公司稅費(fèi)的自查報(bào)告
根據(jù)《xx稽查局關(guān)于對(duì)xx年重點(diǎn)稅源企業(yè)分支機(jī)構(gòu)開(kāi)展稅收自查的通知》的要求,我公司成立了以主要領(lǐng)導(dǎo)為組長(zhǎng),總會(huì)計(jì)師、財(cái)務(wù)部長(zhǎng)為副組長(zhǎng)、相關(guān)部門(mén)主要負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)骨干為成員的自查領(lǐng)導(dǎo)小組,按要求于xx年xx月xx日對(duì)20xx年至20xx年xx個(gè)年度各項(xiàng)稅費(fèi)申報(bào)和繳納情況進(jìn)行了全面、認(rèn)真自查,現(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下:
一、公司概況
我公司于xxx年x月xx日成立,經(jīng)營(yíng)范圍:xxxxxxxxxx。企業(yè)注冊(cè)資本人民幣xxx萬(wàn)元。
公司現(xiàn)有員工xxx人,其中總經(jīng)理x人,常務(wù)副總經(jīng)理x人,總會(huì)計(jì)師x人,財(cái)務(wù)部長(zhǎng)x人。管理體制健全規(guī)范,財(cái)務(wù)核算規(guī)范。使用公司統(tǒng)一的財(cái)務(wù)軟件—用友NC(版本Vx.xx),會(huì)計(jì)政策的選擇(企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)
二、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)稅及附加xxxx萬(wàn)元,其中:(1)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅xxxx萬(wàn)元);(2)城建稅xxxx萬(wàn)元;(3)教育費(fèi)附加xxxx萬(wàn)元;(4)地方教育費(fèi)附加xxx萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxxx萬(wàn)元,其中:(1)印花稅xxxx萬(wàn)元;(2)房產(chǎn)稅xxxx萬(wàn)元;(3)土地使用稅xxxx萬(wàn)元;(4)車船使用稅xxxx萬(wàn)元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬(wàn)元;(6)個(gè)人所得稅xxxx萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx萬(wàn)元。
三、20xx年實(shí)際納稅情況
1、全年實(shí)現(xiàn)增值稅、營(yíng)業(yè)稅及附加xxx萬(wàn)元,其中:(1)增值稅xxx萬(wàn)元(裝卸搬運(yùn)增值稅);(2)營(yíng)業(yè)稅xxx萬(wàn)元(服務(wù)業(yè)營(yíng)業(yè)稅、裝卸搬運(yùn)營(yíng)業(yè)稅);(3)城建稅xxx萬(wàn)元;(4)教育費(fèi)附加xxx萬(wàn)元;(5)地方教育費(fèi)附加xxx萬(wàn)元。
2、全年實(shí)現(xiàn)其他稅金xxx萬(wàn)元,其中:(1)印花稅xxx萬(wàn)元;(2)房產(chǎn)稅xxx萬(wàn)元;(3)土地使用稅xxx萬(wàn)元;(4)車船使用稅xxx萬(wàn)元;(5)企業(yè)所得稅xxx萬(wàn)元;(6)個(gè)人所得稅x.xx萬(wàn)元。
3、20xx年x月xxxx市地方稅務(wù)局對(duì)本單位20xx年度進(jìn)行了稽查和納稅評(píng)估,補(bǔ)交了稅款x.xx萬(wàn)元,明細(xì)如下:(1)印花稅x.xx萬(wàn)元;(2)營(yíng)業(yè)稅x.xx萬(wàn)元;(3)城建稅x.xx萬(wàn)元;(4)教育費(fèi)附加x.xx萬(wàn)元;(5)地方教育費(fèi)附加x.x萬(wàn)元;(6)價(jià)調(diào)金x.xx萬(wàn)元。(7)個(gè)人所得稅x.xx萬(wàn)元。全年實(shí)現(xiàn)稅費(fèi)xxx.xx萬(wàn)元。
四、營(yíng)改增情況
公司為“營(yíng)改增”戶,于20xx年x月xx日認(rèn)定為一般納稅人。從20xx年x月x日起,將裝卸搬運(yùn)收入由“營(yíng)業(yè)稅”核算改為“增值稅”核算。改為增值稅的經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:《裝卸搬運(yùn)》,該行業(yè)明細(xì)代碼為xxxx,征收品目代碼為xxxx、增值稅適應(yīng)稅率為x%。
其中:20xx年x月x日至20xx年xx月xx日,核算增值稅的.應(yīng)稅收入:裝卸搬運(yùn)收入xxx.xx萬(wàn)元,銷項(xiàng)稅xx.xx萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅xx.xx萬(wàn)元,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出x.xx萬(wàn)元,應(yīng)(已)交增值稅x.xx萬(wàn)元,期末留底稅x.xx萬(wàn)元。(見(jiàn)附表一)
五、自查出的問(wèn)題
由于我公司財(cái)務(wù)人員對(duì)稅務(wù)政策了解的不夠透徹,20xx年多繳企業(yè)所得稅xxx.xx萬(wàn)元。
由于我們嚴(yán)格執(zhí)行稅法規(guī)定,當(dāng)?shù)囟悇?wù)經(jīng)常檢查,我們本身業(yè)務(wù)水平有限,對(duì)稅務(wù)等方面的政策理解不透徹,有些問(wèn)題還沒(méi)有自查出來(lái)。
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