回扣,一經(jīng)查證,除全額追繳回扣款項

  外,將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)厲處理。

  第三章發(fā)票入賬及付款程序

  第十條選購物資進(jìn)廠后,選購人員必需嚴(yán)格根據(jù)要求辦理物資入庫手續(xù),詳細(xì)要求如下:

  1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續(xù),打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2、幫助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續(xù),填制一式三聯(lián)入庫單,一聯(lián)交客戶辦理發(fā)票入賬手續(xù)。

  3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續(xù)。

  4、選購經(jīng)辦人要仔細(xì)填寫選購物資發(fā)票入賬單,具體填寫所購物資名稱、數(shù)量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經(jīng)辦人填制發(fā)票入賬單保管員依據(jù)收貨狀況簽字確認(rèn)部門經(jīng)理審核會計審核發(fā)票合法性總經(jīng)理簽字準(zhǔn)予入賬財務(wù)掛賬作為日后付款的依據(jù)。

  第十一條物資選購付款原則上實行先入賬后付款的制度,特別狀況下需預(yù)付款的單位,經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn),可以辦理選購預(yù)付款手續(xù)。

  第十二條選購付款實行審批制度,執(zhí)行兩條線管理形式,即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。詳細(xì)程序如下:

  1、物資選購一律由選購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后,方可進(jìn)行申請付款審批。否則財務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。

  2、申請付款,由經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后,方可到出納處辦理匯款。

  經(jīng)辦人填寫轉(zhuǎn)賬付款申請單部門經(jīng)理簽字財務(wù)會計依據(jù)發(fā)票入賬狀況審核總經(jīng)理依據(jù)資金狀況簽字出納辦理匯款

  3、需要預(yù)付款的部門,直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請單,經(jīng)財務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù),財務(wù)部據(jù)此掛賬,待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準(zhǔn)下發(fā)之日起執(zhí)行,由財務(wù)部負(fù)責(zé)解釋。

  第十四條本制度從年月日起下發(fā)執(zhí)行。

采購管理制度6

  一、指導(dǎo)思想和編制原則:

  為規(guī)范集團(tuán)公司物資采購的提報、審批、執(zhí)行程序,提高物資采購的效率、降低采購成本,使物資采購工作在規(guī)范、可控條件下運行。

  依據(jù)《國有企業(yè)采購操作規(guī)范》《中華人民共和國招投標(biāo)法》《中華人民共和國招投標(biāo)實施條例》等政策法規(guī),結(jié)合集團(tuán)實際情況,通過對供應(yīng)商和關(guān)鍵采購業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的集中管理,以集中采購、分散交付、分散發(fā)貨、集中管控為原則,編制本制度。

  二、管理范圍:

  集團(tuán)公司各職能部門、子公司非依法必須招標(biāo)項目的采購活動。

 。ㄒ唬└鞑块T、子公司工程項目及工程項目相關(guān)的采購包括:

  1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,合同估算價在400萬元以下;

  2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下;

  3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下。

  4、工程項目中與建筑物和構(gòu)筑物的新建、改建、擴(kuò)建無關(guān)的單獨的裝修、拆除和修繕等項目采購。

  (同一項目中可以合并進(jìn)行的勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理以及工程建設(shè)有關(guān)的重要設(shè)備、材料等的采購,合同估算價合計超過前款規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的,不屬于本制度采購范圍。)

 。ǘ└鞑块T、子公司非工程類采購包括:

  1、公司類:

  公司類采購包括辦公用品、固定資產(chǎn)、工裝、綠植等。

  2、服務(wù)類:

  服務(wù)類采購包括為我公司提供的項目咨詢,可研報告、宣傳、廣告、培訓(xùn)、團(tuán)建、會計、金融等服務(wù)項目。

  3、生產(chǎn)類:

  生產(chǎn)類采購包括生產(chǎn)經(jīng)營所需的燃料、生產(chǎn)材料、藥品、設(shè)施設(shè)備等。

  4、其他類:

  公司車輛的年審、保險、維修、燃油,(臨時)場地租賃等。

  三、建立供應(yīng)商庫及供應(yīng)商管理

 。ㄒ唬┙⒐⿷(yīng)商庫

  1、發(fā)布建庫公告

  供應(yīng)商邀請公告:應(yīng)通過在指定媒介發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與入庫;公告的內(nèi)容包括采購邀請人的名稱和地址、以及獲取供應(yīng)商入庫文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及采購邀請人的聯(lián)系方式。

 。ㄈ霂斓墓⿷(yīng)商需提交法人資格證書,營業(yè)執(zhí)照,基本存款賬戶,聯(lián)系方式,認(rèn)證資質(zhì)證書,質(zhì)量、安全、環(huán)保、職業(yè)健康管理體系證

  明文件,業(yè)績以及社會信譽等公司基本信息,主營產(chǎn)品、技術(shù)工藝水平、質(zhì)檢體系、產(chǎn)能、銷售額等產(chǎn)品信息。)

  2、結(jié)合各部門及子公司需求,建立和使用統(tǒng)一的供應(yīng)商綜合評價指標(biāo)體系,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商進(jìn)行分類分級,確定每類供應(yīng)商入庫名額。

  3、供應(yīng)商資格審核、評估

  根據(jù)供應(yīng)商所提供的相關(guān)資料,由供應(yīng)商評審小組對供應(yīng)商財務(wù)狀況、商務(wù)能力、技術(shù)與服務(wù)能力、生產(chǎn)能力、質(zhì)量能力、環(huán)境保護(hù)、可持續(xù)發(fā)展等能力進(jìn)行審核、評估。綜合考慮供應(yīng)商的業(yè)績、設(shè)備管理、人力資源、質(zhì)量控制、成本控制、技術(shù)開發(fā)、用戶滿意度、交貨協(xié)議等方面可能影響供應(yīng)鏈合作關(guān)系的方面,確定入庫供應(yīng)商。

  (注:供應(yīng)商評審小組由財務(wù)部、監(jiān)察部、招投標(biāo)、采購部等部門5-7人,為單數(shù)組成。)

 。ǘ┕⿷(yīng)商管理

  分類分級管理:

  根據(jù)本制度第二條管理范圍的分類,對入庫的供應(yīng)商進(jìn)行分類管理。通過對不同行業(yè)、企業(yè)、產(chǎn)品需求、不同環(huán)境下的供應(yīng)商采取不同的評審方式,增加評審制度的靈活性和可操作性,以達(dá)到提高采購效率的目的。

  根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果對供應(yīng)商進(jìn)行分級管理,分級應(yīng)至少包括A/B/C三個級別。不同級別的供應(yīng)商,在供貨量、付款方式、貨物免檢等方面享有不同的采購政策,以此提高供應(yīng)商的配合度、積極性,確保庫內(nèi)供應(yīng)商的有效性,進(jìn)一步提高采購效率、降低采購成本。

 。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

  動態(tài)管理:

  1、制定完善的資源庫準(zhǔn)入、評價、退出機制。嚴(yán)格入庫審核,對入庫企業(yè)實施日常評價與定期評價結(jié)合的辦法;對入庫供應(yīng)商進(jìn)行有效的生產(chǎn)周期管理(供應(yīng)商效率最高的6-18個月服務(wù)周期),分期進(jìn)行考評;對于確實符合退出標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)商,應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)制度,考評不合格的供應(yīng)商給與中止交易、取消準(zhǔn)入資格的處理。避免供應(yīng)商體系固化,保證供應(yīng)商庫能進(jìn)能出,供應(yīng)商級別能上能下,切實發(fā)揮供應(yīng)商資源庫的作用。

  2、公司發(fā)展戰(zhàn)略、管理模式發(fā)生變化時,在保持制度相對穩(wěn)定的基礎(chǔ)上適時調(diào)整供應(yīng)商庫相關(guān)準(zhǔn)入、評價、退出標(biāo)準(zhǔn),以適應(yīng)公司發(fā)展變化的需求。

 。ㄔ斠姡骸豆⿷(yīng)商管理辦法》)

  四、采購流程和通用要求

 。ㄒ唬┨岢霾少徯枨

  需求單位提交采購申請表:需求單位根據(jù)生產(chǎn)銷售計劃、庫存情況、采購周期等信息編制提交采購需求申請單,由單位負(fù)責(zé)人簽字。(所有“采購需求計劃”“采購訂單”須寫清楚需購的物料數(shù)量,品名規(guī)格及交期,如規(guī)格不明確的物料,須附文字說明或提供必要的樣品。)

 。ǘ┚幹撇少徲媱

  采購部根據(jù)采購需求,結(jié)合年度采購總規(guī)劃,編制采購計劃;

  (三)確定采購方式

  按照不同采購項目的分類,選擇不同的采購方式。(具體采購方式及適用條件見本制度第五章)

 。ㄋ模┡鷾(zhǔn)采購計劃

  根據(jù)不同采購項目的審批權(quán)限,分別由(采購部門負(fù)責(zé)人→集團(tuán)分管副總簽字→集團(tuán)總經(jīng)理簽字)批準(zhǔn)后開始實施采購作業(yè);

 。ㄎ澹┚幹撇少徫募

  采購文件包括以下內(nèi)容:采購公告或采購邀請書,供應(yīng)商須知或談判要點、評審或成交辦法、合同草案、采購需求以及響應(yīng)文件格式示范等。需繳納采購保證金的,文件應(yīng)明確收取保證金的金額、形式、退還保證金的'時間和方式以及其他需要供應(yīng)商了解的注意事項。

  采購公告:在采用具有競爭條件的采購方式時,應(yīng)在供應(yīng)商庫中發(fā)布公告的形式邀請不特定供應(yīng)商參與采購活動;采購公告的內(nèi)容包括:采購項目的性質(zhì)、數(shù)量、實施地點和時間以及獲取采購文件的辦法,還應(yīng)注明是否接受聯(lián)合體、是否采用電子方式并注明網(wǎng)址以及項目負(fù)責(zé)人的聯(lián)系方式。

  采購邀請書:在采用不具備競爭條件或有一定競爭條件但屬于時間緊迫的采購方式時,宜采用邀請書直接邀請供應(yīng)商參加采購活動;應(yīng)要求被邀請供應(yīng)商在規(guī)定時間對是否接受邀請做出回復(fù)。

