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銀行安全自查報告

時間:2023-04-08 12:36:39 自查報告 我要投稿

銀行安全自查報告(精選23篇)

  隨著個人的素質不斷提高,報告與我們的生活緊密相連,通常情況下,報告的內容含量大、篇幅較長。那么,報告到底怎么寫才合適呢?以下是小編幫大家整理的銀行安全自查報告,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。

銀行安全自查報告(精選23篇)

  銀行安全自查報告 篇1

  針對當前持續(xù)高溫,易發(fā)火災的高危時期,為全面提高全體員工的消防、風險防范意識,防患于未然。根據保監(jiān)部《關于做好當前消防安全工作的通知》的要求及部署,我分理處對營業(yè)室、監(jiān)控、空調、住宅區(qū)的電源線路進行了自查,現將我處的消防自查情況作如下匯報:

  一、建立健全組織,明確工作職責。

  消防安全是金融機構工作的重要內容,是關系銀行財產安全和員工生命安全的頭等大事。對此,分理處成立以主任為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對公司財產和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作擺到最重要位置。

  二、加強宣傳教育,增強消防安全意識。

  接上級文件精神,我分理處高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結合的方式,積極督查員工學習《消防法》,開展消防知識教育,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的.意識,并時刻牢記消防安全工作的重要性。

  三、重點部位、重點管理。

  (一)營業(yè)室、機房、檔案室、金庫。根據文件要求,立即動員全體員工徹底對以上部位的電源線路、大功率電器、插座的自查,均無發(fā)現電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品等現象,消防器材均擺放到位且正常有效,大功率電器在額定功率下正常運作。下班后營業(yè)場所(除監(jiān)控設備、路由器、ATM機外)所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。

 。ǘ┳≌瑓^(qū)。采取員工自查和安全小組排查相結合的方式,安全員積極動員各位員工每天細致的檢查住宅范圍內的電源線路、燃氣管道,大功率電器是否潛在隱患,并及時上報檢查情況;此外,領導小組組長挨家挨戶的對電源線路進行了,對發(fā)現老化的線路已更換。

  (三)伙食團。加強對伙食團的管理,伙食團操作時時時與油、液化氣接觸,稍有不慎有引發(fā)火災可能。對此,安全領導小組高度重視伙食團的消防工作,徹底排查電源線路有無老化現象,為消除隱患,老化的線路重新進行了更換,消防器材及時進行了檢查增補。

  四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理

  加強對新進員工消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練的使用消防器材,

  總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關公司財產與員工生命安全。我們決心以上級文件精神為指導,貫徹“以防為主、防消結合”的方針,價強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患與未然。

  銀行安全自查報告 篇2

  我局對網絡信息安全系統(tǒng)工作一直十分重視,成立了專門的領導組,建立健全了網絡安全保密責任制和有關規(guī)章制度,由局信息中心統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網絡信息安全工作。嚴格落實有關網絡信息安全保密方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全保密有關事件的發(fā)生,總體上看,我局網絡信息安全保密工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現失泄密問題。

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來,我局加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、U盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機(含筆記本電腦)實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規(guī)定落實了保密措施,到目前為止,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故;其他非涉密計算機(含筆記本電腦)及網絡使用,也嚴格按照局計算機保密信息系統(tǒng)管理辦法落實了有關措施,確保了機關信息安全。

  二、計算機和網絡安全情況

  一是網絡安全方面。我局配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

  二是信息系統(tǒng)安全方面實行領導審查簽字制度。凡上傳網站的信息,須經有關領導審查簽字后方可上傳;

  二是開展經常性安全檢查,主要對SQL注入攻擊、跨站腳本攻擊、弱口令、操作系統(tǒng)補丁安裝、應用程序補丁安裝、防病毒軟件安裝與升級、木馬病毒檢測、端口開放情況、系統(tǒng)管理權限開放情況、訪問權限開放情況、網頁篡改情況等進行監(jiān)管,認真做好系統(tǒng)安全日記。

  三是日常管理方面切實抓好外網、網站和應用軟件“五層管理”,確!吧婷苡嬎銠C不上網,上網計算機不涉密”,嚴格按照保密要求處理光盤、硬盤、U盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好“三大安全”排查:

  一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;

  二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、IP管理、互聯網行為管理等;

  三是應用安全,包括網站、郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規(guī)范,設備運行狀況良好。

  我局每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的.防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現雷擊事故;UPS運轉正常。網站系統(tǒng)安全有效,暫未出現任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我局網絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口也是通過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

  我局對電腦及其設備實行“誰使用、誰管理、誰負責”的管理制度。

  在管理方面我們一是堅持“制度管人”。

  二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在局開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是“三防一!惫ぷ鞯挠袡C組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

  六、網站安全及我局對網站安全方面有相關要求。

  一是使用專屬權限密碼鎖登陸后臺;

  二是上傳文件提前進行病素檢測;

  三是網站分模塊分權限進行維護,定期進后臺清理垃圾文件;

  四是網站更新專人負責。

  七、安全制度制定落實情況

  為確保計算機網絡安全、實行了網絡專管員制度、計算機安全保密制度、網站安全管理制度、網絡信息安全突發(fā)事件應急預案等以有效提高管理員的工作效率。同時我局結合自身情況制定計算機系統(tǒng)安全自查工作制度,做到四個確保:

  一是系統(tǒng)管理員于每周五定期檢查中心計算機系統(tǒng),確保無隱患問題;

  二是制作安全檢查工作記錄,確保工作落實;

  三是實行領導定期詢問制度,由系統(tǒng)管理員匯報計算機使用情況,確保情況隨時掌握;

  四是定期組織全局人員學習有關網絡知識,提高計算機使用水平,確保預防。

  八、安全教育

  為保證我局網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我局就網絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

  銀行安全自查報告 篇3

  一、本行相關征信工作人員在使用辦理征信業(yè)務時,嚴格按照 中國人民銀行《征信業(yè)管理條例》執(zhí)行,遵循合規(guī)、審慎、保密、維 護金融消費者權益的原則,對自己的查詢帳號嚴格保密,密碼定期修 改。

  二、 在查詢過程中,按照審慎和維護金融消費者權益的原則, 對每一筆被查詢者,由被查詢者當面簽訂查詢授權書,按照被查詢者 的授權的'查詢原因,進行授權內查詢,做到無無權查詢和越權查詢。

  并且對每一筆查詢結果,做到保密制度,切實維護被查詢者的個人隱 私。

  三、 對每一筆查詢者,在查詢之前,做好查詢登記制度,登記 被查詢者的姓名、住址、身份證號碼、聯系號碼、查詢原因進行詳細 登記, 對每筆查詢記錄逐筆登記, 并按季度對其登記簿進行裝訂保存。

  四、 現我行被查詢者為借款人,對其符合發(fā)放貸款的被查詢者, 查詢報告都做為貸款資料保存,對不符合貸款條件的貸戶,我行對其 查詢報告進行專夾保管,查詢者對其信息絕不對外宣傳,保證其查詢 信息不泄漏,影響個人信譽。五、 對其查詢的個人與單位征信,本著全面、客觀、合理的原則 對客戶進行綜合評價,征信信息僅供參考,不應簡單以個人與單位征 信系統(tǒng)存在負面數據為由,正確使用征信系統(tǒng), 合規(guī)開展征信業(yè)務。

  六、對個人貸款戶進行貸款后管理查詢, 嚴格按照主管授權制度, 對每筆需要貸后檢查的個人征信查詢,按照先登記授權,后查詢的原 則辦理查詢業(yè)務。

  銀行安全自查報告 篇4

  為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監(jiān)分局辦公室關于轉發(fā)開展業(yè)務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續(xù)整改工作的通知》(饒銀監(jiān)辦發(fā)〔20xx〕20號)文件相關,結合村鎮(zhèn)銀行實際情況,根據村鎮(zhèn)銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況匯報如下:

  一、基本情況

  截止目前,村鎮(zhèn)銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式在行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別在總行營業(yè)部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

  二、自查工作情況

 。ㄒ唬禔TM日常巡查登記簿》填寫規(guī)范,做到一日三查,《村鎮(zhèn)銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮(zhèn)銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

 。ǘ┐彐(zhèn)銀行自助設備均安裝了24小時視頻監(jiān)控裝置,對交易時的客戶正面圖像、進/出鈔期間的.圖像、現金裝填過程錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

 。ㄈ┰O備管理人員變更按規(guī)定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

 。ㄋ模╄匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

 。ㄎ澹┈F金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

 。┘逾n過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監(jiān)控數據至少保存1個月,內置監(jiān)控數據保存時間至少3個月。

 。ㄆ撸┩鈦砣藛T進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。

 。ò耍┌磿嬕笸咨票9芰魉罩炯。

 。ň牛C具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

 。ㄊ┘逾n時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

  三、自查中存在的問題及整改情況

 。ㄒ唬┰跈z查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

 。ǘ┰跈z查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

 。ㄈ┰跈z查中發(fā)現總行營業(yè)部在行穿墻式取款機因運行時間較長存在防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。

  以上是村鎮(zhèn)銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮(zhèn)銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩(wěn)定地運行。

  銀行安全自查報告 篇5

  為認真貫徹落實上級轉發(fā)的《關于開展銀行保險機構網絡安全檢查工作的通知》文件精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的緊急會議,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現泄密問題。

  我行依托省聯社的科技支撐,各項信息管理系統(tǒng)逐步完善,初步建成了信息科技支撐系統(tǒng),由省聯社提供的核心系統(tǒng)對日常業(yè)務進行集中處理,其中核心數據的備份、系統(tǒng)運行管理均由省聯社統(tǒng)一管理,我行工作重點在于對網絡設備、通訊線路及柜面終端設備的正常運行進行科技支撐,因此我行在信息科技風險管理方面的風險較少。

  一、完善信息科技治理,大力開展信息科技風險管理制度建設。

  從只注重提高硬件配置水平逐步轉變?yōu)橥瑫r注重軟件投入和業(yè)務管理的綜合管理。

  二、我行在信息科技風險治理方面的措施主要包括三方面。

  1、認真學習和領會銀保監(jiān)辦對信息科技風險管理的要求,吸收借鑒同業(yè)經驗,將監(jiān)管要求和同業(yè)經驗轉化為行內工作規(guī)范,建立系統(tǒng)完善的信息科技風險管理組織架構和機制,建立以信息科技部、合規(guī)部、稽核部為主體的信息科技風險三道防線。

  2、建立健全信息科技規(guī)章制度。為了做好制度建設,我行領導高度重視,以我行“雙一流銀行”建設為契機,完善了相關制度,理順了相關制度的制定、修訂、廢止流程和審批制度流程,切實抓好制度建設。

  3、采取有效的信息科技風險管理的制度,防范和化解信息安全風險。首先,完善基礎設施建設,對中心機房進行改造,更換老舊的硬件設備,提高硬件設備防范風險的.能力;二是改造電源環(huán)境,做好業(yè)務連續(xù)性建設,為基層網點更換UPS電源;三是提升運行管理的水平,推進運行流程化和集中化管理,防范操作風險,確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運行。四是完善應急預案,積極配合省聯社開展應急演練,切實提高風險防控水平。

  三、嚴格設備接入管理,提高設備管理水平。

  四、軟件正版化是今年我行信息科技工作的一項重點內容。

  市農信辦及各家行社目前正版化工作均正在啟動,目前殺毒軟件使用的為卡巴斯基正版授權,覆蓋部分網點終端、辦公內網電腦;各縣行社統(tǒng)一按照省聯社軟件正版化工作總體目標,20xx年底前實現接入生產網絡的服務器系統(tǒng)、數據庫、等正版化100%,辦公電腦、辦公軟件正版率達到90%以上。

  信息科技風險防控是長期而艱巨的工作,我行將按照上級有關部門的要求,加強日常管理,提高業(yè)務水平,將信息科技風險防控作為工作的重中之重,保證各項業(yè)務的安全穩(wěn)定運行。

  銀行安全自查報告 篇6

  銀監(jiān)局:

  為認真貫徹關于州銀監(jiān)局轉發(fā)的《開展銀行業(yè)金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制和有關規(guī)章制度,由我行科技部統(tǒng)一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規(guī)定,采取了多種措施防范安全有關事件的發(fā)生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發(fā)現泄密問題。

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監(jiān)督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。對于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的安全保密環(huán)境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規(guī)定落實了安全措施,,未發(fā)生一起計算機失密、泄密事故。

  二、計算機和網絡安全情況

  一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,采用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

  二是日常管理方面切實抓好內網、外網和應用軟件五層管理,確保涉密計算機不上網,上網計算機不涉密,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優(yōu)盤、移動硬盤等管理、維修和銷毀工作。重點抓好三大安全排查:一是硬件安全,包括防雷、防火、防盜和電源連接等;二是網絡安全,包括網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包括郵件系統(tǒng)、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規(guī)范,設備運行狀況良好。

  我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統(tǒng)相關設備的應用一直采取規(guī)范化管理,硬件設備的使用符合國家相關產品質量安全規(guī)定,單位硬件的運行環(huán)境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,對于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩(wěn)定,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統(tǒng)安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我行網絡系統(tǒng)的組成結構及其配置合理,并符合有關的安全規(guī)定;網絡使用的各種硬件設備、軟件和網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規(guī)范設備維護

  我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是三防一保工作的有機組成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛(wèi)工作的重要內容。在設備維護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機維護及維修表對于設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規(guī)范設備的維護和管理。

  六、安全教育

  為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統(tǒng)安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的.有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

  自查存在的問題及整改意見

  我們在管理過程中發(fā)現了一些管理方面存在的薄弱環(huán)節(jié),今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

  (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

  (三)自查中發(fā)現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續(xù)加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

  銀行安全自查報告 篇7

  “重安全、保平安”是我行常抓不懈的一項重要工作,為了強化全行的安全工作,增強員工安全意識,根據上級行要求,在隆冬即將來臨之時,我行針對自身狀況進行詳細周密的自查,F將自查狀況匯總如下:

  一、消防安全管理工作

  1、建立健全組織機構:

  消防安全職責人:雷浩鋒

  消防安全管理人:劉剛

  2、落實了安全職責制,制定了各崗位消防安全職責,全行員工簽訂《消防安全職責書》。

  3、建立、完善、落實了消防安全規(guī)章制度,建立了《安全防火檢查、巡查制度》、《用電安全管理制度》、《消防安全宣傳教育制度》、《消防控制中心管理制度》、《消防設施、器維護管理制度》。

  4、對全行的滅火器進行全面檢查,對過期和報廢的滅火器進行處理,并及時更換了一批貼合國家標準的滅火器。要求全員提高職責意識,增強安全常識,切實認識到消防安全工作的重要性,保證把員工管理好,保護好。

  二、認真做好各項檢查,填寫好消防安全記錄

  根據上級消防安全指示精神,我行開展了每日一小檢查、每周大檢查、每月一總結的`方法,針對各項設施進行全面的安全大檢查。同時,我們對檢查的結果進行記錄,并要求同查人員一齊認真填寫排查記錄。真正做到心中有數,消滅死角,杜絕各種隱患。

  三、消防安全宣傳教育工作

  1、我行每年都開展消防安全主題活動,透過主題活動加強全員的消防安全知識,同時還開展了“消防安全演練”活動,在活動中讓員工明白當火災發(fā)時如何自救、如何逃生。