  響應(yīng)文件格式:包括響應(yīng)函、響應(yīng)保證金保函、報價表、響應(yīng)方案等。

 。⿲徍瞬少徫募

  評審的內(nèi)容應(yīng)包括:

  1、采購文件規(guī)定的資格條件是否能滿足采購主體的合格性;

  2、采購文件規(guī)定的評審條件能否科學(xué)評價采購內(nèi)容的滿足性;

  3、技術(shù)和商務(wù)條件是否能夠滿足3人以上競爭;

  4、技術(shù)和商務(wù)條件是否具有歧視性排他性。

  (七)執(zhí)行采購

  根據(jù)第(三)條確認(rèn)的采購方式進(jìn)行采購活動;除對外公告邀請不特定供應(yīng)商外,應(yīng)在供應(yīng)商庫中進(jìn)行供應(yīng)商選擇;之前未納入的供應(yīng)商在成為成交供應(yīng)商后也應(yīng)納入供應(yīng)商管理庫進(jìn)行管理。

 。ò耍┐_定成交供應(yīng)商

  公示成交供應(yīng)商候選人:采購項目評審或談判結(jié)束后,采購人應(yīng)根據(jù)評審委員會提交的咨詢報告和推薦的成交供應(yīng)商候選人名單,及時在供應(yīng)商庫中進(jìn)行公示。

  公告成交供應(yīng)商:公示無異議或異議處理完畢后,采購部編制成交供應(yīng)商結(jié)果公告,并經(jīng)內(nèi)部審核,審核無誤后,在采購文件約定的時間內(nèi)在供應(yīng)商庫中發(fā)布成交供應(yīng)商結(jié)果公告。

  發(fā)出成交通知書:公示無異議或異議處理完畢后,應(yīng)及時向成交供應(yīng)商發(fā)出成交通知書,成交通知書的內(nèi)容應(yīng)簡明扼要,應(yīng)包括告知成交供應(yīng)商已成交的結(jié)果(如價格、數(shù)量、單位、交付期限等)、簽訂合同的時間和地點。

  (九)采購合同的簽訂

  1、確定合同文本

  2、簽訂合同:采購部協(xié)助各職能部門、子公司在與成交供應(yīng)商雙方約定的期限內(nèi)簽訂合同。其中,招標(biāo)采購項目應(yīng)在發(fā)出中標(biāo)通知書30日內(nèi)簽訂合同。

  3、退還采購保證金:采購文件要求繳納采購保證金的,應(yīng)盡快退還供應(yīng)商的采購保證金,供應(yīng)商發(fā)生違反法律和采購文件約定的事項,采購保證金可不予退還。

  4、提交履約保證金:采購文件中要求繳納履約保證金的,成交供應(yīng)商應(yīng)繳納。

 。ㄊ┎少徯枨蟛块T根據(jù)“采購訂單上雙方約定的條款進(jìn)行訂單追蹤!

 。ㄊ唬┴浳锏竭_(dá)后,由采購部通知使用部門進(jìn)行來料檢驗,檢驗合格后方可辦理入庫。

 。ㄊ⿲⒉少徲唵蜗嚓P(guān)的資料、信息提交財務(wù)進(jìn)行審核和付款。

  五、采購方式及適用條件

  采購的主要方式:比選、競爭性談判、詢價、單一來源、框架協(xié)議等。

 。ㄒ唬┍冗x采購標(biāo)準(zhǔn)

  采購數(shù)量、單位、交期等條件明確的單項采購,并且符合下列條件之一的適用于比選采購:

  1、工程項目施工承包、勞務(wù)類采購,單項合同估算價在400萬元以下,50萬元以上(“以上”含本數(shù),“以下”不含本數(shù),下同);

  2、工程項目重要設(shè)備、材料等貨物采購,單項合同估算價在200萬元以下,30萬元以上;

  3、工程項目勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務(wù)類采購,單項合同估算價在100萬元以下,20萬元以上;

  4、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需物資類采購,單項合同估算價在30萬元以上;

  5、公司生產(chǎn)經(jīng)營所需服務(wù)類采購,單項合同估算價在20萬元以上。

  (符合比選條件的采購項目,需在集團(tuán)公司網(wǎng)站或相關(guān)采購媒介公開發(fā)布采購信息。)

 。ǘ└偁幮哉勁胁少彉(biāo)準(zhǔn)

  競爭性談判采購應(yīng)符合下列條件之一:

  1、單項合同估算價在10萬元以上,50萬元以下的施工;

  2、單項合同估算價在15萬元以上,30萬元以下的設(shè)備、材料等物資類的采購;

  3、單項合同估算價在10萬元以上,20萬元以下的勘察、設(shè)計、監(jiān)理、可研、廣告、培訓(xùn)等其他服務(wù)類;

  (競爭性談判采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄈ┰儍r采購標(biāo)準(zhǔn)

  單項合同估算價在15萬元以下(不含本數(shù))的物資類,10萬元以下的施工、服務(wù)類采購,可采用詢價方式,詢價單位不少于三家;實施詢價采購的,須形成完整的詢價報告并完善相關(guān)審批流程。

 。ㄔ儍r采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

 。ㄋ模﹩我粊碓床少彉(biāo)準(zhǔn)

  所購商品的來源渠道單一,或?qū)賹@、首次制造和發(fā)生了不可預(yù)見緊急情況不能從其他供應(yīng)商處采購等情況。由單一來源采購的貨物采購類服務(wù),是只能從唯一供應(yīng)商處采購,經(jīng)集團(tuán)公司審批同意后,方可采用該方式。

 。ㄎ澹┛蚣軈f(xié)議采購標(biāo)準(zhǔn)

  框架協(xié)議采購應(yīng)符合下列條件之一:

  1、對采購“標(biāo)的”的需求預(yù)計將在某一特定時期內(nèi)不定期(不定期是指不清楚需要的程度、時間和數(shù)量及采購頻次)出現(xiàn)或重復(fù)出現(xiàn);

  2、市場競爭激烈,需要定期或重復(fù)采購但數(shù)量不定的商品類采購。

  3、需要和特定供應(yīng)商當(dāng)面溝通、交流、協(xié)商長期合作的采購。

 。ǹ蚣軈f(xié)議采購的項目,在公司采購供應(yīng)商庫中發(fā)布采購信息。)

  注:所有采購方式確定的供應(yīng)商都應(yīng)納入供應(yīng)商庫進(jìn)行管理。

  六、監(jiān)督和考核

  采購領(lǐng)導(dǎo)小組及采購監(jiān)督委員會及集團(tuán)各級紀(jì)檢監(jiān)察部門將定期或不定期開展采購監(jiān)督檢查工作,提出建議。集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部應(yīng)予以配合。

  監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是:

 。ㄒ唬└髀毮懿块T、子公司有關(guān)采購的規(guī)章制度的執(zhí)行情況;

 。ǘ┎少彶坎少彿秶、采購方式和采購程序的執(zhí)行情況;

 。ㄈ┎少?fù)对V及處理情況;

  集團(tuán)職能部門、各子公司和采購部工作人員在采購活動中有玩忽職守、濫用職權(quán)、徇私舞弊、索賄受賄等違法違紀(jì)行為的,應(yīng)當(dāng)按照集團(tuán)公司獎懲規(guī)章制度和黨紀(jì)黨規(guī)處理。構(gòu)成犯罪的,移交司法機關(guān)處理。

  七、退貨管理

  驗收不合格的產(chǎn)品,應(yīng)及時將貨物退還,并及時將檢驗情況報采購部,采購員負(fù)責(zé)按照購貨合同的約定處理。采購部將不合格產(chǎn)品情況進(jìn)行登記,作為供應(yīng)商考核的依據(jù)。

  關(guān)鍵供應(yīng)產(chǎn)品應(yīng)及時與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和問題輔導(dǎo),督促其進(jìn)行改進(jìn),并對改進(jìn)的結(jié)果進(jìn)行追蹤評價。

  提供不合格產(chǎn)品的供應(yīng)商,采購部可根據(jù)實際情況實施:整改通知、減少采購量、降級、移出供應(yīng)商庫等處罰方式。

  八、附則

 。ㄒ唬┎少徲媱澗幹

  采購計劃是各單位年內(nèi)需求采購內(nèi)容的總體安排。各單位應(yīng)當(dāng)在編制年度投資計劃和年度財務(wù)預(yù)算的同時,編制年度采購計劃,并上報采購部匯總。

  采購部在各單位采購計劃的基礎(chǔ)上編制年度采購計劃草案,報集團(tuán)公司總辦會審議批準(zhǔn)后實施。

 。ǘ┓擦袨榧煞秶奈镔Y,必須通過集中采購平臺進(jìn)行統(tǒng)一管理實施。嚴(yán)格審核,防止標(biāo)外采購、違規(guī)采購或從非正常渠道采購。

 。ㄈ┎少?fù)瓿珊,相關(guān)需求部門、子公司應(yīng)按合同相關(guān)條款及時與供應(yīng)生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)結(jié)清貨款。逾期將采取督辦、警告、通報批評、限期還款、處罰等措施。

 。ㄋ模┘瘓F(tuán)監(jiān)察部負(fù)責(zé)對采購活動的全程監(jiān)督。

 。ㄎ澹┎少徆芾碇贫认嚓P(guān)文件:

  《采購工作(業(yè)務(wù))流程說明》

  《采購需求表》《采購計劃表》

  《供應(yīng)商管理辦法》(暫行)

  以上各文件需經(jīng)采購領(lǐng)導(dǎo)小組、采購監(jiān)督委員會、集團(tuán)法務(wù)審核后通過。

采購管理制度7

  第一條 為規(guī)范公司集中采購行為,發(fā)揮集中采購效益,制定本制度。

  第二條 集中采購活動應(yīng)當(dāng)遵循公開、公平、公正、科學(xué)、擇優(yōu)和誠信的原則,實行陽光操作。

  第三條 集中采購組織結(jié)構(gòu)

 。ㄒ唬┘胁少徬到y(tǒng)組織結(jié)構(gòu)由采購管理委員會、集中采購中心、物流配送中心和各子分公司供應(yīng)部組成。

  (二)采購管理委員會是公司集中采購重大事項的決策機構(gòu),采購管理委員會由董事長任主任,總經(jīng)理、黨委書記和分管集中采購工作的領(lǐng)導(dǎo)任副主任,成員由相關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人組成。采購管理委員會辦公室設(shè)在集中采購中心。

 。ㄈ┘胁少徶行氖枪炯八鶎俑髯臃止炯胁少徶贫冉ㄔO(shè)、集中采購管理、采購計劃制定、采購價格審查、供應(yīng)商管理、合同管理、物資事故管理、廢舊物資處置、倉儲管理、采購信息報送、電子平臺維護(hù)與使用等集中采購業(yè)務(wù)的管理部門。

 。ㄋ模┪锪髋渌椭行呐c各子分公司供應(yīng)部執(zhí)行集中采購中心制定的采購方案。物流配送中心負(fù)責(zé)公司大型通用備品件的采購、倉儲、配送,通過信息化平臺建設(shè)將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。各子分公司供應(yīng)部負(fù)責(zé)本公司集中采購物資的驗收、結(jié)算、質(zhì)量跟蹤等工作,負(fù)責(zé)本公司小件設(shè)備輔材等低值易耗品的采購、驗收、結(jié)算和質(zhì)量跟蹤工作。

  第四條 集中采購制度建設(shè)

  集中采購中心負(fù)責(zé)建立健全公司集中采購管理制度,組織相關(guān)職能部門參與修訂、更新、補充、評審集中采購管理制度。

  第五條 集中采購管理

 。ㄒ唬┘胁少彿秶

  1、原煤、外加劑、包裝材料等大宗物資;

  2、耐火材料、耐磨材料、收塵袋、橡膠制品、帶式輸送機配件等通用物資;

  3、達(dá)到招標(biāo)要求的工程、勞務(wù)、服務(wù)項目。

  4、其它需要集中采購的物資。

 。ǘ┘胁少彿绞

  集中采購采用公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、競爭性談判、詢價、單一來源采購以及股份公司許可的其他采購方式。

 。ㄈ┕こ碳皠趧(wù)等非物資類招標(biāo)必須首先進(jìn)行立項,然后由集中采購中心組織招標(biāo)。工程類立項由公司技術(shù)品質(zhì)部負(fù)責(zé),勞務(wù)類立項由公司生產(chǎn)管理部負(fù)責(zé)。

 。ㄋ模┎捎谜袠(biāo)方式進(jìn)行集中采購的必須按照《XXXX有限公司招標(biāo)管理制度》的相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。

 。ㄎ澹┕炯八鶎俑髯臃止静坏靡匀魏卫碛蛇`反招標(biāo)管理制度,必須嚴(yán)格執(zhí)行集中采購的`招標(biāo)結(jié)果。

  第六條 計劃管理

 。ㄒ唬┕炯八鶎俑髯臃止颈仨氁灶A(yù)算模塊化管理為依據(jù),科學(xué)制訂年度、月度采購計劃。

  年度采購計劃為全年物資采購的預(yù)測計劃,月度采購計劃為物資采購的實施計劃。

 。ǘ┪镔Y采購堅持先有采購計劃,后實施采購的原則。

 。ㄈ┬枨髥挝话凑展⿷(yīng)鏈流程提交請購計劃,采購計劃根據(jù)流程審批通過后,由集中采購中心根據(jù)匯總的請購計劃情況,確定采購方案。

  (四)采購方案確定后公司及所屬各子分公司必須嚴(yán)格執(zhí)行,不得擅自更改采購方式或結(jié)果。

 。ㄎ澹┪镔Y結(jié)算支付實行計劃管理,按照各子分公司財務(wù)部門要求做好資金預(yù)算計劃和結(jié)算支付的支撐材料,準(zhǔn)確無誤地編制物資結(jié)算單與質(zhì)量跟蹤單。

  第七條 采購價格管理

  集中采購中心對公司及所屬各子分公司的物資采購價格進(jìn)行統(tǒng)一管理。

  (一)煤炭等大宗原燃材料價格由集中采購中心集中管控,公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格必須執(zhí)行采購管理委員會和集中采購中心價格管理規(guī)定,價格變更必須以價格分析單形式按價格審批程序進(jìn)行審批,審批通過后方可執(zhí)行。公司及所屬各子分公司大宗原燃材料價格不得擅自更改。

  (二)輔材備件等小額低值易耗品價格公司及所屬各子分公司需通過NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng),以價格審批單形式按審批流程報批。價格審批單的報送必須上傳詢比價記錄作為審批依據(jù)。

  第八條 供應(yīng)商管理

  (一)公司對供應(yīng)商實行準(zhǔn)入制度,對注冊供應(yīng)商嚴(yán)格進(jìn)行資格審查,未在集中采購工作平臺上注冊通過的供應(yīng)商不得作為公司的采購對象。

 。ǘ┕炯八鶎俑髯臃止颈仨毭磕陮⿷(yīng)商進(jìn)行一次考評,考評人必須涵蓋公司及所屬各子分公司生產(chǎn)部門、財務(wù)部門、檢測部門,考評結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分等級管理的主要依據(jù)。

 。ㄈ┕緦⿷(yīng)商實行黑名單制度,根據(jù)供應(yīng)商的資信及履約情況對供應(yīng)商進(jìn)行動態(tài)管理,對資信狀況差、履約能力差、缺乏誠信的供應(yīng)商實行禁用制度,列入公司供應(yīng)商黑名單并報股份公司備案。

  第九條 合同管理

  (一)公司及所屬各子分公司必須建立合同臺賬,監(jiān)督供應(yīng)商履約情況。

 。ǘ┖贤木幪枃(yán)格按照《XXXX有限公司合同分類編號細(xì)則》要求的格式進(jìn)行編制。

 。ㄈ┖贤瑢徟鞒贪凑铡禭XXX有限公司合同審批權(quán)限制度》執(zhí)行。除特殊原因外,合同文本必須使用公司統(tǒng)一制定的標(biāo)準(zhǔn)文本。

 。ㄋ模┖贤暮炗営晒炯八鶎俑髯臃止究偨(jīng)理簽訂合同,非總經(jīng)理簽訂的合同必須按照公司要求進(jìn)行公司法定代表人授權(quán)委托書的審批。

 。ㄎ澹┖贤仨毎凑諜n案管理要求由專人管理,單獨存放。合同內(nèi)部借閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),外部查閱須經(jīng)公司及所屬各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  第十條 物資事故管理

 。ㄒ唬┪镔Y事故是指非自然的損耗及磅差造成的物資損失,以及由于物資質(zhì)量、安全及環(huán)保原因造成的損失。

 。ǘ└髯臃止竟⿷(yīng)部是本公司發(fā)生的物資事故的直接處理人,根據(jù)本公司生產(chǎn)部與化驗室現(xiàn)場驗收情況和檢測數(shù)據(jù),依據(jù)合同對事故責(zé)任方進(jìn)行合理索賠。

  (三)集中采購中心受理物資事故處理過程中供應(yīng)商的投訴與質(zhì)疑。

 。ㄋ模╋L(fēng)險控制部在物資事故處理過程中提供法律支援,紀(jì)檢監(jiān)察部負(fù)責(zé)受理采購過程中的投訴和舉報,對采購過程中涉嫌違紀(jì)違規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和處理。

  (五)凡發(fā)生的物資事故都須查清事故原因和責(zé)任,對隱瞞事故不報、故意謊報、有意減輕推脫、轉(zhuǎn)嫁事故責(zé)任的現(xiàn)象,一經(jīng)查實,從嚴(yán)處理。

  第十一條 廢舊物資處置

 。ㄒ唬└髯臃止驹谌粘Ia(chǎn)經(jīng)營活動中,必須將已確定的廢舊物資妥善保管在指定位置。各子分公司供應(yīng)部是廢舊物資統(tǒng)一管理的責(zé)任部門,其他部門無權(quán)擅自對外處置。廢舊物資處理必須報集中采購中心備案,集中采購中心同意后方可處理。

 。ǘ⿵U舊物資變賣處置價格確定,各單位根據(jù)市場行情,對外詢比價,根據(jù)詢比價情況確定處置價格,處置價格需經(jīng)各子分公司總經(jīng)理批準(zhǔn),報集中采購中心審批后方可執(zhí)行。

  (三)預(yù)計處置收入金額20萬元及以上的廢舊物資變賣,應(yīng)按招標(biāo)方式進(jìn)行處理,擇優(yōu)選擇價格高、支付能力強、服務(wù)質(zhì)量好的回收單位。

 。ㄋ模⿵U舊物資處置收入必須交財務(wù)部門,不得私立小金庫。

  第十二條 倉儲管理

  (一)公司及所屬各子分公司必須建立倉庫管理制度。

  (二)物資驗收要以合同或訂單為依據(jù),檢查數(shù)量、質(zhì)量、交貨期,由采購員、庫管員和技術(shù)人員三方簽字確認(rèn)后方可辦理入庫。

 。ㄈ┙齑嫖镔Y臺帳,分類編目,A類物資按月進(jìn)行清倉盤點,其余物資按季清倉盤點。清倉盤點必須由生產(chǎn)、財務(wù)、供應(yīng)三方人員同時參加,并根據(jù)盤點情況編寫盈虧分析報告。

 。ㄋ模⿴齑嫖镔Y必須憑單領(lǐng)用,嚴(yán)禁冒領(lǐng)、代領(lǐng),堅持“一單一物”發(fā)放原則。庫存物資發(fā)放須遵照“先進(jìn)先發(fā)、易損先發(fā)、有效期短先發(fā)”的原則。

  第十三條 信息管理

 。ㄒ唬┕窘y(tǒng)一管理各子分公司與物流配送中心倉儲物資,組織建立倉儲物資的信息化平臺,實行動態(tài)管理,將公司備品件流通起來,共享公司庫存物資。

  (二)集中采購中心負(fù)責(zé)公司及所屬各子分公司物資采購數(shù)據(jù)的統(tǒng)一報送工作。

  (三)各子分公司每年一月十日前必須報送上年度物資采購情況總結(jié),每月一日報送采購物資的購銷存報表。所報送數(shù)據(jù)必須確保完整性、真實性和準(zhǔn)確性。