  2、開展消防安全宣傳教育活動,播放《火災預防與自救》的視頻,把防火安全知識宣講納入日常工作中,同時,請消防大隊的消防員進行現場滅火器材演練,提高了大家應對突發(fā)事件的應變潛力,并增強了消防安全意識,同時掌握了一般滅火器材的操作使用步驟及方法。

  透過此次自查,盡可能消除了我行存在的消防安全方面的一些隱患,從思想上及意識上給員工上了一堂教育課,提高了員工在消防安全方面知識與技能,為全行的安全體系夯實了基礎。

  銀行安全自查報告 篇8

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發(fā)現和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金安全檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的`管理情況進行了自查。

  1、建立健全行政事業(yè)單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原則,所有的業(yè)務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業(yè)務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執(zhí)行財務報銷制度。

  2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

  3、我局財務印章管理原則是:分開存放保管,監(jiān)督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在安全地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

  4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協(xié)調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤后方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

  5、我局財務核算基本按照行政事業(yè)單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

  6、無違規(guī)開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  7、財政資金按相關規(guī)定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學規(guī)范,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

  這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發(fā)現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

  銀行安全自查報告 篇9

  根據后勤保衛(wèi)部《關于做好冬季安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》的要求及部署,我部對部室內部消防安全和七樓通道中的消防設備進行了自查,現將我部的消防自查情況匯報如下:

  一、建立健全組織,明確工作職責

  消防安全是金融機構工作的重要內容,是關系銀行財產安全和員工生命安全的頭等大事。對此,我部成立以部室負責人為組長,安全員為第一負責人,其余員工為直接責任人的消防安全工作小組,全面負責日常的消防安全工作。本著對我行財產和員工生命負責的精神,把做好消防安全工作放在重要的位置。

  二、加強宣傳教育,增強消防安全意識

  我部高度重視,全體員工通過集中學習和分散學習相結合的方式,積極學習消防安全相關知識,切實提高了全員的消防安全意識,樹立了“人人都是消防員,消防工作人人有責”的.觀念,并時刻牢記消防安全工作的重要性。

  三、認真開展消防安全自查,排查消除火災隱患

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  根據文件要求,立即動員全體員工徹底對電源線路、飲水機、電腦、打印機、插座和集線器等進行全面自查,均未發(fā)現電源線路老化,裸露、燒焦、存在易燃易爆物品、耗電設備超負荷運轉等現象。下班后我部所有電器設備、機具電源進行雙人排查,確保徹底斷開。

  我部位于總部七樓703房間,部室內部安裝了濕式噴淋滅火系統(tǒng)和煙感探測器,外觀完好無損,功能無法測試。

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  我部對七樓通道內的消火栓、滅火器、安全通道標志、濕式噴淋滅火系統(tǒng)、煙感探測器等多處消防安全設施進行了檢查,檢查結果如下:

  1、消火栓

  七樓通道內共有四個消火栓,內部設備外觀完好無損,但消火栓箱蓋上印制的《消火栓使用說明》字跡模糊,大部分字跡已無法辨識。

  2、滅火器

  七樓通道內共有六個手提式干粉滅火器,外觀完好無損,壓力表指針均指向綠色區(qū)域,不需要充氣。

  3、其它消防設備

  煙感探測器外觀完好無損,功能正常。

  濕式噴淋滅火系統(tǒng),外觀完好無損,功能無法測試。安全通道標志外觀完好無損,指示正確。消防電話插孔外觀完好無損,功能無法測試。

  消防應急照明燈外觀完好無損,功能正常,斷電后可自動啟動;馂娘@示盤外觀完好無損,功能無法測試。

  四、加強監(jiān)督檢查,強化日常管理

  今后我部將繼續(xù)加強對全體員工的消防安全知識培訓,確保每名員工都能熟練地使用消防器材,具備初起火災撲救及逃生自救常識,切實把消防安全工作落實到日常管理中。

  總之,消防安全工作是一項長期而重要的任務,事關我行財產與員工生命安全。我們決心以《關于做冬季防火安全暨開展消防安全“四個能力”建設的通知》為指導,貫徹“以防為主、防消結合”的方針,加強日常消防工作管理,提高全員消防意識,切實做到防患于未然。

  銀行安全自查報告 篇10

  根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區(qū)未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規(guī)定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物;

  2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養(yǎng)、檢測均符合消防技術標準和管理規(guī)定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯系了物業(yè)專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的'檢測和維護,確保支行的線路安全;

  3.支行對外的現金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監(jiān)控、聯網報警等安防設備有效運轉;

  4.應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

  5.我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發(fā)情況。

  銀行安全自查報告 篇11

  為加強支行安全保衛(wèi)工作,及時發(fā)現和消除安全隱患,支行安全保衛(wèi)工作領導小組對支行的安全保衛(wèi)工作、安全保衛(wèi)制度執(zhí)行情況、安防設施基本情況、消防知識培訓及演練、自助設備、自助銀行安全措施、計算機安全管理等方面的工作開展了全面自查,現將自查情況匯報如下:

  一、高度重視,確保工作落實到位

  支行成立了安全保衛(wèi)、案防工作、消防安全、計算機系統(tǒng)安全、突發(fā)事件應急工作領導小組等,以加強支行的安保工作領導。各領導小組由支行行長擔任組長,副行長擔任副組長,各部門負責人為小組成員,領導小組下設辦公室(與綜合管理部合署辦公),行長為安全保衛(wèi)工作的第一責任人,并明確了副行長為分管行領導,綜合部經理為兼職保衛(wèi)干部。

  二、認真開展自查工作

  1、簽訂目標責任書。

  為切實落實安全保衛(wèi)工作的目標責任,支行逐級簽訂了《案件防控、安全保衛(wèi)、消防目標責任書》,即行長與各部門負責人簽訂責任書,各部門負責人與本部門員工簽訂責任書,明確了工作中應當承擔的具體責任和目標。支行嚴格執(zhí)行“一票否決制”,并將安全保衛(wèi)工作納入績效考核。

  2、加強教育培訓,強防范意識。

  支行每月組織全行員工、駐勤保安開展消防、安全、警示教育學習,并結合支行年初制定的安全學習計劃進行安全防范、規(guī)章制度、職業(yè)道德等知識的培訓,20xx年共開展了四次應急演練(一季度消防演練及應急預案知識問答;二季度自助設備區(qū)域防搶應急演練;三季度營業(yè)部門前群眾性騷亂應急演練;四季度防搶應急演練),20xx年一季度開展了消防逃生應急演練。從而讓員工掌握了相關的規(guī)章制度、基本防范技能、正確的操作規(guī)范和程序,以及發(fā)生緊急情況的應急處置措施分工、動作要領,各種自衛(wèi)武器、報警監(jiān)控裝置的操作使用,并使員工較熟練地掌握了突發(fā)性事件及遇險的應急方法,有效地提高了全員安全防范的能力。

  3、嚴格遵守規(guī)章制度。

  營業(yè)網點堅持雙人臨柜,通往柜臺的通勤門能夠按照規(guī)定即開即鎖;自衛(wèi)器具放于隨手可取的`隱蔽處;現金出納柜臺按要求按照了防彈玻璃及防護板;無超負荷用電現象,UPS電源能自動切換供電;監(jiān)控設備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上;自助設備區(qū)域檢查一日三查制度,其監(jiān)控設備能清晰的看到客戶的面部及出鈔口;員工能夠熟練使用消防設施、器材;能夠堅持在下班前進行安全檢查,下班時關閉營業(yè)廳電源;嚴格執(zhí)行非臨柜人員進出柜臺的相關制度。在款箱交接、上門收款、早晚接送庫、資金解繳均能堅持雙人交接,款箱均置于監(jiān)控下完成,交接登記完整、清楚;設立了獨立的網絡設備間,并安裝了防盜安全門,鑰匙由支行綜合管理部負責管理,進入機房均進行了登記。