 。ㄋ模┕炯八鶎俑髯臃止就ㄟ^供應(yīng)鏈系統(tǒng)報送的信息必須附件齊全,并要關(guān)注審批流程,由集中采購中心協(xié)調(diào)審批流卡頓在某一環(huán)節(jié)狀況,不得以審批流程過長等借口解釋信息報送不及時現(xiàn)象。

  第十四條 電子平臺維護(hù)與使用

 。ㄒ唬┘胁少徶行呢(fù)責(zé)指導(dǎo)各子分公司使用公司NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)和股份公司集中采購工作平臺。

 。ǘ┘胁少徶行膶H素(fù)責(zé)NC—ERP供應(yīng)鏈系統(tǒng)的運行維護(hù)工作。

  (三)集中采購中心負(fù)責(zé)收集反饋股份公司集中采購工作平臺使用過程中存在的問題。

  第十五條 集中采購中心將根據(jù)本制度的實施情況對各子分公司進(jìn)行責(zé)任制考核。

  第十六條 本制度由集中采購中心負(fù)責(zé)解釋。

  第十七條 本制度自發(fā)布之日起實施。

采購管理制度8

  采購供應(yīng)管理制度是企業(yè)運營的核心組成部分,它涵蓋了從需求預(yù)測、供應(yīng)商選擇、合同簽訂到貨物驗收、支付結(jié)算等一系列環(huán)節(jié),旨在確保企業(yè)供應(yīng)鏈的'穩(wěn)定和高效運行。

  內(nèi)容概述:

  1. 需求管理:明確采購需求,制定采購計劃,預(yù)測未來的需求變化。

  2. 供應(yīng)商管理:篩選、評估、合作和維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系,確保供應(yīng)商的質(zhì)量、交貨期和服務(wù)符合標(biāo)準(zhǔn)。

  3. 合同管理:規(guī)范合同的起草、審批、執(zhí)行和變更流程,保證雙方權(quán)益。

  4. 價格與付款管理:設(shè)定合理的采購價格,規(guī)定付款條件和流程,防止財務(wù)風(fēng)險。

  5. 庫存控制:合理設(shè)置安全庫存,避免過度庫存和缺貨現(xiàn)象。

  6. 質(zhì)量控制:設(shè)立質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn),確保采購產(chǎn)品的質(zhì)量。

  7. 應(yīng)急處理:制定應(yīng)對供應(yīng)中斷、價格波動等突發(fā)事件的預(yù)案。

采購管理制度9

  酒店夜間管理制度的重要性體現(xiàn)在:

  1. 保障客人安全:良好的夜間管理制度可以有效預(yù)防和應(yīng)對各種安全風(fēng)險,為客人提供安心的住宿環(huán)境。

  2. 維護(hù)酒店聲譽:夜間服務(wù)質(zhì)量直接影響到酒店的.整體形象和客戶滿意度。

  3. 避免財產(chǎn)損失:及時發(fā)現(xiàn)并處理設(shè)施設(shè)備問題,防止因故障導(dǎo)致的經(jīng)濟(jì)損失。

  4. 提升運營效率:規(guī)范員工夜間工作流程,提高工作效率,降低運營成本。

采購管理制度10

  為加強對政府采購活動的內(nèi)部控制管理,規(guī)范政府采購活動中的權(quán)力運行,強化內(nèi)部流程控制,促進(jìn)本局政府采購提質(zhì)增效,制定本制度。

  一、適用范圍

  局機關(guān)及局屬單位使用財政性資金購買貨物、工程及服務(wù)。

  二、職責(zé)分工

  本局政府采購管理機構(gòu)分為:政府采購決策機構(gòu)、政府采購日常管理機構(gòu)、政府采購執(zhí)行機構(gòu)和政府采購監(jiān)督機構(gòu)。

  (一)本局政府采購決策機構(gòu)為政府采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組以下簡稱領(lǐng)導(dǎo)小組)。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室,由辦公室、財務(wù)股、內(nèi)審等相關(guān)股室負(fù)責(zé)人組成(名單見附件1)。

  其主要職責(zé)包括:審議本局政府采購管理政策和政府采購管理內(nèi)部控制體系;審議政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)設(shè)置情況;審議本局重大采購項目的采購預(yù)算、采購需求的確定;審議本局內(nèi)部采購目錄、內(nèi)部采購預(yù)選供應(yīng)商庫,審議確定采購代理機構(gòu)和采購方式、中標(biāo)(成交)供應(yīng)商、履約驗收報告等;督促政府采購歸口管理部門按照本制度規(guī)定辦理政府采購業(yè)務(wù),協(xié)調(diào)解決政府采購中的重大問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室具體落實采購事宜。

 。ǘ┍揪终少彋w口管理部門為局辦公室和財務(wù)股,負(fù)責(zé)政府采購過程中的聯(lián)系協(xié)調(diào)及領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的日常性工作的開展。

  辦公室主要職責(zé)包括:會同相關(guān)股室負(fù)責(zé)采購活動的組織實施;組織審定本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商資質(zhì),會同相關(guān)政府采購需求部門建立本局內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商庫,匯總內(nèi)部預(yù)選供應(yīng)商預(yù)中標(biāo)情況報領(lǐng)導(dǎo)小組審批后備案;組織審定單位采購項目的采購(招標(biāo))文件;負(fù)責(zé)會同相關(guān)政府采購需求部門審核采購合同;組織辦理采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示;負(fù)責(zé)采購資料的歸檔與備案;組織處理政府采購質(zhì)疑投訴與糾紛;接受審計檢查、巡視巡察等,并組織整改。

  財務(wù)股主要職責(zé)包括:牽頭組織制定采購內(nèi)控管理制度;匯總編報政府采購預(yù)算;負(fù)責(zé)辦理政府采購計劃審核報批;落實政府采購預(yù)算,審核支付手續(xù);決算信息公開;填報政府采購報表。

  (三)各業(yè)務(wù)股室為采購業(yè)務(wù)活動的執(zhí)行機構(gòu)。

  其主要職責(zé)包括:在采購項目提報前做好可行性、必要性研究,重大項目可委托第三方出具可行性研究報告;負(fù)責(zé)向財務(wù)股申報本股室政府采購預(yù)算,編制采購需求和采購文件;負(fù)責(zé)與采購代理機構(gòu)簽訂委托合同;會同辦公室開展需求論證和文件會審,簽定采購合同;負(fù)責(zé)本股室采購項目履約和驗收,申請采購資金支付等事項;提供采購活動中所需要的意向公開、需求公示、合同公示和驗收公示等材料;對政府采購合同的相關(guān)文件及合同進(jìn)行備案;協(xié)助受理采購質(zhì)疑與投訴事項。

  (四)政府采購應(yīng)當(dāng)實行管采分離,內(nèi)審應(yīng)切實履行政府采購的監(jiān)管職責(zé),不得從事政府采購執(zhí)行事務(wù)。

  其主要職責(zé)包括:負(fù)責(zé)監(jiān)督本局政府采購管理內(nèi)部控制機構(gòu)建設(shè)及職責(zé)運行情況;監(jiān)督檢查政府采購需求部門執(zhí)行政府采購法律法規(guī)的相關(guān)情況;參與本局政府采購業(yè)務(wù)質(zhì)疑投訴答復(fù)的處理;監(jiān)督檢查本局政府采購活動是否實行歸口管理并得到有效執(zhí)行;監(jiān)督檢查本局政府采購管理等部門之間是否建立溝通協(xié)調(diào)機制并得到有效執(zhí)行;監(jiān)督檢查本局政府采購申請的審核是否嚴(yán)格;監(jiān)督檢查本局驗收制度是否建立并得到有效執(zhí)行;負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查本局是否妥善保管政府采購業(yè)務(wù)相關(guān)資料等。

  三、流程控制

 。ㄒ唬┥陥笳少忣A(yù)算。在編報下一年度部門預(yù)算時,列入局機關(guān)運轉(zhuǎn)預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由辦公室報財務(wù)股;列入專項預(yù)算的貨物、工程和服務(wù)采購由各股室(單位)申報項目預(yù)算的同時申報政府采購預(yù)算,報財務(wù)股。

  (二)編制政府采購預(yù)算。財務(wù)股對各股室(單位)申報的采購預(yù)算進(jìn)行匯總,并在編制部門預(yù)算的同時編制政府采購預(yù)算。

 。ㄈ┙M織實施政府采購。根據(jù)預(yù)算批復(fù)結(jié)果和實際需要按項目類別組織實施。

  1.自行采購。對采購限額以下的項目由辦公室牽頭組織實施自行采購。

  預(yù)算金額在1萬元以下(含)的項目,填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》(詳見附件2)經(jīng)辦公室分管局領(lǐng)導(dǎo)審批并報局主要領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。質(zhì)量和價格同等條件下,優(yōu)先從商城采購。

  預(yù)算金額在1萬元以上的采購經(jīng)局黨組會議審議通過后實施。

  其中:預(yù)算金額在1萬元以上10萬元以下的項目,填寫《鄒平市衛(wèi)生健康局采購申請表》(詳見附件2)并附會議紀(jì)要,經(jīng)局主要領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。質(zhì)量和價格同等條件下,優(yōu)先從商城采購(電子類必須通過電子商城采購)。

  預(yù)算金額在10萬元以上(含)且在政府采購限額(具體限額見濱州市政府采購目錄及限額標(biāo)準(zhǔn))以下的項目,履行采購審批手續(xù)后,參照政府采購法律法規(guī)規(guī)定的采購方式及流程進(jìn)行自行組織采購。采購方式:一是組成不少于三人的采購小組自主實施采購或使用第三方機構(gòu)代理采購,也可直接邀請兩家(含)以上供應(yīng)商參與采購活動,做好采購記錄備查。二是選擇商城競價采購。

  符合下列情形之一的10萬元以上(含)自行采購項目,經(jīng)局黨組會議或采購領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過,履行采購審批手續(xù)后可直接實施:

 。1)經(jīng)政府確定的應(yīng)急項目或者搶險救災(zāi)項目;

 。2)經(jīng)保密機關(guān)認(rèn)定的涉密項目;

 。3)為保證與原有政府采購項目的一致性或者服務(wù)配套的要求,需要向原供應(yīng)商添購的;

  (4)上級行政主管部門指定唯一供應(yīng)商的項目。

 。5)適用于單一來源采購的項目。

  2.政府采購限額以上貨物、工程和服務(wù)采購。限額以上貨物采購、服務(wù)采購要嚴(yán)格依照政府采購各項法律法規(guī)規(guī)定實施。各股室應(yīng)當(dāng)將編制采購需求論證后報分管局領(lǐng)導(dǎo)審批,辦公室匯總報局黨組會議審批,并列入政府采購計劃。如需代理機構(gòu)編制采購文件的項目,各股室配合代理機構(gòu)編制采購文件、采購公告。由代理機構(gòu)編制采購文件的.應(yīng)當(dāng)進(jìn)行文件會審,做好會審記錄。各股室會同辦公室根據(jù)中標(biāo)公告公示結(jié)果與中標(biāo)供應(yīng)商簽訂合同。

 。1)采購意向。采購意向由辦公室定期或者不定期公開。政府采購預(yù)算批復(fù)后盡可能一次性公開全年采購意向。預(yù)算執(zhí)行中新增采購項目應(yīng)當(dāng)及時公開采購意向,原則上不得晚于采購活動開始前30日公開采購意向(需求股室必須采購活動開始前60日將采購意向報辦公室)。

 。2)采購需求。提出采購需求的股室負(fù)責(zé)組織確定采購需求和編制采購實施計劃,并實施相關(guān)風(fēng)險控制管理,采購需求要嚴(yán)格按照《政府采購需求管理辦法》及相關(guān)規(guī)章制度編制。編制需求時應(yīng)當(dāng)進(jìn)行可行性分析,需求論證結(jié)果報分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

 。3)投標(biāo)(采購)條件和評審辦法。采購文件不得以不合理的條件對供應(yīng)商實行差別待遇或者歧視性待遇,不得設(shè)置政府采購法律法規(guī)禁止性條款。評審因素應(yīng)當(dāng)與采購需求對應(yīng),采購需求相關(guān)指標(biāo)有區(qū)間規(guī)定的,評審因素應(yīng)當(dāng)量化到相應(yīng)區(qū)間。采購文件采用綜合評分法的,業(yè)績分原則上不超過2個,分值不超過5分;價格分在評審中要占主導(dǎo)優(yōu)勢,分值原則上在允許范圍內(nèi)的最高值(貨物項目的價格分值占總分值的比重(權(quán)重)不得低于30%,不得高于60%;服務(wù)項目的價格分值占總分值的比重(權(quán)重)不得低于10%,不得高于30%。),如需調(diào)整分值,須報領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)。提出采購需求的股室對投標(biāo)條件的公平合法負(fù)完全責(zé)任。

 。4)采購合同。采購合同的具體條款原則上按照政府采購合同范本執(zhí)行。采購需求、項目驗收標(biāo)準(zhǔn)和程序應(yīng)當(dāng)作為采購合同的附件。在中標(biāo)(成交)通知書發(fā)出10個工作日內(nèi)與中標(biāo)成交供應(yīng)商簽訂政府采購合同,并在合同簽訂后兩個工作日內(nèi)進(jìn)行公示。

 。5)采購文件會審。由提出采購需求的股室牽頭組織實施,辦公室以及相關(guān)人員參加會審。會審必須形成會審記錄,由參加人員簽字,對會審有異議的應(yīng)當(dāng)簽署不同意見,拒絕簽字又不署意見的視為同意。

 。6)項目評審。需求股室委派人員作為采購人代表參與評審活動,并向采購代理機構(gòu)出具授權(quán)函。

  (四)履約驗收。由提出采購需求的股室(單位)負(fù)責(zé)組織,出具履約驗收意見書。辦公室組織對驗收結(jié)果進(jìn)行公示。列入專項預(yù)算的采購履約驗收結(jié)果作為專項資金績效評價的依據(jù)。

 。ㄎ澹┲Ц顿Y金。根據(jù)合同約定的支付條件,準(zhǔn)備必要要件,按照本單位支付流程辦理支付手續(xù)。

 。┬畔⒐。各股室(單位)按照時間要求提供政府采購信息資料,及時協(xié)助辦公室辦理采購意向公示(不少于30天)、需求公示、合同公示(簽約后2日內(nèi))和驗收公示(驗收后7日內(nèi))。辦公室按要求填報政府采購統(tǒng)計信息,落實政府采購預(yù)算和決算信息公開。

 。ㄆ撸n案管理。與采購相關(guān)的采購文件、合同等原件在階段成果出具后三個工作日內(nèi)正本(原件)交由辦公室統(tǒng)一存檔管理,各股室(單位)留存副本(或復(fù)印件)備查。

  四、制度要求

  (一)崗位分設(shè)。按照“分事行權(quán)、分崗設(shè)置、分級授權(quán)”為主線,辦公室設(shè)政府采購專管員。采購需求制定與內(nèi)部審核、采購文件編制與復(fù)核、合同簽訂與驗收、驗收與保管等不相容崗位相互分離(不相容崗位相互分離原則)。作為評審委員會成員的采購人代表不得參加開標(biāo)活動。參與項目采購評審的人員不得作為項目履約驗收人。

  對于單一來源采購項目議價、合同簽訂、履約驗收等相關(guān)業(yè)務(wù),原則上應(yīng)當(dāng)由三人以上共同辦理,并明確主要負(fù)責(zé)人員。

 。ǘ┗乇苤贫。各股室(單位)相關(guān)人員、采購代理機構(gòu)、評審專家與供應(yīng)商之間有利害關(guān)系的,應(yīng)當(dāng)回避。參與論證、會審的專家不得參加本項目政府采購評審工作。

  本制度從印發(fā)之日起實施。

采購管理制度11

  第一條機關(guān)辦公用品實行“按需申報、統(tǒng)一采購、力求節(jié)約”的原則。列入政府采購目錄內(nèi)或達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具必須按政府集中采購程序?qū)嵤┱少。未列入政府集中采購目錄?nèi)或未達(dá)到政府集中采購限額標(biāo)準(zhǔn)的辦公用品、電腦耗材及辦公家具由綜合科負(fù)責(zé)統(tǒng)一集中采購。(辦領(lǐng)導(dǎo)的辦公用品需求由綜合科負(fù)責(zé))。電腦耗材每年集中采購實施兩次(即上、下半年采購各一次)。由各科在當(dāng)年3月份和8月份提出申請,報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合科統(tǒng)一實施。

  第二條綜合科要建立辦公用品保管及領(lǐng)用規(guī)章制度,各科室1人負(fù)責(zé)辦公用品驗收和領(lǐng)用手續(xù)。

  第三條辦公用品采購?fù)戤厛髱r,除由經(jīng)辦人填寫結(jié)算單據(jù)外,還必須有驗收人或保管人簽字證明方可按《機關(guān)財務(wù)監(jiān)督管理制度》第三條規(guī)定程序報銷。單價500元(含)以上的物品屬于固定資產(chǎn),購置固定資產(chǎn)須提出書面報告報分管辦領(lǐng)導(dǎo)審批后方可采購。

  第四條辦公用品采購需堅持實用、節(jié)約和公正、廉潔的原則,嚴(yán)禁利用辦公用品采購謀取私利。

  辦公用品采購管理制度3

  為規(guī)范局機關(guān)辦公用品的采購、保管、發(fā)放和審批工作,根據(jù)政府采購的有關(guān)規(guī)定,特制定本制度。

  一、本制度所指的辦公用品包括辦公自動化設(shè)備、儀器設(shè)備、辦公家具、辦公耗材、衛(wèi)生潔具、辦公用文具、接待用品等。

  二、局辦公室是機關(guān)辦公用品采購、保管和發(fā)放工作的承辦單位,具體由辦公室確定專人負(fù)責(zé),實行采購人員和保管發(fā)放人員分離制度,采購人員購進(jìn)的用品,交保管人員驗收無誤簽字后保管。

  三、采購、保管和發(fā)放辦公用品應(yīng)堅持工作需要、勤儉節(jié)約、多店詢價、購前審批、公開透明、記錄完整、定期審核的原則。

  四、辦公用品采購的審批程序:由需用辦公用品的各單位向辦公室主任提出書面購物申請。辦公室主任根據(jù)工作需要,及時制定采購計劃,按以下程序辦理:

  (一)一次性開支在500元以下的,經(jīng)辦公室主任同意后,指定2人辦理。

  (二)一次性開支500—5000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)同意后,指定2人以上辦理。

  (三)一次性開支在5000—10000元的,由辦公室主任提出意見,報分管領(lǐng)導(dǎo)審核,由主要領(lǐng)導(dǎo)審批后,指定2人以上辦理。

  (四)一次性開支在10000元以上的,由辦公室主任提出意見,經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后,提交領(lǐng)導(dǎo)會議集體研究決定。

  (五)辦公自動化設(shè)備及辦公家具等大宗物品以及屬于政府控購物品的采購,按政府采購的有關(guān)程序辦理。

  五、辦公用品的保管和發(fā)放按以下程序進(jìn)行:

  (一)保管人員核對購物清單后,對購回的物品登記,按照保證質(zhì)量和方便取用的原則,分類存放;

  (二)憑領(lǐng)用單領(lǐng)用物品,領(lǐng)用單須經(jīng)辦公室主任審批簽字同意; (三)保管員憑辦公室主任審批簽字同意的領(lǐng)用單發(fā)放物品,領(lǐng)用單留存?zhèn)洳,并做好詳?xì)記錄,領(lǐng)用人員要簽字認(rèn)可;

  (四)保管人員要定期對庫存物品進(jìn)行盤點,隨時掌握庫存物品的數(shù)量、質(zhì)量和需求情況,向主任匯報,及時編制采購計劃,按規(guī)定采購,保障供給。

  六、分管領(lǐng)導(dǎo)隨時組織辦公室主任對保管和發(fā)放工作進(jìn)行檢查,并征求各單位的意見和建議,增強責(zé)任意識、服務(wù)意識,改進(jìn)辦公用品的保管和發(fā)放工作。

  七、固定資產(chǎn)管理

  (一)購置固定資產(chǎn)辦公用品單價在800元以上或使用年限在一年以上的,及時填寫固定資產(chǎn)入賬單,轉(zhuǎn)財務(wù)股登記入賬。

  (1)財務(wù)股對經(jīng)采購的辦公用固定資產(chǎn)進(jìn)行登記,按照“誰使用、誰保管、誰丟失、誰負(fù)責(zé)”的原則,明確相應(yīng)的'責(zé)任人。固定資產(chǎn)因工作關(guān)系進(jìn)行移交的,需將移交清單送一份給財務(wù)股備案,辦理責(zé)任人變更登記。