  4、加大案件防控工作力度。

  支行根據總行和分行的部署,認真開展案件防控工作。一是認真開展案件風險滾動式排查,各部門定期對本部門的業(yè)務進行自查,將檢查出的問題形成臺賬并落實責任人進行限期整改,并將自查情況形成報告交支行綜合管理部。二是積極參加分行組織的“學制度、強執(zhí)行、查漏洞、除風險”的專項活動。專項活動從學習開始,采取平時自學、定期集中學習的方法進行學習、培訓,并對各項業(yè)務進行了逐一排查,將自查的情況形成了報告上報XX分行,接受并通過了上級的專項檢查。

  銀行安全自查報告 篇12

  根據中國銀監(jiān)會辦公廳印發(fā)的《中國銀監(jiān)會辦公廳關于開展銀行業(yè)金融機構自助設備專項檢查的通知》我社區(qū)支行 非常重視此項工作,于當日日終后組織職工學習了該通知精神,并在會后對照自身工作情況進行了討論及自查,現將自查整改情況報告如下:

  一、自查對象和范圍

  我社區(qū)支行自助設備為在行穿墻式設備。

  二、自查內容

 。ㄒ唬┗A管理情況:

  1、我社區(qū)支行堅持每天早晚2次檢查自助設備運行情況,保證自助設備全天24小時正常運行。

  2、已做到機具每天清潔衛(wèi)生、定期保養(yǎng)維護自助設備,按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規(guī)范整潔。

  3、加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到在封閉環(huán)境中進行;按要求將廢鈔箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點 加鈔完畢后做取款測試。

  4、加鈔過程按要求做到全程監(jiān)控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,已做到每月3次查看監(jiān)控錄像。

  5、自助設備管理人員按規(guī)定更換密碼并記錄,按月更換密碼,備份密碼及鑰匙按要求分別保管。鑰匙使用完畢后,按要求入庫(柜)保管;備用鑰匙按要求封存保管;交接按要求進行記錄。

  6、更換自助設備管理員、加鈔員嚴格按照總部要求進行備案,按要求進行記錄。

  7、我社區(qū)支行嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備業(yè)務管理制度和操作規(guī)程,保證自助設備正常運行。

  8、嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的.自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。

  9、客戶操作區(qū)有隔斷擋板及一米線,使廣大儲戶能夠安全用卡、放心用卡。

  10、管理員、加鈔員已完全熟練掌握了加鈔、操作機具、修改密碼、調閱監(jiān)控等操作技能。

  11、每天4次巡視,以確保周邊無可疑裝置和粘貼物及虛假廣告。

  (二)安全防范設施建設情況:

  1、已安裝視頻監(jiān)控裝置,可以清晰的看到客戶正面圖像及進、出鈔口現金裝填過程的實時錄像;回放錄像客戶面部特征及進、出鈔口現金裝填過程圖像清晰。

  2、已安裝防窺罩,所有攝像機都不能看到客戶密碼操作。

  3、圖像數據記錄采用數字錄像設備。

  4、視頻圖像疊加時間和日期信息,數據儲存時間大于30天。

  5、已有總部統(tǒng)一安裝的安全提示和24小時服務電話。

  6、視頻監(jiān)控系統(tǒng)時間與自助設備時間保持同步。

  7、有獨立的用戶操作區(qū)域,已設置一米線、防窺罩、防窺擋板。

  8、自助設備采用實體磚。

  今后,我社區(qū)支行將進一步組織員工學習《銀行自助設備、自助銀行安全防范規(guī)定》。嚴格執(zhí)行總部統(tǒng)一制定的自助設備安全防范制度和操作規(guī)程。提高員工思想認識,增強防范風險防控能力,嚴格按照總部要求及相關制度規(guī)范操作,確保我社區(qū)支行自助設備業(yè)務安全運行,穩(wěn)健發(fā)展。

  銀行安全自查報告 篇13

  根據xx《關于在全地區(qū)重點領域開展網絡與信息安全檢查工作的通知》文件精神,我局對信息安全檢查工作進行了統(tǒng)一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現將檢查情況匯報如下:

  一、領導高度重視,切實加強信息安全工作。

  局領導高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件精神,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由xxx任組長、辦公室主任xx副組長,各相關科室負責人為成員的領導小組。會上還與各科室、各直屬單位主要領導簽訂了《信息安全工作領導責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發(fā)生。

  二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。

  我局成立了信息安全檢查工作領導小組,并對此次檢理工作做了統(tǒng)一安排。一是此次檢查對象包括機關和單位在崗

  和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、U盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執(zhí)行保密精神,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發(fā)出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續(xù),借閱帶密級的`文、電檔案須經辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。

  復制、抄存涉密文件,必須經辦公室主任批準,履行登記手續(xù),任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯網的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經主管領導審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質存在泄密隱患的,按照有關規(guī)定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統(tǒng)一組織了刪除。

  三、存在問題和整改措施

  通過此次檢查,發(fā)現全局系統(tǒng)涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發(fā)現涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調動、退休的領導干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續(xù),涉密文件發(fā)放后缺少定期核查的記錄。局領導要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續(xù),徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。

  銀行安全自查報告 篇14

  一、自查報告

  按照分行轉發(fā)省分行《關于加強全行安全生產的緊急通知》文件要求,我行及時召開了由主管行長、辦公室負責人及各網點主任參加的會議,對300號文件精神進行了認真學習,對安全生產自查工作進行了安排部署。明確了由主管安全保衛(wèi)工作的副行長負責,辦公室及網點負責人組成檢查小組,對全轄網點及金庫安全生產工作開展自查。

  嚴格落實雙人守庫、雙人武裝押運規(guī)定,運鈔車配備了專職司機、隨車業(yè)務員,金庫管理中嚴格堅持“一密二鑰三分離”制度,出入庫由專職保衛(wèi)陪同并進行登記,守庫人員24小時值班,堅持了守庫各項規(guī)定,杜絕了安全隱患發(fā)生。四是進一步加強公務車輛管理和員工交通安全教育,防止發(fā)生交通事故。五是嚴格落實案件(事故)報告制度,密切關注全行轄內不穩(wěn)定因素。六是積極開展各類教育活動,加強作風建設。嚴格落實八項規(guī)定及上級行關于作風建設的相關規(guī)定,努力增收節(jié)支,業(yè)務招待費、差旅費等同比下降。

  二、自查出的問題

  通過自查,全行安全生產主要存在以下問題和不足。

  1、各營業(yè)網點的`自助服務區(qū)網線電纜未能合理區(qū)分放置,電線存在私拉亂接現象,且暴露在顯眼處,存在安全隱患。

  2、營業(yè)網點現金業(yè)務柜臺未安裝連續(xù)記錄的聲音復核裝置。

  3、守庫室無溫控設施。

  4、各網點atm機未設置一米線,其中康興路支行無獨立、封閉的操作間,atm與安裝地面無牢固連接。

  5、未制定押運途中突發(fā)事件處置預案。

  6、消防安全制度不健全,消防記錄不全;一年內組織開展消防安全宣傳教育和培訓少于2次。

  7、支行計算機房未安裝防盜安全門;支行計算機室未安裝防盜安全門和與110報警服務臺相連的緊急報警裝置及入侵報警裝置,不能準確探測報警區(qū)域內門、窗、通道等重點部位的入侵事件。

  8、支行未制定計算機信息系統(tǒng)突發(fā)事件處置預案。

  9、支行守庫室未與110報警服務臺相連。

  10、無防范案件預案。

  11、處置突發(fā)事件預案不健全。

  三、存在問題主要原因

  一是對安全生產工作認識還需要進一步提高,具體工作做的還不細致,對總分行制定的規(guī)章制度、措施落實等方面做的還不夠。

  二是由于條件限制,個別制度規(guī)定只能逐步落實,有的.問題需要上級行統(tǒng)一協(xié)調解決。如與110報警系統(tǒng)聯網、對守押人員進行擒敵、隊列訓練等。