  (2)責(zé)任人對所負(fù)責(zé)的固定資產(chǎn)必須正確使用,精心愛護(hù),保證固定資產(chǎn)完整性。不準(zhǔn)用辦公用固定資產(chǎn)辦私事。未經(jīng)許可,不得將固定資產(chǎn)借給外單位或非本機關(guān)工作人員使用。固定資產(chǎn)出借,應(yīng)由借用人出具,明確使用期限,由批準(zhǔn)人簽字同意,方能出借。借用人到期歸還后,責(zé)任人應(yīng)對所借資產(chǎn)的完整性進(jìn)行檢查。

  (3)因不正當(dāng)操作使用,或因個人過失,或因故意損壞,對固定資產(chǎn)造成損壞,責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償損失,承擔(dān)全部責(zé)任。故意損壞的還應(yīng)責(zé)令寫出書面檢查,給予嚴(yán)厲批評。出借后的固定資產(chǎn)造成的損壞由借用人負(fù)責(zé)賠償。

  (4)因保管不善造成固定資產(chǎn)丟失,責(zé)任人應(yīng)予賠償,承擔(dān)全部責(zé)任。固定資產(chǎn)出借后造成丟失的,由借用人或批準(zhǔn)人賠償。

  (5)經(jīng)妥善保管后,固定資產(chǎn)發(fā)生被盜的,責(zé)任人應(yīng)當(dāng)寫出情況說明,由單位研究處理。

  (二)固定資產(chǎn)報廢規(guī)定。出現(xiàn)下列情況,責(zé)任人可以申請報廢:(1)固定資產(chǎn)已過設(shè)計壽命,確實不能再使用的。(2)固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障后無法修復(fù)的。(3)因本設(shè)備技術(shù)水平落后,不能與相關(guān)配套設(shè)施配套,而造成事實上不能再使用的。(4)設(shè)備使用成本過高,超出該設(shè)備自身價值的。凡固定資產(chǎn)報廢的,由辦公室和財務(wù)科報請局領(lǐng)導(dǎo)班子會議研究處置。

  八、在辦公用品采購過程中,如有違紀(jì)違法行為,要依紀(jì)依法予以追究。對于賬物不符,記錄混亂,服務(wù)不到位的保管人員,給予批評教育,情節(jié)嚴(yán)重的,按照規(guī)定給予紀(jì)律處分。

  九、本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。

采購管理制度12

  第一章總則

  第一條為規(guī)范公司市場部采購行為并對采購過程進(jìn)行控制,保證采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求,杜絕費用浪費,結(jié)合公司實際,特制訂本管理辦法。

  第二條本管理辦法適用于公司市場部的采購活動。

  第三條市場部采購范圍包括但不限于:項目設(shè)備及辦公設(shè)備。其中辦公設(shè)備包括:傳真機、打印機、復(fù)印機、投影儀、碎紙機、掃描儀、一體機、復(fù)合機、考勤機、電教設(shè)備、電腦及其配件、程控交換機、網(wǎng)關(guān)、集線器、移動存儲設(shè)備、錄音筆、相機、辦公電話等辦公相關(guān)設(shè)備。

  第二章職責(zé)分工

  第四條市場部分管副總負(fù)責(zé)審批合格供應(yīng)商名單及采購詢價結(jié)果。

  第五條相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門負(fù)責(zé)提供采購物品詳細(xì)資料。

  第六條資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)物品采購發(fā)起及出入庫。

  第七條市場部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的評價并實施物品的采購。

  第八條各技術(shù)部門負(fù)責(zé)職能范圍內(nèi)的項目和外購產(chǎn)品的檢驗。

  第三章供應(yīng)商的控制

  第九條供應(yīng)商檔案的建立

  (一)市場部負(fù)責(zé)對日常商務(wù)合作中的供應(yīng)商進(jìn)行評價。評價內(nèi)容包括但不限于供方的生產(chǎn)能力、交貨能力、產(chǎn)品信譽及質(zhì)量體系狀況。

  (二)評定合格的供應(yīng)商,市場部需建立供應(yīng)商檔案。

  供貨商檔案包括:公司名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨商資質(zhì)文件及產(chǎn)品資料(包括但不限于營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機構(gòu)代碼證、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品專利證書等)。

  第十條供應(yīng)商的審批

  (一)由市場部根據(jù)供方檔案建立“合格供應(yīng)商名單”,記錄供貨質(zhì)量,發(fā)現(xiàn)問題及時對供應(yīng)商進(jìn)行警告,造成損失的'需要供應(yīng)商負(fù)責(zé),情節(jié)嚴(yán)重者取消其合格供應(yīng)商資格。

  (二)市場部負(fù)責(zé)組織對“合格供應(yīng)商名單”每年評審一次,結(jié)果交由部門分管副總審批。

  第四章采購行為的審批及實施

  第十一條采購物品資料的控制

  采購物品資料包括但不限于產(chǎn)品型號、規(guī)格、技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求、數(shù)量、單位等。

  第十二條采購行為的審批

  (一)物品的申領(lǐng)由相關(guān)業(yè)務(wù)承辦部門發(fā)起,需提前填寫“資產(chǎn)申請表”,報部門經(jīng)理、部門分管副總審批后,交付資產(chǎn)管理員。如果倉庫內(nèi)有所申請物品,倉庫管理員直接辦理領(lǐng)用手續(xù);如倉庫沒有,由資產(chǎn)管理員根據(jù)采購界限填寫“采購申請表”,報部門經(jīng)理、分管副總審批,進(jìn)行委托購置后辦理領(lǐng)用手續(xù)。

  (二)承辦人需填寫“采購申請表”,注明申購日期、申購單位、用途說明、品名、規(guī)格、數(shù)量等資料,由部門經(jīng)理、部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

  (三)市場部接到經(jīng)批準(zhǔn)“采購申請表”后,則辦理采購程序,依采購程序辦理完成核簽。

  (四)資產(chǎn)收到后,由資產(chǎn)管理部門負(fù)責(zé)驗收,并填寫“入庫單”,在驗收清單中應(yīng)詳細(xì)填寫資產(chǎn)名稱、規(guī)格型號,并同時對資產(chǎn)進(jìn)行編號。及時更新臺賬,落實使用責(zé)任人。

  第十三條采購的實施

  (一)市場部在執(zhí)行采購任務(wù)時,首先檢查所采購物品資料是否齊全,當(dāng)資料不齊全時,應(yīng)通知業(yè)務(wù)承辦部門申請人,補充必需的資料。

  (二)市場部根據(jù)“采購申請單”,從合格供方處進(jìn)行采購,采購分為兩種情況,對于常規(guī)采購應(yīng)選擇三家以上供應(yīng)商通過“采購詢價單”進(jìn)行傳真或電子郵件的詢價,對于專用設(shè)備廠商或其授權(quán)代理商進(jìn)行商務(wù)談判,采購人員應(yīng)保存所有的記錄文件。

  (三)對于常規(guī)采購的三方詢價結(jié)果,由市場部保留“采購詢價單”,并根據(jù)詢價結(jié)果提供紙質(zhì)采購建議說明,連同擬定的采購協(xié)議,交由部門分管副總審批。

  (四)部門分管副總審批通過以后,市場部開始組織簽訂采購協(xié)議,并跟進(jìn)具體采購過程。如果審批不通過,市場部根據(jù)審批意見,重新組織采購或詢價。

采購管理制度13

  一、目的

  加強采購業(yè)務(wù)工作管理,做到有章可循,預(yù)防采購過程中的各種弊端,降低采購成本,提高采購業(yè)務(wù)的質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益。

  1:采購管理制度

  二、范圍

  本制度適用于公司所有物品(原材料、輔料、備品備件、固定資產(chǎn)、勞保用品、辦公用品)或勞務(wù)(技術(shù)、服務(wù)等)的采購。

  三、職責(zé)

  3.1市場部根據(jù)銷售訂單編制銷售計劃并下發(fā)相關(guān)部門。

  3.2生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)市場部銷售計劃,編制原輔材料需求清單。負(fù)責(zé)制版、模具、量板等外包產(chǎn)品、技術(shù)服務(wù)以及其它外協(xié)業(yè)務(wù)采購申請及計劃的編制。

  3.3供應(yīng)部根據(jù)生產(chǎn)部門報送的材料需求清單,核實倉庫存量,結(jié)合材料庫存安全定額,編制采購計劃,報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織采購。

  3.4辦公室負(fù)責(zé)編制公司勞保、辦公用品的采購和辦公用品日常維修申請計劃。

  3.5設(shè)備工程部依據(jù)公司固定資產(chǎn)投資計劃、設(shè)備運行狀況以及生產(chǎn)經(jīng)營需要編制設(shè)備的采購、固定資產(chǎn)維修以及零星維修制造所用備品備件采購計劃。

  3.6各物品、勞務(wù)需求部門根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  3.7分管副總負(fù)責(zé)權(quán)限內(nèi)的采購審批和超出權(quán)限的采購初審,總經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)營采購、固定資產(chǎn)購置、維修等計劃的審批。

  3.8財務(wù)部負(fù)責(zé)日常采購的價格審查,負(fù)責(zé)對價值10萬元以上的采購組織或上報集團(tuán)公司進(jìn)行招標(biāo)。

  3.9質(zhì)量部負(fù)責(zé)原材料、輔料的驗收,設(shè)備部會同生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)備品備件、設(shè)備、監(jiān)視和測量工具及維修等勞務(wù)的驗收。

  3.10各采購經(jīng)辦人負(fù)責(zé)索要發(fā)票、辦理結(jié)算,并對發(fā)票的真實性和合法性負(fù)責(zé)。

  四、采購作業(yè)操作規(guī)程

  4.1物資采購的計劃、申請與審批

  4.1.1授權(quán)的請購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、實際需要以及庫存情況每月28日前報次月的采購計劃,報分管經(jīng)理審核。