  四、整改情況及措施

  對此次自查出的問題,自查小組及時向營業(yè)機構負責人進行了反饋,提出了明確的整改要求和整改時限,對能整改的及時進行了整改,一時不能整改的,制定了整改計劃,爭取盡快整改到位。

  一是對自查中能夠即時整改的問題,已督促負責人立即進行了整改,并已整改到位,以后再發(fā)現此類問題,加重處罰負責人。

  二是對110聯網的問題希望州分行安全保衛(wèi)部與公安機關協(xié)調整改。

  三是對于計算機房沒有安裝監(jiān)控、防盜、報警、門禁系統(tǒng)的問題,積極向州分行申請經費,爭取盡快整改。

  銀行安全自查報告 篇15

  根據我行《關于進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,XX分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產安全”為指引,高度重視年前防范火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網點絕對安全穩(wěn)定,F將工作開展情況報告如下:

  一、思想高度重視、落實安全責任

  針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑒,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發(fā)生。

  二、認真自查自糾、切實消除隱患

  從檢查的.結果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,錄像監(jiān)控設備運行良好。

  三、加大宣傳力度,切實提高警惕

  一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達學習、研討交流等形式的教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與消防工作的良好氛圍。

  二是加大消防培訓工作的力度,促使全員掌握火災通報流程及滅火設備的操作。一是會撲救初期火災,能夠及時準確報告火災發(fā)生的地點、場所以及聯系方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災;二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環(huán)境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性,維護自己的消防安全權益,在火災發(fā)生時懂得如何自救和協(xié)助派出所及武警消防官兵疏散。

  三是加強消防安全隱患整治行動,確!耙粫场眴栴}得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標志和應急照明燈具齊備有效。

  通過宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現火情的處置能力,確保年終歲末消防工作萬無一失,夯實了安全基礎。

  銀行安全自查報告 篇16

  農業(yè)發(fā)展銀行作為唯一家農業(yè)政策性金融機構是中國金融體系的重要組成部分,按照wto規(guī)劃和中國金融對外開放步伐的.加快,其業(yè)務范圍將隨其金融職能和政策性金融作用將全面凸現。農發(fā)行業(yè)務具有“雙重性”,即政策性和經營性,這就對農發(fā)行的保密工作提出了更高的要求,F階段農發(fā)行保密工作存在諸多隱患,主要表現在以下幾個方面:

  1、對保密工作必要性和重要性認識不足。

  保密工作是基層農發(fā)行業(yè)務工作的重要組成部分,作為政策性銀行必須確保執(zhí)行政策的嚴肅性和時效性,保密工作必須提到我們工作的議事日程上。否則,將會出現政策執(zhí)行不到位現象,其危害性從小的方面講損壞了農發(fā)行的社會形象,可能惡化黨群干部關系;從大的方面講就有可能損害農民的利益,有可能影響國家貨幣政策的傳導和宏觀調控目標的實現,甚至關系到員工生命和財產安全,因此,保密工作時刻伴隨著我們,要像安保工作一樣警鐘常常敲。

  2、對保密工作的'范圍和職責不清。

  大多數人認為保密工作就是保密部門和工作人員及領導們的事,與自己沒有太大的關系;保密只不過對涉及國家機密的文件等按規(guī)定的范圍和時間進行公布,對基層農發(fā)行及員工來說沒有很大的必要;有的人認為只保密農發(fā)行有關信息,與自己有業(yè)務關聯部門及企業(yè)的信息不在保密范圍之內等等。這些觀點都具有片面性,上述對保密工作的必要性和重要性已作了簡單的介紹,實際上我們每個人的工作都涉及到保密問題,每個員工都有保密職責,凡是有可能對農發(fā)行業(yè)務開展和內部工作協(xié)調及其它部門、企業(yè)工作帶來不利影響的.信息都屬于保密的范圍。

  3、對保密工作重視不夠。

  從現實狀況來看,基層農發(fā)行保密工作做的怎樣,似乎對各方面工作開展影響不大,對保密工作存在麻痹思想、重視不夠。

  一是缺乏相應配套的保密設備等設施;

  二是保密規(guī)章制度體系不夠健全和完善;

  三是基層行基本上沒有配備專(兼)職保密人員,既使配備了專(兼)職工員也僅是應付檢查等,沒有切實有效地開展工作;

  四是對保密工作說起來重要,實際檢查指導少,崗位工作職責不到位。

  針對上述存在的問題和不足,要確保基層農發(fā)行各項工作順利開展,形成大保密工作的局面,對此談一點膚淺的看法。

  一、加強領導,統(tǒng)一思想,提高全員保密意識

  為強化基層農發(fā)行的保密工作,應當在系統(tǒng)內自上而下成立“一把手”任組長,分管行長為副組長,有關部負責人為成員的保密工作領導小組,配備專(兼)職保密干部,使保密工作層層有人抓、事事有人管,形成網絡管理狀態(tài)。同時,要把保密工作納入議事日程、納入目標考核中,采取與責任人工資、政績掛鉤的辦法,增強保密工作人員的責任感。

  二、健全制度,細化職責,規(guī)范保密工作建設

  首先要建立健全和完善各項保密工作制度。如:機要文件傳閱制度、密押管理制度、出納制度、保衛(wèi)制度、檔案管理保密制度、保密工作責任制等,并要將這些制度印成冊子,分發(fā)到涉密人員手中,有些制度還可采取放大上墻的辦法,使人人都能熟悉操作,為把這些制度落到實處,還應科學規(guī)定有關涉密部室的保密事項。如:辦公室機要文件傳閱、借閱;會計部門聯行密押的使用和印章、重要空白憑證的管理、現金調運計劃、運鈔路線的管理;信貸計劃部門的資金構成、資產質量、數據及傳輸等,這些都要求各專業(yè)操作履行崗位責任,遵守保密制度,使銀行的保密工作步入規(guī)范化、制度化軌道。

  三、加大投入,狠抓落實,促進各項工展開展

  農發(fā)行作為政策性銀行,擔負著糧油收儲企業(yè)收購資金安全高效運營的.重任。在開展業(yè)務活動中,除接觸到國家政策性收購資金的秘密外,自身還不斷產生出大量的內部秘密,如稍有不慎都會給國家造成難以挽回的損失,怎樣搞好保密工作,不但要采取一系列行之有效的措施,更重要的是抓好措施的落實。

  一是機要文件的存放要實行“三鐵”,即鐵門、鐵窗、鐵柜;

  二是在機要文件的收發(fā)上要實行“三簿一卡”,即收文登記簿、發(fā)文登記簿、借閱登記簿、文件傳閱卡,閱文、傳文按保密程序辦理;

  三是在機要文件的管理上要達到“三!,即專人、專柜、專室管理;

  四是在安全保密工作中要落實“三個檢查”,即保密領導小組對其成員進行定期檢查,看保密制度是否貫徹落實;對涉密部門進行定期檢查,看有無違背保密制度的行為;對基層營業(yè)網點進行定期檢查,看有無違背操作制度的行為和失泄密漏洞,只有這樣才能搞好基層農發(fā)行的保密工作,遏制各類泄密事件的發(fā)生,更好的服務于農發(fā)行業(yè)務發(fā)展。

  銀行安全自查報告 篇17

  根據我行《關于進一步加強冬季防火安全工作的通知》要求,XX分理處以“嚴防冬季火災事故,切實保護人民群眾生命財產安全”為指引,高度重視年前防范火災各項工作,積極開展消防安全自查自糾,有效防止各類火災事故隱患,確保網點絕對安全穩(wěn)定,F將工作開展情況報告如下:

  一、思想高度重視、落實安全責任

  針對“嚴格落實消防安全責任制”要求,分理處高度重視,專門召集全體員工研究部署,落實制度、責任到人;本著“誰主管、誰負責”的原則,認真開展各點位安全自查工作。同時在朝會上傳達通報了上級有關精神,要求全體員工以案例警示為鏡鑒,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發(fā)生。

  二、認真自查自糾、切實消除隱患

  從檢查的'結果來看,我分理處消防安全總體情況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,錄像監(jiān)控設備運行良好。

  三、加大宣傳力度,切實提高警惕

  一是全面加強消防安全宣傳工作,提高所屬人員的治安保衛(wèi)和消防安全意識。通過傳達學習、研討交流等形式的教育活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全員參與

  銀行安全自查報告 篇18

  按照清安辦[xx1號《xx縣輕工等工貿行業(yè)安全生產大檢查實施方案》的要求,我廠認真進行了安全生產大檢查自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、提高認識,切實加強領導

  我廠領導對工作高度重視,根據人員變化情況,調整充實了安全生產領導小組,召開了安全生產大會,廠領導同車間及班組簽訂《安全生產責任書》。同時,督促各車間和部室抓好各種安全管理規(guī)章制度的落實,完善各種臺帳,做到了安全生產工作有人管,有人抓。今年以來,共組織安全生產知識培訓3次,召開安全生產會議5次,總結安全生產工作中存在的隱患,針對存在的安全隱患制定整改與預防措施,交流安全工作經驗,傳達安全生產方面的文件,布置有關安全工作,通報安全檢查情況,為安全生產奠定了堅實的基礎。

  二、狠抓培訓,增強安全意識

  根據安排,我廠組織開展了多種形式的安全教育培訓。一是深入開展普法教育,通過召開安全生產會議等形式,宣傳和學習《安全生產法》等法律法規(guī)。二是豐富宣傳活動形式,通過組織職工進行安全知識教育,并利用宣傳欄、橫幅、標語等宣傳各種安全知識、及安全法規(guī)。三是請濮陽市消防大隊專業(yè)人員對職工進行了現場培訓,使廣大員工深入了解安全,廣泛重視安全,極大提高了全員安全生產意識。四是通過懸掛警示牌、宣傳欄、標語等,使員工明確自己崗位存在的危害因素及預防措施,明確在危害發(fā)生時的救護措施。培養(yǎng)員工熟練掌握小型工傷的緊急處理技能,將傷害控制在最小程度,使職工能夠熟練的使用勞動衛(wèi)生防護用品,降低職業(yè)病危害,預防職業(yè)病的發(fā)生,

  三、突出重點,搞好專項治理

  《方案》中專項治理方面,涉及我廠的為第二條:粉塵防爆。我廠的面粉生產設備為無錫生產的布勒制粉工藝設備,有良好的除塵系統(tǒng)和良好吸塵裝置,對輸送壓縮空氣管道應有能迅速切斷氣源的裝置,由于粉塵爆炸不象火災那樣隨時可能發(fā)生,因而人們對面粉廠的安全問題,雖有一定認識但未引起高度重視。因而事故隱患一旦出現,后果不堪設想。為此我們一刻也沒有放松管理,而是定期檢查防塵布袋除塵效果,發(fā)現問題及時采取措施。除了設備自有的防塵爆措施外,在日常維護保養(yǎng)管理方面,我們特別注意以下方面:一是要教育職工嚴格執(zhí)行安全生產操作規(guī)程;二是嚴禁生產車間各種用火和產生火種的`活動,必要的維修工作要徹底清除后再進行;三是定期檢查清洗通風除塵系統(tǒng);四是經常檢查輸送設備接地情況,經常打掃照明燈具上的積塵,防止積塵烤焦起火。通過積極工作,我們在防塵防爆工作中取得了明顯成效,廣大員工對粉塵爆炸危險性的認識明顯提高,對粉塵安全管理能力也有較大提高。通過全面自查,消除了安全隱患,為搞好企業(yè)安全工作奠定了基礎。

  四、強化措施,抓好汛期安全

  為了抓好汛期安全防范,全面抓好安全生產,我們還認真抓好了其它安全生產工作。一是電氣設備的安裝和維修。由電工操作,非電工不準裝修電氣設備和線路,對易發(fā)生事故的電氣設備有專人管理,責任到人。電工人員作業(yè)時能夠按規(guī)定配備勞動保護用品,按操作規(guī)程作業(yè),并定時檢查線路及一切電器設備,所有高壓危險場所,都設置了防護設施和警示標志,非電工作業(yè)人員嚴禁進入配電房或電氣設備護欄內、嚴禁私拉亂掛、嚴禁靠近高壓危險場所。二是設備、管道、安全防護裝置及平臺、爬梯、護欄、支架等防護設施的保養(yǎng)維護。做到各種安全消防設施配備齊全、合格有效,操作人員按規(guī)定穿戴勞保防用品。有毒有害場所設置事故柜存放的防護急救用品齊全有效,并進行定期檢查。三是對倉儲管理的檢查。重點對地面?zhèn)}儲和地下倉儲存放的原輔料搞好管理,做好防水淹和防火工作。

  五、制定應急預案,搞好應急演練

  為防止突發(fā)事故的發(fā)生,廠里制定了《突發(fā)事故應急預案》。廠安全工作領導小組協(xié)同縣消防中隊,進行了突發(fā)粉塵防爆事故演練,通過演練,著重考察了員工應對突發(fā)事故的能力、對突發(fā)事件的排查處理及人員自我防護措施等情況。通過實地開展應急預案演練,提高員工和管理人員的安全思想意識,使員工清楚認識到了安全在生產上的重要性,增強了員工應對突發(fā)事件的能力,逐步健全和完善應急救援預案,提高員工應急處理及實地救援的技能。

  六、存在的問題:

  1、安全生產教育培訓還有差距。對開展安全生產教育活動力度不大,從業(yè)人員的安全生產意識提高緩慢。

  2、安全制度需進一步抓好落實。

  3、有待于進一步加大安全生產的投入。

  七、下步工作措施

  一是繼續(xù)摸清底數。在進一步調查統(tǒng)計和認真核實基礎上,完善臺賬,切實做到底數清、情況明,為安全監(jiān)管提供可靠依據。

  二是分級強化培訓。以宣貫《五條規(guī)定》和粉塵防爆作業(yè)指導書為主要內容,采取多種方式,進行強化培訓,提高安全意識和技能。

  三是全面查改隱患。要邀請各級安全部門專業(yè)人員為公司查找隱患,聘請中介機構服務人員或專家?guī)椭贫ㄕ姆桨,消除事故隱患。

  四是進一步健全管理制度。要進一步建立完善安全生產責任制度、管理規(guī)章制度和崗位操作規(guī)程,尤其要突出粉塵的清掃和收集管理制度、防火防潮制度、涉爆現場管理制度、粉塵監(jiān)測制度等,并嚴格執(zhí)行。

  五是強化日常監(jiān)管。把涉爆粉塵車間當做重點加強監(jiān)管,通過綜合手段的運用促進車間和員工加強安全管理。

  銀行安全自查報告 篇19

  按照銀安辦發(fā)〔xx〕71號《關于做好迎接國務院安委會辦公室安全生產大檢查督導有關工作的通知》的文件精神,管理處組織開展內部安全生產大檢查工作,現將安全生產大檢查自查工作開展情況匯報如下:

  一、領導重視、認真部署

  管理處組織召開了主任辦公會議對景區(qū)安全生產大檢查工作作了專項安排部署,特別對旅游旺季和節(jié)假日期間的安全生產工作提出了具體要求。由人事保衛(wèi)科牽頭各部門負責人配合對景區(qū)重點部門和區(qū)域進行逐項排查。