  4.1.2經(jīng)分管副總初審后的月度采購計劃報財務(wù)副總審批后執(zhí)行。

  4.1.3未列入月份采購計劃或超出計劃的臨時采購申請需根據(jù)需求物品或勞務(wù)的性質(zhì)和權(quán)屬向辦公室、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部、設(shè)備部提交申請,并經(jīng)初審后交各分管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。

  4.1.4對價值超過200元以上的辦公用品及500元以上的配件、設(shè)備、儀器、勞務(wù)等需要由申請部門寫出申請報告經(jīng)分管副總簽署意見報總經(jīng)理審批后實施。

  4.1.5采購計劃或申請應(yīng)列明采購物品或勞務(wù)的`名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量技術(shù)要求、估

  計價值、交貨日期、用途等。

  4.2采購比價

  4.2.1采購部門在采購前須將采購計劃或申請,交財務(wù)部進(jìn)行比價;在提交采購計劃或申請的同時,采購部門應(yīng)對新采購物品提供至少3家以上的供應(yīng)商報價和聯(lián)系資料,有財務(wù)部隊提供的供應(yīng)商(但不僅限于)進(jìn)行詢價或?qū)嵉卣{(diào)查。

  4.2.2價值在2萬元以上的維修、服務(wù)等勞務(wù)、5萬元以上的單臺(套)設(shè)備的采購需召集三家以上的供應(yīng)商報價,進(jìn)行比價;10萬元以上的必須采取招標(biāo)方式采購。

  4.2.3對常用大宗原輔材料實行招標(biāo)比價采購,公司根據(jù)市場行情每年至少舉行2次招標(biāo),確定采購價格和供應(yīng)商,一經(jīng)通過招標(biāo)確定價格,只能在定標(biāo)價格基礎(chǔ)上根據(jù)市場行情下調(diào),不能上浮;如屬國家政策調(diào)整等客觀原因所致采購價格上漲,并且采購物資屬供不應(yīng)求的賣方市場,價格可以上調(diào),但必須經(jīng)過總經(jīng)理辦公會研究同意后才能執(zhí)行。

  4.2.4國家明碼標(biāo)價壟斷經(jīng)營的特殊商品采購以及政府有收費標(biāo)準(zhǔn)的行政事業(yè)性服務(wù)收費不實行比價程序,物價審計只對采購物品或勞務(wù)的價格、收費標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、質(zhì)量的真實性進(jìn)行審查。

  4.2.5所有采購業(yè)務(wù)應(yīng)景物價審查后方可報總經(jīng)理簽批報銷。

  回復(fù)1:全面點的采購管理制度

  4.3采購實施及物資驗收

  4.3.1公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由供應(yīng)部門負(fù)責(zé)辦理,其他部門或人員不得自行采購。

  4.3.2供應(yīng)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部下達(dá)的原輔材料需用計劃結(jié)合庫存物資的數(shù)量編制采購計劃,報分管副總批準(zhǔn)后執(zhí)行。

  4.3.3供應(yīng)部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃組織采購,除零星采購?fù),批量采購業(yè)務(wù)必須先與供貨方簽訂采購合同,并與財務(wù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)技術(shù)部等相關(guān)部門進(jìn)行會審,采購合同應(yīng)包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交貨日期、運費承擔(dān)、結(jié)算方式及經(jīng)濟(jì)處罰等項條款。在采購合同有效期內(nèi),若因市場行情發(fā)生較大變化時,經(jīng)過總經(jīng)理批準(zhǔn)可以與供貨商簽訂《調(diào)價協(xié)議》,并報請財務(wù)部門備案。

  4.3.4采購物資運到本公司時,先由供應(yīng)部門對照核對采購計劃,經(jīng)確認(rèn)無誤后開具《請驗單》交質(zhì)量部或設(shè)備部進(jìn)行質(zhì)量檢驗,質(zhì)量部、設(shè)備部在驗收條件允許的范圍內(nèi)組織物資檢驗,并出具檢驗報告單,檢驗合格的物資由保管點數(shù)入庫并辦理入庫手續(xù),檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

  4.4結(jié)算

  4.4.1采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的,且在我方能夠抵扣增值稅的采購項目必須索取增值稅發(fā)票,不能取得的,價格按扣除增值稅以后執(zhí)行。

  4.4.2無論是現(xiàn)款采購還是賒購,在結(jié)算付款時均需由供應(yīng)部門填開《采購付款申請單》,連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務(wù)部門審核,并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,出納人員方可付款。

  4.4.3財務(wù)部在對采購物品結(jié)算付款時,應(yīng)當(dāng)認(rèn)真審核《請購單》、《采購合同》、《采購計劃單》、《采購付款申請單》、《入庫單》、《發(fā)票》或《收款收據(jù)》等有關(guān)單證,賬目結(jié)算不清或未按合同規(guī)定期限付款以及不符合稅務(wù)制度規(guī)定的結(jié)算憑證財務(wù)部門不得辦理相關(guān)手續(xù)。

  4.4.4出納員須在接到經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的付款憑證后辦理付款手續(xù),付款時必須認(rèn)真審核是否

  具備簽章齊全的條件,對簽章不全的付款憑證不得辦理付款手續(xù)。

  五、責(zé)任

  5.1不按規(guī)定程序未經(jīng)審批采購的,由經(jīng)辦部門和人員自行負(fù)責(zé)處理,已經(jīng)與供方簽訂購銷合同,導(dǎo)致公司因不能履約而發(fā)生的損失由經(jīng)辦人員全額承擔(dān)。

  5.2經(jīng)審批的采購計劃和申請,負(fù)責(zé)采購的部門和人員應(yīng)在規(guī)定采購期限內(nèi)采購到位,因沒有人到責(zé)任不能按時采購而影響正常經(jīng)營的,沒發(fā)現(xiàn)查實一次罰款100元,給公司造成損失的按確定損失額的40%。

  5.3未經(jīng)比價即進(jìn)行采購的,采購價格明顯高于比價結(jié)果的,價格高出部分由采購人員自行承擔(dān)。提交供應(yīng)商報價時,與供應(yīng)商串通抬高價格,從中謀取私利;或未認(rèn)真進(jìn)行比價而導(dǎo)致采購價格明顯過高;經(jīng)查實后采購人員承擔(dān)相應(yīng)損失,損失額在5000元以上的責(zé)令其下崗。

  5.4物品使用部門(車間)必須依據(jù)生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)管理實際需要,認(rèn)真按照4.1.5條之規(guī)定填制購物申請單。填寫不規(guī)范,導(dǎo)致無法確認(rèn)請購物資須知信息的,采購部門有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門主管簽字,無請購部門主管簽字,審批人不得予以審批。對貪圖省事、亂報采購計劃,造成本公司流動資金使用浪費的,依照銀行貸款利率的兩倍標(biāo)準(zhǔn)對有關(guān)責(zé)任人處以罰款。

  5.5供應(yīng)部門在確保品質(zhì)的前提下,必須充分考慮市場變化和庫存成本等因素,制定大宗物品的采購方案,落實供貨單位。并對采購物品的品質(zhì)、貨款結(jié)算安全負(fù)責(zé)。若因玩忽職守,造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,應(yīng)負(fù)相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。特別是結(jié)算過程中產(chǎn)生的應(yīng)收款項,有關(guān)采購人員負(fù)有無條件的清收責(zé)任。

  5.6財務(wù)部必須認(rèn)真履行審核監(jiān)督責(zé)任,對審核把關(guān)工作不嚴(yán)、不及時向總經(jīng)理匯報有關(guān)事情真相,并造成公司經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.7驗收部門必須對所有運抵本公司的采購物品,依照采購合同規(guī)定的質(zhì)量要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時,必須及時報告采購部門(必要時直接報告總經(jīng)理)處理。嚴(yán)禁品質(zhì)不符的外購物品入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟(jì)損失的,給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)和行政處分。

  5.8倉庫對驗收部門驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù),并對入庫采購物品的數(shù)量負(fù)責(zé)。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時,應(yīng)當(dāng)及時向有關(guān)部門報告(必要時直接報告總經(jīng)理),同時妥善保管該批采購物品等待處理。對倉庫保管員工作馬虎,未按本辦法規(guī)定操作,造成入庫數(shù)量短缺、超計劃采購或不合格物資入庫的應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

  六、本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行,自本制度執(zhí)行之日起,原有相關(guān)規(guī)定同時廢止。

采購管理制度14

  為使公司的材料采購制度更加完善合理,有章可依。特此規(guī)章制度:

  一、《采購流程料詢價單》請部門主管及總經(jīng)理審核確認(rèn)。

  1、購置物料前根據(jù)《采購計劃單》和《材料詢價單》填寫《材料請購單》。

  2、《材料請購單》上應(yīng)注明物料名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、價格等事項。先交到部門主管審核簽字,如有小額或急件材料需由采購員直接付款的,還應(yīng)填定購買材料的《借支單》,連同《材料請購單》一起由總經(jīng)理批核后到財務(wù)領(lǐng)取借支材料款。

  3、《材料請購單》一式兩份,一份由采購員自己保存,一份交于財務(wù)部。

  4、采購回材料后,應(yīng)先交由倉管員驗收填寫《入庫單》。并持《入庫單》和貨品發(fā)票到部門主管審核簽字,再由總經(jīng)理簽字后到財務(wù)部報銷采購款項。

  5、采購員應(yīng)詳細(xì)填寫《借支單》的`每一項內(nèi)容,退單一般應(yīng)在三天內(nèi),最長不超過一周。材料收據(jù)和發(fā)票應(yīng)及時與財務(wù)部門結(jié)算。借支款項過期未結(jié)算的,按私用借款在工資里扣除,情節(jié)嚴(yán)重的由公司另行處理。

  二、采購價格管理

  1、采購員詢價、議價完成后于《請購單》上填寫議價價格,必要時附上書面說明。

  2、《請購單》上議價價格呈送部門主管審核確認(rèn)。認(rèn)為需再進(jìn)一步議價時,退回采購員重新議價,或由主管(經(jīng)理)親自與供應(yīng)商議價。