  二、全面排查、加強防范

  1、落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確各崗位的消防安全職責,確定消防責任人。

  2、檢查各項安全生產規(guī)章制度及景區(qū)各項應急預案。

  3、檢查配電房通風良好,安全標識設立明顯,配備符合要求的滅火器材。

  4、檢查博物館消防通道無堵塞,安全出口和緊急疏散通道暢通無阻,標識標牌齊全。

  5、檢查博物館室內消防栓供水保障情況及每個展廳滅火器齊備和時效性。

  6、檢查職工食堂各項操作是否符合相關標準,食堂配備消毒器具,定期對廚具、餐具清潔消毒,配備消防器材。

  三、加強培訓、完善制度

  1、制定安全疏散預案,定期進行消防演練,提高員工消防安全意識和應急救援能力。

  2、制定車輛管理辦法,觀光車司機持證上崗,做到一車一檔,定期保養(yǎng)出車有記錄,強化安全管理。

  3、保衛(wèi)人員24小時在崗值班,能熟練掌握各系統(tǒng)操作流程,值班記錄真實完整。

  4、安排專人每天對遺址區(qū)進行巡視,遏制抓蝎子、挖野菜等閑雜人員進入,確保遺址區(qū)文物的安全。

  5、定期培訓員工安全自救知識。

  通過此次安全檢查,管理處針對存在的隱患點逐一排查,堵漏洞、查死角,做到消防安全工作具體化、有形化、經常化,各項防范措施完善,較好地實現多年無安全責任事故發(fā)生。今后工作中,我處將以安全生產工作為抓手,將此項工作持之以恒的`貫徹下去,為管理處的各項工作開展夯實基礎,著力塑造平安景區(qū)。

  銀行安全自查報告 篇20

  根據《全縣集中開展安全生產大檢查工作的通知》xx府辦發(fā)〔xx〕80號、《關于進一步做好安全生產大檢查工作的通知》xx安辦〔xx〕46號文件以及省、市安委會相關文件要求,自7月以來,我局在全縣范圍集中開展了安全生產大檢查工作,強化旅游行業(yè)安全監(jiān)管,積極推進安全生產宣傳教育培訓,強化旅游應急管理建設,繼續(xù)深化隱患排查整治,有效防范和堅決遏制旅游重特大事故發(fā)生,確保了旅游行業(yè)安全形勢穩(wěn)定。

  一、自查工作開展情況

  9月1日—13日期間,我局深入飛云溫泉開展了1次安全檢查查出隱患1條,目前已落實整改。

  自7月開展安全生產大檢查以來,截止9月13日,我局對轄區(qū)旅游企業(yè)共開展6次安全大檢查,主要領導親自帶隊檢查有3次,涉及A級景區(qū)1個、旅行社(分社)1家、重點旅游企業(yè)4家,查出安全隱患13項,目前已整改12項,整改率為92%。針對安全大檢查期間查出并已落實整改的12項安全隱患,共投入整治資金3600元。

  二、目前存在的.問題

  目前,只有“金山寺景區(qū)焚燒臺(燃香爐)不規(guī)范”的問題未得到整改。

  三、下步工作打算

  1、督促隱患整改落實。針對目前未整改的關于“金山寺景區(qū)焚燒臺(爐)不規(guī)范”的安全隱患,我局已多次與縣民宗局、金山寺寺廟溝通,希望能盡快在景區(qū)內設置兩處燃香設施,為游客提供方便,同時構建文明、環(huán)保的旅游環(huán)境。

  2、繼續(xù)加強汛期安全巡查和值班安排。加強對地質災害多發(fā)地段的安全監(jiān)測和巡查,在安全關鍵點設置安全員,明確專職防汛人員及在崗值班人員,保持手機24小時開機,確保聯絡暢通,隨時掌握汛期動態(tài)。警惕突發(fā)性暴雨、山洪誘發(fā)山體滑坡等災害,必要時采取封閉景區(qū)、停止運行等斷然措施,防止各類事故發(fā)生。

  3、加大對涉旅企業(yè)的安全督導。督促制定完善各項安全制度和預案,加強重大危險源的安全管理,采取有效控制措施,嚴防事故發(fā)生,提高安全生產工作防控能力和事故預防能力,使安全生產工作從被動防范向源頭管理轉變。

  銀行安全自查報告 篇21

  根據縣公安局關于貫徹20xx年度全省金融安全保衛(wèi)工作電視電話會議要求,我行組織開展了安全大檢查自查工作,現將整體自查自糾情況匯報如下:

  一、自查內容及范圍

  本次自查范圍為xx天驕村鎮(zhèn)銀行所屬各營業(yè)機構。自查內容包括營業(yè)場所硬件設施、聯網報警系統(tǒng)以及落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。

  二、自查自糾具體情況

 。1)營業(yè)場所。一是按公安機關關于金融網點建設的規(guī)范要求,實體防護達標。在網點出入口安裝了堅固的金屬防護門,在現金業(yè)務區(qū)防尾隨門正常使用;現金區(qū)內均使用防彈玻璃進行全方位防護,防彈玻璃寬度、高度、厚度、面積等均符合安全規(guī)定。二是技防設施配備齊全。營業(yè)場所安裝了110聯網報警系統(tǒng),與公安局聯網指揮中心直連,位置位于柜員柜臺下方,隨手可以操作,經測試,線路正常;視頻監(jiān)控系統(tǒng)和聲音采集系統(tǒng)運行良好,能實時記錄業(yè)務辦理情況,保存時間大于30天;所有柜臺均按要求配備了警棍、狼牙棒、石灰粉等自衛(wèi)武器;網點內外配備了消防滅火器,安裝了應急照明等。三是營業(yè)場所內通道設置合理,利于人員出入及消防疏散。

 。2)聯網報警系統(tǒng)。一是安裝的入侵報警系統(tǒng),與110指揮中心相連,每日布防,并由指揮中心通報布防情況,保證布防到位。布防控制主機及線路無裸露,且安裝在現金柜臺內,具有防破壞功能。二是所有營業(yè)場安裝的視頻和聲頻采集裝置均正常運行,且記錄柜員業(yè)務辦理、押運款交接、出入網點人員等情況時間保持超過30天。三是緊急報警裝置均有聲光同步功能,并能及時向110指揮中心發(fā)送報警信號,防護效果良好。

 。3)落實安全保衛(wèi)規(guī)章制度情況。各網點均按要求簽訂安全責任狀,明確負責人為第一責任人,并實行一票否決制度。各網點能按照公安機關和監(jiān)管部門規(guī)定,定期進行防搶、消防、報警等方面的演練,邊學習邊實踐,提高員工應對突發(fā)事件的能力;同時經調閱監(jiān)控發(fā)現各網點在日常營業(yè)中能夠嚴格執(zhí)行款包接送規(guī)定和尾隨門開啟制度。

  (4)安全保衛(wèi)工作宣傳情況。我行經常在各網點LED顯示屏上宣傳防搶、防騙等安全常識及安全理念,營業(yè)場所內張貼打擊非法集資的宣傳頁,同時能及時提醒辦理業(yè)務的顧客妥善保管現金,對大額現金取現的客戶由保安護送。

  三、存在問題

  從此次自查情況來看,我行在安全上還有一些不盡完善的地方,需要進一步規(guī)范。主要是員工安全意識有待提高,技防訓練還需加強,存在說多練少的情況,部分員工對安全問題缺乏深度了解,因幾年來從未出現過安全事故,容易放松警惕。其次隨著形勢發(fā)展,物防硬件投入還需及時更新,以期能夠有效運用最新科技產品,完善安保效果。

  四、今后工作計劃

  為強化我行安保能力,為全行健康發(fā)展提供安全保障。我行在今后工作中,將立足自查發(fā)現的'問題,做好整改落實,切實提高安全保衛(wèi)能力。

  (1)加強內外聯動,共筑安保防線。我行保衛(wèi)部門將進一步加強與公安部門的溝通,爭取公安部門的支持與指導,積極按照公安部門的要求,在物防、技防、人防上強化我行安保工作,提升安保水平。