  3、已核定之材料采購員必須經(jīng)常分析或收集資料,作為降低成本之依據(jù)。

  4、核定材料采購單價如需上漲或降低,應(yīng)以《單價審核單》形式重新報批,且附上書面說明。

  三、采購品質(zhì)管理

  1、采購員應(yīng)根據(jù)所需物料標(biāo)準(zhǔn)要求、圖紙、適用規(guī)格訂購商品。

  2、采購物料時應(yīng)由供應(yīng)商承擔(dān)品質(zhì)保證之責(zé)任。并在訂購前明確產(chǎn)品在使用中發(fā)生的因供應(yīng)商導(dǎo)致不良責(zé)任承擔(dān)與賠付。

  3、供應(yīng)商提供之物料必須經(jīng)過本公司倉管、品管、采購等部門人員之相關(guān)驗收工作。(原則上以本公司要求為依據(jù))

  4、采購員對檢驗不合格之物料,退供應(yīng)商進(jìn)行必要處理,由此造成之損失向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。

  四、采購交期管理的需要時間予以事先規(guī)劃確定,作為各部門的參照依據(jù)。

  1、采購員應(yīng)制訂合理的購運時間,將請購、采購、供應(yīng)商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)料驗收等作業(yè)

  2、采購員依據(jù)《采購計劃單》對所需物料進(jìn)行市場詢價、儀價工作,然后再詳細(xì)填寫《材料請購單》  

  3、采購員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物料提供來源,以確保應(yīng)急。

  4、如果出現(xiàn)技術(shù)變更,應(yīng)立即聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn),度妥善處理遺留問題。

  5、加強交貨前的稽催工作,提醒供應(yīng)商及時交貨。

  五、采購付款方式

  1、簽字后,向財務(wù)部請款。

  2、財務(wù)部依據(jù)合同規(guī)定給付方式,與供應(yīng)商結(jié)款。

  3、采購一般采用一次性付款或月結(jié)款方式,即供應(yīng)商之物料驗收合格后,一次性付清訂。

  4、采購員根據(jù)《材料請購單》、《采購合同》、《進(jìn)料驗收單》等經(jīng)部門主管、總經(jīng)理核準(zhǔn)單貨款,特殊情況需總經(jīng)理核準(zhǔn)。

采購管理制度15

  1 .為提高建造安裝企業(yè)材料管理水平,實現(xiàn)選購供給工作程序化、規(guī)范化,達(dá)到準(zhǔn)時配套供給,降低選購成本,加速資金周轉(zhuǎn),保證工程質(zhì)量和工期的目的,特制訂本制度。

  2 .凡施工、臨設(shè)、周轉(zhuǎn)材料自采買開頭至供到工地驗收時止,均屬于選購供給管理范圍。

  3 .材料選購供給必需嚴(yán)格遵守國家的法律、規(guī)矩、政策和物資工作紀(jì)律,廉潔奉公,自覺抵制不正之風(fēng)。

  4 .材料選購供給應(yīng)由公司級以上單位確定的特地機構(gòu)和崗位的專業(yè)人員辦理,必需持證上崗,嚴(yán)格崗位責(zé)任制,無上崗證不準(zhǔn)從事選購工作。

  5 .材料選購訂貨方案編制

  ( 1 )單位工程一次性用料方案:按照施工組織設(shè)計和施工預(yù)算材料分析舉行編制,在工程開工前提出;

  ( 2 )構(gòu)配件加工訂貨方案:按照技術(shù)翻樣資料編報;

  ( 3 )材料需用方案:按照施工計劃,按需用的品種、規(guī)格、數(shù)量及用料進(jìn)度舉行編制;

  ( 4 )選購供給方案:按照編制的材料需用方案,考慮期末儲備量、期初庫存量、本期到貨量,舉行綜合平衡,確定本期選購量,編制選購方案、用款方案、運送方案;

  ( 5 )方案執(zhí)行過程中,遇有設(shè)計變更和技術(shù)洽商,應(yīng)準(zhǔn)時提出變更方案,據(jù)此調(diào)節(jié)原需用方案、選購訂貨方案,以避開造成損失。

  6 .選購訂貨

  ( l )選購訂貨必需依據(jù)選購訂貨方案、選購原則和市場行情,保質(zhì)、保量、按期完成所需材料的選購和訂貨,滿足施工生產(chǎn)需要;

  ( 2 )選購訂貨要堅持'三比一算'、'先看后買'的原則,不得盲目選購;對有安全規(guī)定的材料必需到指定廠家購買;

  ( 3 )選購時必需向供銷單位索取產(chǎn)品合格證及材質(zhì)證實,具備有關(guān)的檢測實驗等資料;對無材質(zhì)證實的材料和產(chǎn)品一律不得選購;

  ( 4 )大宗及特別重要的材料訂購,必需考慮供方信譽、供給能力及生產(chǎn)技術(shù)資料,須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可舉行;

  ( 5 )凡有特別技術(shù)要求的加工訂貨,必需事先攜帶圖紙會同技術(shù)人員舉行技術(shù)交底,事后舉行技術(shù)驗收;須要時在加工期間舉行質(zhì)量檢查;

  ( 6 )凡不能準(zhǔn)時結(jié)清的選購訂貨,必需按合同法的規(guī)定,仔細(xì)簽訂合同并嚴(yán)格履行;

  ( 7 )企業(yè)必需制訂內(nèi)部合同管理方法,明確簽約權(quán)限、責(zé)任、義務(wù)、程序,設(shè)立合同臺賬,檢查合同履行狀況以及合同履行的`制約條款;

  ( 8 )選購人員必需設(shè)有選購記下臺賬,借款報銷臺賬;企業(yè)應(yīng)對選購訂貨工作的質(zhì)量效益舉行定期考核分析。

  7 .選購訂貨驗收

  ( l )對選購訂貨的材料,應(yīng)按照選購方案,合同產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)抽樣檢查規(guī)定,嚴(yán)格檢查驗收;

  ( 2 )對驗收不合格的材料及產(chǎn)品要按合同條款,由責(zé)任方擔(dān)當(dāng)所有經(jīng)濟(jì)責(zé)任,由選購人員負(fù)責(zé)找供方商議處理;

  ( 3 )材料進(jìn)場驗收合格后,應(yīng)在當(dāng)日簽署有關(guān)交接手續(xù)或憑證,并按票證流轉(zhuǎn)程序傳遞。隨時清結(jié)財務(wù)手續(xù)。

  8 .在選購供給過程中對正常途耗或非正常量差的處理規(guī)定

  ( l )屬于規(guī)定范圍內(nèi)的途耗發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人按審批程序報批處理;

  ( 2 )屬于非正常發(fā)生的量差,由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)同供方核實,損失由責(zé)任方擔(dān)當(dāng);

  ( 3 )建設(shè)單位普通不指定材料(或產(chǎn)品)生產(chǎn)單位。若指定,所發(fā)生的質(zhì)量問題及其造成的經(jīng)濟(jì)損失由建設(shè)單位負(fù)責(zé)賠償;

  ( 4 )對材料賬務(wù)處理必需遵守如下規(guī)定。

  l )為便于業(yè)務(wù)管理、會計核算、財務(wù)稽查等工作的開展,必需統(tǒng)一憑證、臺賬、報表的格式及填寫辦法和流轉(zhuǎn)程序,達(dá)到材料賬務(wù)管理與財務(wù)會計核算業(yè)務(wù)互相交接;

  2 )各種憑證、賬、表必需仔細(xì)填制,計量精確,數(shù)字清晰,不得涂改,印鑒、附件齊全,按要求準(zhǔn)時傳遞;

  3 )各種原始憑證、賬、表及合同文本等資料,按月(季)分離裝訂、匯總、編號、核實,由負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人蓋章,統(tǒng)一歸檔,并妥當(dāng)保存。

  9 .選購供給統(tǒng)計核算工作

  ( l )選購供給核算必需遵循'誰選購供給誰核算'的原則;

  依據(jù)選購和供給的數(shù)量分離計算選購成本和預(yù)算成本,做到日清月結(jié),按季出成本報表,并舉行選購成本分析。

  ( 2 )選購成本是指在選購過程中所投人的所有費用,它包括:購人價、運送裝卸費、管理費(采保費)、稅金及利息;

  ( 3 )材料統(tǒng)計核算必需以各種憑證為依據(jù),真切反映材料選購供給經(jīng)營成績;

  ( 4 )選購供給統(tǒng)計核算必需具備如下報表:

  l )材料收、支、存統(tǒng)計報表;

  2 )單位工程供(耗)料統(tǒng)計報表;

  3 )選購成本盈虧統(tǒng)計報表;

  4 )資金運用狀況統(tǒng)計報表。

  10 .違背此制度的,按以下規(guī)定處罰。

  ( 1 )有如下行為之一,直接責(zé)任者應(yīng)予以賠償,標(biāo)準(zhǔn)為損失額的10 % ;

  l )決策失誤或方案不周造成材料鋪張或積壓;

  2 )越權(quán)選購或未按規(guī)定程序,違背正常渠道舉行選購和加工訂貨,造成經(jīng)濟(jì)損失;

  3 )在訂貨和選購工作中對材料質(zhì)量把關(guān)不嚴(yán)造成經(jīng)濟(jì)損失。

  ( 2 )有如下行為的直接責(zé)任者應(yīng)按損失額賠償,并按照情節(jié)輕重分離交紀(jì)律監(jiān)察部門處理;

  l )在供給中有意克扣、缺斤短兩,超過合理誤差轉(zhuǎn)嫁虧損,給使用者造成損失;

  2 )違背物資政策,物資紀(jì)律和廉潔規(guī)定,以物謀私,撈取益處,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失;

  ( 3 )有如下行為之一的,賦予責(zé)任者處以50~100元罰款;

  l )工作責(zé)任心不強,造成賬目和手續(xù)混亂,財產(chǎn)不清,債權(quán)債務(wù)無法清理或形成死賬者;

  2 )弄虛作假、不記賬、不銷賬,造成賬物不符,成本不實,虛盈實虧者;3 )違背規(guī)定,擅自銷毀單據(jù)、憑證和賬冊者;

  4 )否決上報各種統(tǒng)計報表之一者;

  5 )不履行規(guī)定職責(zé),使工作秩序不能正常運轉(zhuǎn),經(jīng)多次提出無改進(jìn)者。

  11.附則

  ( l )本制度由總公司物資供給部負(fù)責(zé)解釋;

  ( 2 )本制度自20xx年xx月xx日起執(zhí)行。

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