 。2)加大教育培訓力度,提高員工安全意識。一是在安全保衛(wèi)培訓上下功夫,通過講解安全知識,下發(fā)安全提示,傳達案件通報等方式,全方位、多角度地向員工傳遞安全工作的重要性,明確一票否決內容;二是積極開展應急演練工作,按照要求做好年度防搶、防火等各項演練計劃,要求員工熟練使用各種安全器械,真正起到人防、物防、技防相結合的作用,切實將我行安全保衛(wèi)工作落到實處,為全面發(fā)展奠定堅實的安全基礎。

  銀行安全自查報告 篇22

  為扎實開展金融機構安全生產大檢查工作,根據《xx縣農村商業(yè)銀行安全生產大檢查工作方案》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按文件要求的檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施、環(huán)境及安全生產各項制度措施等各方面進行了全面的`自查,現將自查情況匯報如下:

  一、成立組織,貫徹落實。

  支行成立安全生產大檢查小組:

  組長:曹康龍

  成員:葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春

  負責支行安全生產大檢查的組織實施和自查。

  二、檢查內容

  營業(yè)場所:

 。ㄒ唬┪锓涝O施

  1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

  2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。

  3.現金業(yè)務區(qū)出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯動門,能正常使用。

  4.現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構,柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm,不符合標準需整改。

  5.現金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式不標準,沒有嵌入柜臺需整改。

  6.網點營業(yè)場所已配備衛(wèi)生設施。

  7.營業(yè)場所已配備應急照明設備且安好可用。

  8.網點已配備自衛(wèi)器材。

 。ǘ┘挤涝O施

  1.監(jiān)控設備

 。1)營業(yè)場所與外界相通的出入口安裝了視頻監(jiān)控裝置。

 。2)營業(yè)場所現金業(yè)務區(qū)、非現金業(yè)務區(qū)等均已安裝視頻監(jiān)控裝置,且實時。

  銀行安全自查報告 篇23

  金融業(yè)是國家重點建設和保護行業(yè),因此,金融業(yè)網絡系統(tǒng)的穩(wěn)定運行對保障國家金融業(yè)的健康發(fā)展有著重要的意義,根據塔銀辦【2018】83號文件要求,xxxx村鎮(zhèn)銀行(以下簡稱:我行)高度重視,結合《金融城域網網絡安全基線》內容及相關要求,認真組織落實,開展自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、接入情況概述

  我行2016年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮(zhèn)銀行接口接入人民銀行金融城域網,參與并接入了人行身份聯網核查、人民幣賬戶管理、金融統(tǒng)計、等重要信息系統(tǒng)。目前,各信息系統(tǒng)運行穩(wěn)定性和安全性良好,業(yè)務開展正常。

  二、自查情況

 。ㄒ唬C房方面

  因我行使用各類服務器配置地址在河南xxxx管理部,并由專人進行運維管理,我行設置僅設備機房一個,無數據信息、文件存儲、應用程序等服務器,配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務器數據通訊,并配備30kw不間斷電源(UPS)。機房地址:烏蘇市海河西路10號,銀行辦公新大樓2017年1月交工,周圍無危險建筑,機房面積為30平米,無易燃易爆物品,區(qū)域劃分為主機房區(qū)及監(jiān)控機房區(qū);配置電子門禁系統(tǒng)一套,進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入,同時設有機房進出入登記薄,對外來人員進行記錄,檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規(guī)范、易于維護擴展,安裝一套機房環(huán)境監(jiān)控設備設施,布有中央空調一臺,二氧化碳、水基滅火器各一個,地面鋪設防靜電地板,已經當地消防部門驗收通過。

 。ǘ┚W絡安全:

  xxxx村鎮(zhèn)銀行網絡要求參照河南xxxx管理部現有要求,按業(yè)務種類將網絡劃分為業(yè)務內網與外部網絡,不同網絡通過路由器、交換機、網卡實現物理隔離,嚴禁相互訪問、接入。同時,依照國家等級保護原則,不同網絡區(qū)域安全保護等級設置有級別:業(yè)務網最高,辦公網其次。為保障業(yè)務網絡正常運行,已通過租用電信、聯通雙線路備份,采用中高端網絡設備,以雙機熱備模式部署,實現設備冗余、自動切換,確保業(yè)務連續(xù)性。建立健全機房、網絡、計算機等管理制度18份,以規(guī)范、標準、約束、指導的員工行為。配備機房管理人員2名(A崗、B崗),定期對機房設備、內外網絡、辦公電腦進行巡查運維。

 。ㄈ┬畔⒐芾

  我行定期(每周三)開展員工業(yè)務培訓,對業(yè)務、制度、操作流程、法律法規(guī)、風險案列等進行統(tǒng)一學習,提升員工業(yè)務能力的同時,亦樹立員工正確的人生觀、價值觀,同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業(yè)務系統(tǒng)均設置專人專崗,加大加強用戶密碼和屏?诹畹劝踩雷o措施,信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當地人民銀行報告?zhèn)浒。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件,定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴格管理移動存儲介質,定期核查所配發(fā)移動存儲介質的.使用情況,嚴禁違規(guī)使用移動存儲介質。建立重大信息安全事件報告制度,明確了事件報告內容及流程。目前我行無外包服務。

 。ㄋ模┻\維管理

  已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領導小組,明確安全事件報告制度和處置管理制度,明確要求計算機操作系統(tǒng)、業(yè)務系統(tǒng)均設置有8位以上字母加數字混合密碼,單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發(fā)軟件,嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質,防止惡意代碼軟件,定期對使用該項工作進行檢查。建立相應計算機使用、存儲介質、數據查詢等制度為依據。

  (五)組織機構管理

  已成立xxxx村鎮(zhèn)銀行計算機安全工作領導小組,由行長任組長,各部室經理、各支行長任組員,負責協(xié)調本單位信息安全管理工作,決策信息安全重大事宜,組織、指導、協(xié)調信息安全管理工作。按崗位設置系統(tǒng)管理員、網絡管理員、機房管理員等崗位,并配備AB角;建立機房、網絡、主機、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術規(guī)范,制度齊全,能保證業(yè)務持續(xù)運行。

  三、存在的問題

  1、科技配備人員不足,技術水平相對他行較為薄弱;

  2、科技培訓方面開展次數較少,員工計算機操作水平有待提;

  3、科技工作不好開展,很多業(yè)務需要科技支撐,但只能依靠上級開發(fā)、指導、培訓,不能參與到開發(fā)過程去;

  4、系統(tǒng)功能開發(fā)不到位,結算渠道較少;跟不上金融發(fā)展趨勢;

  四、后期工作方向

  1、加大本行員工科技方面的培訓工作,不斷更新新知識、新技能,培養(yǎng)一批高素質、高效率、充滿活力、愛崗敬業(yè)的隊伍。

  2、嚴格要求計算機、網絡、業(yè)務系統(tǒng)、各類軟件的使用,加大操作規(guī)范及操作權限管理,加強制度執(zhí)行力的管理,保障各類系統(tǒng)穩(wěn)定運行。

  3、加強內控建設,強化監(jiān)督,完善防范機制,做到責任到崗、落實到人、相互制約、相互監(jiān)督,積極開展內部檢查,發(fā)現問題及時整改,消除風險隱患。

  4、積極開展日常計算機及網絡維護工作,機關、營業(yè)網點配備計算機管理員1名,定時對機房設備運行、計算機使用、衛(wèi)生清理進行管理,總行負責監(jiān)督落實。

  5、繼續(xù)加大科技資金投入,用于加快推動科技建設步伐,提升我行科技水平能力。

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